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质量记录控制规定修订稿WEIHUAsystemofficeroom【WEIHUA16H-WEIHUAWEIHUA8Q8-WEIHUA1688】质量记录控制规定第1条目的为加强对质量管理体系所要求的记录予以有效控制,为判断产品、过程和体系是否符合要求以及企业质量管理体系是否有效运行提供证据,特制定本规定。第2条适用范围本规定适用于本企业与质量体系相关的所有质量记录,具体参见下表。质量记录文件分类表类别记录文件举例产品质量记录产品规范;主要设备图纸,原材料构成说明书;原材料试验报告;产品制造各阶段的检验和试验报告;产品允许偏差和获得...

质量记录控制规定修订稿
WEIHUAsystemofficeroom【WEIHUA16H-WEIHUAWEIHUA8Q8-WEIHUA1688】质量记录控制规定第1条目的为加强对质量管理体系所要求的记录予以有效控制,为判断产品、过程和体系是否符合要求以及企业质量管理体系是否有效运行提供证据,特制定本规定。第2条适用范围本规定适用于本企业与质量体系相关的所有质量记录,具体参见下表。质量记录文件分类表类别记录文件举例产品质量记录产品 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 ;主要设备图纸,原材料构成说明书;原材料试验 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 ;产品制造各阶段的检验和试验报告;产品允许偏差和获得认可的详细记录;不合格材料及其处理的记录;委托安装和保修期内服务的记录;产品质量投诉和采取纠正措施的记录等质量体系运行记录质量审核报告和管理评审记录、对供方及其定额的认可记录、过程控制和纠正措施记录、试验设备和仪器的标识记录、人员资格和培训方面的记录。第3条定义质量记录是指为证明满足质量要求的程度或为质量体系要素运行的有效性提供客观证据的文件。第4条职责1.质量部负责组织对程序文件、作业指导书、内部技术管理文件产生的质量记录样本进行编制、审批、修订及日常检查,并负责质量记录的保存、维护、借阅等日常管理工作。2各部门负责本部门的质量记录,并按规定认真、准确、及时、完整地填写和保管归档。第5条质量记录的格式1.质量记录的编制应按照“质量体系文件 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ”进行。各部门按工作需要对本部门质量格记录式进行 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 ,经部门经理审批后,交质量部备案。2.各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改,并按照质量体系文件管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 的有关规定进行。3.质量记录的格式要满足程序文件的要求,要求实用性及可操作性强、易于识别和修改。4.质量记录的存储形式可以是文字,也可以是磁盘及其他电子媒体为载体。第6条质量记录的编号与归档1.编号。企业所有质量记录都应由各归口管理部门根据质量体系文件管理制度对其进行编号,序号标记在记录的右上角。2.归档。质量部每年对企业的质量记录样本进行汇总并编制成册,发至各部门,并以模板的形式存于制定目录下。质量部每月对全企业的质量记录进行审查入库,统一归档储存。第7条质量记录的填写1.记录填写要准确、及时、字迹清晰,不得随意涂改。如确需修改时,不能采取涂抹的方式,而应采用单杠划去原填充内容,在其上方写上更改后的内容,并在修改处签上更改人的姓名及日期。2.记录填写内容完整。对于因某种原因不能填写的项目,应说明理由,并将该项目用单杠划去。各相关栏目负责人签名处不允许空白。第8条质量记录的修改1.由于程序文件或内部技术管理规范的更改,导致质量记录样本更改的,其更改过程按“质量文件控制程序”执行。2.单独修改质量记录样本时,各部门应将修改的样本报质量部,由质量部审核、总经理批准后,修改样本模板,并在下次发行质量记录样本手册时更新相应的质量记录样本。第9条记录的查阅、借阅1.查阅和借阅质量记录都必须经过质量部的同意,并做好登记工作。2.查阅和借阅的质量记录不得更改、遗失或损坏。第10条质量记录的保存和保护1.保存①各部门的质量记录保管人员应将所要记录分类,依日期顺序整理并按规定的保存期限妥善保存。②质量部编制质量记录清单(附备案的原始记录样本),将企业所有与质量管理体系运行有关的记录进行汇总,包括名称、编号、保存期等内容,交企业最高管理者审核批准。各部门应将本部门使用的记录清单作为部门工作手册的附录,并汇总本部门的记录原始样本。③质量部每个月检查一次各部门记录的使用、管理情况。2.保护质量记录应存放于通风、干燥、安全的地方,以防止在存放期间因环境因素而受损或遗失。第11条质量记录的销毁对于超过保存期或因其他特殊原因而需要销毁的记录,由质量部相关人员填写“文件销毁清单”,经质量部经理审批后,由专人负责销毁。第12条本规定由质量部制定,经总经理审议通过后,自颁布之日起实施。
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