首页 施工企业费用报销制度

施工企业费用报销制度

举报
开通vip

施工企业费用报销制度Thedocumentwasfinallyrevisedon2021施工企业费用报销制度费用报销制度总则第一条:为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条费用报销流程YES经办人填写报销单部门负责人审批签字分管副总经理审批签字总经理审批签字财务负责人审批签字会计复核并做报销凭证出纳审核并付款财务处复核单据的规范性、合法性等第三条费用的报销期限每月14日、28日为集中报销时间,节假日顺延,如遇特殊情况,不能及时报销,财务处另行通知。需要报销的员工,需在集中报销前2天,把签好字的...

施工企业费用报销制度
Thedocumentwasfinallyrevisedon2021施工企业费用报销 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 费用报销制度总则第一条:为了加强公司内部管理, 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条费用报销流程YES经办人填写报销单部门负责人审批签字分管副总经理审批签字总经理审批签字财务负责人审批签字会计复核并做报销凭证出纳审核并付款财务处复核单据的规范性、合法性等第三条费用的报销期限每月14日、28日为集中报销时间,节假日顺延,如遇特殊情况,不能及时报销,财务处另行通知。需要报销的员工,需在集中报销前2天,把签好字的单据返到财务处。费用报销期限为一个月,原则上不得跨月报销。第四条原始票据有效性的规定:经办人员在费用支出时,应取得真实合法的原始票据。以下凭证视为合法票据:税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票;财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;经办人员取得原始票据时,需检查凭证是否合法有效、内容填写是否完整(见附件一)。原则上只报销发票,特殊情况,需事先向分管领导及财务处说明情况,以其他票据充抵的,需在票据背面注明情况,并由分管领导和本人签字确认。第二章各种费用报销制度第一条备用金 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 因工作需要,员工可预先向公司借支备用金。借支备用金需填写《备用金借款单》,并注明借款事由(出差,应附《出差申批单》),按规定程序审批后,到财务处办理借款。备用金要按申请目的专款专用,对未按规定使用、挪用的,财务处将不予报销或直接收回备用金。备用金借款人应在业务完成后的5个工作日内到财务处结清借款,特殊情况下备用金的借用时间应不超过30天。每年12月31日前,备用金借款人必须将所借的备用金全额结清。对未按规定时间结清备用金的,应写明理由,由总经理签字后,送财务处备案。公司原则上实行前款不清后款不借制度。第二条办公费用报销制度办公用品原则上由办公室统一采购。办公室根据批准后的采购计划采购物品,按实际付款金额取得正式发票,并填写入库验收单(采购人和验收人分别签字),然后按规定程序办理费用报批。采用预付货款方式采购物品的,必须签订《供货 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 》,并以《供货合同》为附件填写《拨款审批单》,经总经理批准后办理预付款手续。其他部门因特殊情况需采购办公用品的,按上述规定执行。需借用备用金采购的,按备用金管理制度执行。第三条业务招待费报销制度公司级招待费原则上由行政部门统一安排、统一结算。其他因公招待费需事先报分管领导经总经理同意后方可报销。食品、日用品不得报销。需借用备用金的,按备用金管理制度执行。第四条差旅费报销制度员工出差应严格履行报批手续,并且填写《出差审批单》,未经批准不得自行出差。凡与《出差审批单》规定的出差地点、天数、人数等不符的差旅费不予报销,因特殊情况需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具的需事先报分管领导经总经理同意后方可报销。报销时必须填写《差旅费报销单》,且必须分次,按出差地点分别计算填列,并附上《出差审批单》。费用报销 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 参照公司差旅费相关制度执行。需借用备用金的,按备用金管理制度执行。其他未尽事项参照公司差旅费相关制度执行。第五条车辆费用报销制度公司车辆维修费用报销时需附修车审批单。公司车辆实行油卡定额管理制度,公司核定5000元/月,特殊情况超支时,需经公司领导审批。车辆出差费用报销时,必须分次,按出差地点分别计算填列,否则不予报销。需借用备用金的,按备用金管理制度执行。其他未尽事项,参照公司车辆管理制度执行。第六条会务费报销制度会议结束后5个工作日内按规定办理费用报销手续,报销单据要附“会议邀请函”,并注明参会人数及费用标准。需出差参会的,按差旅费相关制度执行,特殊情况,需事先报分管领导经总经理同意后方可报销。需借用备用金的,按备用金管理制度执行。第七条培训费报销制度培训费报销时,要注明培训内容、人员及费用标准。需借用备用金的,按备用金管理制度执行。其他未尽事项按公司相关制度执行。第八条其他费用报销制度未涉及的其它事项发生的费用,根据实际情况,执行相关报销程序。第三章附则第一条本办法中未做出规定的,按照公司的其他相关规定办理。第二条本办法自公布之日起执行。第三条附件一:《原始票据说明及粘贴方法》附件一:原始票据说明及粘贴方法一、原始票据应具备的内容:票据名称;(发票户头必须为单位)填制票据的日期;填制票据单位的名称或填制人的姓名;经办人的签名;经济业务的内容;数量、单价和金额;各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和细则的规定。从外单位取得的原始票据必须盖有填制单位的公章或财务章;从个人取得的原始票据,必须有填制人员的签名或盖单。二、对原始票据的填制要求:原始票据内容填制必须完整,且不得涂改;凡填有大小写金额的原始凭证,大写与小写必须相符;购买实物的原始票据,必须有手续完备的验收证明。需入库的物资,必须填写出入库验收单,并由保管人员在验收单上签字盖章。不需入库的物资,除经办人在凭证上签字签章外,也必须实物保管人员或使用人员在凭证上签字盖章。属于现金发放性质的原始票据,原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的,由代领人签名;由一人代领多人的,须逐个签章,不得通栏划大括号签一个章。凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者,应予退回或重新补正。三、原始票据的粘贴办法原始票据报销时,应按业务发生的次数,分次进行粘贴。对于集中较多的票据要按照内容进行分类粘贴,票据比较多时可使用多张粘贴纸,注意不要混贴及票据间相覆盖,以免影响辨认。粘贴时,原始票据要与粘贴纸左边及上边对齐,均匀的贴在粘贴纸上。票据粘贴完整后,应归集拟报销的合法单据,汇总票据金额,注明票据的张数,填写相关报销单据后,执行报销程序。
本文档为【施工企业费用报销制度】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
该文档来自用户分享,如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服,我们会及时删除。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
下载需要: 免费 已有0 人下载
最新资料
资料动态
专题动态
个人认证用户
暂无简介~
格式:doc
大小:918KB
软件:Word
页数:0
分类:企业经营
上传时间:2021-09-11
浏览量:0