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范本系列Standardtemplate管理编号:SLU/N-QA647第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT2页/共NUMPAGES\*Arabic\*MERGEFORMAT2页INSERTYOURLOGO塑胶电子厂品质手册:矫正与预防措施通用模板Whensolvingthegoal,wecancompletetheimplementationbyclarifyingthegoalandimplementingtheimplementation,andreasonablyuseresourcestosolvethecurrentproblemsandmaketheproblemsdisappear.撰写人/风行设计审核:_________________时间:_________________单位:_________________塑胶电子厂品质手册:矫正与预防措施通用模板使用说明:本执行方案文档可用在解决特定目标时,通过明确目标,找准方向,落实执行,复盘总结等步骤来完成整体方案的实施,通过合理地调用资源实现解决当下的问题,让问题消失的效果。为便于学习和使用,请在下载后查阅和修改详细内容。 塑胶电子厂品质手册:矫正与预防措施 矫正与预防措施 1.目的 规范处理品质系统内的不符合事项或异常现象,提出矫正与预防措施步骤与要求,期使问题能够适时 的解决. 2.范围. 品质系统中所有不符合事项或异常现象的矫正与预防均适用. 3.权责. 3.1.提出>描述异常现象,建议解决是单位及希望期限. 3.2.品保 检讨异常现象描述,发出>;检讨对策内容,确认对策实施结果,跟催矫正和预防措施进度,维持矫正与预防措施
记录
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,向管理审查提报预防措施的施行状况. 3.3.对策执行单位. 原因分析,提出对策,对策标准化. 3.4.内部品质稽核员于内部品质稽核时,负责发出>,之后交品保检讨对策内容;确认对策实施结果跟催矫正与预防措施进度,维持矫正与预防措施记录. 4.作业内容. 4.1.无论何单位当发现不符合事项或异常现象均可提出>,之后交品保检讨. 4.2.品保部接到>时检讨异常现象描述是否明确,决定对策提出单位,然后将要求书发给对策提出单位. 4.3.对策提出单位收到要求书后分析异常原因,提出对策. 4.4.对策提出单位主管应审查对策内容,之后交给品保. 4.5.品保部收到要求书后应检讨对策在确认时能否取得客观证据,以判别对策是否已确实执行,对策是否有考虑标准化. 4.6.对策负责人在预计完成日期内完成对策内容,品保执行对策绩效的监控与回馈. 4.7.对策执行单位完成对策后应通知品保单位确认对策效果. 4.8.品保将对策回复给提出单位. 4.8.若属客户抱怨之异常品保应将对策讯速回复客户. 5.相关文件. 5.1.矫正与预防措施程序书PB-P-005 5.2.退货处理程序书PB-P-010 篇2:塑胶电子厂品质手册:不合格品管制 塑胶电子厂品质手册:不合格品管制 不合格品管制 1.目的. 管制不合格品,辟免不合格品被误用,确保了货之产品品质符合客户要求. 2.范围. 从进料起至客户退货止之各作业中,不合格原材料、半成品、成品之标示、处理和记录等均属用之. 3.权责. 3.1.品管:不合格品之标示:检验报表中注明不合格现象. 3.2.采购:进料不合格品处置. 3.3.生产部门:制程中及成品检验合格处置. 3.4.生管:委外加工不合格品处理. 4.作业内容. 4.1.各制造单位主管,品保负责不良品的分析改进,并由品保部定期召开品质检讨会议. 4.2.不合格品管制通则. 4.2.1.标示:当发现不合格品时均需依规定方式予以识别,一经标示后在未处理前不得领用. 4.2.2.复检验:不合格品经重工后分选的良品需经检验合格后方可领用或入库. 4.2.3.物料鉴审:当不合格品需作物料鉴审(例如特采)时,可依>审查核定其处理方式. 4.3.进料IQC依>判定来料不合格时,需贴”不合格品”标示,将不良原因记录于检验报表,并开具>,知会相关人员处理,其处理方式分为:退货、特采及不良交换. 4.4.制程中各工作站操作员通过自主检查挑出的不良品需置放于不良品柜或不良品区,制造单位重工处理后交品管检验. 4.5.成品出货或仓储中的不合格品管制,亦由品管于成品外箱贴不良标签,通知制造单位筛选重工,对挑出的良品送品管复检验,不可重工之不良品需报废时,依程序办理报废作业. 4.6.客户退货品由制造单位负责重工修整,重工后交品管确认后方可入库. 5.相关文件. 5.1.不合格品管制程序PB-P-006 篇3:塑胶电子厂品质手册:量规仪器校验管制 塑胶电子厂品质手册:量规仪器校验管制 量规仪器校验管制 1.目的. 确保检验、量测与试验等设备,均能予以有效管制,校正与维护. 2.范围. 所有用于产品量测,测试用的量规仪器. 3.权责. 3.1.副总经理:年度校正
计划
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之核准. 3.2.品保部:仪器校正作业之规划,执行及校正失效之产品处理. 3.3.使用单位,量规仪器请购与保管. 4.作业内容. 4.1.本公司所有量规仪器统寿加以编号管理,建立>. 4.2.凡需内校、外校或免校之量规仪器,均须量规仪器管理人员建立>,新购入量规仪器,须经校验管理确认其检验状况是否符合要求. 4.3.标准器仅作校验量规仪器的基准,不可作为其它用途使用. 4.4.量规仪器校验人员根据量规仪器一览表的校验周期,制订定>. 4.5.量规仪器校验人员根据年度校验
计划表
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,发布量规仪器校验通知单至使用单位按时校验. 4.6.制订量规仪器校验作业指导书. 4.7.内校:量规仪器校验人员依量规仪器校验作业指导书的校验步骤进行校验,校验结果记录于>上. 4.8.外校:需外校的量规仪器送合格校验实验室校验,校验人员须根据外校报告的量值计算误差和量规仪器履历卡上判定基准比较,判定校验结果. 4.9.免校:免校量规仪器登录于>. 4.10.校验之量规仪器需贴校验标签. 4.11.当量规仪器不合格时,由品保部负责对其之前测量结果予以评估,当不堪使用时,由使用单位提出报废单申请报废,送权责主管核准后给量规仪器管理人员报废. 4.12.量规仪器校验人员应将校验记录分文件管理. 5.相关文件. 5.1.量规仪器校验管理程序PB-P-012