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XX公司财务管理制度全套-报销及货款支付流程

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XX公司财务管理制度全套-报销及货款支付流程1目的规范公司报销及货款支付作业,保证其顺畅。2范围适用于公司业务交往过程中所发生的费用的报销和货款的支付。3职责3.1经办人员负责申请依据的整理,申请单的填写。3.2部门主管负责对申请内容进行初审。3.3财务部负责申请依据的审核。3.4公司总经理及上级公司领导负责申请单的签批和批准。4措施和方法4.1差旅费差旅费报销按Q/DJC/G06.05-2008《差旅费报销制度》执行。4.2差旅费以外的费用经办人员整理相关有效费用凭证,交由部门主管进行初审后,随同费用控制手册交至财务部进行审核和登记,再送交公司总经理签批,...

XX公司财务管理制度全套-报销及货款支付流程
1目的 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 公司报销及货款支付作业,保证其顺畅。2范围适用于公司业务交往过程中所发生的费用的报销和货款的支付。3职责3.1经办人员负责申请依据的整理,申请单的填写。3.2部门主管负责对申请内容进行初审。3.3财务部负责申请依据的审核。3.4公司总经理及上级公司领导负责申请单的签批和批准。4措施和方法4.1差旅费差旅费报销按Q/DJC/G06.05-2008《差旅费报销 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 》执行。4.2差旅费以外的费用经办人员整理相关有效费用凭证,交由部门主管进行初审后,随同费用控制手册交至财务部进行审核和登记,再送交公司总经理签批,超过公司总经理审批权限的还应送至上级公司领导批准,完毕后方可至出纳处领款。4.3采购货款4.3.1属于出货前部分或全额付款的厂商,经办人员填写付款申请单,交由部门主管进行初审后,随同购销合同交至财务部进行审核和登记,再送交公司总经理签批,超过公司总经理审批权限的还应送至上级公司领导批准,完毕后交至出纳处付款。4.3.2属于出货后支付尾款或全额付款的厂商,经办人员填写付款申请单,交由部门主管进行初审后,随同购销合同,入库单及增值税发票交至财务部进行审核和登记,再送交公司总经理签批,超过公司总经理审批权限的还应送至上级公司领导批准,完毕后交至出纳处付款。4.4其它审批权限参照公司财务收支审批权限程序 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf (一)和表二执行。流程图部门主管初审审审批准申请签批审核经办人员NNYN财务部YNY总经理Y上级公司领导Y付款出纳申请
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