爱问 爱问共享资料 医院库
加入VIP
  • 赠专享资料下载特权
  • 付费资料8折起
  • 海量资料免费下
  • 专属身份标记
关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页

内部控制制度

爱问共享资料提供内部控制制度文档在线阅读和下载,并整理了相关的学校内部控制制度,企业内部控制制度,内部控制制度内容,包括其他作者上传的内部控制制度文档,通过广大网友的智慧与力量,打造国内优秀的资料共享平台。
名称/格式 所需积分 下载次数 资料大小 上传时间
  • 0分
    156
    20.0KB
    2017-09-17

    学校内部控制制度大洋学校内部控制制度 一、货币资金的内部控制 二、预算的内部控制 三、工程基建项目的内部控制 四、固定资产及低值易耗品等其他物资的内部控制 五、流动负债的内部控制 六、票据的内部控制 七、食堂物料的内部控制 八、财务管理制度[立即查看]

  • 0分
    6
    9.5KB
    2017-09-17

    企业内部控制制度年 月 日委托单 编制人 日期 位名称 会计期 复核人 日期 间 是否建立 执行情况 项 目 是 否 不适用 很好 一般 不好 会计核算制度 成本核算制度 财务管理制度 现金管理制度 支票管理制度 费用开支标准及审批制度 发[立即查看]

  • 1分
    14
    156.5KB
    2012-12-26

    内部控制的相关制度内部控制制度内部控制制度一、中心公司内部控制目的与内容(一)内部控制主要是为了保护企业资产提高经营效率坚持既定管理方针而采用的组织计划以及各种协调方法和措施(二)中心公司的内部控制应主要包括下述几个内容 人事控制 组织控制[立即查看]

  • 1分
    209
    214.0KB
    2008-08-15

    内部会计控制制度内部会计控制制度——货币资金1、总则1.1控制目标(1)保护货币资金的安全;(2)提高货币资金的使用效率;(3)规范收付款业务程序;1.2适用范围本制度适用于公司及控股子公司的货币资金业务。1.3制定依据(1)《中华人民共和[立即查看]

  • 0分
    75
    103.0KB
    2017-09-17

    医院内部控制制度财务内部控制制度 内部会计控制是医院为了保证资产的安全、完整,提高会计信息质量,确保有关法律法规和规章制度及医院经营管理方针政策的贯彻执行,避免和降低风险,提高经营管理效率,实现医院经营管理目标而制定和实施的一系列控制方法、[立即查看]

  • 0分
    2
    21.5KB
    2019-01-21

    第一章  内部控制的基础第—节  总  则一、为了加强广西农垦糖业有限公司的内部控制制度建设,强化企业管理,健全自我约束机制,保障公司经营战略目标的实现,保护资产的安全完整.提高业务处理效率和企业内部管理水平,确保会计资料的真实、完整.根据[立即查看]

  • 0分
    6
    21.5KB
    2019-02-20

    财务会计内部控制制度 第一章 总则 第一条为了保证公司会计资料正确可靠,防止会计差错及营私舞弊现象的发生,便于公司审计工作的开展,加强公司各管理岗位的责任心,维护公司财经纪律,特制定本制度。 第二条本制度所称内部会计控制是指为了提高会计信息[立即查看]

  • 0分
    2
    19.0KB
    2019-02-11

    内部控制制度 控制的要点: 1、必需由得到授权的业务经办人办理现金的收支业务或银行存款事项的有关业务,并在反映经济业务的原始凭证上签章。 2、由验收人或证明人审核经济业务的原始凭证并签章,然后由学校总务主任或学校领导(根据权限)签章。 3、[立即查看]

  • 0分
    1
    18.0KB
    2019-03-11

    存货内部控制制度 控制目标: 为完善存货管理制度,保证公司存货安全完整。 控制关键点: (1)一切存货的收入与发出都应办理凭证。 (2)存货的领用、发出、审核、保管、记账均要贯彻分工负责要求。 (3)存货不仅要进行金额控制,而且应实施实物控[立即查看]

  • 0分
    0
    15.5KB
    2019-02-14

    XX股份公司内部控制制度—成本费用 第一节总则 第一条为了加强对XX股份公司成本费用的内部控制,严格控制成本费用的开支规模,堵塞漏洞,制止铺张浪费和徇私舞弊的行为,根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规,制定本制度。 第二条本制度所称成[立即查看]

  • 内部控制制度研究意义 内部控制制度的意义内部控制制度的意义 内部控制制度是现代企业、 事业单位在对经济活动进行管理时所采用的一种管理手段,是企业、 事业单位有效的管理体系中不可缺少的一个组成部分。 任何一个单位,尽管规模大小不一,企业性质特[立即查看]

  • 内部控制制度培训一、走进内部控制-基本概念阐述二、投资与融资控制三、管理控制及其他重要控制四、内部控制的实施五、内部控制制度的维护与更新六、问题与讨论主要内容第一部分走进内部控制 --基本概念阐述*经营回报与风险经营回报公司管理层*什么是风[立即查看]

  • 0分
    0
    33.5KB
    2019-06-05

    内部控制制度财务管理制度第一章总则一、为了确保本单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行,提高资金的使用效率,保障本单位财务会计管理的合法合规,财务报告及相关信息真实完整,根据《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计[立即查看]

  • 0分
    0
    312.0KB
    2019-06-05

    内部控制制度PPT完善内部控制制度提高企业管理水平一.企业内部控制规范企业内部控制基本规范1、是以防范风险和控制舞弊为中心,以控制标准和评价标准为主体的内部控制制度体系。2、它是以监督部门为主导、各部门具体实施为基础、会计等中介机构服务为支[立即查看]

  • 1分
    3
    19.5KB
    2018-03-11

    【】内部控制制度&bsp;为保证公司规范化运作,有效地防范和化解经营风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障客户及公司资产的安全、完整,维护公司及公司股东的合法权益,本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。1.&bsp;公司内部控[立即查看]

  • 0分
    0
    1.4MB
    2018-07-15

    内部控制制度iteracotrosystem01.走进内部控制-基本概念阐述02.内部控制的实施03.内部控制制度的维护与更新04.案例与分析01走进内部控制 --基本概念阐述什么是内部控制1.1概念介绍内部控制-被定义为一个过程,这个过[立即查看]

  • 0分
    0
    350.0KB
    2018-07-02

    1 内部控制制度1内部控制制度一、中心公司内部控制目的与内容(一)内部控制主要是为了保护企业资产提高经营效率坚持既定管理方针而采用的组织计划以及各种协调方法和措施(二)中心公司的内部控制应主要包括下述几个内容人事控制组织控制财务控制实物控制[立即查看]

  • 9分
    1014
    177.0KB
    2009-12-15

    内部控制制度内部控制制度一、中心公司内部控制目的与内容(一)内部控制主要是为了保护企业资产提高经营效率坚持既定管理方针而采用的组织计划以及各种协调方法和措施(二)中心公司的内部控制应主要包括下述几个内容 人事控制 组织控制 财务控制 实物控[立即查看]

  • 0分
    118
    766.7KB
    2011-07-16

    公司内控哈工大首创科技股份有限公司 内部控制制度 目 录 内部控制制度第 1 号——发展战略....................................................................[立即查看]

  • 1分
    7
    20.9KB
    2013-12-16

    内控参考资料,供审计同仁参阅。[立即查看]

  • 2分
    37
    1.7MB
    2010-08-14

    ***公司***公司内部控制制度流程图 – 终稿二零零一年十月二十六日目录目录1. 总则及说明 图标 图标2. 管理控制2.1 职位分工3. 会计控制3.1 职位分工[立即查看]

  • 0分
    0
    44.0KB
    2019-01-08

    内部控制制度22057****有限公司内部控制制度第1章总则第一条为了公司的规范发展,有效防范和化解经营风险,特制定本制度。第2条内部控制制度是公司为防范经营风险,保护资产的安全与完整,促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管[立即查看]

  • 0分
    0
    238.0KB
    2019-04-25

    内部控制制度1.doc宁波天邦股份有限公司 内部控制制度 内部控制制度二零零七年六月目 录第[立即查看]

  • 内部控制管理制度及内部审计制度厦门日上车轮集团股份有限公司财务内部控制管理制度及内部审计制度1厦厦门门日日上上车车轮轮集集团团股股份份有有限限公公司司财务内部控制管理制度及内部审计制度厦门日上车轮集团股份有限公司财务内部控制管理制度及内部审[立即查看]

  • 0分
    0
    87.5KB
    2019-03-22

    行政事业单位内部控制制度行政事业单位财务会计内部控制制度(范本)第一章总则第一条&bsp;&bsp;为了确保行政事业单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行,提高资金的使用效率,保障本单位财务会计管理的合法合规,财务报告及相关信息真实完整[立即查看]

  • 0分
    1
    52.0KB
    2018-10-29

    货币资金内部控制制度***集团货币资金内部控制制度 ***集团 货币资金内部控制制度 第一章 报帐程序及岗位设置 一、货币资金不相容岗位的规定 会计、单位负责人不得兼任出纳工作 一人不得办理货币资金业务的全过程,所有收支业务均须有经手、审核[立即查看]

  • 0分
    0
    154.5KB
    2018-10-31

    某公司内部控制制度(ppt.ppt内部控制制度一、中心公司内部控制目的与内容(一)内部控制主要是为了保护企业资产提高经营效率坚持既定管理方针而采用的组织计划以及各种协调方法和措施(二)中心公司的内部控制应主要包括下述几个内容 人事控制 组织[立即查看]

  • 0分
    0
    85.0KB
    2018-09-04

    反洗钱内部控制制度.doc******期货经纪有限责任公司反洗钱内部控制制度第一章 总 则第一条 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《期货公司管理办法》、《关于加强期货经纪公司内部控制的指导原则》及《关于规范期货保证金存取业务有关问题[立即查看]

  • 0分
    0
    148.0KB
    2019-06-05

    生产内部控制制度徐州****有限公司生产内部控制制度草案第一节内控概述一、定义与范围生产是将包括原料、辅料、包装物等各种物料转化为产成品的过程。本制度所指的生产包括以下主要业务活动:1、生产计划安排生产部根据生产预算及客户的订单确定月度生产[立即查看]

  • 0分
    0
    34.5KB
    2019-06-05

    内部质量控制制度重庆林鸥监理咨询有限公司内部质量控制制度为了对公司承接的监理业务按照法律法规、规范和设计文件要求进行有效的监督管理,力求实现项目建设的质量目标,制订本制度。第1条监理工程师控制工程质量的一般内容1.审查承包单位的资质和质量保[立即查看]

热点搜索

VIP

在线
客服

免费
邮箱

爱问共享资料服务号

扫描关注领取更多福利