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内审不合格项

爱问共享资料综合频道提供内审不合格项资料,内审不合格项免费下载,包括内审不合格项报告,内审不合格报告,内审不合格项跟踪表资料等,同时你也可以上传内审不合格项相关资料,分享给广大网友!
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    2017-09-18

    内审不合格项报告不 合 格 项 报 告 序号:7—1 编码: ZS/QE/A-060 综合办公室 受审核部门 审核日期 2006-10-20 管理手册 审核依据 审核员 内审组全体成员 在现场审核中未能提供复制文件记录,不符合GB/T190[立即查看]

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    2017-09-18

    内审不合格报告受审核方 审核日期 不合格事实陈述: 不符合GB/T 不合格严重性判定:?严重不合格 ?不合格 ?轻微不合格 受审核方负责人确认: 审核员: 纠正措施计划: 纠正措施计划于 年 月 日前完成。 部门负责人: 审核员: 管理者代[立即查看]

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    2017-09-17

    内审不合格项跟踪表编号:FR-15-04 A版 NO: 序号 不合格内容 责任部门/人 改进人 改进措施 限定日期 完成日期 验证人 编制: 审核: 审批: [立即查看]

  • 质量管理不符合项报告编号: 受审核方: 受审核部门 部门负责人 审核员 陪同人员 审核日期 不符合事实:不符合的标准: □GB/T28001-2001 条款号: [立即查看]

  • 内审不合格项报告(表格模板、doc格式)内审不合格项报告HD-QT-80205编号:受审核部门 部门负责人 审核员 审核项目 审核日期 计划验证日期 不合格项描述: 内审员: 不合格项结论 不合格项性质 ?严重 ?一般 ?轻微 ?观察项 不[立即查看]

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    2019-05-10

    内审不合格项跟踪表内审不合格项跟踪表编号:FR-15-04A版NO: 序号 不合格内容 责任部门/人 改进人 改进措施 限定日期 完成日期 验证人 [立即查看]

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    2019-02-25

    不 合 格 项 报 告编号:                                                          YGJT原081820 受审核方名称 贵冶厂 审核时间 2012年4月13日 审 核 [立即查看]

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    2019-02-18

    不符合项报告            QR23-04 编号: 01 日期: 2005-10-30 ISO/TS16949:2002顾客导向过程或其它过程名称: 文件控制 条款/文件: ISO/TS16949- 4.2.3 场所/部门: 企管办[立即查看]

  • 内部审核不合格项报告Q/MHYC QR 8.2.2-02-2010                                    编号:2012-001 被审核方 技术部 审核日期 2012.3.6 审核地点 技术部 陪同人员 李晓[立即查看]

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    2019-02-25

    内审不合格项报告 受审部门 仓库 审核员 日 期   不合格项事实描述: 经查,仓库原材料及零配件标示不明确,放置的数量与标示不符。不符合程序 标识和可追溯性管理程序 条款 ISO13485:2003 7.5.3.1条款 不合格程度: [立即查看]

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    2018-09-09

    内审不合格项报告内审不合格项报告HD-QT-80205编号: 受审核部门 部门负责人 审核员 审核项目 审核日期 计划验证日期 不合格项描述:内审员: 不合格项结论 不合格项性质 □严重□一般□轻微□观察项 不合格项确认:责任[立即查看]

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    2018-01-07

    内审不合格项汇总表09 2009629 A1 5.4.1 黄海 教学计划完成率没有按实际完成学时指标进行统计 王德发 2 5.4.1 黄海 教学设备完好率统计对象不准确 王德发 3 4.2.3 工管 外来文件没有目录清单 潘维琴 潘维琴 4[立即查看]

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    2017-10-08

    2008年内审不合格项2008年内审不合格项、建议项问题清单1、 质管办 ? 质量记录归档清单填写不完整。 ? 教学检查与评估中发现的不合格项应填写不合格项报告表并对纠正情况加以跟踪验证。 2、 院长办公室 ? 2007年受控文件清单记录不[立即查看]

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    2018-09-06

    内审不合格项报告HD-QT-80205编号: 受审核部门 部门负责人 审核员 审核项目 审核日期 计划验证日期 不合格项描述:内审员: 不合格项结论 不合格项性质 □严重 □一般 □轻微 □观察项 不合格项确认:责任部门[立即查看]

  • 内审不合格项跟踪表编号:FR-15-04 A版 NO: 序号 不合格内容 [立即查看]

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    2018-09-06

    不合格项通知QR/QP-09-04 版本/修改次数:01/00 №: 受审核部门:质检部 内审员: 审核日期: 审核依据:ISO9002:2000标准,质量手册、程序文件、适用法律法[立即查看]

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    2018-09-08

    内审不合格项跟踪表编号:FR-15-04 A版 NO: 序号 不合格内容 [立即查看]

  • 【品质表格】内审不合格项报告内审不合格项报告HD-QT-80205编号: 受审核部门 部门负责人 审核员 审核项目 审核日期 计划验证日期 不合格项描述:内审员: 不合格项结论 不合格项性质 □严重□一般□轻微□观察项 不合格[立即查看]

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    2018-09-07

    质量管理体系不合格项分布表 GB/T19001-2008条款 主要质量管理职能 高层 办公室 技术部 生产部 质检部 供销部 XX部 XX车间 XX车间 XX车间 XX车间 合计 4.2.1 总则 4.2.2 质量手[立即查看]

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    2018-09-08

    内审不合格项跟踪表编号:FR-15-04 A版 NO: 序号 不合格内容 [立即查看]

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    2018-01-10

    内审不合格项的判断方法本帖最后由 hwag 于 2009-3-11 19:03 编辑 近来有不少讨论审核不符合项的帖子,大体分两类问题:1、提供一些信息,确定是否不符合;2、不符合标准哪个条款。 我感到这样讨论,效率不高,建议先要学习有关的[立即查看]

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    2018-01-10

    11内审不合格项分布表质量管理体系审核不合格项分布表 编号: JX/JL-11 1/2 人市国项工技安质 部 力企行场际目项设程术采生装量财会资审总 门 合 资管政推贸销目计技创购产服管务计金计经要素 计 源广易售术新务理部 部 部 部 部[立即查看]

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    2018-01-04

    2008年内审不合格项[教材]2008年内审不合格项、建议项问题清单1、 质管办 ? 质量记录归档清单填写不完整。 ? 教学检查与评估中发现的不合格项应填写不合格项报告表并对纠正情况加以跟踪验证。 2、 院长办公室 ? 2007年受控文件清[立即查看]

  • 【管理精品】内审不合格项报告内审不合格项报告 HD-QT-80205 编号: 受审核部门 部门负责人 审核员 审核项目 审核日期 计划验证日期 不合格项描述: 内审员: 不合格项结论 不合格项性质 ?严重 ?一般 ?轻微 ?观察项 不合格项[立即查看]

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    2017-10-08

    NS005内审不合格项报告不 合 格 项 报 告 编码:2011- 001 受审核部门 综合部 审核日期 2011-4-7 审核依据 管理手册 审核员 金萍 朱瑞珍 在现场审核中未能提供复制文件记录,不符合GB/T19001—2008标准4[立即查看]

  • 厦门彩虹桥洋伞工业有限公司不符合项报告NO:2 受审核部门: 部门负责人: 审核员: 审核日期:2006-06-6 1. 不合格事实描述:不合格条款:不符合ISO9001标准第7.5.3条款 审核员:不合格类型:1 2 [立即查看]

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    2018-08-15

    内审不合格报告.doc重庆新龙湖物业管理有限公司质量体系文件内审不合格报告(存根) [立即查看]

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    2018-01-10

    内审不合格报告JJ内审不合格报告 编号: 受审核部门 制造部 部门负责人 审核员 审核日期 2013.08.05 不合格事实陈述:经查,C15机台上悬挂的作业指导书有作废标示,未及时回收。 不符合标准条款:GB/T19001-2008中的4[立即查看]

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    2018-12-03

    内审不合格报告      序号:201701                                                            编号: 2110111DOC                        [立即查看]

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    2018-09-04

    江苏江都建设工程有限公司施工现场安全生产保证体系内部审核不合格报告 受审核上级单位 审核编号 JDJS— 受审核施工现场 不合格报告编号 发生部门(岗位) 陪同人员 不合格事实: 要求:缺陷:不合格: □ DGJ08-[立即查看]

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