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财务收支审计

爱问共享资料综合频道提供财务收支审计资料,财务收支审计免费下载,包括经典财务收支审计报告,财务收支审计,财务收支审计实施方案资料等,同时你也可以上传财务收支审计相关资料,分享给广大网友!
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    2017-09-07

    经典财务收支审计报告.doc[立即查看]

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    2012-10-01

    资产评估和税务鉴证的文件财务收支审计出自 MBA智库百科(http://wiki.mbaib.com/)财务收支审计(adit of fiacia revees) 什么是财务收支审计  财务收支审计是对金融机构、企事业单位的财务收支及有关的[立即查看]

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    2017-09-15

    财务收支审计实施方案方案一:财务收支审计实施方案 为深入贯彻“十八大”会议精神,认真落实《英山县中长期教育改革和发展规划纲要(20xx-2020)》关于“加强教育经费使用管理,严格执行国家财政资金管理法律制度和财经纪律,加强对教育经费投入和[立即查看]

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    2017-09-17

    财务收支审计报告财务收支审计报告范本 审计报告(财务收支基本格式) *******(被审计单位) 根据《审计署关于内部审计工作的规定》第十条,xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日(审计实施期间),xx内部审计对xx(被审计单位全称[立即查看]

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    2017-09-15

    医院,财务收支审计报告:审计报告 财务收支 医院 财务收支审计报告范例 财务收支审计内容 财务收支审计建议范文 篇一:医院审计报告样本 根据《中华人民共和国审计法》第十九条的规定,我局派出审计组,自2012年11月16日至12月7日,对**[立即查看]

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    2019-02-25

    幼儿园财务收支审计实施办法 第一条为了规范幼儿园财务收支审计工作,保证审计质量,根据国家教委第24号令《教育系统内部审计工作规定》,制定本办法。 第二条本办法所称财务收支审计,是指依法对本幼儿园各项资金的筹集、管理和使用及财产物资管理、使用[立即查看]

  • 审计署审计结果公告2010年第13号 中国航空集团公司2008年度财务收支审计结果 (二○一○年六月十三日公告) 根据《中华人民共和国审计法》的规定,审计署于2009年对中国航空集团公司(以下简称中航集团)2008年度财务收支进行了审计,并[立即查看]

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    2019-02-27

    财务收支审计方案 为了认真落实《哈尔滨学院2010年工作要点》,按时完成内部审计工作计划任务,哈尔滨学院审计处定于2010年3月至8月开展哈尔滨学院2009年度财务收支审计工作。为了保证审计工作有序推进,特制定实施方案如下: 一、审计目的和[立即查看]

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    2019-02-21

    审计业务约定书 甲方:广东有色工程勘察设计院惠州分院 乙方:惠州君和会计师事务所 一、业务范围及委托目的 乙方接受甲方单位委托,对甲方2009年1月1日至2014年3月31日财政收支情况进行了审计,并对有关事项做了必要的延伸。甲方对提供的会[立即查看]

  • 浅谈如何搞好经济责任审计工作 关尔杰与传统的财政财务收支审计不同,经济责任审计是审计机关利用审计手段,在查清被审计对象所在单位的财政、财务收支状况的基础上,就被审计对象经济职责的履行情况和应承担的经济责任作出客观评价,为组织部门考核使用干部[立即查看]

  • 财务收支审计论文:财务收支审计如何向管理审计延 伸 [摘要]企业内部审计应突破传统的审计思路,逐步向管理审计转移,强化企业内部约束机制,促使企业建立严密的、完善的控制系统,严格的、科学的管理制度,有效的、畅通的运行机制。重点通过内容控制审计[立即查看]

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    2018-09-26

    财务收支审计方案.docx财务收支审计方案  财务收支审计方案(一)  为了认真落实《哈尔滨学院20xx年工作要点》,按时完成内部审计工作计划 任务,哈尔滨学院审计处定于20xx年3月至8月开展哈尔滨学院**年度财务收支审计工作。为了保证审[立即查看]

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    2018-09-26

    财务收支审计实施方案.docx财务收支审计实施方案  财务收支审计实施方案(一)  第一条 为了进一步加强我校财务的法治管理,建立健康有序的财务管理秩序,规范学校财务收支审计,保证审计工作质量,根据国家及教育部有关规定,特制定本办法。  第[立即查看]

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    2019-03-29

    财务收支审计程序财务收支审计程序(一)资产审计1、货币资金审计(1)审计目标证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性(2)内部控制系统测试调查了解货币资金内部控制系统——→查验签发支票登记簿与签发[立即查看]

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    2019-05-01

    财务收支审计方案财务收支审计方案 一、确定审计范围及目标审计范围的确定是审计工作的前提,此部分在签订审计合同时应明确。目标是通过对财务收支审计,对内部控制制度和程序是否健全、合理,是否有效执行;收入是否合法、真实,有无坐收坐支情况,有无截留[立即查看]

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    2018-01-06

    财务收支审计流程图河南教育学院财务收支审计流程图确定被审计单位 (根据年度审计计划或 学院领导指示) 组成审计组,拟订审计方案, 下达审计通知书 被审计单位按要求提供审计资料 实施审计 拟订审计报告,征求 被审计单位意见 审定审计报告,呈学[立即查看]

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    2018-01-10

    财务收支审计实施方案 财务收支审计实施方案 为深入贯彻 十八大 会议精神,认真落实《英山县中长期教育改革和发展规划纲要(20xx-2020)》关于 加强教育经费使用管理,严格执行国家财政资金管理法律制度和财经纪律,加强对教育经费投入和使[立即查看]

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    2011-03-25

    按照西湖区房管局2007年度内审工作的计划安排,为了对局属基层单位资产、负债、损益的真实性、合法性和效益性进行审计监督,进一步促进局属基层单位严格执行财经法规和财务制度、强化内部管理、提高经济效益、保障全局经济持续健康稳定地发展,特制定西湖[立即查看]

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    2011-05-13

    百度首页登录 新闻网页贴吧知道MP3图片视频百科文库 百度首页登录 新闻网页贴吧知道MP3图片视频百科文库 帮助设置 首页 自然 文化 地理 历史 生活 社会 艺术 人物 经济 科学 体育 核心用户 年终盘点 财务收支审计目录 定义 审计内[立即查看]

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    2012-03-21

    财务收支审计的内容及注意问题财务收支审计(adit of fiacia revees):是指对实行预算管理的事业单位或基本建设项目的财务收支情况进行的审计、实行企业管理的单位财务收支审计、行政事业单位财务收支审计等。 审计内容  (1)实行[立即查看]

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    2014-01-12

    房产局按照西湖区房管局 2007年度内审工作的计划安排,为了对局属基层单位资产、负债、损益的真实性、合法性和效益性进行审计监督,进一步促进局属基层单位严格执行财经法规和财务制度、强化内部管理、提高经济效益、保障全局经济持续健康稳定地发展,特[立即查看]

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    2017-10-16

    财务收支审计办法一、资产审计 1、货币资金审计 (1)审计目标 证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性 (2)实质性审查 ?库存资金审查 首先出纳将现金全部放入保险柜暂作封存,要求出纳将全部凭证入账,结出当日现金日记账余额。在会[立即查看]

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    2017-10-16

    财务收支审计实施细则编号:HXTZ/GL-10 1 财务部根据年度、月度计划安排~由总裁批准开展财务收支审计。 2 制定计划、准备阶段、实施阶段、终结阶段和档案管理与《项目审计管理程序》一致。 3 成立审计组后~按照审计方案开展财务收支审计[立即查看]

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    2019-03-28

    财务收支审计流程一、审计准备阶段(一)、审计处根据年度审计计划、领导授权或单位委托确定审计项目和时间安排。(二)、审计处选派审计人员组成审计组、指定审计组长,拟定审计通知书。(三)、审计组进行审前调查,了解被审计单位基本情况,制定项目审计计[立即查看]

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    2019-04-05

    大唐电信科技产业集团 财务收支审计实施办法 第一章总则 第一条为了规范大唐电信科技产业集团(以下简称大唐电信集团)及各成员单位财务收支审计工作,提高审计工作质量,维护国家有关财经法规的严肃性,保障企业财务收支活动的合法性、合规性、真实性,根[立即查看]

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    2019-04-06

    财务收支审计内容: 1、收入、支出和收益内部控制制度建立健全情况。 (1)审查不相容职务分离情况,是否存在财务管理机构设置、人员配备不健全不合理的情况; (2)审查合同管理,有无合同管理制度,是否台账登记、专人管理、是否按合同内容执行; ([立即查看]

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    2019-02-24

    财务收支审计调查报告出自 MBA智库百科()财务收支审计(adit of fiacia revees) 什么是财务收支审计调查报告财务收支审计是对金融机构、企事业单位的财务收支及有关的经济活动的真实性、合法性所进行的审计监督。以企业财务收支[立即查看]

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  • 论财务收支审计与经济责任审计的区别浅析财务收支审计与经济责任审计的区别 【摘要】本文从财务收支审计和经济责任审计从审计依据及项目立项依据、审计目的和内容、审计对象和范围、审计程序及原则、审计资料取证与核实、审计报告结论的评价六个方面对比分析[立即查看]

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