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对审计报告的意见

爱问共享资料提供对审计报告的意见文档在线阅读和下载,并整理了相关的被审计人员对审计报告的意见书,对审计报告征求意见稿的反馈意见,保留意见审计报告——对本期财务报表继续出具保留意见的审计报告内容,包括其他作者上传的对审计报告的意见文档,通过广大网友的智慧与力量,打造国内优秀的资料共享平台。
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  • 被审计人员对审计报告的意见书被审计人员姓名 附页数 被审计人签章: 年 月 日 审计处制[立即查看]

  • 对审计报告征求意见稿的反馈意见对审计调查报告征求意见稿的反馈意见 杭州高新区,滨江,审计局: 贵局7月24日送达的《审计报告征求意见书》已收悉~贵局派出审计组于2012年5月2日至6月18日对街道2010-2011年度政府性债务进行了专项审[立即查看]

  • 保留意见审计报告——对本期财务报表继续出具保留意见的审计报告审计报告 天职京审字[200×]第××号 ×× 股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的××股份有限公司(以下简称 ××公司)财务报表,包括 20×2 年 12 月 31 日的资产[立即查看]

  • 被审计单位对审计组审计报告的意见 寨前院被审计单位对审计组审计报告的意见 被 审 计 单位 寨前中心卫生院 审计项目名称 寨前中心卫生院改扩建工程 审计组组长 郭晓芳 审计报告征求意2013年03月26日 见稿收到日期 意 见 内 容 1.[立即查看]

  • 无法表示意见审计报告——对本期财务报表出具无法表示意见的审计报告审计报告 天职京审字[200×]第××号 ××(股份)有限公司董事会(或全体股东): 我们接受委托,审计后附的 ×× 股份有限公司(以下简称×× 公司)财务报表,包括 20×2[立即查看]

  • 被审计单位对《审计报告》的反馈意见书被审计单位对《审计报告》的反馈意见书平潭县审计局:你局年月日送来的《审计报告》业已收悉,经我们复核与研究认为:1单位领导盖章:财务负责人签章:被审计单位:(加盖公章)年月日2[立即查看]

  • 内控审计对财务报告审计意见的作用探究      企业要提高内部控制管理系统,让内部信息具有真实性和透明性。企业表现内部控制的有效性评价和内部控制信息披露是对内部控制审计的研究,但是研究内部控制审计对财务报告审计意见很少,本文先分析两者的特点[立即查看]

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    2017-09-18

    被审计单位对审计报告意见第 页 单位负责人(签章) 被审计单位(签章) 年 月 日 年 月 日 注:可另加附页。 [立即查看]

  • 对审计报告(征求意见稿)意见回单对审计报告(征求意见稿)意见回单 : [ ] .:(): (... Nidow.COM 55 Nidow.COMNidow.COMNidow.COM56 () 深圳市审计局政府投资审计专业局: 深审政投征[ [立即查看]

  • 对本期财务报表出具保留意见的审计报告,期初余额有额的额额额告的考格式 与参5;,由于无法额取有额期初余额的充分、适的额额额据~额本期额额额表出具保留当1意额的额额额告额 额 额 告 有限公司全股额, 体ABC我额额额了后附的有限公司;以下额[立即查看]

  • 对本期财务报表出具保留意见的审计报告1156338904;4,由于期初余额相额的额政策未能在本期得到一额用~额本期额额额表出具与会运保留意额的额额额告额 额 额 告有限公司全股额,体ABC我额额额了后附的有限公司;以下额称公司,年月日的额A[立即查看]

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    2017-10-17

    保留意见的审计报告审 计 报 告 ABC股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)财务报表,包括20×1年12月31日的资产负债表,20×1年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 一[立即查看]

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    2017-09-18

    无法表示意见的审计报告审 计 报 告 ABC股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计后附的ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)财务报表,包括20×1年12月31日的资产负债表,20×1年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报[立即查看]

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    2011-11-24

    审计报告范例资料否定意见的审计报告的基本内容和参考格式如下:审 计 报 告ABC股份有限公司全体股东:我们审计了后附的ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)财务报表,包括20×1年12月31日的资产负债表,20×1年度的利润表、股东[立即查看]

  • 审计报告范例资料保留意见的审计报告(审计范围受到限制)的内容及参考格式如下:审 计 报 告ABC股份有限公司全体股东:我们审计了后附的ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表,2010年[立即查看]

  • 保留意见的审计报告含义保留意见含义保留意见 审计报告 含义 出具 1.如果认为财务报表整体是公允的,但还存在下列情形之一,注册会计师应当出具保留意见的审计报告; (1)会计政策的选用、会计估计的做出或财务报表的披露不符合适用的会计准则和相关[立即查看]

  • 中国注册会计师审计准则第 1501 号 ——对财务报表形成审计意见和出具审计报告 (征求意见稿) 第一章  总  则 第一条  为了规范注册会计师对财务报表形成审计意见, 以及作为财务报表审计结果所出具的审计报告的格式和内容,制定本准则。 [立即查看]

  • 中国注册会计师执业准则 1 中国注册会计师审计准则第 1501 号 ——对财务报表形成审计意见和 出具审计报告 (2010 年 11 月 1 日修订) 第一章 总 则 第一条 为了规范注册会计师对财务报表形成审计意见,以及作为财[立即查看]

  • 5:由于无法获取有关期初余额的充分、适当的审计证据,对本期财务报表出具无法表示意见的审计报告审计报告 天职京审字[200×]第 ××(股份)有限公司董事会(或全体股东): 我们接受委托,审计后附的 ×× 股份有限公司(以下简称×× 公司)财[立即查看]

  • 2010版无法表示意见审计报告参考格式-无法对报表多个要素获取充分适当的证据无法对财务报表多个要素获取充分、适当的审计证据而发表无法表示意见的审计报告 审 计 报 告 (20XX)审字第XXX号 ,,,股份有限公司全体股东: 一、对合并财务[立即查看]

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    2017-03-21

    公司治理对审计意见的影响公司治理是一个多角度多层次的概念,很难用简单的术语来表达。一般所指的公司治理是狭义上的概念,主要是股东对经营者的一种监视与制衡机制。即通过一种制度安排,来公道地配置所有者与经营者之间的权利与责任关系。公司治理的目标是[立即查看]

  • 内部控制审计对上市公司财务报告审计意见类型的影响研究基于沪深两市上市公司2011年的数据(可编辑)国内图书分类号: 国际图书分类号: 硕士学位论文 内部控制审计对上市公司财务报告审计意见 类型的影响研究 一基于沪深两市上市公司年的数据 硕士[立即查看]

  • 中国注册会计师审计准则第1501号——对财务报表形成审计意见和出具审计报告(2010年11月1日修订)第一章 总 则  第一条 为了规范注册会计师对财务报表形成审计意见,以及作为财务报表审计结果所出具的审计报告的格式和内容,制定本准则。  [立即查看]

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    2017-10-18

    审计报告——审计意见书* * * * * *(审计机关全称) 审 计 意 见 书 审 * 意[* * * *] * 号 * * * 关于对 * * * * * * 的审计意见 (被审计企业全称) : 自 * 年 * 月 * 日至 * 年 *[立即查看]

  • 非无保留意见的审计报告的参考格式 参考格式1,由于财务报表存在重大错报而发表保留意见的审计报告 背景信息: 1(对被审计单位管理层按照企业会计准则编制的整套通用目的财务报表实施审计, 2(审计业务约定条款中说明的管理层对财务报表的责任~与《[立即查看]

  • 审计报告征求意见书的回复模式篇一:关于审计报告征求意见书的复函 关于审计报告征求意见书的复函 县审计局: 你局于2014年3月20日至2014年8月11日对我单位2013年度预算执行及其他财政收支情况的审计报告征求意见书于2014年8月12[立即查看]

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    2017-09-19

    1、 如何看待审计报告的保留意见答:保留意见的审计报告常于意见段中使用“除存在上述问题以外”、“除上述问题造成的影响以外”或“除上述情况待定以外”等专业术语。所包含的信息为:注册会计师经过审计后,认为被审计单位会计报表的反映就其整体而言是公[立即查看]

  • 无保留意见的审计报告参考格式中审会计师事务所有限公司 Chia Adit Certified Pbic Accotats Ltd 审计报告 中审审字[2006]第***号 ABC股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的ABC股份有限公司,以[立即查看]

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    2017-10-17

    标准无保留意见的审计报告宁波 有限公司审计报告 德威(会)财审字[2012]00 目 录 一、审计报告 二、2011年度财务报表 三、2011年度财务报表附注 号 页 次 按企业会计准则: 审 计 报 告 德威(会)财审字[2012]00 [立即查看]

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    2017-10-17

    无保留意见的审计报告示范1【示范1 】无保留意见的审计报告(标准审计报告)。 审 计 报 告 ABC股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)财务报表,包括20×6年12月31日的资产负债表,20×6年[立即查看]

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