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公司内部审计

本专题为公司内部审计相关文档资料,可适用于二级分类(三级分类)领域,主题内容包含公司内部审计章程,xx公司内部审计报告,公司内部审计报告等
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    2013-03-13

    内部审计章程[]内部审计章程(2008年 月 日第一届董事会第 次会议通过)目 录第一章 总 则第二章 机构与职责第三章 独立性与报告制度第四章 工作关系第五章 保障与权限第六章 质量控制第七章 考核与问责第八章 专业标准第九章 附 则[立即查看]

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    2017-09-17

    xx公司内部审计报告xx公司内部审计报告 xx公司内部审计报告 篇一: XX企业内部审计报告201X年沧州XX有限公司内部审计报告 1. 审计概况 1.1审计单位: 沧州XX有限公司财务部 1.2审计对象: 201X年6月至12月期间货[立即查看]

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    2017-09-17

    公司内部审计报告公司内部审计报告 篇一: 企业内部审计报告审 计 报 告 **审字(201X)第1号 根据审计部工作计划,审计组于201X年1月10日至31日对****有限公司201X年度的财务收支及内控制度情况进行了审计。 审计工作是依据[立即查看]

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    2017-09-30

    公司内部审计制度***公司内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为履行出资人的职责, 加强内部监督和风险控制,规范内部审计工作,保障财务管理、会计核算和生产经营符合国家有关法律法规和公司有关要求,促进***公司(以下简称公司)及所属分公司、[立即查看]

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    2017-09-30

    上市公司内部审计制度录 一、 序言 1、部门现承担职责和意义 2、部门未来发展方向 二、部门组织架构 1、部门组织架构图 2、关键岗位工作职责 三、部门管理思路、原则、主要工作流程、工具和方法 四、部门管理制度汇编 1、第一章 总则 2、第[立即查看]

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    2.3MB
    2014-03-21

    公司内部审计????PDF??,??? ??? [Pimch],???????: ???? ????,??"???": http://www.pimch.com ????PDF??,??? ??? [Pimch],???????: ???[立即查看]

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    2011-06-28

    通过系统学习使学员了解内部控制制度的框架,从而在实际工作中合理运用,有效规避风险,提高企业运营的安全性,同时深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系公开课报名表 百乔罗经典课程培训 2011-7-7   上海   课时:2天 课程[立即查看]

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    2017-09-20

    公司内部审计流程集团内部审计工作流程 集团公司内部审计工作流程 为充分完善集团内部审计工作,确保审计人员能够顺利完成内部审计任务,根据集团公司《内部审计制度》及《内部审计实务标准》的相关规定,制定内部审计业务的具体工作流程和操作规范,审计人[立即查看]

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    2012-11-23

    内审相关资料内部控制与公司内部审计——COSO内部控制框架的风险管理理念企业内部控制和风险管理问题是近年来大家共同关注的重点问题之一。内部控制和风险防范是现代企业管理的重要组成部分,它们和企业管理共同发展起来,并在现代企业管理中发挥着必不可[立即查看]

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    2017-09-06

    目 录 一、世界领先公司的内部审计 ——案例:世界领先公司的审计部门 1、 新时代的审计-IBM 2、 INTEL承担风险 3、微软的工具够"酷" 4、通用汽车:指引未来 5、沃尔-马特:世界级的审计 二、 内部审计最佳实务 三、西方内部审[立即查看]

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    2017-09-17

    xx公司内部审计报告1审计报告 一、背景情况 根据审计计划的安排,从2006年5月11号起至2006年8月上旬,对XXXX与XXXX(以下简称“XXXX”、“XXXX”)的进行了全面审计,本次的审计目的:查错规弊,规范内部控制;防范风险;清[立即查看]

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    2017-09-17

    20XX年公司内部审计报告[立即查看]

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    2017-09-17

    物业公司内部审计岗位职责内部审计岗位职责 一、财务审计: 1、每月审核出纳将当月的应收费用(物业费,电费,维修费等),以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表。 2、审核现金、银行存款日记帐、收支日报表,及银行余额调节表。 3、审核企业[立即查看]

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    2017-10-11

    公司治理中的内部审计二十世纪末,随着我国经济对外开放,现代企业制度在国内企业逐步实行,现代企业制度最显著的标志企业所有权和经营权相分离带来的直接问题便是作为失去经营权的所有者如何督促拥有控制权的经营者为其实现最大利益。公司治理就是要通过契约[立即查看]

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    2017-10-11

    公司治理与内部审计word格式论文 公司治理与内部审计 摘要,内部审计是企业一项重要的内部监督管理活动,从内部审计与公司治理的目标和理论基础的一致性,公司治理对内部审计模式选择的影响,以及内部审计的定位等几个方面阐述二者的关系,从而得出有益[立即查看]

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    2017-10-11

    公司治理与内部审计论文公司治理与内部审计 中文摘要 摘要内容: 内部审计是公司治理的重要组成部分,内部审计机制是否健全有效,关系到公司治理的成败。本文阐述了内部审计与公司治理的涵义以及它们的关系,并阐述了内部审计在公司治理中的作用。对我国的[立即查看]

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    2017-10-06

    房地产公司内部审计制度大自在房地产有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部的审计监督,严肃财经法纪,完善内部自我约束机制,维护公司经济利益,促进公司廉政建设,保证公司经济健康飞跃发展,根据《国际内部审计准则》、《中华人[立即查看]

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    2017-10-07

    担保公司内部审计制度公司内审制度 第一章 总 则 第一条 为规范并保障公司内部审计监督~提高审计工作质量~实现内部审计经常化、制度化~发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用~根据《中华人民共和国审计法》、[立即查看]

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    17.0KB
    2017-10-07

    小额贷款公司内部审计制度??市??小额贷款公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障公司内部审计监督~提高审计工作质量~实现内部审计经常化、制度化~发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业发展中的作用~根据《中华人民共和国审计[立即查看]

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    2017-09-30

    某公司内部审计制度深圳市拓邦电子科技股份有限公司内部审计制度 二XXX年一月修订 第一节内部审计章程 第一章 总 则 第一条 为规范公司内部审计工作,明确内部审计的职责和权限,完善公司内部控制制度,优化公司业务流程,改善经营管理,提高经济效[立即查看]

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    2017-09-30

    公司内部审计制度_4公司内部审计制度 公司内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和完善集团公司内部控制制度,充分发挥内部审计监督作用,使审计工作制度化、规范化、程序化,依据有关法律、法规的规定,特制定本制度。 第二条 本制度所称内部[立即查看]

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    2017-09-30

    上市公司内部审计部门职责一(内部审计部门应当履行以下基本职责: (一)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估; (二)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影[立即查看]

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    2017-09-18

    物业公司内部审计报告XXXXX物业公司内部控制情况 审计报告 2006年7月上旬,审计部按照集团领导的指示对物业公司的内部控制流程进行了评审,评审主要侧重于安全保卫、卫生环境和服务职能等重点工作环节。我们从受理的业主投诉入手,向有关人员进行[立即查看]

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    2017-09-18

    子公司内部审计报告各位股东代表: 年度公司审计监察部在不断完善各部门职能基础工作的前提下,按照公司董事会的要求,开展了一项常规审计、四项专项审计,共出具了 份内部审计报告。在审计的过程中,我们以公司制定的《内部审计制度实施细则》为工作指南,[立即查看]

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    2017-09-18

    保险公司内部审计建设研究1 保险公司内部审计建设研究 韩赛赛 摘要:内部审计是现代企业制度即法人治理结构的内在需求~有效的内部审计对企业防范风险将起到至关重要的作用~尤其是对于以经营风险为主的保险公司来讲~设计良好的内部审计框架结构和运行模[立即查看]

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    2017-09-18

    房地产公司内部审计方案[立即查看]

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    2017-09-18

    某公司内部审计报告记录共11页 第1页 **股份有限公司 编号:KBDL-JL-24-29 内 部 审 核 资 料 2012年6月30日 共11页 第2页 内审报告记录目录 序号 名称 备注 1 年度内审计划 2 审核实施计划 3 内审首([立即查看]

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    2017-09-18

    集团公司内部审计方案青岛奋能物流有限公司内部审计方案 一、分支机构应提供的资料: 1、 组织结构 2、 主要业务内容及流程 3、 员工的职位及职责描述 4、 财务文档:凭证、发票、科目余额表、明细帐、银行对帐单等 5、 现金报销、支票领用等[立即查看]

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    2017-07-17

    寿险公司内部审计问题研究摘 要:保险是一个经营风险的行业,人寿保险公司更是由于承担长期资金给付责任、运作巨额资金而在经营过程中随时面临巨大风险。对于这样一个以风险为经营对象的公司来说,自身防范和控制风险的能力是公司能否取得公众信任、能否长期[立即查看]

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    7.0KB
    2017-07-16

    浅探团体公司内部审计一、团体内部审计的职能   .监视职能。内部审计产生的根本动因是企业中存在的委托代理关系,内部审计职员是站在第三者的态度上,接受委托人委托,对受托人受托责任的履行情况进行监视。企业团体是由独立的法人企业组成的联合体,不仅[立即查看]

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