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供应商对账制度

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供应商对账制度供应商对账制度一、财务、业务双线对账。二、对账需要的资料1、账簿2、合同3、发票及清单4、资金往来凭证5、入/出库单6、会议纪要、业务洽商记录、设计变更记录等7、上次对账单8其他需要核对的资料三、岗位牵制1、财务负责人、采购负责人为供应商对账责任人。2、财务部采购会计负责与供应商财务核对账簿。3、采购部业务员负责在对账前按已入账与未入账为标准,将该供应商的全部业务资料进行整理,然后与公司财务部内部先对账。4、审计部/内审部按重要性原则判断监督过程,对账结论在审计部门留存一份,备日后审计用。5、仓库保管员负责入库单、...

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供应商对账制度一、财务、业务双线对账。二、对账需要的资料1、账簿2、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 3、发票及 清单 安全隐患排查清单下载最新工程量清单计量规则下载程序清单下载家私清单下载送货清单下载 4、资金往来凭证5、入/出库单6、会议纪要、业务洽商记录、设计变更记录等7、上次对账单8其他需要核对的资料三、岗位牵制1、财务负责人、采购负责人为供应商对账责任人。2、财务部采购会计负责与供应商财务核对账簿。3、采购部业务员负责在对账前按已入账与未入账为 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ,将该供应商的全部业务资料进行整理,然后与公司财务部内部先对账。4、审计部/内审部按重要性原则判断监督过程,对账结论在审计部门留存一份,备日后审计用。5、仓库保管员负责入库单、退货单、质检单、让步接收单、生产领用单的数据汇总与上报工作。6、总经理决定诉讼时效外是否对账/配合对账7、总经理决定因对方错帐形成的利益分配8总经理决定是否给供应商提供加盖公司印鉴的对账单。四、控制点1、对账时间:单次、单笔业务,于业务进行时或业务终了时对账;期供应商每月对账一次,对账时间在每月25日前完毕。2、与供应商对账前,财务与业务须在公司内部就入库额、上线结算额、开票额、未开发票额、已收款额、未收款额等数据核对无误。财务与采购之间在数据存在分歧时,不宜直接与供应商对账。3、供应商先提供明细账簿,未经允许,财务/采购不得先向供应商提供明细账等资料。4、供应商来人到公司对账前,须双方确定对账日期、流程、关键证据。对账顺序,先对余额,如果余额不一致核对发生额,仍对不上则按月度/季度/半年度/年底做总账核对。5、对账前,双方将未入账的发票、资金往来、股价入库等各自整理毕。6、库存银行承兑汇票,须在对账前再次请银行核验真伪。7、对账出现分歧,须上报财务负责人、采购负责人,对账人员不得自越权处理差异。8因入账时间形成的未达账项,在证据链审核无误后,编制调节表。9、因证据、质量、管理当局动机等原因形成的差异,报财务负责人、米购负责人。审批周期问10、对账过程中,不得抱怨公司内部的单据流转问题、题、双方合作态度问题、其他不宜披露的问题、信息。11、不得与供应商对账人员打架。12、对账结果须有正式 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 。13、不经过财务允许采购部门直接与供应商对账的结果无效。14、对账过程中发现会计差错、业务差错的须上报。15、对账过程中发现问题的须整理负面清单。五、流程1、对账前,财务、采购、仓库等相关人员,召开对账前会议。2、财务、采购、仓库对账。3、财务负责人、采购负责人、总经理签批同意对账文件。4、与供应商对账。5、上报对账结果。6、按领导批示意见进行帐务调整。六、附则1、董事长批准后生效。2、财务/采购负责解释。
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zhuyue
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