公司管理稽核人员岗位职责对会计凭证的稽核:审核原始凭证是否合法,内容是否真实,手续是否完备,数字是否准确,记账凭证与原始凭证的内容是否相符,分录中会计科目及金额、记账方向是否正确。对帐簿登记的稽核:审核帐簿登记是否符合
规定
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要求,内容是否与原始凭证、记账凭证相符。对财务收支
计划
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的稽核:审核各项财务收支计划,看其
标准
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的计算是否正确,指标之间是否衔接,计划是否切实可行。对各项财务收支的稽核:根据有关规定审查各项财务收支是否符合要求,各项应收款是否及时清收,每项支出是否按规定开支,对超标或不符合规定的开支提出意见或建议。对会计报表的稽核:审查会计报表种类是否齐全,勾稽关系是否衔接,数字是否准确,项目格式计算口令是否符合上级的规定要求。对稽核中发现问
题
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,应及时提请有关人员更正、补救或重新取得合法凭证,对于重大的和应弄清缘由的问题,要及时向有关领导汇报,提请领导查处。稽核人员应对已审核过的会计资料负责,并在审核过的会计资料上盖章。出纳人员不得兼管稽核工作。