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内部审核控制规程图
WrittenbyPeterat2021inJanuary内部审核控制规程图内部审核控制流程图制定实施纠正 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 批准分发编制内审 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 审核实施现场审核宣布不合格项末此会议开不合格报告首次会议审核准则编制现场检查表准备审核资料编制现场审核 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 组织内审组内审计划或需求验证效果提交管理评审NY 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 存档内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门:质检部条款号:17日期:序号审核内容及方法检查结果结论1712345678不合格品控制如何识别不合格品?如何评审不合格品?不合格品处置方式有哪些?现场审核是否建立了不合格区(包括焊条室)不合格品评审处置等形成的记录是否符合规定要求不合格品返工后是否重新检验审核相关记录出厂不合格品如何控制?是否发生了出厂不合格品审核相关记录1、原材料检查员依据相应 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 发现不合格品,将检验记录、复试报告、原质量证明书报材料质控系统责任师作出判定,把材料放入不合格品区等待处理。产品生产过程中检查员依据图样、工艺文件判为不合格品应在工件上写上不合格标记,报检单不返回班组,通知车间实施隔离且填写“不合格品处理单”一式二份(车间、检查员),是不合格品原始凭证。2、进厂原材料由材料质控系统责任师作出判定,必要时请相关质控责任师进行评审。产品生产中的不合格品由质控系统责任师依据不合格品处理单提出的质量问题组织相关质控系统责任师对不合格品进行评审,(分析产生原因、处理意见)且填写“不合格品处理单”。3、不合格品处置方式一般分为:返工、返修、报废、拒收。原材料检验中的不合格品存放在不合格区,采购员与供方联系退货(拒收)。4、到机加工作业区、装配区、打压区、焊条室检查都有不合格区,用标牌标识。5、查阅不合格处理单6、查阅不合格处理单7、对用户反馈的不合格信息应由销售部营销人员通过“质量信息反馈单”反馈到质检部,质检部组织相关部门采取处理措施,以满足用户要求。8、目前没有发生出厂不合格品。内部审核员:
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