关联方和关联方交易专项声明书被审计单位名称:索引号:项目名称:会计期间或截止日:江苏苏瑞华会计师事务所并注册会计师:本公司已委托贵事务所对本公司进行审计,并出具审计
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,根据需要,兹对本公司关联方和关联方交易事项作出如下声明:1、本公司已提供所有关联公司及人员清单、全部关联方交易清单及有关资料(见附件1),对的有重大关联方交易识别均已作披露。2、对于关联方的识别,本公司已按照<<企业会计准则>>和<<企业会计制度>>的规定,对存在关联方关系的各种情况加以确定。3、本公司所有关联方交易的审议、决策程序合法、有效。4、本公司董事会在审议关联方交易事项时,关联董事实行回避原则,表决程序符合有关法律法规的规定。所有关联方交易遵循了公平、公正、诚信的原则,独立董事、监事会成员未发表不同意见。5、对于所有关联交易,本公司已按照<<企业会计准则>>和<<企业会计制度>>的规定,进行了合理、适当的会计处理。6、本公司已按照<<企业会计准则>>和<<企业会计制度>>的规定,在财务报表附注中对关联方关系及其关联交易作出了充分披露,不存在其他尚未披露但需披露的关联方关系及其交易。7、本公司不存在关联方交易非关联化的情形。法定代表人(签名并盖章)财务负责人(签名并盖章)年月日