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绿城工程质量管理体系文件内部资料机密PAGEPAGE12工程质量管理体系文件目录序号文件编号文件名称施行日期页码1项目开工前准备工作规程2工程管理过程控制程序3工程技术类文件和资料管理规程4工程会议规程5工程变更工作规程6工程进度管理工作规程7工程材料管理工作规程8工程质量管理工作规程9工程质量检查工作规程10工程质量验收工作规程11安全生产、文明施工管理规程12供方考察工作规程...

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内部资料机密PAGEPAGE12工程质量管理体系文件目录序号文件编号文件名称施行日期页码1项目开工前准备工作规程2工程管理过程控制程序3工程技术类文件和资料管理规程4工程会议规程5工程变更工作规程6工程进度管理工作规程7工程材料管理工作规程8工程质量管理工作规程9工程质量检查工作规程10工程质量验收工作规程11安全生产、文明施工管理规程12供方考察工作规程13物资采购控制程序14监视和测量控制程序15基础工程施工管理规程16桩基工程施工管理规程17地下室工程施工管理规程18基坑围护工程施工管理规程19钢筋工程施工管理规程20混凝土工程施工管理规程1项目开工前准备工作规程1编制目的用于规范工程管理人员开展项目开工前的准备工作,确保该项工作顺利进行。2适用范围本规程适用于项目开工前准备工作各阶段的管理与控制。3职责3。1总工程师办公室负责本规程的制定、修改及解释;3。2工程管理部负责本规程的具体实施。4管理过程4。1资料准备4。1。1工程管理部管理人员需对本项目的基本情况进行了解,取得包括建设背景、规划条件、项目位置规模、用地范围、项目策划定位、项目建设计划、设计图纸等相关资料。4.1.2工程管理部管理人员需向有关部门了解本地块内部及周边道路的地下管线及地下洞室、障碍物的情况并取得相应图纸。地下管线是指电力、电信、管道煤气、上下水、有线电视及军用通信线路等。当遇到地下管线影响施工的情况时,需向有关部门提出迁移申请或采取其他措施。4.1。3工程管理部将管线资料整理后提供给设计及前期发展部,作为设计或申请工程管线接口的依据。4.2红线测量定位由工程管理部委托勘测部门对本地块道路红线或规划红线进行定位测量,定位点应做好可靠保护,防止破坏。对勘测单位提供的标高引测点应做好记录。4。3场地平整4。3。1由工程管理部组织场地原土标高测量。4。3。2组织场地平整工作.场地平整时需注意质量:1、应先清除地表植被及垃圾;2、河塘回填前应先排除塘内积水;3、严格控制回填材料质量,以防影响工程施工;4、对场内土质较差的部位应采取另外处理措施。4。3。3场地平整完成后,工程管理部应组织复测,确保标高达到施工要求。4.4地质勘察地质勘察是指为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等,对地形、地质、水文等要素进行测绘、勘探、测试,并提供建设所需的勘察成果的活动。地质勘察可分为初步勘察和详细勘察两个阶段。初步勘察应满足初步设计的要求,详细勘察应满足施工图设计的要求。4.4。1由工程管理部组织参加勘察招标的单位进行现场踏勘、答疑,会同设计回答投标单位对招标文件和勘察任务书中的有关疑问。4.4.2地质勘察开始前,工程管理部应同设计人员对勘察单位提交的勘察纲要进行审核:看勘察手段、布孔 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 和钻探深度是否满足勘察任务书的要求;勘察进度是否满足设计出图的要求;人员、机械是否达到标书的承诺,能否满足施工要求。4.4。3工程管理部应做好地质勘察过程中的检查工作,必要时拍摄图像资料,对勘察过程中出现的特殊情况,如发现地下洞室、障碍物、承压水或由于土(岩)层面起伏较大导致的补孔或孔深增加情况及时通知设计单位共同解决,并签发联系单予以确认。勘察过程中,应督促勘察单位对取土孔保留岩石芯样,以便土建施工时比较、参考。4。4.4当收到勘察成果后,工程管理部应及时会同总工程师办公室和设计单位对勘察报告的内容进行审核,如报告中缺少某些设计参数,则要求勘察单位补充完整.4.4.5地质勘察报告、勘察要求及地质勘察招标文件应及时存档。4.5临时设施施工4。5.1工程管理部应根据建筑总平面图对场内的临时道路、排水设施、施工围墙及甲方现场办公设施进行布局,报分管领导审批同意后组织施工。临时道路应满足施工时通过重型车辆的要求。4。5。2工程管理部应预估施工水、电用量,配合前期发展部做好施工用水、用电的申请及现场查勘、定位和设置的工作。4。5.3各项临时设施完成后,工程管理部应做好验收工作.4.6建筑定位、放线及灰线验收在取得建筑施工平面图后,由工程管理部负责委托勘测单位对建筑物进行现场定位、放线,并取得定位资料,然后委托监理单位进行灰线验收。对定位点,工程管理部应负责做好保护.4。7由工程管理部在现场设置控制性水准点和坐标点,这些点应设置稳固、分布均匀、相互通视、远离基坑和道路。水准点和坐标点应定期检查、校核,对发生位移和沉降的点应及时记录,采取相应措施。4。8根据设计单位提出的试桩要求,则由工程管理部组织试桩施工和静荷载试验工作.施工前应检查桩基施工单位的机械设备证明文件和管理人员及特殊专业工种人员的资格证明文件.现场管理人员应检查试桩情况并取得沉桩参数记录,应特别注意贯入度、充盈系数、拨管速度、桩底沉渣厚度、混凝土配合比、泥浆比重、极限承载力、桩端沉降等重要参数的准确性.4。9施工前工程管理部应配合做好施工、监理、设备及材料招标工作.2工程管理过程控制程序1编制目的通过对施工单位、监理及外部接口单位进行协调和控制管理,保证公司的开发项目如期完成,全面保证进度、质量、成本等各项指标的实现。2适用范围适用于公司开发项目施工过程控制管理.3职责3。1工程管理部负责具体实施过程控制。3。2总工程师办公室提供技术支持。3。3各相关职能部门配合工程管理部实施过程控制。4。工作程序4.1施工准备4。1.1工程管理部须在项目开工前为施工做好以下准备工作:4.1。1。1委托勘测单位进行地质勘查,根据设计要求组织试成桩及静载试验,以便为设计提供技术参数。4。1。1.2负责委托施工现场的临时施工道路、施工用水、施工用电、场地排水的设计,经分管领导审批同意后,由工程管理部组织实施和验收.4。1。1。3由工程管理部委托勘测单位进行定位、放线,并委托规划部门进行灰线验收。4。1.1.4对小区总体控制的水准点、坐标点进行严格保护,记录技术参数,并定期检查水准点、坐标点的保护情况.4。1.1.5参与对监理、施工、材料等各供方的考察、评价工作,参与各分包 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 的制定、评审工作.4。1。2工程管理部检查监理公司在施工前是否已做好相应准备工作;4。1。2。1根据监理公司提交的监理人员名单,检查监理公司人员到位情况,检查监理公司是否已配备足够的各专业技术人员,并要求监理单位提供监理人员上岗证明复印件(加盖红章)。4.1.2.2检查监理公司是否已针对分部、分项工程的施工特点拟定监理细则,审查监理提交的监理规划和监理细则,并将审查意见填写在《监理规划、监理细则 审批表 入职审批表下载员工离职审批表下载固定资产出售审批表下载边防证件审批表下载退抵税申请审批表下载 》上,以书面形式反馈给监理公司.监理细则由工程管理部负责人审批,监理规划须由总工程师审批。4.1.2.3对监理单位施工前准备工作的检查结果须填写在《监理公司施工前准备情况检查表》上,后附监理人员上岗证明复印件.4.1.3开工前,工程管理部会同监理公司对施工单位的施工准备工作进行全面检查和控制。4。1.3。1对人员的控制审查施工单位项目组织机构图和人员资格证明文件复印件并进行登记,填写《施工单位管理人员及特殊专业工种人员资格证明文件统计表》,重点控制组织者、管理者及特殊专业工种人员的资格。对不符合要求的,要求施工单位撤换。施工单位主要管理人员(项目经理、副经理、技术负责人)的调换须经工程管理部负责人批准,并由工程管理部填写《施工单位管理人员调换审批表》。4。1.3.2对施工组织的控制审查施工单位的施工组织设计,并将审查意见填写在《施工组织设计审批表》上,以书面形式反馈给施工单位;对组织设计中不合理及错误之处,必须要求施工单位及时组织修改,并重新报审.4。1.3。3施工用机械、 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 设备的控制审查施工单位机械设备的选型是否符合投标文件,有否按计划准备好,对桩机、塔吊、井字架须检查机械设备的有效使用证明文件,对经纬仪、水准仪、磅秤等检测设备,须检查校验合格证及有效期,并将以上检查结果填写进《施工单位机械设备证明文件检查表》,以确认设备的良好性、可用性,并在有效期满后进行再次检查;同时要求施工单位作唯一性标识,将检验合格的标志附在机械设备上.对不符合要求的及在使用过程中发现的不能保证正常使用的机械、设备,必须要求施工单位及时修理,以保证工程的顺利进行,必要时撤换。4.1.3。4施工环境与条件方面的控制检查施工单位对未来自然环境可能对施工造成的不利影响是否已作好充分的准备和采取了有效的措施,是否已在施工组织设计中体现,并将检查结果填写在《施工组织设计审批表》上。4.1。3.5要求施工单位上报所用规范清单,审查其有效性,并在《施工组织设计审批表》上注明审查结果。4.1。3.6要求施工单位制订成品保护措施,并将审查意见填写在《施工组织设计审批表》上。4。1.4在施工前,工程管理部组织监理单位、施工单位进行图纸预会审;在预会审的基础上,组织总师办、工程管理部、监理、设计、施工单位进行正式的图纸会审,并对监理整理的会议纪要进行审查复核,会审纪要必须由参加单位盖章确认.4。2施工阶段控制4。2。1当施工单位准备工作完成后,工程管理部对施工单位的准备工作进行检查。当准备工作已经全部完成,符合开工条件时,工程管理部及时签复施工单位的《开工报告》,允许开工;否则,要求施工单位尽快做好施工准备,待条件具备时,再重新审核.4。2。2工程进度控制4。2。2.1工程管理部对施工单位上报的总的施工进度计划进行审核,审查进度计划总体安排的合理性,是否满足公司的总体安排,审查意见须填写在《工程施工进度(调整)计划审批表》上,并报分管领导审批,审批意见反馈给施工单位。4.2。2。2工程管理部对每月工程量完成情况及下月进度计划进行审核,并将审核意见填写在《工程进度计划审批表》上;当进度发生滞后时,应分析原因,并督促施工单位根据实际情况及时对下阶段进度计划进行调整。在工程实施过程中,当总的进度计划发生调整时,工程管理部负责人应将审核意见填写在《工程施工进度(调整)计划审批表》上,并报分管领导审批.进度(调整)计划必须经过审核后方能执行。4.2.2.3工程管理部须加强与设计的沟通,督促设计单位做好施工现场的配合工作;在工程施工的过程中需要设计参与、确认的,工程管理部应及时通知设计单位参加,以保证工程顺利实施。4。2。2。4工程管理部加强和公司各相关部门的沟通、配合,对因部门内部工作或部门之间配合不利的原因造成对进度影响,在自我分析解决的同时须及时向公司领导汇报,以协调解决或采取其他的必要措施.4。2。2.5当进度调整影响到房屋交付时,工程管理部必须填写《工程施工进度(调整)计划汇报表》,报公司领导审批,并通知销售部门。4。2。3现场质量监控4。2。3。1工程管理部工程管理人员应加强对施工现场进行巡视、检查,保证对整个施工过程的质量实施控制,并将每日现场施工情况写入《工程管理日记》中.总师办做好技术指导工作。4。2.3.2工程管理部随时对施工单位的质保体系进行检查,保证质保体系运行的有效性,对发现的问题记录在《工程管理日记》中.4。2。3.3对进场的材料和设备及时进行检查和验证,具体操作按《监视和测量控制程序》执行。4.2。3。4对重要的分项分部工程,工程管理部须要求施工单位制定施工方案,并对施工方案进行审查,将审查意见以《施工方案审批表》的形式反馈给施工单位,对需要修改的应要求施工单位限期修改,并重新报审。对深基坑围护等重大施工方案,需由总师办组织相关单位进行会审.对重要装饰工程,工程管理部必须要求施工单位建立工程样板制,由工程管理部组织验收,填写《装饰样板工程验收记录》.经验收合格后方能投入大面积施工。4。2。3.5在工程实施过程中,由总师办组织进行定期检查和重点检查,形成工程管理定期检查报告和工程管理重点检查报告。具体按《工程质量验收工作规程》执行.4。2.3。6分部工程及单位工程结束后,由工程管理部组织预验收及正式验收,项目竣工验收执行《项目竣工验收工作规程》。4.2.3.7由总师办组织成立质量评定小组,进行分部工程质量的评定和单位工程质量等级评定工作.具体见《工程质量验收工作规程》。4。2.4工程管理部对监理的监督和控制4.2。4.1每月审核监理公司递交的监理月报,及时将审核意见以书面形式反馈给监理单位。4.2.4。2随时抽查监理人员到位情况,对需旁站监督的重要工序,必须保证有监理在场。4。2。4。3加强与监理的协调工作,及时将对监理工作的意见反馈给监理,要求监理改进。对不能胜任的监理人员,应要求撤换。4.2.4.4对监理意见的反馈以《工程管理部通知函》的形式进行。4。2.5施工过程中对设计活动的控制4。2。5.1工程管理部对需设计参加的试桩、验槽、图纸会审、重要分项分部工程验收等活动须及时通知设计单位有关人员参加.4。2。5。2对施工单位、监理及公司有关部门提出的设计变更要求,工程管理部人员应对其技术方面的合理性进行确定,并及时向设计提出,要求设计单位限期答复;对设计变更联系单,必须经各专业技术人员会签及盖章确认后,才能分发给各相关单位。4。2。5。3对客户提出的变更,销售部以《合同评审表》的形式到工程管理部及设计单位处确认是否可行,工程管理部若同意变更,须在答复意见中注明设计单位出设计变更单的期限.合同评审后由执行总经理审批,审批同意后方能出具设计变更联系单,销售部同时向客户收取应由其承担的费用。工程管理部接到设计变更单后组织实施.销售部负责监督设计单位及工程管理部对客户变更的执行情况。4。2。5。4工程管理部须要求设计单位做好现场配合工作。对因设计配合不及时和设计质量的不合格影响工程进度和工程质量,工程管理部应向设计单位发《工作联系单》并要求答复意见。4.2.6工程管理部组织监理、施工单位召开监理例会(至少每两周一次),总结近段时间的质量、进度及安全文明施工情况,并由监理整理成会议纪要,分发至各单位.4.2.7每月底,工程管理部负责人根据本月工程质量、进度管理情况编制《月度工程质量、进度分析报告》,上报公司领导。4。2。8项目综合竣工验收完成后,由工程管理部负责人编制《工程质量、进度总结报告》,对工程管理过程中的质量、进度管理成效进行分析,总结经验教训,供其它项目参考。《总结报告》须上报公司领导。3工程技术类文件和资料管理规程1编制目的对工程系统文件和资料进行控制,明确文件资料的管理规程,确保工程系统文件资料管理规范有序.2适用范围适用于工程技术类文件和资料的控制.3职责3.1工程管理部负责本部门文件和资料的编写和日常管理.3。2公司档案室负责施工图纸的发放、相关文件和资料的归档。3。3总工程师办公室负责标准、规范、图集及相应技术规范的管理4工作程序4。1外来文件控制4。1。1施工图纸的发放流程为:设计单位施工单位公司档案部门工程管理部监理单位相关部门对于工程管理部和公司内部部门自留图纸由公司档案部门编写分发号;对发给施工单位、监理单位及外单位的图纸可不编号。4.1.2设计变更、勘测资料、桩基测试报告等技术资料,发放流程为:发文单位相关单位工程管理部施工单位监理单位公司档案部门汇总此类文件由工程管理部负责具体发放.对勘测资料、动测报告等须送设计单位一份。此类文件须做收文登记和发放记录。勘测资料、动测报告在项目结束后,汇总至公司档案部门保管,设计变更联系单按4.6管理。4。1。3图集、规范、标准等文件由总工程师办公室确定发放范围,发放给相关使用部门,做好收发文登记工作。4.1。4对所有的外来文件由收文部门做好登记,填写《外来文件处理单》。4。2“工程联系单”、“图纸会审纪要”、“会议纪要”等文件由编写部门进行发放和日常管理。各种会议纪要、会审纪要的发放范围为各参加单位及注明抄送单位。4。3文件编码4.3。1工程系统签发的技术文件的编码为:技**字**号顺序号项目简称技术文件公司简称4.3。2工程系统会议纪要、技术交底、图纸会审纪要的编码为:工程纪字[****]**号顺序号项目简称4.3。3设计变更通知单、勘测资料、动测报告的编号采用发文单位原编号;图纸、图集、规范等外来文件的编码以收文编号为准.4。4工程技术文件、资料的更改。4。4。1当质量记录填写出现笔误时,由原记录人进行更改,更改方法为:用两条横线将笔误记录划去,在边上填写正确记录,并签名或盖章。4。4。2工程技术文件(非质量记录)的更改可根据实际情况采用发《工程联系单》或补发修改文件的方式进行更改。更改的审批可采用在《工程联系单》或修改文件上签字、盖章等形式.4。4。3图集、规范、标准等换版时,重新办理盖章、登记、借阅手续。同时,总师办负责收回旧版图集、规范、标准等文件,加盖“作废"章后留用备查。4。6工程技术文件、资料的管理4。6。1工程技术文件和资料由使用部门负责日常的管理.4.6.2各部门做好日常文件和资料的管理工作,分类建立文件及质量记录的台帐。施工图纸、设计变更单、图集、规范、标准等外来文件以收文登记代台帐。对于工程联系单、整改通知单、图纸会审纪要、设计变更单等,工程管理部人员必须每月整理,按月整理装订成册.4。6。3工程管理部对于影响平面及立面、改变使用功能、调整户型布局的变更,需立即向销售部传送书面的变更资料;对于超出原政府部门批复的变更,还必须向有关部门提供详细的变更资料。4。6.4各种工程技术文件和资料于项目完成后,由工程管理部整理交公司档案部门归档.4工程会议规程1编制目的规范各种工程会议按时召开,确保工程会议正常、规范、有序.2适用范围适用于各种工程日常管理会议和内部会议。3职责3.1总工程师办公室负责本规程的制定、修改及解释;3.2工程管理部负责本规程的具体实施.4管理过程4。1会议通知及准备4。1.1会议召集人负责通知有关单位、部门及相关人员参加,明确时间、地点和内容,对重要会议需采用书面形式通知。4。1。2有关会议资料需提前送阅,以便参加人员做好准备.4。1。3会议发言人要提前做好准备,对重要的发言稿如有必要应提请相关的领导审阅。4.1。4提前指定会议记录人,各参加人员准时列席会议并签到。4.2图纸会审会议4。2.1会议由工程管理部负责组织,由设计人员负责答疑。4。2.2会议应在工程开工前进行,具体地点、时间由工程管理部确定,并通知各有关单位。施工单位、工程管理部、监理单位应提前进行图纸预会审并形成书面材料,汇总后在图纸正式会审前三天提交设计单位,在此基础上,组织总工程师办公室、设计、监理、施工单位人员进行正式的图纸会审。4.2。3监理单位负责会议记录,设计单位、工程管理部负责审核并送交工程部经理审阅,最终形成图纸会审纪要,经施工单位、设计单位、工程管理部、监理公司盖章确认,由监理公司负责分发各有关单位,并填写工程文件发放单.4。3质检、安检交底会议4.3。1由工程管理部负责组织,由质监站、安监站人员进行交底。4.3.2会议应在工程开工前进行,时间、地点由质监、安监单位确定,并通知各有关单位,参加会议人员由质监站、安监站、工程管理部、施工单位、监理公司有关人员组成.工程管理部负责填写交底记录表.4。4监理例会4。4.1会议由监理单位组织,每两周不得少于一次。4。4.2会议参加人员由工程管理部经理及分管人员,监理单位总监理工程师、监理工程师和监理员,施工单位的项目经理、技术负责人、施工员及其他有关人员组成。4.4.3会议由总监主持,内容主要是协调施工过程中各方面的关系,对本阶段施工提出具体的要求.会议由监理公司记录形成会议纪要,经各有关单位盖章后,由监理公司负责分发各有关单位,工程管理部对会议纪要进行登记。4。5工程管理部例会4。5。1会议由工程部经理主持,每周一次。4。5。2会议参加人员由工程管理部人员组成.4。5.3会议内容主要是各分管人员对本周的工作情况进行总结汇报,提出施工过程中需工程管理部配合解决的问题,特别要对施工过程中质量问题找出原因及改进措施,针对本周计划分析完成情况及未完成的原因,制定具体的督促措施。工程部经理对本周整个项目的工作情况作总结,指出不足之处,并对各分管人员提出的需工程管理部配合及需解决的问题给予答复解决.4。6临时会议及其他会议4。6。1对需临时召开的会议、应由相关负责人组织召开,必要时需作好记录,形成会议纪要,编码填写相应记录。4。6。2对需工程管理部参加的其他会议,相关人员应积极按时参加,并做好笔记。5工程变更工作规程1目的管理、控制设计变更,确保任何工程变更都进行了必要的审批和信息传递。2适用范围本规程适用于公司开发项目中有关工程变更的管理和控制。3职责3.1工程管理部负责各类工程变更的最终确认和实施;3。2销售部负责相关变更的确认、信息传递和跟踪验证;3。3工程管理部负责相关变更的费用预算;3.4执行总经理负责客户变更的审批。4工作程序4.1顾客要求的变更4.1。1顾客要求变更(不论是签订合同前还是签订合同后),销售部经办人须向顾客说明变更发生的费用(设计费和材料费等)要由顾客自行承担。4.1.2顾客要求变更,销售部经办人(销售员)须将顾客要求的变更内容以及顾客愿意承担相关费用的承诺请顾客确认,有关要求变更资料由销售部指定人员负责依次传递到工程管理部、设计单位办审签意见.在上述单位、部门审签意见后,销售部负责人根据他们的意见签署本部门的意见或建议,并最终报请执行总经理审批确定。4。1。3各会审部门在审签意见时若不同意变更,必须详细说明理由.工程管理部若同意变更,须同时注明对《设计变更联系单》的时限要求,还要对工程变更所产生的费用进行估算,以便执行总经理能在获得充分信息的情况下进行审批。4。1.4经执行总经理最终审批不同意更改的,有关要求变更资料的原件由销售部保存,销售部经办人(销售员)须及时向顾客解释说明并请求顾客谅解.4。1。5经执行总经理最终审批同意更改的,销售部指定人员须及时将有关要求变更的资料复印并传递给设计单位及工程管理部(原件由销售部指定人员保存),由销售部和工程管理部共同催促设计单位及时出具《设计变更联系单》一式四份,工程管理部负责领取三份,销售部负责领取一份。4。1.6设计单位出具《设计变更联系单》后,工程管理部须及时核算应由顾客承担的费用并书面提供给销售部,并由销售部经办人(销售员)及时与顾客签订补充协议.4。1。7对于顾客要求的变更,由销售部指定人员负责督促工程管理部进行相应的工程变更并进行实地验证。4。2本公司要求的变更4.2。1公司高层领导要求的变更4.2。1。1公司高层领导要求的设计变更,由销售部统一向设计单位发书面文件要求更改并抄送工程管理部,并须催促设计单位及时出具《设计变更联系单》,销售部负责跟踪验证工程管理部是否已按要求进行了工程变更。4。2。1。2工程管理部负责变更的费用预算。4。2。1.3销售部负责及时统计发生变更部分的已售房屋(指使用功能、户型布局、立面或面积发生变更的房屋),并及时书面通知顾客协商合同变更或签署补充协议。4。2。2工程管理部要求的变更4.2。2。1工程管理部、施工单位、监理单位发现设计不合理并要求变更,统一由工程管理部负责向设计单位发《工程联系单》予以确认。4.2。2。2由工程管理部《工程联系单》引起的变更,若影响房屋使用功能、户型布局、立面或面积的,工程管理部须向销售部及时传递书面的变更信息。4.2。2。3工程管理部负责变更的费用预算。4.2.2。4根据工程管理部的变更信息,销售部须及时统计变更部分的已售房屋,在征求分管领导意见后及时进行相应的处理。4.2.3设计单位要求的调整4。2。3.1本公司原则上不允许设计单位擅自调整已经确认的设计图纸,但因技术方面的考虑确需对原设计进行调整时,设计单位可出具《设计变更联系单》。4.2。3.2工程管理部须对照原设计图纸对设计单位出具的《设计变更联系单》进行认真核对,发现对原房屋的使用功能、户型布局、立面或面积产生影响的,须立即向销售部传递书面的变更信息.4。2。3.3工程管理部负责变更的费用预算。4。2.3.4根据工程管理部的变更信息,销售部须及时统计变更部分的已售房屋,在征求分管销售的公司领导意见后及时进行相应的处理.6工程进度管理工作规程1目的按预定的进度计划实施管理,控制每个进度节点,确保工程整体计划的实现。2适用范围本规程适用于对公司开发项目施工进度的全过程管理.3职责3。1总工程师办公室负责本规程的制定、修改及解释;3。2工程管理部负责本规程的具体实施;3。3前期发展部等相关部门根据本部门职责做好配合工作。4工作程序4。1签订施工合同后,工程管理部应立即督促各标段总承包单位在限期内编制施工组织设计、提供分段进度计划及施工总进度计划.4.2工程管理部各标段分管人员会同监理工程师对照合同工期,审查施工总进度计划。4。3工程管理部经理应根据各标段总承包单位编制的进度计划和项目开发计划编制工程总体进度计划,此计划包括各单体工程、室外管线工程、环境工程以及各单项验收和综合验收的计划安排。总进度计划需报公司总工程师审核,经执行总经理审批同意后实施。计划应报销售部等相关部门一份备案。4。4督促总监理工程师在施工组织设计、施工总进度计划批准后,及时编制监理细则。要求该细则必须包括下列内容:1、施工进度目标分解图;2、进度控制的工作内容及深度;3、进度控制的方法和具体措施;4、进度目标实施的风险分析。4。5审查、认可上述进度控制工作细则4.5.1进度目标分解图中至少要有下列控制点,每个控制点都应是一个或几个子网络。4.5。1。1桩基和地下室围护施工完成4。5.1.2施工至±0.0004。5.1。3施工至中间结构验收4.5。1。4装饰工程完成(室内、外装饰应分开安排计划,分头控制进度)4。5.1。5大型设备安装、调试4。5。1。6竣工初验、竣工交验4。5。2风险分析的合理性、充分性。4。6总承包施工单位编制的总体和分段计划应提供各分包单位。4.7会同前期发展部及时做好施工用水、用电、排水、排污的办理和申请等开工前的各项准备工作,积极创造开工条件,抓紧办理施工许可证.4。8督促各甲方分包单位与总包单位签订分包协议,明确各方职责,分包施工单位的进度安排应严格纳入总包管理。4。9督促施工单位及时进场,按照施工总平面图的布置,抓紧有关临时设施的施工,做好正式工程开工前的各项准备工作。4.10监督监理和施工单位严格按合同约定的开工日期开工。4。11会同监理工程师监督、核查施工单位各主要施工机械和主要工种作业人员的流水施工安排的合理性和各部分施工进度的均衡性.4.12督促监理并参与检查施工单位的分项、分部工程作业计划完成情况,当发现进度计划被延误时,必须及时进行调查、分析原因、研究对策,要求施工单位采取调整施工部署或修改施工技术方案等切实有效的措施弥补延误的工期,并及时调整后续施工进度计划,必要时请监理下达赶工通知,要确保月进度计划完成。4.13月进度计划的完成情况必须进行实地检查核实,每月以书面形式向公司报告当月计划进度执行情况和次月的计划进度。4.14工程管理部应及时提交甲供材料需求计划,并督促供应厂商保证按时供货,若多次出现供货延误情况,应考虑更换供应厂商。4.15总图施工前,由前期发展部负责组织管线综合协调会,邀请政府职能部门、各管线设计、施工单位、总工程师办公室、工程管理部、总包施工单位和监理单位参加,对各管线施工的先后顺序和相互衔接进行明确。当具备施工条件时,工程管理部应及时通知前期发展部,督促管线施工单位按时进场施工。4.16及时处理设计变更和施工联系单,保证按变更内容进行施工。4。17凡必须要质监站到场验收的部位,要提前通知,确保准时进行检查验收,使后续工序能顺利施工。4.18监督施工单位及时安排好农业“双抢”和春节期间的施工劳动力。4.19在单位工程竣工初验之前,督促施工单位和监理单位各自按照规定,整理好文件、技术资料,及时分别提交监理总结和竣工报告。7工程材料管理工作规程1编制目的对工程材料的采购、进货、检验、储存及使用各项环节进行控制,以保证材料质量和工程质量。2适用范围本规程适用于公司工程项目中使用的工程材料的管理。3职责3.1工程管理部负责甲供或甲定乙供材料供方的选择、评价和考核,签订采购合同;3。2工程管理部组织对甲供材料进行验收,督促、检查施工及监理单位对工程使用材料进行进货检验.4工作程序4.1进货及检验4。1。1甲供材料4。1。1。1、甲供材料供应商的评价、选择、控制及采购合同的签订由工程管理部负责,总师办配合,具体参见《物资采购控制程序》。4.1.1.2、工程管理部负责编制材料供应计划,此计划需明确所需材料规格、数量、质量等级和进场时间等具体要求.4。1。1。3、材料供方必须提供供货清单和材料出厂合格证,工程现场管理人员根据清单负责检查产品规格和数量,各专业工程师负责产品的外观质量检查,监理单位和施工单位共同参加。4。1.1。4甲供材料的复试由施工单位到具备相应资质的试验部门进行,监理单位派专人见证。4.1.2甲定乙供材料4.1。2。1甲定乙供材料供应商的评价、选择由工程管理部会同总工程师办公室共同进行,具体程序参照《物资采购控制程序》执行。4.1.2。2甲定乙供材料的单价若招标文件中明确需由双方协商确定的,采购时施工单位事先需取得工程管理部对材料单价的认可。4。1。2。3甲定乙供材料的进货检验由施工单位负责,监理单位派专人见证,工程管理部监督执行。4.1。3乙供材料4。1。3。1乙供材料进货检验由施工单位负责,监理单位派专人见证,工程管理部监督执行。4。1。4所有材料必须检验合格才能使用,并由分管人员填写《检验、试验报告检查表》。4.1.5对进场检验不合格的材料一律退回厂家或供货单位。4。2各种材料进场后,必须合理堆放,妥善保管.对不同规格、牌号及检验和未检验材料要做好标志、防止混用。4。3材料堆放场地需硬化,并根据不同要求采取防潮、防晒、防腐蚀保护措施。易燃材料需做好防火隔离措施,周围设警示标志,严禁在易燃品周围使用明火。4.4对由于各种原因而发生变质和损坏的材料,经设计单位认为可以降级使用的,必须得到监理单位和工程管理部的认可,否则严禁使用。工程管理部在现场施工管理中需对这些材料加强跟踪检验。4。5材料的场内运输需制定合理计划并应作为施工组织设计的一部分统一考虑,现场施工必须按照计划执行。4.6各施工单位每月底根据施工进度计划和材料库存情况上报甲供材料本月使用情况和下月供应计划,由工程管理部审核后提交给材料供应单位。8工程质量管理工作规程1编制目的通过严格、有效管理,确保工程质量的持续改进和提高。工程承包合同文件、设计文件、国家及有关部门颁发的质量管理法律、法规性文件、有关质量检验和控制的专门技术法规性依据(如工程施工质量验收统一标准、材料及其制品的技术标准等)是质量控制的依据.2适用范围本规程适用于公司开发项目的工程质量管理工作。3职责3.1总工程师办公室负责本规程的制定、修改及解释;3.2工程管理部负责工程质量的日常管理工作,组织工程验收,向总工程师、执行总经理逐月汇报工程质量情况;3。3总工程师办公室负责对项目的质量管理工作进行检查,对发现的质量问题督促整改,组织重大质量问题的处理和验收工作,组织工程质量检查验收工作;3.4工程质量目标由执行总经理确定;3。5工程质量等级由质量检查验收小组决定,执行总经理最终核准.4工作程序施工过程中应紧密联系监理方,督促监理方按监理规划及监理实施细则开展工作。同时结合自身掌握的现场施工状况,检查监理方在质量控制方面的工作质量。为了现场管理工作需要,应和监理共同营造良好的施工管理环境,形成一系列的制度,包括:a。总监理工程师负责制b。施工图会审及设计交底制度c.工程开工申请制度d。施工组织设计和施工方案报审制度e。工程材料、半成品检验制度f.隐蔽工程的验收制度g。工程变更签证制度h.工程款支付签审制度i.工程质量事故处理制度j。工程质量检查制度k。工程管理日记(监理日记)、监理月报制度l.监理例会制度4.1事前控制事前控制是指建设工程施工正式开始前或各分部、分项工程施工开始前即对影响工程质量的各种因素进行控制。主要从两方面入手,一方面是对承包商的施工准备工作的质量进行全面的检查与控制;另一方面是应组织好有关工作的质量保证,如图纸会审、技术交底以及处理设计变更以及检查监理单位的准备工作.4。1.1由公司执行总经理确定工程质量等级目标,并在招标文件和施工合同中明确目标及奖罚措施.4。1。2正式施工前应督促施工单位按合同要求建立起质量控制系统组织,即在项目经理领导下建立起各级质量责任制,做到层层把关,严格控制.4。1。3督促施工单位建立起完善的质量保证体系,以规范化的操作程序来保证工程质量。4。1.4对从事质量管理的乙方人员和从事特殊、专业工种的施工人员的资质应严格审查,做到持证上岗。4.1。5对原材料、半成品和各种构配件的质量进行检查,做到不合格材料不进入施工,具体执行《工程材料管理工作规程》.4.1。6对进场施工的主要机械、设备性能(检验合格证明文件)进行检查,保证其能够正常运行。4。1.7对乙方选择的分承包方的资质和人员、机械的施工准备情况进行检查并报工程部经理批准。4。1。8会同监理单位、设计单位对施工单位提交的施工组织设计、施工方案等进行严格审核,施工组织设计和重要方案须报总工程师审批后才能实施.4.1.9对施工中采用的新技术、新工艺、新材料进行审核把关。施工单位只有在充分熟悉、了解的基础上并进行必要的试验和检验后才能正式采用。4。1.10会同监理单位对标高和轴线进行复核、检查.4。1.11组织进行图纸会审和技术交底工作。4.1。12审核开工申请,只有在各种条件全部具备后才能正式进入施工.4。1。13在工程管理部内部建立岗位责任制,落实各项 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和工作程序并严格实施。4。1。14督促、检查监理单位的人员到位情况,审核监理规划和监理细则并根据合同明确双方职责。4。1。15建立装饰工程样板制度,对重要的装饰工程需邀请设计单位和公司分管领导参加样板验收,通过后才能进入大面积施工。工程管理部需编写装饰样板工程验收记录。4.2事中控制4。2。1对施工单位的质量控制自检系统进行监督,使其能在质量管理中始终发挥良好作用。4.2。2监督与协助施工承包方完善工序质量控制,使其能将影响工序质量的因素自始至终都纳入质量管理范围;督促承包方对重要的和复杂施工项目或工序要作为重点设立质量控制点,加强控制;及时检查与审核施工承包方提交的质量统计分析资料和质量控制图表;对于重要的工程部位或专业工程,还要进行试验和复核(桩基工程、混凝土工程等进行重点控制)。4。2。3在施工过程中进行跟踪监控,随时密切注意承包方在施工过程中是否发生了不利于保证工程质量的变化,如施工材料质量、混合料的配合比、施工机械的运行与使用情况、计量设备的准确性,上岗人员的组成和变化,以及工艺与操作等情况是否始终符合要求.4.2.4严格工序间的交接检查.对于主要工序作业和隐蔽工程应在规定的时间内检查、确认其质量符合要求并签复隐蔽工程验收单后,才能进行下道工序。混凝土浇筑应建立浇筑前各工种会签和浇捣令制度。4.2.5在施工过程中,无论施工或设计方提出的工程变更或图纸修改,都应通过甲方审查并组织有关方面研究,确认其必要性后,由甲方发布变更指令方能予以实施。4.2。6工序产品完工后,应先由施工单位进行自检,监理单位进行复检,甲方收到通知后,应在合同规定的时间内对其质量进行检查,确认合格并签发质量验收单后,才能进入下道工序施工。4。2。7当发生以下情况时,甲方有权对施工单位下达停工指令或给予相应的经济处罚:1、施工中出现质量异常情况,经提出后,施工单位未采取有效措施或措施不力未能扭转者;2、隐蔽工程未经检查确认合格而擅自隐蔽;3、发生质量事故迟迟未按要求进行处理者;4、未经甲方和设计单位同意而擅自变更设计或修改图纸进行施工者;5、未经技术资质审核或审核不合格的人员进入现场施工;6、使用原材料、构配件不合格或未经检查确认者;或擅自采用未经检查认可的代用材料者;7、擅自允许未经甲方认可的分承包方进场施工。4。2。8对质量记录进行统计分析,归纳产生质量问题的原因,提出纠正措施,对下道工序进行质量预控。4.2.9参加工程监理例会,对施工中的质量情况等问题进行小结,布置下阶段的工作要点。4.2。10发生质量事故后,应及时组织召开专题会议,分析原因,制定处理方案和预防措施,重大质量事故须立即向总工程师汇报,并做好现场保护工作.4.3事后控制事后控制是指对完成施工过程所形成的产品的质量控制,保证即将交付给客户(或下道工序)的产品(或半成品)的质量合格,事后控制主要围绕工程验收和工程质量评定为中心进行.4。3。1及时组织分项、分部工程的验收。根据验收情况,由工程管理部填写《分部工程质量验收记录》和《分项工程质量验收记录》。4。3。2组织联动试车或设备的试运转.4。3。3工程验收和质量评定1、正式竣工验收前,工程管理部应组织总师办、设计、监理、施工、销售、物管等单位进行预验收工作,对预验收中发现的问题,应及时督促施工单位在规定期限内整改完毕。填写《单位工程预验报告》.2、由工程管理部组织由质监单位参加的单位工程竣工验收.3、工程质量验收评定的工作程序执行《工程质量验收工作规程》,由工程管理部填写《单位工程质量竣工验收记录》、《单位工程质量控制资料核查记录》、《单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录》、《单位工程观感质量检查记录》.9工程质量检查工作规程1编制目的通过开展日常检查、对口检查和重点检查活动,发现工程管理的薄弱环节,进行有针对性地整改,保证工程质量始终处于稳定、良好状态。2适用范围适用于公司开发项目各阶段的工程质量检查工作.3职责3。1总工程师办公室负责本规程的制定、修改及解释;3。2工程管理部负责组织开展工程质量日常检查,并将检查结果向总工程师及分管领导汇报。3。3总工程师办公室负责组织工程质量定期检查工作,组织开展重点检查工作,并负责向公司执行总经理汇报检查情况.4工作程序4.1日常检查4。1。1日常检查由工程管理部组织监理公司、施工单位共同进行。可根据施工不同阶段进行,检查的重点为:1、分项、分部工程实体质量;2、施工资料完备情况;3、施工单位质量体系的运行情况;4、人员、设备的到位情况;5、成品保护情况。4。1.2日常检查结果,工程管理部经理应在工程例会上宣布,并针对检查发现的质量问题,提出整改要求,必要情况下,可采取奖罚措施。4.1.3日常检查的结果,工程管理部经理应及时向总工程师及分管领导汇报。4.2定期检查4.2。1时间安排定期检查每个月进行一次。4。2。2人员组成对口检查组由分管领导或工程管理部经理及工程管理部管理人员共4-5人组成.4.2.3分组由总工程师办公室根据工程类型、性质和进度情况确定检查分组安排。4。2.4检查开始前,由工程管理部组织自查,并形成自查报告。自查报告应包括:1、工程简介;2、工程总体计划;3、工程形象进度、主要施工部位;4、工程质量自查情况,存在的主要质量问题;5、监理单位工作情况;6、工程管理部管理体系运行情况.4.2。5定期检查应对进度计划执行情况、工程质量、质量记录进行逐条检查。4。2。6定期检查报告与自查报告一起作为该项目对口检查的情况汇报,定期检查报告需上报总工程师和分管领导。4.3重点检查4.3。1时间安排重点检查每季度进行一次。总工程师办公室根据定期检查情况,在征求执行总经理的意见后进行重点检查.4。3。2人员组成重点检查组由公司总经理、分管领导、总工程师、设计单位有关人员组成,必要时,可邀请有关单位的专家参加。4。3.3检查报告由总工程师办公室负责整理,呈报公司执行总经理审阅。10工程质量验收工作规程1目的建筑工程的质量验收工作是促使质量进步的一项十分重要的基础性工作,为了更好的履行这一职能,对工程质量做出客观、公正、科学地评价,特制定本工作规程。2适用范围本规程适用于公司开发的项目中建筑物基础、结构及单位工程质量验收。单位工程质量验收分为预验收与复验收两部分,预验收工作应在房屋竣工验收后交付前进行,复验收工作宜在交付后一年左右进行。3职责3。1总工程师办公室负责本规则的制定、修改及解释;3。2总师办为验收工作的组织者,工程管理部负责具体实施工作;3。3工程质量等级由执行总经理最终审定.4工作程序基础工程质量验收主体结构质量验收其他分部工程质量验收单位工程质量预验收单位工程质量复验收审定质量等级4。1成立工程质量验收小组工程质量验收小组由公司组织成立,公司执行总经理为验收小组组长,分管领导为副组长,邀请公司有关领导、总工程师、有关单位专家(1-2人)、设计人员(结构、建筑、安装各一名,由设计单位选派)、监理单位及工程管理部有关人员参加。4。2基础、结构工程质量评定4。2。1基础工程及主体结构质量验收工作在该分部工程结束后进行.基础及主体结构验收合格是单位工程质量等级为合格的前提。4。2.2由验收小组对工程质量和资料进行全面检查并听取施工单位汇报和监理单位的验收意见后进行无记名投票,得票三分之二及以上时该分部工程可验收为合格.4。2。3由质量验收小组填写《分部工程质量验收记录》.4.2.4其余分部工程由质量验收小组组长委托工程管理部负责人组织进行质量验收,工程管理部根据检查情况填写《分部工程质量验收记录》。4。2.5各分部工程质量验收应邀请设计单位有关设计人员参加并签署意见.4.3单位工程质量验收4.3。1预验收4.3。1.1预验收工作由总师办负责组织.施工单位应事先提交验收申请报告,由工程管理部审核后上报总工程师办公室.4.3。1.2由工程管理部负责编写预验收报告,报告应包括能否验收为合格工程的充分、具体理由,报告须提前上报质量验收小组,以供参考。4。3。1.3由工程管理部根据检查情况填写《单位工程质量控制资料核查记录》、《单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录》、《单位工程观感质量检查记录》。4。3.1.4工程管理部应督促施工单位、监理单位做好验收前的准备工作,包括施工情况汇报、自评情况、监理情况汇报等有关资料.4。3.1.5现场验收1、由施工单位代表汇报施工情况和自评情况;2、由监理单位代表汇报工程监理情况和验收意见;3、质量验收小组对工程资料进行检查;4、质量验收小组分组(根据项目规模分2-3个组)对工程现场建筑物进行逐幢检查.5、验收小组成员对工程质量发表意见;6、投票表决投票采有无记名形式,分组进行,得票率在三分至二及以上且满足相关要求的单位工程预验收为合格.4.3。1。6由质量验收小组根据预验收结果填写《单位工程质量竣工验收记录》.4.3.2复验收复验收工作宜在房屋交付使用后一年左右进行,由总工程师办公室组织。1、现场检查验收小组主要对房屋的使用功能和观感进行检查,按照部位、楼层、幢号进行重点检查.2、验收会议会议由总工程师主持(1)、验收小组应听取物业管理单位代表对交付后工程质量投诉的情况汇报;(2)、验收小组成员对工程质量发表意见;(3)、投票表决复验收得票率在三分之二及以上的单位工程可验收为合格工程。4.4施工单位对验收结果有申诉的权利,如情况属实、理由充分,验收小组将对该单位工程重新验收。4。5工程质量等级由执行总经理最终审定.11安全生产、文明施工管理规程1编制目的用于指导工程管理人员对工程施工现场的安全、文明进行全面管理,确保工程做到安全生产、文明施工。2适用范围适用于工程建设全过程对安全生产、文明施工的管理。3职责3。1总工程师办公室负责本规程的制定、修改及解释;3。2工程管理部负责本规程的具体实施.4安全生产管理4。1事前控制4。1.1及时为施工单位提供工程所用的水文地质、地下管线设施等资料和其他必要条件.4。1。2工程开工前,检查相应建筑物、构筑物、地下管线、市政公用设施等安全防护情况.4。1.3审查设计文件是否符合施工作业人员安全健康的要求。4.1.4审批施工单位编制的施工组织设计中制定施工安全技术措施,并填写《施工组织设计审批表》。4。1。5检查施工单位制定的施工安全目标和措施,并要求建立施工安全保障体系,实行施工安全岗位责任制.4.1.6检查施工单位设置的专职安全员,专职安全员应当持证上岗,并按规定独立行使职权。4。1。7督促施工单位建立员工安全教育培训制度,未经安全教育培训的员工不得上岗作业.4.1。8检查施工单位使用的施工机具,不合格的施工机具不得投入使用,并填写《施工单位机械设备证明文件检查表》.4.1.9检查施工单位特殊作业人员资格证书,并填写《施工单位管理人员及特殊专业工种人员资质证明文件统计表》。4。2事中控制4。2。1检查用地红线范围内或者经有关部门批准临时占用的场地和道路,应当全部用于施工,不可挪作他用.4。2。2督促施工单位根据工程的特点编制安全专项施工方案,制定施工技术措施,向作业人员进行书面安全技术交底。4.2.3检查施工单位建立的专业检查、职工自检和安全自检的制度执行情况。4。2.4督促施工单位根据季节和生产情况的变化,组织安全生产全面检查或专项检查,对存在事故隐患应当及时整改。4.2。5检查施工安全措施,现场设置的机具、设备应要求施工单位定期维护和保养.4。2。6检查施工现场设置必要的预防危害人体健康和安全急救的设施。4.2。7检查施工单位建立和执行防火管理制度情况,要求建立工地使用明火审批制度。现场应设置符合消防规定的消防设施,并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地区或者储存、使用易燃易爆物品时,应当采取必要的消防安全措施。4.2。8定期会同监理单位开展安全生产、文明施工检查,对发现的问题在监理例会上向施工单位指出,要求按时整改。4。2。9督促施工单位于建筑工程完成基础分部工作量50%、主体分部已结顶、装饰分部工作量的30%时,及时到安监机构申请安全达标验收,验收合格的,将安全达标牌悬挂在施工现场的显著位置。4。3事后控制4.3。1检查施工单位对安全技术资料设专人管理及归档的情况.4。3.2重大事故发生后,应要求施工单位积极组织抢救,保护事故现场,立即向市建筑业行政主管部门、公安部门和劳动行政主管部门报告,并要求在二十四小时内写出事故书面报告.同时,工程管理部应及时向分管领导汇报事故情况。5文明施工管理5.1事前控制5。1。1在施工方案确定前应组织设计、施工单位和有关部门对可能造成周围建筑物、构筑物、防讯设施、道路、地下管线损坏或堵塞的施工现场进行检查,并制定相应的技术措施,纳入施工组织设计保证文明施工。5。1.2审批施工组织设计中工地文明施工部分,并填写《施工组织设计审批表》。5。2事中控制5。2。1检查工地周围的遮挡围墙,按要求围墙设置高度不低于2。5米,采用预制板或砖砌筑,封闭严密,并粉刷涂白,保持整洁完整.5。2。2督促施工单位设置施工标牌,并放置于主通道醒目位置。5.2.3检查工地排水系统,要求设置连续、通畅的排水设施和沉淀设施,防止泥浆、污水、废水外流,污染、堵塞下水道和河道。5。2.4检查施工单位临时设施,要求按施工区域与非施工区域严格进行分隔。5。2.5检查建筑材料、机具设备按工地总平面图的位置在固定场地整齐堆放,不得侵占道路及安全防护等设施。5。2。6检查施工现场道路是否畅通,场地是否平整,有无大面积积水。5。2。7夜间施工作业,应督促施工单位按规定事先向环保部门申请《夜间施工许可证》.5.2.8要求工地出入口内应用混凝土硬化,并设置车辆冲洗设施,运输车辆冲洗后出场。5。3事后控制5。3。1施工单位在施工中造成下水道和其他地下管线堵塞或损坏的,应要求立即疏浚或修复;对工地周围的单位和居民财产造成损失的,应由施工单位承担经济赔偿责任.5。3。2建筑工程完工后,要求施工单位按要求及时拆除工地围墙、安全防护和其他临时设施,并将工地及四周环境清理整洁,做到工完料净、场地洁。12供方考察工作规程1目的通过有效考察,为合格供方的选择提供依据。2适用范围本规程适用于开发项目中选择供方前对施工、监理单位及材料、设备供应厂商的考察,对新材料、新设备供应厂商的考察参照此规程执行.3职责3。1总工程师办公室负责本规程的制定、修改及解释;3.2施工、监理单位的考察工作由总经理及总工程师办公室负责组织实施,工程管理部配合。3。3材料及一般设备供方的考察由工程管理部组织实施,总工程师办公室等部门配合.3。4重大设
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冬梅
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分类:小学语文
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