2023年不合格品管理制度_7 不合格品管理制度 不合格品管理制度〔一〕: 目的: 为了对生产工序中的不合格品进行有效的统计、分析和便于及时改善,规定实行分类管理。 职责: 1、操作员将当日生产的不良品放置于指定的不合格品分类箱(盒)中,并作好记录; 2、工序品管员对不合格品进行确认; 3、工序班长负责对不合格品进行管理,分析原因,包括对操作员的教育。 4、当某一产品不合格率到达3‰时,班组长务必向品管部、技术部报告,确认能否继续生产还是停机改善。 ...
不合格品管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 〔一〕:
目的:
为了对生产工序中的不合格品进行有效的统计、分析和便于及时改善,规定实行分类管理。
职责:
1、操作员将当日生产的不良品放置于指定的不合格品分类箱(盒)中,并作好 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 ;
2、工序品管员对不合格品进行确认;
3、工序班长负责对不合格品进行管理,分析原因,包括对操作员的教育。
4、当某一产品不合格率到达3‰时,班组长务必向品管部、技术部报告,确认能否继续生产还是停机改善。
规定资料:
1、作业员将生产时发生的不合格品进行标识,放入机台旁的临时红箱中,在下班前、岗位转换时或批生产完成后,再集中分类放入不合格品架上的相应不合格品箱中,并在『不合格品记录表』相应栏内真实的填写相关记录。
2、当班班长随时对不合格品进行跟踪确认,并签名。
3、当班质检员随时对不合格品进行确认,并签名。
4、当班班长对于当日出现的全部不良分类整理,并且得到当班品管员确实认后,才能送仓报废。
5、仓库在采集报废品时,根据「不合格品记录表」进行核对,填写报废单。记录表上没有品管经过确认的,不允许报废。同时,报废单上有品管确实认及处理意见。
务必遵守的事项:
1、在转岗前、批完成后、下班前,及时盘点不合格品,不准储存和累积不良品,等待第二天的清理;
2、『不合格品记录表』上的各项目务必真实、具体的填写;
2、班组长务必不定期的去各机台确认临时红箱的不良品能否清理;
3、员工对于不良品的报废,务必得到班长和品管确实认,并在记录表上签名才能有效。
[处罚规定]:
1、没有如实填写记录,有记录但班长和品管没有确认的,私自报废的,进行处罚。
2、罚款金额为10-50元/次。
对于处罚后能够及时改正,以后自觉遵守的,将取消处罚罚款。对于屡次教育仍不能遵守。
不合格品管理制度〔二〕:
不合格产品管理制度
一目的
对工作的不合格和不合格品进行识别和控制,以防止不合格品的流出所造成的影响,避免工作上的疏忽造成重大的损失。
二适用范围
本程序适用于本公司原材料验收、产品生产经过和使用现场不合格品及成品检验不合格的控制
三职责
3.1本程序由品管科管管理
3.2评审职责
本公司受权检验人员负责本厂内不合格品的评审
现场不合格品的评审由本公司委派的人员负责
3.3处置职责
检验
人员作出不合格品的处置决定。若不能处置,则上报品管科处置
生产人员根据处置决定及时进行处理
3工作程序
原料、成品检验和试验中发现不合格品进行标识、评审,确定不合格品的范围和性质;决定并施行不合格品处置 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ,并割据不合格品的严重程度和范围,通知品管领导,品管科有关负责人
四评审、记录
4.1.1原料检验经过中发现的不合格品由收购检验人员根据合同规定的相应技术 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 和补充要求作出评审,做好记录,不合格原料不予收购。
4.1.2经辅料质检员检验且断定为不合格的进货物料,辅料质检员应在不合格物料的“原辅材料进货检验单〞上标识不合格,仓库保管员对其标示、隔离存放
4.1.3产品生产经过中不合格品断定由生产技术人员根据标准作出评审,做好质量记录,并通知质管科。
4.1.4对标有本厂标识的成品进行调查、评审、记录,并写出书面报告交供销科。
4.2标识、隔离
4.2.1原料收购检验时发现的不合格品,一律拒收。储存经过中发现的不合格品,由仓库保管员作出如下标识:不合格品应设立红色标志另行隔离堆放。
4.2.2生产经过中产生的不合格品,由该岗位人员根据技术规程规定作出相应标识,有条件时,应与合格品隔离。
4.2.3对不合格品粘贴“不合格〞识别标记,并填写“不合格品通知单〞及注明不合格原因
4.2.4不合格品的隔离方法。对不合格品要有明显的标记,存放在工厂指定的隔离区,避免与合格品混淆或被误用,并要有相应的隔离记录
4.2.5不贴合规定检验标准的产品,不允许包装入库
4.3处置
4.3.1检验人员对不合格品评审有作来源置决定,由相关人员进行处置。若有争议,则由品管部负责人仲裁。
4.3.2收购原料时发现不合格,由供给方自行处置。
4.3.3生产经过中,结于标准允许返工的不合格品,生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺,予以返工,并经检验员重新验证合格后方可放行。
4.3.4对已断定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放,并做好标识。
4.3.5原料/成品储存经过中发生的不合格品,由仓管人员进行处置。
4.3.6已经外销不合格由本公司委派的人员和客户协商处理办法,做好记录,并写成书面报告交供销科。
4.3.7对于制度制定不合理、执行状况不好或有过失等工作不合格,对此类不合格应及时采取纠正措施。
五纠正和预防措施
质量负责部门根据数据分析发现的不
合格或潜在不合格的严重程度,确定施行纠正和纠正措施。
5.1纠正措施,采取纠正措施的机会:
5.2产品实现经过中出现质量不合格品并重复发生。
5.3走访或与顾客座谈,结果对产品质量不满意,并有详细事例比拟严重时。
5.4收到反应的质量不合格的记录。
5.5顾客的投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨。
5.6供方的产品或服务出现严重不合格。
5.7内审和外审发现的不贴合项;管理评审中发现的不贴合项。
5.8质量管理工作中,出现不贴合法律、法规要求时
5.9质量负责部门负责对数据分析发现的不合格进行评审,确定能否需要采取纠正措施。
5.10职责部门负责人对确定需要采取纠正措施的不合格原因进行分析并确定原因和需要采取的纠正措施。
5.11经理组织项目质量负责部门对职责部门提出的纠正措施进行评价并确定所采取的措施。
5.12职责部门负责人组织施行评价后的纠正措施。
5.13经理组织项目质量负责部门对职责部门施行的纠正措施效果进行验证。
5.14经理负责将纠正措施施行效果提交管理部门进行评审。
5.15质量负责部门持续记录。
六其它
6.1各级产品质量监督抽查中,发现的不合格品,执行上述程序。
6.2若客户要求使用不合格成品时,务必经供需双方约定,并构成书面理解文件,需要时右供销科向客户讲明状况,各相关职能部门做好标识和记录。
七相关记录
(不合格品处理记录)
不合格品管理制度〔三〕:
不合格品及质量事故处理管理办法
1目的
为使不合格品在生产加工经过中有效被识别和控制,避免非预期的使用或交付,提高客户满意度,实际公司目的,特订此管理办法;2范围
本标准规定了对不合格产品的分类,进货、半成品、成品、交付和使用经过中不合格品的识别与处理,并且明确了处理方式的要求。
本标准适用于对原材料、半成品、成品和交付后的产品发生的不合格的控制。3职责
3、1生产部iqc负责不合格成品的识别、断定与处理结果的跟踪。
3、2各职责单位负责不合格品的处理、原因分析、纠正和预防措施的制定与施行。3、3财务部负责质量赔偿与负鼓励的扣除;3