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电力局财务部年度工作总结

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电力局财务部年度工作总结电力局财务部年度工作总结【-银行财务部年度工作总结】20XX年**电力局在市我局的正确领导下,在市我局财务部的具体指标导下,以局职代会精神为指引,以预算管理为重点;以素质提升为手段;组织全局职工,开展“三节约”活动,倡导增供扩销,增收节支,完成了各项财务指标。现将上半年各项工作的完成情况总结如下:一、圆满完成预算编制修定工作上半年,我局早安排、早着手,结合20XX年的预算编制原那么,圆满完成预算编制工作。一是修订预算管理方法,提高预算编制的准确性,加强对预算执行偏差的考核,将科技开发、财产保险等费用纳入可控费用管理...

电力局财务部年度工作总结
电力局财务部年度 工作总结 关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结 【-银行财务部年度工作总结】20XX年**电力局在市我局的正确领导下,在市我局财务部的具体指标导下,以局职代会精神为指引,以预算管理为重点;以素质提升为手段;组织全局职工,开展“三节约”活动,倡导增供扩销,增收节支,完成了各项财务指标。现将上半年各项工作的完成情况总结如下:一、圆满完成预算编制修定工作上半年,我局早安排、早着手,结合20XX年的预算编制原那么,圆满完成预算编制工作。一是修订预算管理方法,提高预算编制的准确性,加强对预算执行偏差的考核,将科技开发、财产保险等费用纳入可控费用管理,将社保、职工教育经费纳入相对可控费用管理,利用预算管理系统,实现预算执行的时时监控,强化控制,确保经营活动的可控在控。二是坚持从紧从严安排各项本钱,树立“过紧日子”的观念,对20XX年新增资产不安排材料与修理费,可控管理费用在20**年下降5%的根底上再下降5%,从严控制非生产性支出。三是继续推行标准本钱的运用,本钱费用水平和资产规模、线路长度、变电容量、售电收入、职工人数挂钩,加强对人工本钱的管理,严格按照政策核定社会保险费用等人工本钱,进一步降低管理性费用支出。通过以上三项措施的落实,圆满完成预算任务,并建立了快速反映机制,使上半年的预算实现了可控再控。二、预算指标完成情况及预算执行的特点上半年,我局认真落实各项预算措施,增供扩销,增收节支,取得了很好的效果,大局部指标圆满完成预算会务。一是完成售电量82**0万千瓦时,同比增加2169万千瓦时,完成半年预算的100.22%,完成全年预算的46.64%;二完成营业收入万元,同比增加1007万元,增长率2.7%;完成半年预算的99.18%,完成全年预算的47.44%;三是完成内部利润万元,同比增加106万元,增长率3.42%;完成半年预算的98.57%,完成全年预算的47.43%;四是完成可控本钱万元,完成半年预算的99.77%,完成全年预算的39.91%;五是资金集中率完成100%,根本账户日均余额为11.5万元,存货月平均余额为5万元,均控制较好;六是电费回收率、电费达账率均完成100%,完成当期电费月末结零。之所以,面对严峻的国际国内环境,我局指标任务仍能圆满完成,主要原因就是认真执行预算,实现了预算的可控能控,具体执行特点:一是采取措施,查找问题,大局部指标完成预算任务,只有售电均价、主营业务收入、利润总额三项指标未完成进度 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。但这是受国际、国内环境对电量结构变化的影响所致,如果扣除电量结构变电的变化影响,我局上半年收入、利润指标均超方案完成。二是找准着力点,本钱预算执行偏差得到较好控制。针对本钱预算执行着偏差控制难度加大(**年的特殊原因导致)、本钱压力加大(将科技开发、财产保险等费用纳入可控本钱管理)、调控压力加大(部份费用指标压降5%)三方面存在的问题,找准着力点,较好的控制了本钱偏差,提高了预算的预见性、准确性,增加了调控力与执行力。三、上半年主要开展的工作上半年主要开展的工作有:一是以流动资产周转率为切入点,强化资金控制。截止6月止,存货余额4万元、根本账户日均余额11.5万元、资金集中率100%、电费达账率100%。积极推行市我局资金内部运作,为市我局推迟贷款,降低利息支出起到了一定的作用。二是本钱预算管理推进有力,执行效果明显。09年本钱预算本着自上而下、自下而上、上下结合的原那么,进行安排和控制。上半年**局本钱预算均按照预算均衡发生,实现了本钱的可控、在控。三是强化执行力建设,落实责任,确保事事有安排,件件有落实。四是标准会计档案管理,提升会计根底工作对财务部门的会计档案统一管理,严格查阅、建立了复印 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ,防止会计档案毁损、散失和泄密,使**局会计档案管理得以进一步标准。五是持续保待电费月末回收率、达账率100%。四、存在的问题和下步工作打算我局上半年的工作取得了一定的成绩,许多指标圆满完成市局下达的任务,但也还有一些如利润等重要指标未实现年初方案,除国际国内形势的影响外,我们在工作中也还存在一些问题和缺乏。一是开拓市场的力度还有待进一步加大;二是遗留款项的追收力度有待进一步加大;三是搞好预算管理工作还需加强。针对存在的问题,在20XX年下半年工作中,我们将团结全局干部职工,进一步统一思想,以局职代会精神为指引,以预算管理为重点,在增供扩销、增收节支上下大功夫,提高认识,攻坚克难,争取迎头赶上,弥补好上半年利润未完成的缺乏,为圆满完成全年任务而努力奋斗。具体工作思路是:一是积极努力,认真搞好ERp的上线前的准备工作,使ERp如期上线。二是继续搞好预算管理工作,挖潜增收,降损增效,实现本钱的可控、在控。三是加强资金管理,进一步标准付款流程。四是积极准备,参加调考。五是加大力度、落实责任,标准的处置原电力我局的遗留款项,降低其他应收款余额。六是根据税收自查的要求,认真做好税收自查工作。模板,内容仅供参考   
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