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质量风险管理1会计学1质量风险管理1主要内容风险管理的基本概念风险管理活动的开展几种常用的风险管理工具介绍风险管理在药品GMP认证管理中的应用生产企业风险等级评定模型的建立风险管理在技术审评中的应用基于风险管理的认证现场检查模式示例第1页/共65页质量风险管理药品GMP(2010年修订)第二章质量管理/第四节质量风险管理第十三条质量风险管理是在整个产品生命周期中采用前瞻或回顾的方式,对质量风险进行评估、控制、沟通、审核的系统过程。第十四条应当根据科学知识及经验对质量风险进行评估,以保证产品质量。第十五条质量风险管理过程所采用的方...

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会计学1质量风险管理1主要 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 风险管理的基本概念风险管理活动的开展几种常用的风险管理工具介绍风险管理在药品GMP认证管理中的应用生产企业风险等级评定模型的建立风险管理在技术审评中的应用基于风险管理的认证现场检查模式示例第1页/共65页质量风险管理药品GMP(2010年修订)第二章质量管理/第四节质量风险管理第十三条质量风险管理是在整个产品生命周期中采用前瞻或回顾的方式,对质量风险进行评估、控制、沟通、审核的系统过程。第十四条应当根据科学知识及经验对质量风险进行评估,以保证产品质量。第十五条质量风险管理过程所采用的方法、措施、形式及形成的文件应当与存在风险的级别相适应。第2页/共65页定义风险ICHQ9风险是伤害发生的可能性及伤害的严重性的集合体可能性:危害/伤害的可能性(频率)—P严重性:危害/伤害的后果的严重程度—S可检测性—D个人风险是对预期损失的认知和感性的反应风险通常基于事件的条件概率的预期值受我们对于事件的认知能力的限制(从已发生的事件中获得经验)第3页/共65页定义伤害对健康造成的危害,包括由产品质量(安全性、有效性、质量)损失或可用性问题所导致的伤害生物性:细菌、霉菌、病毒、寄生虫……化学性:清洁剂、杀菌剂、致敏物质、有毒金属、包材成分溶出、交叉污染带来的……物理性:杂质、性状……品质:规格、装量、产品标识……第4页/共65页定义质量风险管理是在整个产品生命周期中就药品的质量风险进行评估、控制、交流和审核的系统过程质量风险管理与质量体系相结合,是一项指导科学性和实践性决策用以维护产品质量的过程第5页/共65页风险管理如何开展阶段1:识别出风险要素确定要开展评估的对象若为一个复杂的系统,可分解为几个相对简单的系统进行逐级评估系统地利用信息确认潜在的危害来源利用一些简单的管理工具进行分析需要对研究的对象足够的熟悉——可以借助一个团队来完成第6页/共65页8分析过程中常用的一些简单的管理工具:过程图配料终混沸螣床干燥器包衣压片包装整粒混合过筛过筛Air空气Scale第7页/共65页9片剂硬度因果关系图质量风险管理工具:因果关系图(鱼骨图)操作者温度/湿度重新压片主压片进料速度压片速度冲填深度喷雾速度锅速度喷枪距离温度雾化压力重新干燥温度粉碎时间温度气流振荡周期过筛速度筛规格孔径原料P.S.工艺条件LODHPMCMethoxylHydroxylP.S.干燥失重其它Syloid乳糖包衣水黏合温度喷雾速度雾化方式压力出料切断速度混合速度终点动力时间效期工具操作者 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 方法取样其它料斗相对湿度起始物料制粒压片设施因素包衣干燥粉碎分析片子硬度第8页/共65页阶段2:风险评价HighriskLowdetectabilityLowriskHighdetectability风险=可能性X严重性R=PXS低可测性高风险高可测性低风险风险及可测性的相关性第9页/共65页基于可能性、严重性&可测性(PSD)评估风险水平风险=可能性×严重性×可测性定性系统RPR(riskpriorityranking)定性方式采用高、中、低描述综合的描述性评价,带有些直觉因素定量系统RPN(riskprioritynumber)用数值范围表示高、中、低等级的风险第10页/共65页定性系统RPRP危害发生的概率高危害很可能发生中危害可能发生低危害不太可能发生极小危害发生的可能性极小S危害影响的严重程度严重后果严重非常重大的GMP违规可能对患者造成危害中等后果严重程度中等严重GMP违规可能对患者造成不良影响较小非严重后果轻微GMP违规对患者无不良影响D可测性检测控制等级高通过控制很可能检测出危害或其影响。中通过控制可能检测出危害或其影响。低通过控制不太可能检测出危害或其影响。无无适当的检测控制手段第11页/共65页风险矩阵图高中危害发生的可能性(F)危害严重性(S)低中高高低中高低低中低中高第12页/共65页定性风险优先等级风险类别等级低中高严重性非严重后果轻微GMP/MA(上市许可)违规对患者无不良影响后果严重程度中等严重GMP/MA违规可能对患者造成不良影响后果严重非常重大的GMP/MA违规可能对患者造成伤害发生的可能性很少发生零星发生经常发生可发现性通过一个或多个有效地检测手段(系统),或者在后续的控制程序中,发生的危害全部都能被发现通过一个控制手段(或者检测系统)可以被发现,但不可能100%地被发现缺乏系统的检测手段,但仍旧有可能会被偶然发现,或者根本不可能被发现第13页/共65页定量分级(RPN)用数值范围表示高、中、低等级的风险严重程度:评估可能的事件结果对于患者造成影响的程度,10为最严重,1为没有影响;事件发生的频率(可能性):记录失败事件多长时间发生一次以及发生的几率。如果为10,则表示几乎肯定要发生,1则表示事件发生的几率极低。可发现性:检测等级是评估所提出的工艺控制检测失效模式的几率,列为10表示不能检测,1表示已经通过目前工艺控制的缺陷检测。第14页/共65页RPN=S×P×D测量范围1—10RPN风险等级严重性×发生的可能性×可测性≤70低71—99中≥100高第15页/共65页风险控制执行风险管理决定的措施风险降低风险接受第16页/共65页风险降低风险超过了某个特定(可接受)水平可能包括用于减缓伤害的严重性和可能性所采取的行动改善危险因素和质量风险可检测性的过程也可能作为一个风险控制策略中的一部分。通过实施风险降低措施,新的风险可能被引入到系统中或者显著增加其它已经存在的风险在实施风险降低过程后,可能会适当地返回到风险评估过程中对风险中任何可能的改变进行辨识和评价第17页/共65页风险接受是一个接受剩余风险的主动决定对于一些类型的伤害,甚至最好的质量风险控制措施也未必能全部消除风险但应应用了恰当的质量风险管理策略,并将质量风险降低到了可接受的水平这个可接受的水平与许多参数有关,视具体情况具体判定第18页/共65页风险评审和管理评审一样,风险控制措施及风险控制结果也应定期进行评定评判风险管理决策的科学性、适应性和收益性对风险管理过程输出/结果进行评审应当考虑采用新的知识和经验评审频率应该取决于风险水平风险评审可能包括对风险接受决策的重新考虑第19页/共65页风险沟通决策人与其他人员之间分享有关风险和风险管理的信息各方之间可以在任何风险管理过程阶段进行沟通沟通有可能包括下列相关方例如,药监与业界、业界与患者、公司内部、行业内部或药监系统内部等沟通的信息一般包括质量风险的存在性、性质、形式、概率、严重性、可接受性、控制、处理、可检测性及其他有关方面,并非每个风险接受都要进行风险沟通在行业和药监系统之间,可能通过现有的规章或指南来进行质量风险管理沟通第20页/共65页启动风险管理过程风险识别风险分析风险评价风险降低风险接受事件评审质量风险管理程序的输出/结果风险管理工具风险沟通风险评估风险评审不接受风险控制第21页/共65页常用的风险管理工具基本的风险管理促进方法(流程图、检查表、过程映射、因果图、鱼骨图)故障模式与影响分析(FMEA)故障模式、影响及严重性分析(FMECA)故障树分析(FTA)危害分析及关键控制点(HACCP)危害可操作性分析(HAZOP)初步危害分析(PHA)风险分级和过滤其他统计支持工具第22页/共65页FMEA应用分析流程FMEA是一组系列化的活动,包括:找出产品、过程中潜在的失效模式;评估各失效模式可能造成的影响及其严重程度;分析失效发生的原因及其发生的可能性;评估失效发生时的难检度;根据风险顺序数综合分析,确定应重点预防、控制的项目;制定预防、改进措施,明确措施实施的相关职责;跟踪、验证第23页/共65页确定所要分析的产品、过程应达到的功能、品质特性召集相关人员,分析可能发生的失效模式分析失效发生时可能的影响,评估影响的严重度(S)分析失效发生的原因,评定其发生率(P)根据现有的控制手段和检测方法,评估失效发生时的难检度(D)对风险等级进行评定根据风险等级确定应重点预防的潜在失效模式制定预防、改进措施,设立控制目标,明确措施执行的责任人跟踪验证所采取的措施的有效性经验总结、成果交流FMEA分析流程第24页/共65页FMEA分析记录表格产品/过程功能/品质特性要求潜在失效模式可能影响效应严重性失效模式的可能原因发生可能性现有控制/检测手段可发现性风险等级风险认可建议措施采取措施后的等级严重度发生可能性可发现性风险等级第25页/共65页事故分析树(FTA)介绍FTA工具是找出产品和工艺的功能性失效(故障)的一种方法这个工具每次只能评价一个系统(或子系统)失效但是能通过确定因果链将多种失效原因结合起来其结果以失效模式树的形式表达出来在判断图的每个层次上,失效模式的组合都可以用逻辑运算符(AND、OR等)描述FTA用于建立起通向失效根本原因的路径判断图分析对于评价某一特定的问题如何受到多种因素的影响是一个有效的工具FTA的输出包括对失效模式的一种直观的表述第26页/共65页FTA编制程序及分析程序熟悉系统调查事故确定顶上事件确定目标调查原因事件画出事故树定性分析风险降低风险接受画出流程图和布置图在过去事故实例、有关事故统计基础上,尽量广泛地调查所能预想到的事故确定我们所要分析的对象事件从顶上事件起进行演绎分析,一级一级地找出所有直接原因事件,直到所要分析的深度,按照其逻辑关系,画出事故树根据事故树结构进行化简,求出最小割集和最小径集,确定各基本事件的结构重要度排序第27页/共65页事故树示例第28页/共65页危害分析和关键控制点(HACCP)介绍危害分析和关键控制点(HazardAnalysisandCriticalControlPoint,HACCP)是ICHQ9中推荐的一个系统的保证产品质量可靠性和安全性的主动预防性方法HACCP是结构化的方法,它使用技术和科学原理去分析、评估、预防和控制风险或是由于产品的设计、开发、生产和使用所产生危害的后果第29页/共65页HACCP分析流程为各ccp确定关键限度建立系统以监控关键控制点(CCP)建立所要采用的整改措施建立证实HACCP有效实施的系统建立记录保存系统确定工艺中每个步骤的预防措施确定要研究的对象绘制流程图列出所有潜在危害进行危害分析确定关键控制点ccps第30页/共65页HACCP分析示例风险PS-DAsepticfillingprocessHVAC分装工艺WFIQCQA系统子系统元素高中低高中低高中低高中低高中低无菌分装系统第31页/共65页风险管理在药品GMP认证管理中的应用目的:建立科学的检查管理模式和评估方法要对一个药品生产企业的质量管理体系进行较为科学、全面的评估,仅仅依靠一次药品GMP认证现场检查是远远不够的监管的资源配备企业的认证过程的精心准备,受检时的状态与实际的管理状态会存在一定的差异第32页/共65页风险管理在药品GMP认证管理中的应用认证跟踪检查监督和促进企业保持良好的质量管理水平如何更精准的选取检查对象在检查过程中如何能够快速、准确地找到检查切入点风险管理为我们提供了一种解决问题的思路第33页/共65页风险管理在药品GMP认证管理中的应用对于高风险级别的企业自然要采用高频次的、覆盖元素足够多的、更为深入的检查建立科学的对药品生产企业进行风险等级评定的方法要建立一种模型,对药品生产企业按照风险高低进行等级评定低级别的企业只需采取对其年度质量回顾进行审核或者仅进行低频次地、仅检查关键项目的检查即可第34页/共65页生产企业风险等级评定模型的建立风险因子可能会覆盖以下方面产品因素过程因素人文因素(理念、价值、品牌、效益、规模、诚信等)环境因素(企业机构重组、历次官方检查情况、召回、不良反应或重大质量事故)遴选风险因子设置风险因子权重筛选统计学方法建立初始模型模型验证修正并确定模型第35页/共65页风险管理在认证技术审评中的应用举例:与激素类、抗肿瘤类化学药品共线生产风险管理研究GMP第二十一条规定生产激素类、抗肿瘤类化学药品应避免与其他药品使用同一设备和空气净化系统;不可避免时,应采用有效的防护措施和必要的验证共线生产潜在哪些风险,如何降低?第36页/共65页工艺控制流程与危害分析图设备取样点选择表面积计算确定参照物质(待检物)与合格标准选定参照物质清洁溶剂残留检验方法方法开发验证CCP生产过程防护(除尘等)激素(抗肿瘤)产品生产清场确定清洁SOP普通产品生产生产过程防护(除尘等)CCPCCP清洁验证清洁SOP拟订CCPCCP激素类、抗肿瘤类化学药品与其他药品共线生产对产品质量带来的最大危害就是有可能导致交叉污染第37页/共65页采用HACCP法对与激素类、抗肿瘤类化学药品共线生产风险点分析清洁剂残留限度固体制剂(称量、制剂、总混、压片or胶囊填充)设备清场生产过程防护交叉污染防护易产尘区域的控制与此次生产相关物料的转移清洁清洁验证溶液剂(称量、配液)原料药(干燥出料、粉碎、过筛、分装)工器具、洁具HVAC厂房洁净服取样点选择表面积体积计算待检测物选择及含量测定分析方法开发与确定HHHHHHHHHMMMHLH:关键的(高级别)风险因素);M:主要的(中等级别的)风险因素;L:低级别的风险因素系统子系统元素第38页/共65页通过风险因素分析得出的管理改进建议不同剂型产品共线风险等级评定依据共线产品的毒性、活性、溶解度、临床用药途径等因素综合考虑,对于以上产品共线生产,我们依据经验通常认为:(1)复方激素、抗肿瘤类产品,由于处方中活性成分含量较低,对与普通产品共线生产引起的交叉污染几率相对较低;(2)非复方激素、抗肿瘤类产品,由于处方中活性成分含量较高,因此与普通产品共线生产引起的交叉污染几率要高于前者;(3)口服的激素、抗肿瘤类产品与普通产品共线生产引起的交叉污染对患者造成的伤害要高于外用制剂产品;(4)激素类、抗肿瘤类原料药与普通原料药共线生产,由于原料药均为活性物质,可能引起的交叉污染风险最高第39页/共65页共线生产质量风险管理应考虑的影响因素生产过程防护应合理、有效对于易产尘区域应采取有效措施降低污染水平,以尽可能减少由于带有活性成分的粒子的扩散而对其他生产操作带来的污染不仅包括排风设施的设置,操作间气流方向的设计,生产操作间压差的控制还应包括生产过程中人员的操作(尽量采取降低产尘的操作,如轻拿轻放等)及人员流动路线的控制(防止由于操作人员的流动对其他操作区域生产环境带来的影响),集尘设施的清理周期及清理方法等第40页/共65页清洁验证是控制交叉污染风险的关键清洁SOP的确定对共线设备、车间、空调净化系统、洁净服进行清洁时应结合产品的理化性质考虑采取合适的清洗剂和消毒剂应通过清洁验证确认清洗剂和消毒剂的用量以及清洗、消毒程序,以证实清洗方法的有效性、清洗效果的可重复性第41页/共65页参照物质的选择在决定选择何种物质作为参照物质进行考察时除考虑产品中活性成分的种类、活性成分的溶解度以及毒理学性质等内容外,还应考虑共用设备中是否残留有该产品生产过程中的活性成分的副反应物质和降解物质,企业应采取适宜的检验方法【如TLC(ThinLayerChromatography,薄层色谱法)法检验洗涤水或洗涤溶剂】来寻找这些物质,并确定能有效清除,以降低生产过程中的风险,确保后续生产产品的安全性清洁溶剂和消毒剂的残留是外来引入的导致产生交叉污染的另外一种原因,在清洁验证时也应作为其中一种参照物质进行考察第42页/共65页取样方法和位置考察清洁后活性物质残留时,应依据拟定采取的清洁方法和设备结构等充分考虑采取什么样的取样方法以及选取合适的取样位置,如全篇一律的采用最终冲洗溶剂取样的方法则很容易忽略最难清洗部位的清洗效果考察。在清洁验证过程中还应对取样回收率进行考察第43页/共65页残留物限度地确定鉴于生产设备和产品性质的多样性,建立统一的残留物限度标准和检验方法是不现实的因此企业应根据采用的生产设备和产品的制剂情况制定科学合理的,能实现并通过适当的方法检验的限度标准。在制定残留物限度时,应综合考虑参照物质的生物活性限度、检验方法的灵敏度等方面内容第44页/共65页残留物残留浓度考察在对清洗后残留物质浓度进行考察时不应仅考虑单一设备(工器具)中参照物质的残留情况是否符合要求应考虑抗肿瘤药、激素类药在所有涉及到的共用设备上的残留物总和是否符合残留限度的要求这样才能更全面的评估残留物质对普通品种的影响,尤其是安全性方面的影响第45页/共65页其他因素企业不应仅对共用的设备、工器具清洗后的残留物浓度进行考察还应对共用的HVAC、厂房、洁净工作服等清洗后的残留物浓度进行考察,应为这些因素也是带来交叉污染的高风险因素第46页/共65页企业只有在综合考察了以上方面内容,并经验证数据证实采取的措施能够将产品共线生产带来的污染风险控制在可接受范围内,才可以采用阶段性生产模式共线生产。但基于以上风险因素考虑,仍然不建议企业采用共线方式生产,尤其是对于细胞毒性的抗肿瘤药品、肾上腺皮质激素类药品更应谨慎对待第47页/共65页建立基于风险管理的认证现场检查模式以风险管理理念为基础,利用适当的风险管理工具,依据企业生产的产品工艺特性、控制措施等相关因素,分析出影响企业产品质量的关键要素,进行重点检查可以做到在有限的资源配备前提下(时间、人员),在认证现场检查过程中更为快速、准确的发现企业的产品质量管理缺陷,从而为全面、客观评估企业的生产质量管理体系提供数据支持第48页/共65页基于风险管理的现场检查工作流程利用适合的风险管理工具,结合企业产品工艺特性和控制措施等因素制订检查 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 依据检查计划实施现场检查,识别风险对发现的疑似的管理缺陷,通过追溯和深入调查予以确认汇总情况,综合评估依据风险分级原则给予现场检查意见第49页/共65页主要目标次要目标次要目标以主要目标和次要目标为基础进行检查第50页/共65页主要目标检查着重关注于在制定检查计划阶段中所确定的高风险区域如:无菌检测及围绕它的相关系统次要目标检查着重关注于首要关注目标外的非关键区如:记录没有同步填写设备仪器的灭菌信息没有填写进检测记录中等第51页/共65页检查 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 的制定按照药品GMP的结构,一般将检查内容分为九个系统质量系统生产系统厂房设施与设备系统物料系统包装和贴签系统 实验室 17025实验室iso17025实验室认可实验室检查项目微生物实验室标识重点实验室计划 控制系统验证系统销售与售后服务系统机构与人员第52页/共65页运用PSD(可能性,危害性,可发现性)概念确定在检查中须关注的高风险方面确定将会对高风险过程产生影响的关键系统确定关键系统内的高风险步骤同时还应关注企业的历史检查情况第53页/共65页示例:风险分级定     义高级别质量系统中等级别生产系统、物料系统、厂房设施与设备系统、实验室系统、验证系统、包装与贴签系统、低级别销售与售后服务系统、机构与人员系统依据企业的风险级别和检查形式的不同决定要对哪些系统进行重点检查第54页/共65页检查清单的制订采用适合的风险管理工具(如HACCP法)首先绘制出产品的工艺及关键质量控制流程图确定要重点检查哪些系统然后在对系统进行进一步分析出子系统,子系统通过风险等级评定后,确定出需要重点检查的子系统再进一步分析出检查的元素,同样继续进行风险等级评定,确定要重点检查的要素……这样逐步分析自然就形成了一个完整的检查清单,指导现场检查工作的开展第55页/共65页检查时应关注质量体系的有效性首先从以下方面入手开展检查,可能会更容易发现企业存在的问题趋势分析变更控制偏差调查验证和确认第56页/共65页趋势分析对工艺参数、分析结果等到汇总分析能够更多地了解到企业产品特性包括对于原辅料的要求对于环境的要求对于关键的工艺控制的要求产品稳定性等更容易发现企业存在的偏差(异常)——以此为突破点审核企业的质量控制体系的完善性和有效性偏差处理及变更管理过程是否合理年度产品回顾分析环境、水监测结果原辅料的质量趋势关键工艺参数汇总产品稳定性数据第57页/共65页对趋势分析的检查趋势分析:年度产品回顾分析环境、水监测结果原辅料的质量趋势关键工艺参数汇总产品稳定性数据数据中存在的异常偏差处理偏差报告(包括采取的矫正措施)召集相关人员成立偏差调查小组开展偏差调查制定纠正及预防措施质量部门批准实施纠正及预防措施(必要时启动变更管理)必要时启动验证管理回顾及追踪应考虑制定的纠正与预防措施是否可能会引入新的风险第58页/共65页认证现场检查缺陷的确定检查组现场检查中会依据自身以往的工作经验发现很多企业存在的疑似的管理缺陷(危害)通常与我们的常规的知识(经验)不一致这些危害是否能够对企业生产的产品质量产生风险,还需依赖于进一步的评估了解根源在哪里——为什么会采取了与我们常规经验不一致的地方?这样做可能会产生哪些潜在的风险?企业采取了哪些特别的控制措施制定的这些控制措施是否有效——是否都针对于这些风险?更多地关注企业控制体系是否有效(如出现偏差的处理流程、变更的控制流程等)第59页/共65页认定为缺陷:潜在的风险控制不在我们的可接受的范围内控制体系存在缺陷(流程不完善或未按已制定的流程执行等)……第60页/共65页案例——质量风险管理应用冻干产品的检查使用HACCP方法制定冻干产品检查清单绘制冻干产品工艺控制图找出关键控制点(CCP)评估其可能导致的风险及对风险进行分级制定检查清单着手现场检查第61页/共65页检查清单第62页/共65页灌装的无菌保证空调系统药液的过滤人员的操作灌装环境转移及装载环境清洁消毒空调系统的验证空调系统日常监控高效过滤器的检漏环境清洁消毒规程清洁消毒记录消毒液的配制和更换环境偏差及处理过滤器的验证过滤前的微生物负荷容器管道清洁灭菌灌装部件的灭菌过滤前后完整性测试新员工培训记录实际灌装观察人员培训资质认定规程和记录年度培训计划人员资质超标结果与资质管理行为、人员转移设备和方式转载设备和方式验证情况验证情况当然,你也可以使用这样的方法第63页/共65页第64页/共65页
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