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企业管理采购管理规定作业程序书手册资料Corporationstandardizationoffice#QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8企业管理采购管理规定作业程序书手册资料【最新资料,Word版,可自由编辑!】第一章目的和范围一、目的1.1.为使本公司之资材采购作业有所遵循,以能取得适质、适量及适价的货物,以符合生产作业及客户之需求,特制定本制度。二、范围2.1凡公司资材之请购、采购等管理作业均适用之,各项物品依其分类、编号及使用特性区分。第二章采购物品的分类一、公司物品按下列标准进行归类:1.1.原材料,指生产过程中耗用的原料,包括***...

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Corporationstandardizationoffice#QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8企业管理采购管理 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 作业程序书手册资料【最新资料,Word版,可自由编辑!】第一章目的和范围一、目的1.1.为使本公司之资材采购作业有所遵循,以能取得适质、适量及适价的货物,以符合生产作业及客户之需求,特制定本制度。二、范围2.1凡公司资材之请购、采购等管理作业均适用之,各项物品依其分类、编号及使用特性区分。第二章采购物品的分类一、公司物品按下列 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 进行归类:1.1.原材料,指生产过程中耗用的原料,包括***;1.2.辅助材料,是指生产过程中耗用的,不构成产品主体的材料,包括***;1.3.自制半成品,指公司自制但未完工的半成品;1.4.库存商品,指生产完工入库的商品;1.5.工具器具,指生产经营过程必备生产、经营用工具、器材等;1.6.包装物,指用于包装原料、辅助材料的容器、纸箱等包装用品;1.7.固定资产,指房屋建筑物、机械设备、电子设备、汽车、升降机、叉车等运输工具;1.8.办公用品,指公司日常管理过程中所需购买的物品,包括文具、办公用品等。第三章采购作业流程一、采购的依据1.1.公司物品采购以下列方式作为采购依据:A、对近期销售情况的分析;第一章目的和范围一、目的1.1.为使本公司之资材采购作业有所遵循,以能取得适质、适量及适价的货物,以符合生产作业及客户之需求,特制定本制度。二、范围2.1凡公司资材之请购、采购等管理作业均适用之,各项物品依其分类、编号及使用特性区分。第二章采购物品的分类一、公司物品按下列标准进行归类:1.1.原材料,指生产过程中耗用的原料,包括***;1.2.辅助材料,是指生产过程中耗用的,不构成产品主体的材料,包括***;1.3.自制半成品,指公司自制但未完工的半成品;1.4.库存商品,指生产完工入库的商品;1.5.工具器具,指生产经营过程必备生产、经营用工具、器材等;1.6.包装物,指用于包装原料、辅助材料的容器、纸箱等包装用品;1.7.固定资产,指房屋建筑物、机械设备、电子设备、汽车、升降机、叉车等运输工具;1.8.办公用品,指公司日常管理过程中所需购买的物品,包括文具、办公用品等。第三章采购作业流程一、采购的依据1.1.公司物品采购以下列方式作为采购依据:A、对近期销售情况的分析;B、对未来销售产品数量、规格和品类的展望和分析、预测;C、对公司拟购进产品的数量、规格和品类的建议。A、仓库材料安全库存量;B、客户订单数量。1.2.销售部门负责分析销售情况,并根据销售情况销售预测书面 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 ,将报告提交给公司管理层及生产 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 部门。1.3.公司生产用原材料、辅助材料的采购一律由生产计划部门统一请购,其他物品均由耗用单位进行请购,实用“谁使用谁请购”的原则。二、请购2.1.请购部门依据本章1.1.的规定确定拟采购货品种类和数量后,即应填写“请购单”,报采购负责人审核,经总经理(或授权人)核准。请购单申请核准时,应附上销售预测报告或材料收发存清单等相关书面文件,作为申请的依据。2.2.请购单经核准后,请购部门应立即转交采购部门进行采购。“请购单”一式四联,一联交采购部门,一联交财务,一联交仓库,一联留底备查。【附件一:请购单】三、采购方式3.1.采购部门进行货品采购的依据是经核准的“请购单”,并依据不同货品及数量、规格,确定不同的采购方式。3.2.固定供应商采购:凡公司与该供应商签订了长期供应 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ,则凡采购该合同中约定的物品均应向固定供应商采购。4.2.未指定固定供应商采购的,则由采购部门依据质优、价廉原则确定采购对象。凡单价或总价在RMB***元以上的物品采购,均需执行询、比、议价程序:2.3.单价或总价在RMB***元以下物品的零星采购,由采购人直接向总经理(或授权人)报告核准后执行。2.4.对大额大量采购,特别是工程项目,可以采取招、投标的方式进行采购。三、采购合约的签订3.1.长期固定的供应商均应和公司签订长期供货合同。3.2.经过询价、比价、议价的供应商,应和公司签订订购单和合约。3.3.所有采购合约均需经采购负责人或其职务代理审批后,经报总经理(或授权人)核准后执行,采购订单或合约须加盖公司公章或合同章。3.4.采购合约正本一律由公司文书管理人员统一归档管理。四、采购付款4.1.采购物品需要预付款的,需凭以下单据并经核准后办理预付款手续:4.2.采购物品验收入库后,需凭以下单据并依财务制度,经核准后办理付款手续:4.3.凡在付款过程中,不具备以上条件的,财务部门应拒绝付款;特殊情况下,如需付款需经总经理单独核准。第四章附则一、本制度经公司总经理核准后于****年**月**日起实施。附件一:请购单采购作业流程图销售仓库生产计划审批采购财务销售预测库存报告材料请购执行采购预测报告核准付款验收入库请款核准
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