编号:审计立项
书
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审字[]第号 审计项目 被审计单位或人 立项依据 审计的主要内容:机构负责人:年月日 分管领导审核意见 签名:年月日 主管领导审批意见 签名:年月日审计
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
为进一步,对下属家单位拟开展审计。为做好此次审计工作,结合内审机构基本情况,特制定如下实施方案。 一、审计对象及范围:本次审计对象为:审计范围: 二、审计小组名单:审计一组:审计二组:审计组其他成员:三、时间安排: 20年月-月四、审计内容:五、工作要求:内审部年月日进场时间安排表 时间 单位 审计人员 备注:进场时间可能因工作安排做出调整,以书面内审
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
(提前三天发出)为准。审计部审计通知书字第号—————————————————————————————关于审计的通知: 根据,我部派出审计小组,自年月日起对你单位进行审计,审计时间范围为年月至年月。预计现场审计时间为周。请给予积极配合,提供审计所需财务资料(含其他业务相关资料)和必要的工作条件,对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺,并对审计人员遵守审计纪律的情况进行监督。 审计进场时间:参会人员:附件:1、承诺书2、审计所需资料明细审计组带队领导:审计组长:审计组成员:年月日承 诺 书审计工作小组: 我们郑重承诺:本次为审计小组提供的审计所需财务资料(含其他业务相关资料)真实、完整,不存在弄虚作假的现象。负责人签字:经办人签字:签章:年月日审计所需资料 资料类型 资料
目录
工贸企业有限空间作业目录特种设备作业人员作业种类与目录特种设备作业人员目录1类医疗器械目录高值医用耗材参考目录
说明 纸质版 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 审计资料交接单 送审资料名称 计量单位 数量 备注 说明: 审计小组: 被审计单位: 接收人: 移交人: 年月日 年月日 移交人: 接收人: 年月日 年月日注:此表一式两份,交接双方各执一份审计实施方案被审计单位名称: 审计项目名称 立项依据 审计依据 被审计单位基本情况及下属非法人单位简要情况 审计目标范围内容重点 审计实施步骤 人员分工 计划工作时间 审计组成员 组长 组员 领导批示 审计方案调整 领导批示 编制人:编制时间:年月日 审计工作底稿 索引号: 第页(共页) 项目名称 审计(调查)事项 审计人员 编制日期 审计过程: 审计认定的事实摘要及审计结论: 审核意见: 审核人员 (手签) 审核日期 说明:索引号与取证单命名方式一致:ww—001审计报告征求意见书:对你单位审计的现场工作业已结束,请于收到审计报告(征求意见稿)后在七日内将你单位对审计报告(征求意见稿)签署的意见连同审计报告(征求意见稿)一并送回我处。在上述规定期限内没有提出书面意见的,视同对审计报告(征求意见稿)没有异议。审计部年月日审计档案编号: 被审计单位 审计时间 审计项目 资料名称 第一部分:结论性
材料
关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料
第二部分:证明性材料 审计档案卷内目录 案卷题名 归档年度 审计组组长 保管期限 归档单位 审计时间 案卷号 本项目共 卷 本卷为第 卷 密级 序号 文号 责任者 题名 日期 页号