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物料仓库标准操作规程

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物料仓库标准操作规程亳州市豪门中药饮片有限公司受控文件第四部分物料标准操作规程亳州市豪门中药饮片有限公司目录1.物料入库验收规程SOP-04-0012.物料出库验发规程SOP-04-0023.虫鼠和其它动物防范规程SOP-04-0034.成品验收、入库规程SOP-04-0045.成品出库验发规程SOP-04-0056.物料、成品拒收规程SOP-04-0067.物料外包装破损处理规程SOP-04-0078.物品销毁处理规程SOP-04-008标准操作规程 题目:物料入库验收规程 编号:SOP-04-001 制定人: 制定日期:2011年...

物料仓库标准操作规程
亳州市豪门中药饮片有限公司受控文件第四部分物料标准操作规程亳州市豪门中药饮片有限公司目录1.物料入库验收规程SOP-04-0012.物料出库验发规程SOP-04-0023.虫鼠和其它动物防范规程SOP-04-0034.成品验收、入库规程SOP-04-0045.成品出库验发规程SOP-04-0056.物料、成品拒收规程SOP-04-0067.物料外包装破损处理规程SOP-04-0078.物品销毁处理规程SOP-04-008标准操作规程 题目:物料入库验收规程 编号:SOP-04-001 制定人: 制定日期:2011年月日 版本:1 页数:1/3 审核人: 审核日期:2011年月日 颁发部门:供应部 批准人: 批准日期:2011年月日 生效日期:2011年月日 目的:规范物料入库验收的操作,确保入库的物料符合规定标准。 范围:原辅料、包装材料的入库。 分发部门:质量部、供应部、中心化验室、仓库、生产部。 变更历史 版本号修订原因与内容1新定 标题 正文 1.1.11.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.1.61.1.71.1.81.2 初验内容原药材及辅料进厂后,由仓库保管员、供应部供应员按规定共同负责完成物料验收。原药材及辅料初验前,操作工具、计量器具、待验区等经清洁检查应合格。待验区的清场合格证、文件、防鼠、防虫设施、计量器具、清洁用具及其它用具经检查应合格。检查不合格应迅速处理,并 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 。验收时,供应部供应员索要并审核供应 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 、计划、供应商,审批文件的真实性与准确性,检查物料与送货凭证、单据及订货合同是否一致,票物是否相符,并将检查结果记入“物料入库验收记录”(附件1)。如不符合要求应予以拒收。物料外包装上应有标签(标记),需标明品名、规格、产地(供应商)装量、批号,检查是否有产品合格证。物料外包装上应无破损、受潮、鼠咬、泄漏、水渍、霉变等情况。如发现,应将其取出单独放置,将异常情况填入“物料入库验收记录”。按拒收处理,填写“物料拒收记录”。特殊管理物料标签、封口签等的包装封口应完好,无启封开口痕迹。毒、贵细药材应双人验收。液体物料容器封口要严密,无浸出或漏液,外包装的保护设施应完备。如发现有虫蛀或鼠咬,应将药材移出库房以防止蔓延,并及时按有关规定进行处理。按上述要求初验检查完毕后,如全部合格,可在送货凭证回执上签收,并填写“物料收料记录”(附件2)。如不合格,可拒收,填写“物料拒收记录”,标准操作规程 题目:物料入库验收规程 编号:SOP-04-001 颁发部门:供应部 生效日期:2011年月日 版本:1 页数:2/3 标题 正文 1.31.41.4.11.4.22.3.3.13.23.34.5.5.15.2 并在送货凭证回执上详细注明。如发现有与订货合同不符合或其他异常情况,应保持货物原样,立即通知有关部门处理。清洁、复称计量:对物料外包装进行清洁除尘、去污物。清洁后复称计量或抽查与外包装标定数量应一致,将复称计量结果记入《物料入库验收记录》中。编号将同意收货的物料在仓库统一编号。仓库保管员按《物料、成品代码编制与管理规程》和《物料进厂批号编制与管理规程》填写物料代码并给定进厂批号,并将进厂批号、原有供应商批号填入“入库验收记录”中。请验、取样仓库保管员填写请验单,连同供应商的化验证书一并送化验室 申请 关于撤销行政处分的申请关于工程延期监理费的申请报告关于减免管理费的申请关于减租申请书的范文关于解除警告处分的申请 检验。化验室接到原辅料请验单后,派取样员按有关取样规程取样。取样后重新封好,并将“取样证”粘贴于取样物料的包装上,填写取样记录。样品分别作原辅料留样、化学分析。入库待验将取样后的物料运到仓库内,放上黄色印有待验字样的状态标记,并用黄色绳围栏。根据物料在库养护的有关规定以及定置管理要求,将货物按批整齐码放,挂黄色待验标记。同一订货号的物料原则上集中存放,但不同批号的物料应放在不同的垫板上。检验后处理质检部门检验后,将一份检验 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 及时送至供应部,若合格准许入库,办理入库手续。否则,立即移至不合格区按规定及时处理。仓库保管员根据检验结果解除待验标志,将检验合格的物料放置合格状态标志,将黄色围栏换成绿色围栏;放上绿色合格状态标志。合格物料入库后仓标准操作规程 题目:物料入库验收规程 编号:SOP-04-001 颁发部门:供应部 生效日期:2011年月日 版本:1 页数:3/3 标题 正文 5.36.6.16.27.7.17.2 库保管员应填写“物料入库单”及“物料库卡”、“物料货位卡”并“登记物料入库总帐”、及“分类帐”。若不合格,应移至不合格库,采取物理隔离存放,放置红色不合格状态标志,用红色绳围栏。并建立不合格品台帐,报供应部负责人和质量部,按《不合格物料管理规程》妥善管理。标签、内、外包装袋、大箱等包装材料除按上述验收外,还需进行以下工作:供应部保管员向有关部门索要审批的准许印制供应的批准文件。质检员及仓库保管员应持原审批合格的样张与实物查对一致性。检查其外观、尺寸、式样、印刷色泽、文字内容等是否正确,有否污染及纸质是否符合要求,凡不符合要求的应拒收,填写“物料拒收单”写明拒收原因,并附贴实样备查。物料接收过程中的工具及器具清洁工具:扫帚、抹布、吸尘器。计量工具:磅秤、天平附件1:物料入库验收记录(SOP-04—001-a)附件2:物料收料记录(SOP-04—001-b)附件3:入库单(SOP-04—001-c)附件4:物料库卡(SOP-04—001-d)附件5:物料入库总帐(SOP-04—001-e)附件6:物料分类帐(SOP-04—001-f)编号:SOP-04-001-a物料入库验收记录库别:填表日期: 物料名称 进厂编号 规格 物料代码 供应商 原采购编号 数量 记录编号 到货时间 供应人 交货人 收货人 结论 检查 外观检查 合格证等 内外包装 1、污染 物料外观 1、虫蛀 3、鼠咬 2、破损 2、霉变 4、水渍 其它检查 待验区清场合格证 计量、清洁用具、防鼠、防虫设施 票物相符 清洁 清洁人 清洁方法 洁具 检查人 复称计量 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)合计总毛重总皮重总净量称量人监称人 请验 时间 请验单号 请验人 收到人 待验 挂待验标志 区域正确 黄色围栏 取样 时间 取样人 取样量 检验 检验单号 检验结果 挂不合格标志 入库 库别 挂合格标志 填写入库单 填写库卡 备注 审核人:填表人:仓储部负责人:编号:SOP-04-001-b物料收料记录 2011年 物料名称 进厂编号 原采购批号 检验单号 件数 规格 合计 送料人 收料人 月 日 Kg/件 Kg 仓库:填表日期:填表人:编号:SOP-04-001-c入库单仓库:日期:2011年月日 供应商 发票号 收到日期 2011年月日 编号 材料名称 规格 送货数量 实收数量 单位 单价 金额 备注 百 十 万 千 百 十 元 角 分 验收人盖章 合计(大写):百十万千百十元角分 交货人:复核人:收货人:注:本表一式四分,分送财务、统计、仓库各留一分,另一分交货人留存。物料入库总帐仓库:编号:SOP-04-001-e 序号 入库日期 品名 进厂编号 供应商 原供应商批号 供货数量 检验日期 检验单号 检验结果 收货人 供应人 规格 件数 总量 取样 报告 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 编号:SOP-04-001-f物料分类帐库名:物料名称:规格:单位:单价:帐页: 2011年 进厂编号 供货批号 检验单号 来源/去向 收入量 发出量 盘盈(+)盘亏(-) 结存 核对 月 日 数量 金额 编号:SOP-04-001-d物料库卡库名: 品名 规格 代码 进厂编号 总量 立卡时间 供应商(来源) 贮存条件 检验单号 原供应商批号 有效日期 状态 序号 时间 流向 数量 结存 保管员 备注 标准操作规程 题目:物料出库验发规程 编号:SOP-04-002 制定人: 制定日期:2011年月日 版本:1 页数:1/2 审核人: 审核日期:2011年月日 颁发部门:供应部 批准人: 批准日期:2011年月日 生效日期:2011年月日 目的:规范物料出库验发的操作,确保出库的物料符合规定标准。 范围:原辅料、包装材料的出库验发。 分发部门:质量部、供应部、中心化验室、仓库、生产部。 变更历史 版本号修订原因与内容1新定 标题 正文 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. 物料发放时,仓库保管员要凭领料部门负责人批准的领料单发放。仓库保管员按“领料单”上注明的品名、批号、数量、规格等要求将所需物料备齐并码放整齐。仓库保管员应按“不合格物料不得发放使用”及“先进先出”、易变先出等原则发料。出库前,双方应共同核对所发物料是否有“合格报告”,然后对所发物料的品名、规格、批号、数量、合格证等逐项核对,确认无误后,填写“出库核发记录”,双方签字,办理领发料手续。领料员对所领经核对有误的物料,有权拒收。发料后,仓库保管员应立即在有关台帐、库卡上详细记录,以确保帐、卡、物相符。须拆零发放的物料,工具必须专用,并在规定的区域内操作,防止产生交叉污染。拆散物料的转移要在规定的区域内进行,且将盛装物料的容器及剩余物料重新封装,并加贴封口签。在盛装物料容器及剩余物料容器内分别放置状态标志卡,注明物料的品名、数量、规格(或体积)、发领日期、发料人等,且在盛装物料容器上还应注明物料的批号。在生产车间填写的“领料单”上签字。特殊管理的物料如毒、贵细药材等必须双人双锁,在监证人的监督下,发放人、领用人三方负责领发。领用人、发放人、监证人在领料单及双方的“特殊管理物料控制使用记录”上签字。还应注意下列事项:标准操作规程 题目:物料出库验发规程 编号:SOP-04-002 颁发部门:供应部 生效日期:2011年月日 版本:1 页数:2/2 标题 正文 11.111.2 防止污染及产生其它危害。且在指定的取样室内进行。计量准确,严格按限额领料单批准数量领发。附件1:领料单编号:SOP-04-002-a附件2:物料出库核发记录编号:SOP-04-002-b附件3:特殊管理物料控制使用记录编号:SOP-04-002-c编号:SOP-04-002-a领料单日期:2011年月日字第号 领料部门 班组 费用项目 品名 规格 批号 批量 生产指令单号 材料 单位 数量 备注 计划成本 代码 名称 规格 请发 实发 物料批号 检验单号 单价 金额 百 十 万 千 百 十 元 角 分 用途说明 合计(大写):百十万千百拾元角分 部门负责人:车间质检员:领料人:发料人:注:本单一式四份,领料部门、财务会计、仓库、核算各一分。编号:SOP-04-002-b物料出库核发记录日期:2011年月日 物料名称 代码 检验单号 记录编号 批号 规格 检验时间 领料单号 供应商(来源) 总量 检验结果 出库依据 复称计量(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15) 计量(1)总毛重:(统计)(2)总皮重:(3)总净重: 核对与领料单一致 品名 规格 数量 是否一致 其它 备注 仓库:领料人:复核、监证人:发料人:编号:SOP-04-002-c特殊管理物料控制使用记录 品名 规格 总量 最大领用量 入库人 保管负责人 序号 2011年 期初存量 超限额领料单号 品名 批号 批量 领用 退回 期末存量 领用人 发放人 监证人 备注 合计 负责人:审核人:填表人:标准操作规程 题目:虫鼠和其它动物防范规程 编号:SOP-04-003 制定人: 制定日期:2011年月日 版本:1 页数:1/1 审核人: 审核日期:2011年月日 颁发部门:供应部 批准人: 批准日期:2011年月日 生效日期:2011年月日 目的:防止昆虫、鼠类及其它动物进入生产区或仓库。 范围:生产区和仓库的防范。 分发部门:供应部、仓库、生产部、生产车间、行政部。 变更历史 版本号修订原因与内容1新定 标题 正文 1.1.11.21.31.41.52.3.4. 厂区建筑应有防止虫鼠或其他动物进入的预防措施。墙:四周砖墙应严密无裂缝和洞口。如需安装管道打洞时,应及时将洞口缝隙封死。门:所用与外界通道接触的门,应关闭严密无空隙,仓库进出物料门,应有防鼠设施,无物料进出时应严密关闭。生产区门应安装闭门器。窗:最好采用不能开启的固定窗,若窗户能开启时,应增加纱窗,防止昆虫进入。地漏:凡需用地漏的房间,必须加盖金属有孔盖板,不得随意将盖板取走。进入生产区的通道口处和库区物料进出口处应设置杀虫灯。至少每6个月要对生产区和仓库进行一次彻底检查,以检查咀齿动物、昆虫、鸟类或其它害虫骚扰情况。特别注意物料堆放底部和设备凹进处及辅助管道。生产区和仓库管理人员应每天检查防护设备的运行情况。收货时一旦发现所收到的物料已破损或有咀齿动物、昆虫等躲藏,必须将其移至户外,且加以隔离,以避免进一步的危害,同时有关负责人应决定处理措施。标准操作规程 题目:成品验收、入库规程 编号:SOP-04-004 制定人: 制定日期:2011年月日 版本:1 页数:1/2 审核人: 审核日期:2011年月日 颁发部门:供应部 批准人: 批准日期:2011年月日 生效日期:2011年月日 目的:规范成品的验收、入库标准操作程序,确保入库工作顺利进行。 范围:包装完好、检验合格的成品入库验收。 分发部门:中心化验室、供应部、仓库、生产部、生产车间。 变更历史 版本号修订原因与内容1新定 标题 正文 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. 验收成品入库前,生产车间填写成品请验单,一式两份,一份自留,一份送质量部取样员,取样员按抽样方法取样后,生产车间再封箱入库。入库时,生产车间成品入库人员填写“成品入库单”,应注明品名、规格、批号、数量、日期等,一式四份,仓库、财务、统计、入库部门各一份。仓库按“成品入库单”和质检部门的“成品检验报告单”验收入库;正在检验,未出“成品检验报告单”的,可先按“成品入库单”验报,然后按寄库办理。验收人员:成品库保管员、生产车间成品入库办理人员。验收地点:成品库验收内容共同核对“成品入库单”所填写内容与实际入库成品是否一致。共同检查成品外包装是否字迹清晰、清洁、完好、无破损及污染等。若检查核对无误,成品库保管员及供应部负责人在“成品入库单”上签字,进入以下程序;否则拒收,同时填写“拒收记录”。成品库保管员填写“成品入库验收记录”,双方签字。入库经验收合格的成品可办理入库手续,登记“成品入库分类帐”,填写“成品库卡”,“成品货位卡”放置在货位处前。寄库正在检验而需要寄库的成品,应先放置黄色待验标志,等检验结果出来后,仓库根据质量部最终下达的成品放行审核单结论(成品放行证),解除待验标志,若放行,将该批成品从黄色待验标志换成绿色合格状态标志,同时标准操作规程 题目:成品验收、入库规程 编号:SOP-04-004 颁发部门:供应部 生效日期:2011年月日 版本:1 页数:2/2 标题 正文 11.12. 填写“成品出入库分类帐”,设置“成品库卡”,成品库卡应挂在相应的成品垛明显位置上。若不放行,则将该批成品置于红色线隔离划区的不合格区,挂上红色“不合格”状态标志,并将质量部按件发放的《不合格品证》逐件粘贴于成品的外包装上,执行《不合格成品管理规程》,并建立不合格品台帐。成品库卡作发货记帐用,当该批成品的库存为零时,该批成品的成品库卡送质量部归入该批成品的档案。入库后的成品,执行《成品贮存养护管理规程》。附件1:成品入库单编号:SOP-04-004-a附件2:成品库卡编号:SOP-04-004-b附件3:成品入库验收记录编号:SOP-04-004-c附件4:成品入库分类帐编号:SOP-04-004-d编号:SOP-04-004-a成品入库单入库单号: 代码 品名 批量 规格 批号 入库数 入库部门 入库时间 库别 备注 交货:收货:复核:注:本单一式四份,分送财务、统计、入库部门各一份,仓库留存一份。编号:SOP-04-004-b成品库卡 品名 代码 批号 接收数量 规格 有效期 收货日期 贮存条件 检验单号 发货日期 客户名称 发货单位 发货数量 剩余量 发货人签名 编号:SOP-04-004-c成品入库验收记录 成品名称 代码 批号 编号 生产车间 规格 批量 入库量 包装情况 成车品间库入管库员员双人复核 品名:规格:批号:数量:盒箱字迹:是否污染:复核结果:复核人:日期: 入库 待验标志 交货人 收货人 入库单号 成品检验 检验单号 检验时间 检验结果 成品放行审核单 发放部门 发放人 发放日期 编号 合格标志 结论 备注 编号:SOP-04-004-c成品出入库分类帐品名:规格:单位:帐页: 2011年 来源/去向 批号 化验单号 入库 出库 结存 发货单号 备注 月 日 件数 总量 件数 总量 件数 总量 标准操作规程 题目:成品出库验发规程 编号:SOP-04-005 制定人: 制定日期:2011年月日 版本:1 页数:1/1 审核人: 审核日期:2011年月日 颁发部门:供应部 批准人: 批准日期:2011年月日 生效日期:2011年月日 目的:规范成品出库的验发标准操作程序,确保出库成品正确无误。 范围:成品出库验发。 分发部门:质量部、供应部、仓库、生产部、销售部。 变更历史 版本号修订原因与内容1新定 标题 正文 1.2.3.4.5.6.7.8. 销售部领取成品,必须填写“成品发货单”,营管员凭“提货单”向仓库保管员领取。仓库保管员按照“提货单”上的内容要求,经双方核对无误,签字,如实发放。双方对成品的品名、规格、数量、批号的一致性进行核对及检验合格报告单,凭质量部出具的“成品放行证”决定成品是否可放行发放。仓库保管员填写“成品台帐”及“库卡”,做到帐、卡、物相符。按照“先进先出、近期先出、近销期先出”的原则发放,发运员对质量可疑的成品,有权提出复验或拒绝领收。仓库保管员填写“出入库成品台帐”,每月定期与销售部记录核对。不合格成品、待验成品及质量部未明示可销售出库的其它成品不得发放。毒、贵细成品应严格执行双人发货 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 。标准操作规程 题目:物料、成品拒收规程 编号:SOP-04-006 制定人: 制定日期:2011年月日 版本:1 页数:1/1 审核人: 审核日期:2011年月日 颁发部门:供应部 批准人: 批准日期:2011年月日 生效日期:2011年月日 目的:规范成品、物料拒收的标准操作程序,确保入库成品、及物料的正确无误。 范围:成品、饮片生产所用物料。 分发部门:质量部、供应部、仓库、生产部、销售部、生产车间。 变更历史 版本号修订原因与内容1新定 标题 正文 1.2.2.12.22.32.42.52.63.4.5. 拒收由仓库保管员按规定负责完成。发现以下情况的,可以拒收:入库初验中物料的品名、规格、数量等项目与交货部门提供的不一致时;物料、成品的外包装无明显标记,难于区分的;物料、成品的外包装出现破损或污染而导致内包装破损严重或受污染的;无产品合格证的;不按入库验收规程要求进行验收的成品、物料;无供应计划或从非批准的定点供应商处供应的物料;凡物料、成品的外包装出现破损、水渍、受潮等,但内包装物未破损或未受污染的,应请质量部检查后,决定是否拒收。因入库检查验收不合格的物料,仓库保管员应拒收。应在送货回单上详细注明原因,清点以后退回原供应商,并填写“物料拒收记录”。仓库保管员对拒收的成品,填写“成品拒收记录”,并经供应部负责人审核,报质量部确认后,由供应部按规定进行处理。附件:物料(成品)拒收记录SOP-04-006-a编号:SOP-04-006-a物料(成品)拒收记录 品名 规格 批号 供应商(来源) 总数量 拒收依据 拒收人 拒收时间 拒收原因及确认 批准人:承办人: 拒收情况 供货方:2011年月日收货方:2011年月日 备注 标准操作规程 题目:物料外包装破损处理规程 编号:SOP-04-007 制定人: 制定日期:2011年月日 版本:1 页数:1/2 审核人: 审核日期:2011年月日 颁发部门:供应部 批准人: 批准日期:2011年月日 生效日期:2011年月日 目的:规定外包装破损的处理办法,确保物料的内在质量。 范围:药品生产具有包装的物料。 分发部门:质量部、供应部、仓库、生产部。 变更历史 版本号修订原因与内容1新定 标题 正文 1.1.12.2.12.22.32.3.12.3.22.3.32.42.52.63.3.1 物料物料在收料中发现包装破损,应将其取出单独放置,填写物料外包装破损记录,属供应商责任的,按拒收处理,应填写“物料拒收记录”,将异常情况填入“物料入库验收记录”。在库贮存物料的包装破损物料在贮存过程中如发现包装破损等包装异常情况,应将其取出单独放置,填写物料外包装破损登记与处理记录,并立即通知质量部。质量部负责人在接到物料包装破损通知后,应马上派质检员进行现场检查。质检员通过对破损包件的检查,根据其内容物的性质、用途,将破损包件从程度上可划分为破损、一般破损、严重破损。破损:物料的外包装材料轻微磨损,对物料质量未造成影响。一般破损:根据物料的性质、用途,虽然包装破损已使物料包件的内包装受到了影响,但通过一些补救措施,物料仍可使用。严重破损:一是直接影响物料的质量,二是经济损失较大。质检员填写外包装破损记录。详细记录破损物料名称、件数、重量(数量)、批号、破损地点、检查结果、处理意见等。质检员将外包装破损记录交质量部负责人审核签字后交供应部负责人确认签字。供应部根据外包装破损记录填写的包装破损物料的处理办法,交仓库保管员做出相应处理。包装破损物料的处理内容破损处理:标准操作规程 题目:物料外包装破损处理规程 编号:SOP-04-007 颁发部门:供应部 生效日期:2011年月日 版本:1 页数:2/2 标题 正文 3.23.33.3.13.3.24.5. 在质检员的监督下,去掉破损的包装,换上新包装,封严,换好标签,注明与原标签相同的内容,在物料的外包装袋上贴上更换包装标记。一般破损的处理:在质检员的监督下,将破损物料(或移至取样间内)换好包装,内袋、外袋分别封好,换好标签,注明与原标签相同的内容。在外包装袋上贴上更换包装的标记,其次由质量部抽取样品,依据检验结果,决定破损物料的使用方法。严重破损的处理:直接影响药品质量的破损物料,由供应部填写报废单,经质量部审核签字后报废,移至不合格品的货位,定期销毁并填写原始记录。经济价值大的破损物料,在质检员的监督下,将破损物料移至取样间内,换好包装,内袋、外袋分别封好,换好标签,注明与原标签相同的内容。在外包装袋上贴上更换包装的标记,由质量部抽取样品化验,最后依据检验结果,做出处理方法。仓库填写物料外包装破损记录,注明异常情况处理方法,并将在处理过程中的各种指令、票据装订成册,单独保存。质量部抽样作为物料留样,并在产品保存期内仔细观察,详细记录。附件1:物料外包装破损记录(SOP-04-007-a)编号:SOP-04-007-a物料外包装破损登记与处理记录日期:2011年月日 品名 规格 进厂编号 供应商(来源) 总数量 破损数量 包装材料 破损情况 供应部 质量部 检查及结论 检查人:日期: 处理方法 负责人签名:日期: 处理过程 处理人:监督人:处理日期: 备注 仓库:保管员:注:本记录一式两份,供应部、质量部各留一份。标准操作规程 题目:物品销毁处理规程 编号:SOP-04-008 制定人: 制定日期:2011年月日 版本:1 页数:1/1 审核人: 审核日期:2011年月日 颁发部门:供应部 批准人: 批准日期:2011年月日 生效日期:2011年月日 目的:明确销毁的范围及销毁的标准处理程序。 范围:需销毁的原辅料、包装材料、中间品、成品。 分发部门:总经理、供应部、销售部、中心化验室、仓库、生产部、生产车间。 变更历史 版本号修订原因与内容1新定 标题 正文 1.1.11.21.31.41.52.2.12.23.3.13.23.33.44. 销毁的范围:经质量部检验确认不合格印有公司标志的包装物,如纸箱、包装袋、标签等。生产车间生产剩余物料经处理仍不合格的原辅料。生产车间剩余的已打印批号的标签及内外包装物。其它经质量部确认需销毁的成品、中间品和物料。超过有效期物料、成品。销毁方式根据物料、成品的性质,可采用不同的销毁处理方法,如:撕毁、掩埋、焚烧、破碎、废弃等。生产车间剩余的打印批号的标签及内外包装物,不应退回仓库,应在质量部授权质检员的监督下由车间销毁。销毁处理程序仓库保管员填写“不合格品处理报告单”,经部门负责人签字,报请生产部批准,并提出销毁办法、时间、地点、参加人员,经总经理签字后由质量部监督执行。按批准的销毁处理工作程序执行。销毁前应再核对销毁通知单上内容与销毁实物是否相符。销毁后,仓库保管员填写销毁记录,所有参加人员均应签字,并保存至销毁日期后3年。填写销毁原始记录。附件1:不合格品销毁记录(编号:SOP-04-008-a)编号:SOP-04-008-a不合格品销毁记录 代码 来源 品名 规格 批号 检验单号 判定依据 销毁数量 销毁日期 销毁地点 销毁原因 销毁方法 销毁提出人 日期 批准人 日期 销毁人 日期 监督人 日期 备注
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