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质量控制制度质量保证措施、进度保证措施(一)质量控制制度根据《中华人民共和国注册会计师法》和相关法律法规,结合本公司的具体情况,特制定如下规定:一、坚决执行注协颁布的相关法律法规及有关规定,严格按我公司制定的工作规范进行工作。二、坚持独立、客观、公正原则的前提下,结合实际,加强与客户的沟通,在审计阶段随时向客户能报外勤工作的基本情况,征询客户对重大事项调整的意见,协商处理好有关包含在审计报告书中的未决事项,对所讨论的总结与结论应撰写备忘录存档。三、执业准则与职业道德是我公司的生命所在,对于注协发放的各种文件应严格切实执行,不能...

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质量保证措施、进度保证措施(一)质量控制制度根据《中华人民共和国注册会计师法》和相关法律法规,结合本公司的具体情况,特制定如下规定:一、坚决执行注协颁布的相关法律法规及有关规定,严格按我公司制定的工作 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 进行工作。二、坚持独立、客观、公正原则的前提下,结合实际,加强与客户的沟通,在审计阶段随时向客户能报外勤工作的基本情况,征询客户对重大事项调整的意见,协商处理好有关包含在审计报告书中的未决事项,对所讨论的总结与结论应撰写备忘录存档。三、执业准则与职业道德是我公司的生命所在,对于注协发放的各种文件应严格切实执行,不能有丝毫含糊,对一切违法违规行为,将进行严肃处理。四、本所实行三级(逐级)复核制度,即由项目负责人、部门主任、主任会计师逐级进行复核。其职责范围如下:(一)总审计师的职责范围在公司负责人的领导下,总审计师负责指导全公司的业务。1、业务质量把关以本公司制订的各类规范为 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ,逐项审评各部门业务质量,并提出质量考核评分。实行分级质量控制程序。每个项目一般先由业务部门的项目经理(会同审计人员)提出受理业务的审计报告,连同审计工作底稿交部门经理或公司里所指定的注册资产审计师(或由公司领导指定的复核人员)提出审核意见,经部门经理审核签发交总审计师复核,总审计师批准后交办公室打印,完成后由经理办公室加盖业务章。对审计人员提出的重大问 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ,应明确答复或召开全公司注册资产审计师会议,并指导商讨解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。2、制订本所的各项业务规范并指导其实施。3、组织人和领导全公司的业务学习与业务研讨。4、组织和领导全公司的业务调度,包括部门间与季节间的统筹安排。5、参与重大审计项目的组织,领导与实际审计。6、搜集国内外的各种信息,国家有关法律、政策,并适时地开展各类业务交流活动。7、根据业务部所编制的季、年度业务 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ,汇编成全公司的计划报公司领导审批后监督实施。8、全公司与部门业绩的统计及提出考评意见(根据数量与质量)。9、对各级审计人员的录用转正、考核、晋升事宜向公司领导提出意见。10、对审计人员进行职业道德教育,对违纪事件向公司领导提出处理意见。(二)公司部门经理岗位职责范围1、负责本部门的业务管理,对各项目组完成的业绩进行统计和考评。2、负责制订部门计划与部门总结的编制与撰写。3、在受权的范围内,与客户洽谈,开展职业道德教育,帮助部门审计人员不断提高专业水平。4、负责部门内部审计人员的培训工作,开展职业道德教育,帮助本部门审计人员不断提高专业水平。5、建立与客户间的定期与不定期的联系回访制度,加深友谊、沟通信息,开拓业务。6、负责部门内审计人员的考勤、休假、业绩考核、转正定级、晋升推荐等事项。7、参与重大项目的审计,合理组织、调配审计人员。(三)审计部门经理岗位职责范围1、复核审计项目的审计计划方案制定是否恰当。2、审核产权归属是否有合法文件及证明。3、审核选择的审计标准和方法是否恰当,目的是否明确。4、审核专业技术人员各种质量鉴定及流动资产抽查的记录是否安全。(四)收费标准1、业务收费严格按吉林省有关规定。2、特殊项目的收费由公司领导及总审计师统一研究掌握。3、坚持杜绝收费回扣及项目经办人员搞体外循环收费,此类事情一经发现,立即交由有关部门严肃处理。(二)质量控制措施一、我公司依照国家有关法律、法规和相关技术标准,采用正确的审计方法和必要的审计程序,按照约定的基本事项要求出具审计报告。二、我公司将对委托方提供的审计资料及资产占有方的商业秘密保密。三、如我公司中标某一些项目,我公司首先安排一名副经理专门负责协调、督促此项工作,并派出优秀项目负责人,组成两个以上审计小组,配备所需专业精干审计人员,分工协作,保证按时完成本项工作,如遇较复杂审计项目我公司有一套专家审计团队,可以聘请各类专家参加、指导审计工作,以保证审计报告高质量、高标准使委托方满意。四、我公司专门抽调车辆及物资,每组配备一台车辆、数台电脑和所需器材,保证审计工作所需。五、我公司接到审计工作任务我们将遵循实事求是、独立、客观、公正、合法的原则进行审计;严格按照审计程序及时间进度完成审计任务,如果需要调整,必须及时履行内部报告程序。
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