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财务报销操作管理制度01

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财务报销操作管理制度011、有关差旅费、电话费的标准规定如下:职位/标准火车轮船飞机交通费(元/每日住宿标准(元/每日)电话费(元/月)上海、广州、海南、深圳、珠海、厦门其它城市上海,广州,海南,深圳,珠海,厦门其他地区部门负责人硬席三等舱普通舱10050500400800大区经理硬席三等舱普通舱10050400350600商务代表硬席普通舱普通舱10050400350400外埠商务代表(北京地区商务代硬席普通舱普通舱1005040...

财务报销操作管理制度01
1、有关差旅费、电话费的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 规定如下:职位/标准火车轮船飞机交通费(元/每日住宿标准(元/每日)电话费(元/月)上海、广州、海南、深圳、珠海、厦门其它城市上海,广州,海南,深圳,珠海,厦门其他地区部门负责人硬席三等舱普通舱10050500400800大区经理硬席三等舱普通舱10050400350600商务代表硬席普通舱普通舱10050400350400外埠商务代表(北京地区商务代硬席普通舱普通舱10050400350300火车路程在6个小时以内的,原则上乘火车。市内交通费:上海、广州、海南、深圳、珠海、厦门每人每天不超过100元,其他城市每人每天不超过50元,包括机场至市内交通费用,凭发票报销。通讯费用由商务部人员自行交费,按季报销,财务部按标准控制,超过报销标准的不予报销,外埠商务代表的通讯费用每月报销一次。2、费用(备用金)申请程序:个人因公借款:1万元以内:经手人(填借款单经理(签字)-经手人-财务部门-经手人。个人因公借款:1万元-2万元由部门经理、主管经理审批。个人因公借款:2万元以上由总经理审批。3、费用报销程序及相关规定:3.1商务代表:经手人—大区经理(审核)—经理(审批)—内务人员T财务部门T经手人外埠驻地代表:将票据邮寄-大区经理(审核)t经理(审批)t内务人员t财务部门t内务人员t外埠商务代表(信用卡)。报销人将原始单据贴在规定的报销单据的后面,并在规定的报销单据后面签字。报销人需详细填写费用使用明细表,并保持与预算一致。相关费用开支后,经手人必须取得合格发票,同时必须做到当月费用当月报销。差旅费报销应在出差结束48小时内进行,同时附费用使用明细表,每月的20-25日报销一般费用。4、费用管理规定说明:大宗费用的申请,包括举行大型市场活动、商业客户活动(各区域)、产品推介会等各项活动需提前一周向部门经理提交书面 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 及费用明细表,部门经理签字同意后方可执行(相关内容见各岗位管理 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 )。严格执行费用预算 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ,每月费用报销时与上月费用预算审核,出入较大的应作出相应的解释说明。外埠商务代表的费用原始报销单据签字汇总后EMS寄致公司总部,经大区经理及部门经理审核签字报销后由商务部内务人员汇至其指定的个人帐户。
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