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网上报销管理系统Documentserialnumber【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】网上报销管理系统网上报销管理系统1.1业务说明此部分主要包括借款、通用经费报销、差旅费报销用于完成借款、出差以及其他支出(通用经费报销)的报销业务。1、业务人员如果需要完成日常借款和报销业务,需要在系统内根据类别填写对应单据来进行报销。2、业务人员只能选择自己负责或经手的项目。3、借款和报销的审核流程如下:4、借款和报销线下审批流程和使用纸质单据报销时相同,申请人填写完电子单据后,需要进行打印并按单位制度要求签字...

网上报销管理系统
Documentserialnumber【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】网上报销管理系统网上报销管理系统1.1业务说明此部分主要包括借款、通用经费报销、差旅费报销用于完成借款、出差以及其他支出(通用经费报销)的报销业务。1、业务人员如果需要完成日常借款和报销业务,需要在系统内根据类别填写对应单据来进行报销。2、业务人员只能选择自己负责或经手的项目。3、借款和报销的审核流程如下:4、借款和报销线下审批流程和使用纸质单据报销时相同,申请人填写完电子单据后,需要进行打印并按单位制度 要求 对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗 签字,此时电子单据将会传递到财务审核岗位。5、签字完成后,提交财务,此时财务将对单据进行审核,核实单据是否符合借款和报销要求。1.2操作说明1.2.1借款登录系统后点击【财务报销系统】-【借款】菜单,如图:操作步骤说明:1、填写借款事由。2、项目选择。点击项目文本框右侧的按钮,系统弹出项目选择窗体,如果被选中的项目存在一条预算,预算金额、可用余额会被自动带出,如果选中项目存在多条预算,申请人需要确认此次使用那一条预算。3、借款类型选择。4、借款方式选择。借款方式分为现金、支票或转账,选择不同的方式结算信息中的信息会进行切换。如果选择支票或转账还需填写支票及汇款的具体信息,如图:5、借款金额必须小于等于可用预算额。6、填写完成后,点击保存按钮,如存在必填项未填写、申请超出预算、借款类型与申请不匹配等情况,系统会给出相应提示。7、保存成功后,点击提交审核,借款单即填写完成并提交财务审核岗位审核。8、如果填写人发现单据填写错误,在财务未进行审核操作之前,报销人可以在界面中看到“收回”按钮,点击按钮后对单据进行修改。10、审核没有通过的单据会被退回,填写人会在待办工作中查看到相关单据,相关单据将会在我的单据中显示为红色,如图:11、申请人根据单位制度要求打印单据并签字,完成后提交相关单据到财务进行审核。12、借款人可以在【财务报销系统】-【我的单据】以及【个人查询】中的【借款情况】中对本人的借款情况进行查询,如图:1.2.2通用经费报销登录系统后点击【财务报销系统】-【通用经费报销】菜单,如图:业务说明:此单据用来报销通用的事项,如果报销人有借款,打开单据时系统会弹出提示,可以选择借款单进行冲销。操作步骤说明:1、填写报销事由。2、冲销借款。点击右上角的借款单选择按钮,系统弹出选择借款窗口,选中需要冲销的单据,系统会带出对应的项目和预算情况。3、项目选择。如果没有借款,则直接选择项目,点击项目文本框右侧的按钮,系统弹出项目选择窗体,如果被选中的项目存在一条预算,预算金额、可用余额会被自动带出,如图:4、报销明细填写。填写报销的开支内容、费用项及报销金额等,此处点击右侧【+】号可增行,【-】号可减行,如图:5、开支内容的合计报销金额必须小于等于可用预算额。6、结算方式选择。结算方式分为现金、支票、汇款及公务卡,选择不同的方式结算信息中的信息会进行切换。如果是支票和汇款及公务卡还需要在填写具体信息,如图:7、填写完成后,点击保存按钮,如单据存在必填项未填写、申请超出预算、借款类型与申请不匹配等情况,系统会给出相应提示。8、保存成功后,点击提交审核,通用经费报销单即填写完成并提交财务审核岗位审核。9、如果填写人发现单据填写错误,在财务未进行审核操作之前,报销人可以在界面中看到“收回”按钮,点击按钮后对单据进行修改。10、审核没有通过的单据会被退回,填写人会在待办工作中查看到相关单据,相关单据在我的单据中也会显示为红色。11、申请人根据单位制度要求打印单据并签字,完成后提交相关单据到财务进行审核。12、申请人可以在【财务报销系统】-【我的单据】以及【个人查询】中的【报销情况】中对本人的报销情况进行查询。1.2.3差旅费报销登录系统后点击【财务报销系统】-【差旅费报销】菜单,如图:业务说明:此单据用来报销出差费用,差旅费报销必须有预算申请,报销人打开单据时,系统会弹出提示,显示报销人已经申请了预算,报销也可以冲销借款。操作步骤说明:1、填写报销事由。2、冲销借款。点击右上角的借款单选择按钮,系统弹出选择借款窗口,选中需要冲销的单据,系统会带出对应的项目和预算情况。3、报销明细填写。(1)出差地区填写。(2)基本信息及费用填写。点击右侧【+】号可增行,【-】号可减行,点击“放大镜”按钮可在弹出的窗体进行明细信息填写,如图: 表格 关于规范使用各类表格的通知入职表格免费下载关于主播时间做一个表格详细英语字母大小写表格下载简历表格模板下载 按行填写,每一行对应一笔费用;需要依次填写起止时间、地点、出差人、人数、以及各项费用的具体金额。在窗口右侧可以填写其他费用(野外租车、其他费用金额)4、合计报销金额必须小于等于可用预算额。5、结算方式选择。结算方式分为现金、支票、汇款及公务卡,选择不同的方式结算信息中的信息会进行切换。如果是支票和汇款及公务卡还需要在填写具体信息,如图:6、填写完成后,点击保存按钮,如单据存在必填项未填写、申请超出预算、借款类型与申请不匹配等情况,系统会给出相应提示。7、保存成功后,点击提交审核,差旅费报销单即填写完成并提交财务审核岗位审核。8、如果填写人发现单据填写错误,在财务未进行审核操作之前,报销人可以在界面中看到“收回”按钮,点击按钮后对单据进行修改。9、审核没有通过的单据会被退回,填写人会在待办工作中查看到相关单据,相关单据在我的单据中也会显示为红色。10、申请人根据单位制度要求打印单据并签字,完成后提交相关单据到财务进行审核。11、申请人可以在【财务报销系统】-【我的单据】以及【个人查询】中的【报销情况】中对本人的报销情况进行查询。1.2.4报销单据的查询登录系统后点击【财务报销系统】-【我的单据】,将显示所有报销单据及其状态,如图:登录系统后点击【财务报销系统】-【个人查询】-【借款情况】将显示借款单据的还款、到期情况,已经单据状态。登录系统后点击【财务报销系统】-【个人查询】-【报销情况】将报销单据的报销及审核状态。
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