计量内审表依据文件标准QM010000受审部门计量审核组长审核员受审核部门主管注意事项各审核员须对本表之[审核项目]进行完整审核,并将所见事实详尽记入栏目内。结果判断No稽核项目所见事实YN有关书面程序是否保持最新版本是否有成立详尽的仪器清单以便管束?是否依规定进行仪器的到期召回送检?未能3.召回时有无应付举措?计量是否涵盖厂内与品质判断有关的所有仪器仪表、工装辅具?校验与非校验(即检查)有否依规定履行?校验作业是否按规定履行并有相应记录?计量记录是否易于调阅?超过保留期的是否6.予以实时办理?7.仪器的表记是否能反应校验...