内部质量管理体系审核
报告
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格式Q/YF.QG.M03-01-B06编号:日期:日期:日期:内部质量治理体系审核报告审核目的:审核范畴:审核依据:审核方法:审核日期:受审核部门及代
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
:审核组长:审核员:审核过程综述:不合格项统计与分析(包括:数量、严峻程度、特定部门优缺点、特定要素执行情形、存在的要紧问题等):对质量治理体系的评判(包括:文件化体系与
标准
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的符合程度、实施成效、发觉和改进体系运行的机制及措施等):结论:纠正措施要求:审核报告发放范畴:不符合项统计表职能部门体系要求总经理治理者代表销售部总经办技术部生产部财务部4.1总要求4.2.1总那么4.2.2质量手册S01文件操纵S02记录操纵5.1治理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针M01策划M02
职责
岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx
、权限与沟通M02治理评审6.1资源提供S03人力资源S05基础设施S06工作环境7.1产品实现的策划C03与顾客有关的过程7.3设计和开发S07采购C04.1生产和服务提供的操纵C04.2生产和服务提供过程的确认C04.3标识和可追溯性7.M01顾客财产7.M02产品防护S08监视和测量装置的操纵8.1总那么8.2.1顾客中意M03内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量S11不合格品操纵M05数据分析M07改进注:1、X——代表一样不合格,Y——代表严峻不合格。2、不合格项数量用1、2、3…表示,例如:3X表示3项一样不合格,2Y表示2项严峻不合格。共4页第4页