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LED生产过程控制程序

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LED生产过程控制程序1.0目的通过过程控制,确保所有产品质量满足法律法规和客户的期望需求。2.0适用范围适用于本公司所有产品质量的生产制程控制。3.0职责权限总经理:负责组织过程的策划,并负责人力资源、设备、物料方面的调配,以满足生产过程的需要。工程部:负责客户标准可行性评估,及转化为公司内部的工艺标准,负责工具、模具、夹具等工艺装备配置,负责过程使用的工艺文件编制和控制,负责过程能力的检查和鉴定,负责对过程执行工艺纪律的监督。行政部:负责组织员工知识培训、负责工装、夹具、设备的调校维修和保养.。生产车间:负责操作人员的岗位和安全操作...

LED生产过程控制程序
1.0目的通过过程控制,确保所有产品质量满足法律法规和客户的期望需求。2.0适用范围适用于本公司所有产品质量的生产制程控制。3.0职责权限总经理:负责组织过程的策划,并负责人力资源、设备、物料方面的调配,以满足生产过程的需要。工程部:负责客户 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 可行性评估,及转化为公司内部的工艺标准,负责工具、模具、夹具等工艺装备配置,负责过程使用的工艺文件编制和控制,负责过程能力的检查和鉴定,负责对过程执行工艺纪律的监督。行政部:负责组织员工知识培训、负责工装、夹具、设备的调校维修和保养.。生产车间:负责操作人员的岗位和安全操作培训,负责领用原材料、零部件、半成品和成品的控制,负责生产过程及作业区域的控制,按工艺文件要求进行生产,负责使用设备的日常维护、保养及管理。3.6品管部:按相关要求进行必要的首件检验、过程巡检、成品抽检,协助客QC验货。3.7PPMC:所有产品订单生产计划安排,物料需求确定、物料采购以及仓储管理。4.0具体内容过程的策划管理者代表或总经理组织生产车间、工程部、品管部、PPMC,对生产计划、生产工艺、品质控制点进行策划,根据需要形成文件体系。市场部确保与客户沟通联络,协同PPMC部落实落货排期,PMC依据生产订单 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 制定物料需求计划,PPC负责生产计划的制定和跟进以确保客户交期。具体参照《生产计划控制程序》。4.1.2过程工艺策划,了解客户对产品的相关要求,由责任评审部门评估生产的可行性。责任评审部门评估不能满足客户要求时,由市场部和(或)工程部及时与客户沟通,直至能满足客户要求时止。客户要求确定后,工程部在BOM表及评审记录表中注明产品的具体要求。采购员依据工程编制的BOM单转达给供应商按要求提供相关技术资料和合格的产品.工程部编制《生产排拉图》、《BOM单》、《作业指导书》以及相关的工程资料确定产品质量和生产作业技术标准。品管部、工程部根据产品需要,必要时编订文件化的《产品质量计划》。品管部编制《监视与测量装置控制程序》实施对工艺测量装备的控制。《机器设备操作指引》产品工艺性的《作业指导书》《样板 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》《生产排拉图》BOM单》相关工程资料相关检验标准、检验 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 行政部编制《设备保养维护控制程序》实施对设备的控制,使设备处于正常的工作状态中。测试、品检、固晶、焊线、点胶、压边、烘烤为本公司生产过程的特殊工序,需对作业员进行相应岗位培训,并对岗位进行严格监控。原材料、外供外购件进仓前,必须经品管部IQC进行检验,合格后方可入仓。,IPQC巡检及抽检,合格品方可入仓或转入下一工序。,IPQC巡检和(或)抽检,合格品方可入仓。本公司灯珠生产车间与原材料仓库实验室需对室内温度、湿度进行监控(温度25C以下,湿度50%-70%)。过程控制的实施:,培训合格方可上岗,具体按《人力资源管理操作指引》运作。PMC依据所有产品BOM单下《物料需求清单》计划及安排采购员下《订购单》采购物料。PPC依据《生产计划控制程序》制定《生产计划排期》,经审核批准后开出《生产派工单》安排生产车间进行生产。仓库及生产车间依BOM单、《物料需求清单》和《生产计划排期表》发料和领料,发料和领料时要确保原材料、辅助材料均要核对清晰(数量与规格)。车间负责人在正式开拉生产前按产品的《作业指导书》、《生产排拉图》的内容进行逐项确认,确保各项内容满足生产需求。车间负责人、领料员和(或)IPQC依BOM表检查所有上线原材料、辅助材料、半成品是否正确。车间负责人在生产前确保用于产品的工治具、机器设备等数量满足生产需求且处于合格使用状态(具体按《设备保养维护控制程序》进行控制)。,按《物料需求清单》、《BOM单》和(或)《生产派工单》核对材料、名称、规格、数量及合格状态,当发现领取的原材料、零件未满足质量要求时,拒绝领取,并由相关责任部门按《不合格品控制程序》处理;领取后发现来料不合格品,由物料员开《申退换料单》经相应IQC或IPQC签名确认后退回货仓,经仓管员和PPMC负责人批准后换回相同数的合格物料生产;如果生产车间因保管不慎造成物料遗失或生产损坏超出比例由物料员开《补数通知单》,经相关负责人审核后,仓管员、PPMC主管批准后,到货仓领取物料。同时,生产损坏的物料需开《退料单》退回仓库。,用于指导生产时必须使用有效版本的产品《作业指导书》等其他工艺性文件必须下放到现场,保证规范,指导生产。,若发现问题,不得投入生产,应及时向生产负责人报告,要求处理,必要时由可寻求工程技术支持。,对原材料、外协、外购件、工序产品、成品进行检验。,以确保产品质量满足要求在生产过程中不得随意更换原材料、辅助材料、工治具或设备,也不得随意添加有机溶剂等杂质。维修工位需要更换的元器件,均要符合该产品BOM规定所用的同一供应商、同批来料的品名规格,不得私自更换或替代。过程监控:,每月由工程部组织人员抽查一次,发现问题要及时处理和纠正。,操作人员要进行专门培训,经考试合格后才能独自上岗操作。,特殊工序的操作必须严格监控。过程评审:,进行文件体系的具体编制与修订,具体操作请参阅《文件控制程序》要求进行控制。过程改进:,发现产品质量有异常情况时,可由品管部发出《品质异常联络单》至相关责任部门;分析原因,提出纠正与预防措施并跟踪其有效性。,制定文件体系改进计划,组织相关部门实施改进。5.0相关文件《文件控制程序》《人力资源管理操作指引》《设备保养维护控制程序》《监视与测量装置控制程序》《标识与可追溯性控制程序》《生产计划控制程序》《仓储管理操作指引》《质量记录控制程序》《不合格品控制程序》《机器设备操作指引》产品性《作业指导书》《样板管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 》6.0相关记录《BOM单》《物料需求清单》《订购单》《生产派工单》(PYF/AMD-QP-01)(PYF/AMD-SOP-01)(PYF/AMD-QP-03)(PYF/QC-QP-02)(PYF/QC-QP-04)(PYF/PPMC-QP-01)(PYF/PPMC-SOP-01)(PYF/AMD-QP-02)(PYF/QC-QP-01)(PYF/AMD-SOP-05)(PYF/LPD-SOP-01)(PYF/LPD-SOP-02)(PYF/PPMC-QP-01/FM-006)PYF/PPMC-QP-01/FM-005)PYF/PPMC-QP-03/FM-001)PYF/PPMC-QP-01/FM-009)申退换料单》补数通知单》退料单》品质异常联络单》生产计划排期表》PYF/PPMC-SOP-01/FM-008)PYF/PPMC-SOP-01/FM-007)PYF/PPMC-SOP-01/FM-006)PYF/QC-QP-01/FM-001)PYF/QC-QP-01/FM-001)
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