某公司员工出差管理制度 制定日期 &nbsh1; 欢迎阅读本文档,希望本文档能对您有所帮助! 制定日期 某公司实 业有限公司 文件编号  ...
制定日期 |
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某公司实 业有限公司 |
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1 目的 对本公司内部员工因公务出差和相关费用的管理,以期提高工作效率,降低管理成本. 2 范围 公司内除总经理外所有员工. 3.职责 3.1总经办负责对出差人员差旅费及补贴报销审核。 3.2财务部负责对差旅费及补贴发放。 4 实施细则 4.1公司内员工因公务需要到国内、外出差、调迁,均悉按照本 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 规定统一处理。 4.2员工因公务需要出差,事先必须填写《借款审批单》,经部门经理审核后,据借支金额报副总(300元以下)或总经理(300元含以上)批复后方可执行。如遇突发事件无法履行上述手续的,应先电话申请同意后执行,出差归来后仍需补办。 4.3《借款审批单》交财务部登记后预借差旅费。出差完毕回公司后,以票据为基准,向总经办申办考勤卡手续,并在返程报到后三日内向财务部核销差旅费,如超出三天仍未核销者,财务部应将该员工暂借差旅费在其薪资中先行扣回,待报支时再行核对。 4.4 出差补贴的时间计算,以出发时间开始计算,12时和18时为分界线,返程在12时之前不计算,超过12时算半天,超过18时算1天。 4.5员工出差途中因患病及其他天然不可抗拒之原因,并有相关证明的可适当改变行程日期或延长出差时间,得到总经理批复的,承认其出差时间。 4.6员工出差按相应 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 如实报销,如发现有虚报不实之处,除追缴其相关费用外,并视情节轻重予以惩处。 4.7出差的交通工具以城市公共汽车、汽车、火车卧铺为主,如需乘坐火车软卧或飞机须经总经理批准。因公拍发邮电、伟真、复印、临时雇用人力、车辆(出租车单日不超过20元)等必要费用支出,按实际凭证报支。 5. 差旅费补贴标准: 5.1员工出差的交通费按实际报销(出租车单日超过20元需电话请求批准后执行),在当日可往返,只享受误餐补贴20元/餐。因业务需要,招待客户费用,据实报销。 5.2省内外出差补贴标准:
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制定日期 |
2007-04-01 |
某公司实 业有限公司 |
文件编号 |
ZHC/C 7.4 |
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生效日期 |
2007-05-01 |
版本版次 |
A/O |
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文件名称 |
出差管理制度 |
总页数/页次 |
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5.3北京、上海、广州、深圳等特别地区,出差标准在5.2的基础上浮20%报销。 6 报销 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 及相关记录
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