电力行业内部审计流程图内部审计流程总经理工作部内部审计岗审计年度工作计划公司内部被审计单位根据经营计划和职能战略编制审计年度计划审计通知书实施审计审计报告书面意见实施审计前选择、外聘会计师事务所持有异议?是否审计报告讨论调查、确认审计意见,对审计事项作出评价审计意见书是否需要法律处理?审计决定是否公司经理层审批审计意见书(审计决定)审计报告按审计意见执行存档持有异议?是否调查、分析讨论是否需要调整结论?否是调整审计意见书或审计决定审计意见书(审计决定)审计报告监督被审计单位的执行情况审计档案...