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客户订单管理流程

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客户订单管理流程目的:为规范订单/合同管理,使订单/合同执行有序进行,特制定本流程。适用范围适用于业务部门、集团各分公司所有订单/合同执行的全过程。职责3.1分公司各部门3.1.1业务部门(1)负责接收订单/合同,与客户进行沟通,提供客户所有要求信息。(2)负责组织相关部门进行订单/合同评审。(3)负责编制“报价联系单”、“大货采购单/购销合同”。3.1.2技术部门(1)负责编制“报价单”,“工程更改通知单”。(2)负责产品技术、工艺可行性评审及价格评审。3.1.3生产部门(1)负责产品生产保证可行性评审。(2)负责按照订单的各项...

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目的:为 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 订单/合同管理,使订单/合同执行有序进行,特制定本 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 。适用范围适用于业务部门、集团各分公司所有订单/合同执行的全过程。职责3.1分公司各部门3.1.1业务部门(1)负责接收订单/合同,与客户进行沟通,提供客户所有要求信息。(2)负责组织相关部门进行订单/合同评审。(3)负责编制“报价联系单”、“大货采购单/购销合同”。3.1.2技术部门(1)负责编制“报价单”,“工程更改通知单”。(2)负责产品技术、 工艺 钢结构制作工艺流程车尿素生产工艺流程自动玻璃钢生产工艺2工艺纪律检查制度q345焊接工艺规程 可行性评审及价格评审。3.1.3生产部门(1)负责产品生产保证可行性评审。(2)负责按照订单的各项要求安排生产。3.1.4品质部门(1)负责产品的质量保证可行性评审。(2)负责按照订单的各项要求及检验规范安排产品检验。3.2服务管理委员会3.2.1采购部(1)负责原材料、外购件资源配套能力、价格的评审。(2)负责每天对钢材等主要原材料价格进行通报,做出“主要原材料价格趋势图”,并通过电子邮件知会各分公司总经理、总裁及董事长,作为各分公司总经理决策参考。3.2.2财务部(1)负责产品报价单销售毛利率、销售费用率、销售利润率的评审。(2)负责对汇率、出口退税等影响产品报价因素进行及时通报,每月出具汇率、出口关税报表,作为各分公司总经理决策参考。当汇率、出口退税出现变动时,第一时间通知各分公司总经理。3.2.3品质监督部(1)负责产品质量保证可行性评审;负责订单/合同的备案管理。(2)负责监督和检查各分公司在生产之前完成检验规范、检验 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 的制定。3.2.4总裁负责订单/合同的审批。4、工作程序4.1订单/合同的评审4.1.1分公司初评4.1.1.1业务部门接到客户的询价要求时,应详细咨询所询价产品的信息、技术信息(包括图纸、包装信息等)和所用原材料的详细情况及标准(如:规格、型号、材质、表面质量、特殊检验要求,特殊加工要求等),填写“报价联系单”,连同以上详细信息报各分公司总经理,作为订单评审的依据。4.1.1.2业务部门应对订单的市场前景进行分析说明,市场前景的分析说明,简要介绍客户情况、未来产品市场趋势,并报各分公司总经理,做为订单评审的参考。4.1.1.3各分公司总经理组织技术部门、品质部门、业务部门、采购部门、生产部门对订单的成本、利润、交期、质量进行初评,填写“报价单”,提供业务人员。4.1.1.4业务部门,根据各部门反馈的信息,再次与客户沟通,双方都能够接受后,分公司编制“报价单”,正式生成。4.1.2服务管理委员会复评4.1.2.1各分公司填写“产品报价评审单”,并附上“报价单”、订单/合同说明,报服务管理委员会评审:(1)财务部评审各项税负、销售毛利率、销售费用率、销售利润率是否合理,回款要求是否合理。(2)品质监督部评审产品质量要求是否能够达到,是否表述完整准确。(3)采购部评审原材料、外协件加工费是否与市场价格一致,是否合理。4.1.2.2如采购、质量、财务三方出现任何一方无法达到共识,此订单/合同为不可接受,“产品报价评审单”由总裁审批。对于可接受的订单,报总裁审批后,即可与客户签订合同。如业务部门有异议,可报董事长裁决。4.1.2.3对于不可接受的订单有如下处理方式:(1)对于无利润或长期无法营利的订单,放弃处理。(2)对于报价有出入者,可重新报价,重新实施评审流程。4.2订单/合同签订、备案4.2.1各分公司业务部门与客户正式签订订单/合同,编制“大货采购单/购销合同”,并在“大货采购单/购销合同”上注明成本、利润、质量、交期和回款时间等要求。4.2.2各分公司计划员、采购员依据“大货采购订单”编制采购计划、生产计划,并附相关资料报总裁批准后,即可实施。4.2.3各分公司计划员持经总裁签字确认的“大货采购单/购销合同”须附订单/合同、报价单、采购计划,转交品质监督部,品质监督部下发订单/合同编号,盖“受控”章,并进行备案,此订单/合同正式生效。4.3订单/合同发放各分公司计划员将经过备案的“大货采购单/购销合同”须附订单/合同、报价单、采购计划,复印后发给总裁办、品质监督部、财务部、分公司总经理、生产部、技术部、品质部(只接受订单/合同)、采购部、仓储物流部等各一份,“大货采购单/购销合同”原件交给业务部门。4.4订单/合同考核4.4.1集团财务部实施订单目标考核,依据“报价单”进行各项成本费用的核算。每月出具财务报表,报各分公司总经理。4.4.2对于超出预算成本的相关项目,各分公司总经理必须做出 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 面资料报总裁及董事长审批。超出部分按利润的1%扣除。4.4.3订单执行过程中,采购部门严格按“采购计划”采购,对于非计划采购,需由各分公司书面向总裁申请,由总裁批准后,实施采购。原则上,不允许非计划采购。4.4.4订单执行过程中,由于原材料价格上涨,突破“采购计划”上的价格,则各分公司书面向总裁申请,由总裁批准后,实施采购。4.4.5各分公司要确保交期的完成。如未按期完成,则由各分公司业务部门书面提出投诉,由总裁提出负激励。4.5订单/合同的存档4.5.1订单完成后,各分公司将相关资料原件于一周内报品质监督部存档保管。超过期限不交者,对其进行负激励100元。4.5.2各分公司业务部门于合同签订后一周内,将合同相关原件(订单、大货采购订单)报集团财务部,由集团财务部对其回款情况实施监督。超过期限不交者,对其进行负激励100元。4.6订单/合同的更改4.6.1分公司业务部门接到订单/合同更改要求时,无论是技术、单价还是交期、数量方面的更改,都需要以“大货/样品订货单——补充单”形式将客户最新的要求及时提交给分公司。4.6.2分公司综合技术、采购、库存方面的信息,及时给业务部门以反馈,若仍可执行订单/合同,可继续执行;若订单/合同有变化,需要在“大货采购单/购销合同”上注明。1)若属于技术方面的更改,分公司技术部编制“工程更改通知单”,发放到相关部门,技术更改的相关要求执行《技术文件管理规范》。2)若属于数量方面的更改,造成分公司的人员/工时、原材料、成品、半成品等的物料损耗应由业务部门负责。5、相关文件5.1《技术文件管理规范》5.2《记录控制程序》6、相关记录6.1产品报价评审单6.2大货采购单/购销合同6.3报价联系单6.4报价单6.5大货/样品订货单——补充单6.6工程更改通知单6.7主要原材料价格趋势图
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上传时间:2021-05-14
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