审计自查整改报告 审计中发现的问题 自查自纠情况报告为落实xx在xx会上针对审计部在内部审计工作中发现的一些问题做的重要讲话及批示, 公司财务部积极行动起来,对照此次审计部在内部审计工作中发现的问题开展自查自纠工作, 对发现的问题逐一整改,现就自查自纠情况如下: 整改措施:建立网银使用审批制度,实行分级管理,多岗位复核的原那么,大额资金实行三级复核。 三、基建工程管理方面按
规定
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签订基建相关
合同
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,不存在与个人签订经济合同现象,大额资金支付按合同条款履行,不存在提前付款现象。 没有发现不合理的提取大额现金现象,但备用金管理较为松散,出现局部备用金未及时归还、前款未清后款又借的现象。整改措施:积极清理沉淀备用金,严格
标准
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备用金
流程
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。 备品备件出入库手续完备,但有局部工程公司出现低耗品未办理出入库手续的情况,公司已组织人员进行清查,并且完善相关的手续。 严格按税法规定进行申报纳税。 常会计核算中,将严格按照集团公司会计根底工作标准的要求,提高原始凭证的审核、监督、 控制力度和财务人员根底工作水平,促进会计根底工作的标准化、程序化和标准化。xx公司 结合xxxxxx公司开展的第二次保险机构财务业务数据真实性检查,加强中介业务管理自查自 纠,治理商业贿赂不正当交易自查自纠和xx年度上半年依法合规经营报告等专项检查工作, 为推动改革开展的具体行动,在上高度重视,细致谋划,精心部署,成立了以总经理为 组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作,确保全面落实审计整改的顺利开展。 走过场不留死角,及时发现和解决存在的问题。 退费、违规理赔、手续费及中介业务问题、xxxxx问题、保费核算问题、虚列费用、应 收保费问题、资金管理问题、违规对外担保等十类重点问题进行了自查。 201xxxxx公司保费收入达xxxxxx元,各险种保费收入、其他业务收入及追偿款收入等各项业务收入均如实反映并及时确认纳入帐内核算,不存 在虚增保费、截留保费、虚假批退;严格执行条款费率,不存在拆单甩单跨年度调节保费、 滚单入帐、改变条款约定退保环节虚假退保退费等数据不真实情况。同时,不存在违规变更 条款承保及违规降低费率承保的情况。 同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象;不存 在向保险人支付赔款后收取返还的情况;不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。 201x年度xxxx公司赔付支出xxxxxxxxx元,各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付。
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