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费用报销管理规定 (4)

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费用报销管理规定 (4) 浙江新亚休闲用品有限公司 费用报销管理规定 文件编号XY/02-004 1.目的 为了加强财务管理,规范费用报销流程,保证日常工作有序运行,特制定本规定。 2.适用范围 本规定适用于新亚公司费用报销管理,新迪公司参照执行。 3.管理内容 3.1新亚公司费用报销内容包括差旅费、业务招待费用、汽车消耗费用、汽车修理用、维修费、办公费(用品)、相关业务专项费用等,材料采购不包括在内。 3.2费用报销实行先申请批准、后执行开支...

费用报销管理规定 (4)
浙江新亚休闲用品有限公司 费用报销管理规定 文件编号XY/02-004 1.目的 为了加强财务管理,规范费用报销流程,保证日常工作有序运行,特制定本规定。 2.适用范围 本规定适用于新亚公司费用报销管理,新迪公司参照执行。 3.管理内容 3.1新亚公司费用报销内容包括差旅费、业务招待费用、汽车消耗费用、汽车修理用、维修费、办公费(用品)、相关业务专项费用等,材料采购不包括在内。 3.2费用报销实行先申请批准、后执行开支。未申请发生费用,财务一律不得予以核销,报销时业务员应提供正式发票,不能提供正式发票的视金额大小具体处理。 3.3费用审核统一归口财务部,标准内开支费用由财务部审核;超标开支及特殊费用由总经理特批。 4.费用报销 4.1差旅费 4.1.1 差旅费报销依据是经批准的出差申请单,员工在报销时必须提供,同时填写《差旅费报销单》(XY/B02-001-003)。 4.1.2 报销标准按《新亚休闲用品有限公司业务招待费、差旅费报销 管理办法 关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载 》(XY/02-003)执行,报销流程见附件。 4.1.3 报销审核时,领导(包括部门领导、授权人)的预审核权限:以公司下发的权限文件或总经理 授权书 网站备案授权书下载肖像授权书文档下载肖像授权书下载歌曲授权书模板下载销售授权书免费下载 为准。 4.2业务招待费 4.2.1 业务招待费报销依据是经批准的招待申请单,员工在报销时必须提供,同时填写《业务招待费报销审批单》(XY/B02-001-004)。 4.2.2 报销标准按《新亚休闲用品有限公司业务招待费、差旅费报销管理办法》(XY/02-003)执行,报销流程见附件。 4.3 汽车消耗费用 4.3.1 汽车消耗费用包括油费、过路过桥费、年季检测费、保险费、洗车补胎费、停车费、司机出车长途行车里程补贴费。 4.3.2 司机报销过路过桥费和司机出车长途行车里程补贴费时,需填制差旅费报销单及乘车人经批准的派车单原件。 4.3.3 总经理车辆费用由驾驶员负责报销过路过桥费和司机出车长途行车里程补贴费,由驾驶员填制差旅费报销单,公司行政部复核签字,执行总经理审核签字。 4.3.4 驾驶员在报销现金加油发票时需提供行驶公里数及加油人证明签字。 4.3.5 在报销年季检测费、保险费、洗车补胎费、停车费时需填制《费用报销单》。报销流程见附件。 4.4汽车修理费 4.4.1 汽车修理费用报销按照车辆管理有关制度要求执行,报销流程见附件。 4.4.2 需要修理时,应根据授权批准额度先申请同时进行价格报批,批准后再进行修理,特殊情况下事先无法申请的要在事后补办,车辆日常维修由公司行政部审核、审批;车辆的大修理由执行总经理审核,总经理审批。 4.4.3 报销时应提供经批准后的报价单及正式发票,修理费报销需由修理车辆驾驶员签字证明;替换部件需要交公司废品入库,由废品库开具入库单证明。 4.5维修费 公司维修费用主要是对公司机器设备、办公设施、用具及生活后勤设施、基建维修等一些维护修理,维修前必须填写维修申请单,根据权限办好审批手续,报销时使用部门对维修结果进行检验 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 连同申请单一并提交。报销流程见附件。 4.6办公费(用品采购) 各部门的办公用品统一由公司行政部集中采购,由各部门填写申购单,部门主管审核后报行政部复核,根据权限办理审批手续后,由行政部定点集中采购,电脑及配套设备需由执行总经理、总经理审批。办公用品采购到公司后,按公司办公用品 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 办理相应验收入库手续后,报销时必须附入库单,办公用采购付款填写《付款申请单》(XY/B02-001-001),费用填写《费用报销单》,报销流程见附件。 4.8 业务专项费用 各部门每年开展业务的专项业务,需有年度业务费用预算,经总经理批准后作为年度业务经费开支报销依据,财务部根据年度业务费用预算进行审核;没有年度业务费用预算,需先申请费用开支批准。报销流程见附件。 4.9 特殊费用、超标费用、总经理特批费用 特殊费用、超标费用等报销一律需经总经理批准后方可报销。 5.其它。 5.1 本规定由财务部负责制订与解释。 5.2 本规定自总经理批准之日起执行。 附件:费用报销流程 项目 费用类别 业务部门 部门领导 财务部 执行总经理 总经理 报销流程 审批 权限内 审批 权限外 审签 审核 报账 复核 差旅费 招待费 审批 审核 复核 申请 特殊费用、超标费等 费用报销单 专项费 办公费(用品) 汽车消耗费用 汽车修理费 维修费 首次发布实施日期 制 订 审 核 签 署 第一次修订日期 制 订 审 核 批 准 第 3 页 共 3 页
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分类:企业经营
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