首页 超市采购业务流程图

超市采购业务流程图

举报
开通vip

超市采购业务流程图-PAGE.z.超市采购一般业务管理总流程采购部与供给商洽谈新商品引进"旧供给商新商品引进流程"是否新供给商否是"新供给商商品引进流程""订货管理作业流程""收货工作流程"商场进展商品销售、管理采购部与卖场共同分析是否有滞销或质量问题"退货管理流程"采购部处理解决是采购局部析经营是否有问题是否信息部:新商品试销是否已经到期否是"新商品转正流程""供给商分析淘汰流"程是否新供给商需"结算流程"不需超市新供给商商品引进流程采购员洽谈新供给商及新商品将供给商详细资料列表,上报采购经理审批。并注明更换供给商原因:如供...

超市采购业务流程图
-PAGE.z.超市采购一般业务管理总流程采购部与供给商洽谈新商品引进"旧供给商新商品引进流程"是否新供给商否是"新供给商商品引进流程""订货管理作业流程""收货工作流程"商场进展商品销售、管理采购部与卖场共同 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 是否有滞销或质量问题"退货管理流程"采购部处理解决是采购局部析经营是否有问题是否信息部:新商品试销是否已经到期否是"新商品转正流程""供给商分析淘汰流"程是否新供给商需"结算流程"不需超市新供给商商品引进流程采购员洽谈新供给商及新商品将供给商详细资料列表,上报采购经理审批。并注明更换供给商原因:如供货价较低、是生产厂家等商品是否已有经营已有经营不同意无将供给商详细情况资料列表填写"新商品录入资料表"和"供给商录入表"申报采购经理/审批采购部录入组录入:1、新供给商资料2、新商品资料3、设定商品状态采购员下新品订单,并通知卖场超市旧供给商新商品引进流程供给商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈不同意采购文员填写"新品录入资料表"采购部主管/经理签名同意并由采购总监签字确认同意采购部录入组录入新商品资料并确认新品资料单转交卖场负责经理采购员下新品订单,并通知各卖场超市联营及代销供给商引进流程采购部与供给商协商代销或扣点条件不同采购主管与供给商草签联营或代销MATCH_ word word文档格式规范word作业纸小票打印word模板word简历模板免费word简历 _1714169250079_0意供给商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购经理审核同意总经理签名是否同意不同意同意采购员与供给商合同签署备案〔一式三份〕供给商留底采购部留底财务部留底采购文员填写"新品录入资料表"和"供给商资料表"整理费用收取清单采购部录入小组供给商和商品资料,进入订货程序超市购销〔自采〕流程采购部与卖场协商商品订货数量不同意上报总经理并征求意见同意采购经理在"现金使用申请单"上签名财务经理签名确认采购员下订单财务部出纳员与采购员提货并且付款超市新商品转正流程信息部每周一次检查,试销已到期新商品类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存信息部出"需淘汰到期新商品明细表"采购部、卖场考评给出书面意见第一次采购经理审阅签字通知采购部及信息中心商品转正保存第二次淘汰未退通知信息部淘汰及退货期限采购部将商品根底资料属性改为:不可订、不可进货通知信息部检查到期是否已退货退货流程财务部结清余款及费用已退货超市供给商分析淘汰流程信息部每周进展一次检查,已入场三个月供给商,以及供给商销售排行榜编号、供给商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额……信息部列〈供给商经营情况一览表〉采购部签署是否保存意见并交采购经理确认签名通知信息部:淘汰供给商及最后期限信息部检查是否按时完成通总经理签名是否保存知通知:采购部、财务部、营运部、信息部该供给商转正采购及总经理采购部将该供给商资料订为不可订或不可进退货流程采购部书面填报各厂家特别费用清单财务部汇总并收取厂家各项费用财务部结清供给商余款超市赠品送货流程采购部卖场执行商品进货流程1、录入商品验收单2、手工填制赠品收货单一式两联,收、付货双方代表签字后自留一联,另一联返供货商。3、执行商品入卖场流程4、赠品入赠品库收货部1、根据用途,从赠品库中提出赠品,组织发放。2、未发放完的赠品,视具体情况上报有关领导批准后,可移交行政库、供货商或转为自营商品出售。卖场供货商行政库卖场经理该类商品经营柜组超市场、场外促销活动流程1、供给商自行举办的活动:向采购部提出申请,并上报活动 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 供给商1、审核方案,与供给商洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。2、视情况制定费用 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 。3、采购总监审核、签批。4、开具交费单据。采购部财务部收取费用,开具收据。企划部审核收据,安排活动卖场安排活动场地2、公司举办的活动:1、拟订活动方案,通知参加活动的供给商,并与之洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。2、视情况制定费用标准。3、采购经理审核、签批。4、开具交收单据。采购部财务部收取费用,开具收据。企划部1、审核收据。2、企划部通知相关部门配合工作。
本文档为【超市采购业务流程图】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
该文档来自用户分享,如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服,我们会及时删除。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
下载需要: 免费 已有0 人下载
最新资料
资料动态
专题动态
个人认证用户
wsqfg88
项目管理施工技术
格式:doc
大小:60KB
软件:Word
页数:3
分类:教育学
上传时间:2022-07-05
浏览量:2