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研发部程序文件(6)

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研发部程序文件(6)1.  目的为确保本公司优质的产品满足市场的需求,特制定此产品开发改进程序。2.范围本公司内所有研究、新产品开发、产品改进和产品应用均适用。3.定义3.1客户产品:根据客户提供的3D图文件和样品进行实现。3.2产品开发:指新设计开发,研制出新系列的产品。3.3产品改进:指在原有产品与零部件的基础上,对新的功能、外型、结构等进行研究。3.4产品应用:指对现有产品的实际应用范围的确认或增加附件以达到产品的实际应用成为可能。4.职责4.1 技术开发部经理:是本程序的所有人。4.2 业务部:负责市场信息的收集。4.3 项目...

研发部程序文件(6)
1.  目的为确保本公司优质的产品满足市场的需求,特制定此产品开发改进程序。2.范围本公司内所有研究、新产品开发、产品改进和产品应用均适用。3.定义3.1客户产品:根据客户提供的3D图文件和样品进行实现。3.2产品开发:指新 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 开发,研制出新系列的产品。3.3产品改进:指在原有产品与零部件的基础上,对新的功能、外型、结构等进行研究。3.4产品应用:指对现有产品的实际应用范围的确认或增加附件以达到产品的实际应用成为可能。4.职责4.1 技术开发部经理:是本程序的所有人。4.2 业务部:负责市场信息的收集。4.3 项目经理:负责产品范围定义和确认,进度跟踪。4.4技术开发部:负责对新产品进行开发和产品发布。4.5品质部:负责检验标准制定及样品检验。4.6生产部:负责协助样品试制及小批量试产安排。5. 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 5.1流程图 步骤动作职责结果( 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 单/ 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 )01业务部技术部其他人员《项目申请单》02技术开发部《产品可行性评估报告》03总经理04技术开发部《模型样品计划进度表》《产品物料明细》05技术开发部《样品零件申购单》06技术开发部07技术开发部品管部《样品检测报告表》08技术开发部09技术开发部《实样计划进度表》10技术开发部《产品物料明细》《产品技术参数表》11技术开发部12技术开发部采购部《打样跟踪反馈单》《样品零件申购单》13技术开发部14品管部《样品检测报告表》15技术开发部客户16技术开发部《培训记录表》17技术开发部18品管部《检验标准》19生产部《小批量试产申请单》20项目经理《小批量生产 总结 初级经济法重点总结下载党员个人总结TXt高中句型全总结.doc高中句型全总结.doc理论力学知识点总结pdf 报告》21生产部《首批量产申请单》22项目经理《首批量产总结报告》23业务部《半年度分析报表》《年度分析报表》24技术开发经理5.2、工作任务职责单位:序号A:申请部门E:执行部门P:参与部门D:决定部门项目负责人总经理副总经理营销部采购部技术开发部品管部生产部任务项目1项目申请:产品特性、概念定义PPAA2项目评估:会议决定可行性PD/EPP3项目审批DAA4初始设计APE5零部件申购ADP/EP6模型样品制作ADEP/E7模型样品组装AE8模型样品检测APEP9模型样品确认ADE10实样评估及计划ADPEPP11设计优化PE12模具、夹具、刀具设计及制作PDPA/EPP13零部件申购PDEAP14样品制作PDA/EPP15样品装配PA/EP16样品检测ADE17样品确认ADE18技术文件输出,产品发布及培训PPPPEPP19工艺流程制定PDE20产品质量策划PDPE21小批量试产ADPPE22小批量试产会议总结DPPPEPP23首批量产ADPPPPE24首批量产会议总结DPPPPEPP25销售跟踪及分析PDPEPP26程序评估E5.3流程图描述5.3.1项目申请:业务部或技术开发部根据市场行业所收集到的信息进行对产品开发或改进,定义须说明清楚是新开发或原有产品改进,所需达到的功能、结构、材料性能、外型规格、相关标准、使用环境、成本目标、销售预测等,特别对产品外型要起草图或描述清晰,并填写《项目申请单》交给技术开发部。其他人有产品创新也可以做申请。5.3.2项目评估:技术开发部接到《项目申请单》及时组织相关人员进行可行性分析并填写《产品可行性评估报告》,申请人将报告交给业务部经理审核再报总经理批准,再转交技术开发部。5.3.3项目评审:得到审批后技术开发部经理组织相关人员召开进度评审会议:确定进度完成时间;同时任命出“项目负责人”,由项目负责人编制《模型样品计划进度表》或《实样计划进度表》,负责全程跟踪与协调。5.3.4初始设计:1)如是新品开发或原品改进时,技术开发部按计划进度表开始初始设计,做出相关技术文件,提供给模型样品制作。2)如客户提供实样或已经设计好的3D图档,经过审查后直接进入实样计划进度表,进行设计优化及输出,如有更改客户原外形或结构设计时必须与客户沟通确认,得到同意后要求客户在工程图签名。5.3.5模具、夹具、刀具设计及制作:得到产品优化设计确认后才能开始设计模具、夹具、刀具,经内部评审或客户确认通过后才能执行下一步动作。模具、夹具设计执行《模具设计开发与改进程序》。5.3.6样品制作及组装:技术员根据相关的技术资料进行模型打样或实样打样,外协件的填写《样品零件申购单》交给采购部。按计划进度执行,把外协件和自制件进行组装。样品制作过程中,由打样技术员及时填写《打样跟踪反馈单》,描述各工序存在的问题及改善意见,交给项目负责人。5.3.7样品检测:品质部负责实样样品或模型样品的外协零件和自制零件进行检验,并填写《样品检验报告表》,由技术员核对,如不合格要求重新设计和制作。零部件检验合格后由技术员进行组装,再交给品管进行检验外观、功能等项目,完毕后交给技术部负责判定结果。由项目负责人再核算加工成本。5.3.8样品确认:设计工程师根据《样品检验报告表》进行复核,并判定结果;确认合格后把样品交给业务部确认,有必要时提供《样品检验报告表》,项目负责人及时跟踪确认结果,确认不合格时召集相关人员召开研讨会,将客户反馈的问题一一做出改善对策,及时重新设计及制作,多次确认不合格时,客户会取消该项目,或由于我们技术能力未达到,由项目负责人申请取消该项目,业务员及时与客户沟通说明。5.3.9技术文件输出:样品确认合格后,及时优化技术文件(3D图电子文件、3D模具电子文件、3D夹具电子文件、夹具工装图、刀具图、铸件毛坯图、产品零件图、产品组装(爆炸)图、产品物料明细表、产品技术参数表)并输出;项目负责人与设计工程师组织相关人员召开产品发布会与培训,主要针对产品在生产过程中的工艺、品质控制要点,以及产品组装的物料特征。5.3.10工艺流程制定:工艺工程师根据已经确定输出的技术文件进行生产工艺流程、工装夹具、简易设备等设计,并组织相关人员评审讨论;确定后根据生产工艺流程要求进行工装夹具、简易设备制作。输出文件有《工艺流程图》、《加工工艺卡》、《磨抛工艺卡》、《模具档案》、《工装夹具图》、《工装夹具档案》、《刀具档案》、《简易设备制作图》。模具、夹具、刀具、专用设备交给生产部签收。项目负责人和设计工程师组织相关人员进行工艺、工装及专用设备使用培训。5.3.11产品质量策划:品管部根据产品的特性制定《品质监控策划》以及《检验标准》,经技术开发部审核,副总经理审批才能发放执行。5.3.12小批量试产:项目负责人负责跟生产技术、生产部、采购部、品管部进行小批量试产讨论确认,并填写《小批量试产申请单》;各部门各负其责按时执行产品小批量试产:采购部负责物料采购;生产部负责物料计划和生产安排以及统计;生产技术、负责模具、夹具、刀具和其他设备工具提供,现场工艺操作指导及跟踪,存在的问题记录;品管部负责生产过程检验并统计。项目负责人负责全程跟踪与协调,并填写《小批量试产总结报告》。注:自主研发产品小批量试产:50-100PCS之间。OEM产品首次订单500PCS以下不作小批量试产,直接转入“首批量产”过程。5.3.13小批量试产总结:小批量试产完后,由项目负责人及时做出总结,并组织相关人员召开总结会议,把所存在的问题反馈给相关部门,要求及时优化及纠正(必须注明完成时间,负责人、执行人);根据试产的结果,由项目负责人再次核算生产成本。如试产一次性合格率低于75%,生产成本超过评估时的成本,视为试产不合格,项目负责人根据改善完成时间重新做第二次小批试产计划。5.3.14首批量产:项目负责人负责跟生产技术、生产部、采购部、品管部进行首批量产讨论确认,并填写《首批量产申请单》;各部门各负其责按时执行产品小批量试产试产过程中存在问题的,由生产部各单位做记录。项目负责人负责全程跟踪与协调,并填写《首批量产总结报告》。注:100以上为首批量产。5.3.15首批量产总结:首批量试产完后,由项目负责人及时组织相关人员召开总结会议,把所存在的问题反馈给相关部门,要求及时做出纠正预防措施(必须注明完成时间,负责人、执行人);由项目负责人根据首批量产的结果再核算生产成本。如量产一次性合格率低于75%,视为量产不合格,项目负责人根据纠正预防措施完成时间重新做第二次首批量产计划。5.3.16销售跟踪及分析:业务部负责产品销售做策划,并把产品列入公司产品目录中,将产品投放市场。统计产品销售情况并做出《半年度分析报告》、《年度分析报告》。将客户对产品品质问题及时反馈回公司品管部,再由品管部组织相关人员进行评审,要求及时做出纠正预防措施并执行(必须注明完成时间,负责人、执行人),有必要时提供给客户。5.3.17程序评估:技术开发部经理作为本程序的所有人,应每半年度对该项目进行综合评估,以确保本公司新品开发能满足市场或客户不断变化的需求的能力。6.参考文件物料采购管理程序订单审查程序订单实现程序7.表格单据《项目申请单》《新产品可行性评估报告》《模型样品计划进度表》《产品物料明细表》《样品零件申购单》《实样计划进度表》《产品物料明细》《产品技术参数表》《打样跟踪反馈单》《培训记录表》《检验标准》《小批量试产申请单》《首批量产申请单》《半年度分析报表》《年度分析报表》FileHistory文件履历No.序号Change更改内容Revision版本date修改日期DCN文件更改单号
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