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纠正和预防措施7p纠正和预实施程序公司LOGO文件标题文件编号:DX-2010068保密级别:机密文件版次:A01审批:王江山审核:陈立山编制:王俊杰文件发放范围:序号单位签收序号单位签收序号单位签收1□总经办7□冲压车间13□人事行政部2□市场部8□压铸车间14□财务管理部3□销售部9□精加车间15□供应链管理部4□工程部10□膜切车间16[□交货管理部5□模具部11□组装车间17□生产计划部...

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纠正和预实施程序公司LOGO文件标题文件编号:DX-2010068保密级别:机密文件版次:A01审批:王江山审核:陈立山编制:王俊杰文件发放范围:序号单位签收序号单位签收序号单位签收1□总经办7□冲压车间13□人事行政部2□市场部8□压铸车间14□财务管理部3□销售部9□精加车间15□供应链管理部4□工程部10□膜切车间16[□交货管理部5□模具部11□组装车间17□生产 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 部6□自动化部12□切片车间18□仓储中心纠正和预防 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 编号:S-QP-23中山桑芭丝服装有限公司版本/修改状态:A/0程序文件实施程序生效日期:2002年月日页码:第1页,共3页拟制:朱文君审核:批准:1•目的对质量管理体系及其运行过程中出现的明显或潜在的不合格,实施有效纠正或预防措施,以消除不合格产生的原因,防止再发生,从而达到持续改进的目的。2•适用范围适用于本公司质量管理活动中发生的现存或潜在不合格的纠正和预防,包括生产 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 的不合格品,内审、外审不合格项。3•职责3.1管理者代表负责严重不合格发生的纠正和预防措施确认,必要时向总经理汇报。3.2企管培训部负责体系不合格的纠正和预防措施的跟踪检查。3.3质检科负责生产流程中的不合格及客户抱怨的纠正和预防措施的跟踪检查。3.4各部门负责与本部门相关不合格的原因分析,根据要求制定纠正与预防措施并实施。4.工作程序4.1不合格的信息来源4.1.1产品质量的异常;4.1.2数据分析结果;4.1.3内审、外审、管理评审中的不合格项;4.1.4顾客抱怨和顾客要求;4.1.5供应商供应不合格;4.1.6质量体系日常运行中的异常。4.2不合格确认准则编号:S-QP-2版/修:A/0页码:第2页,共3页421质量管理不合格是指符合以下二种之一:根据《不合格品控制程序》中的标准,确定不合格品是否符合有关技术指标。不符合管理体系文件,包括质量手册、程序文件、指导书。4.3纠正和预防措施需求评价4.3.1管理评审、内审、外审中发生的不合格项、质量体系运行异常,应采取纠正或预防措施,由管理者代表或企管培训部下达指令。4.3.2生产过程中出现的批量不合格、报废、顾客投诉和退货等,需采取纠正和预防措施,由质管部下达指令。4.3.3针对明显的不合格采取纠正措施,针对潜在的不合格采取预防措施。4.4纠正和预防措施实施和确认时机4.4.1内审或外审及管理评审中发现的不合格、质量运行异常的纠正和预防由企管培训部组织相关部门按《管理评审程序》《内部审核程序》实施。4.4.2顾客投诉的纠正和预防按《客户满意度测量程序》实施。4.4.3生产过程中出现的批量不合格、报废及退货:由质管部填写“质量异常纠正单”交 责任 安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权 部门;责任部门调查、分析不合格的原因,制订纠正和预防措施,报质管部核准;若质管部为责任部门,提出的纠正和预防措施 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 由管理者代表核准。对于涉及多个部门的重大质量问题,则由质管部组织相关部门召开质量分析专题会,分析问题产生的原因,落实责任部门,由质管部综合提出纠正和预防措施,管理者代表核准。4.4.4对于同一供应商连续出现2批材料被拒收或连续10批材料中有3批被拒收时,由质管部向供应商发出“质量异常纠正单”,责成其拟定并实施纠正措施,于商定的限期内回传。4.4.5纠正和预防措施实施后,不合格部门的主管和质管部/企管培训部需编号:S-QP-2版/修:A/0页码:第3页,共3页进行跟踪检查,对效果进行确认。若不合格未得到纠正,应对纠正和预防措施进行论证,重新制定有效的措施。446供应商纠正和措施的实施,可通过其下一批来料进行验证。4.5体系文件的修改4.5.1若不合格的发生为质量体系方面的原因,或因有关文件不具备可操作性,制订纠正和预防措施关系到体系文件的修改,可按《文件和资料控制程序》相关条款修订体系文件。4.5.2对于在采取纠正和预防措施过程中确认有效的方法,应纳入相关的文件,使质量管理体系不断改进、完善。4.6纠正和预防措施实施过程中形成的质量记录,由指令下达部门按《质量记录控制程序》收集、保存。4.7纠正和预防措施的有关信息作为管理评审的输入。5•相关文件5.1《文件和资料控制》5.2《质量记录控制程序》5.3《管理评审程序》5.4《内部审核程序》5.5《顾客满意度测量程序》6.质量记录6.1质量异常纠正单
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