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员工出差管理规定
ThismanuscriptwasrevisedbyJIEKMAonDecember15th,2012.员工出差管理规定员工出差 管理办法 关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载 一、目的:为加强公司员工出差管理工作,严格出差纪律,特制订本办法。二、适用范围:公司所有员工出差须遵守本管理办法。三、出差审批程序。公司员工出差,须事先详细填写《出差 申请表 食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表 》,并需经部门主管签署意见,必要时报总经理批准;如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的,返回后应在二个工作日内及时补办有关手续,如未补办或补办未获批准的,按旷工处理,所有费用自行承担。四、出差后需履行的手续员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数,出差往返具体时间,交部门主管审核,凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交人力资源部备案;员工出差须按时返回,如特殊情况不能按时返回,须电话提前 请示 关于预备党员转正的请示关于招聘人员的请示增加职数的请示复产请示文档专项资金请示 主管领导。出差返回后,应在二个工作日内及时相关手续,如未补办或补办未获批准的,按旷工处理,费用自行承担。五、差旅费预借、报销手续员工出差如需预借差旅费,须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续;部门主管审核《出差申请表》,签字确认往返时间后,出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续;员工出差返回后须在每周一办理上周报销手续;办理差旅费预借、报销手续时,公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务未清,无特殊情况不得办理新借款手续。六、差旅费预借款额度员工省内出差预借差旅费不得超过500元/人;员工省外出差预借差旅费不得超过1000元/人;超出以上额度的预借差旅费的报总经理特批。七、差旅费审批权限员工出差预借差旅费1000元以下,由部门主管审批;员工出差预借差旅费超过1000元,由部门主管审批,再报总经理批准。八、差旅费 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 员工出差交通费报销标准正常情况下实报实销(火车、汽车、轮船)所有报销需要正规发票,不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门主管审核报总经理签字方可报销。如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。住宿费和出差补助费标准职别差旅费、招待费报销标准住宿费标准餐费补助交通工具省会城市其他城市省会城市其他城市市内长途员工60元/天50元/天30元/天24元/天公交地铁火车九、出差交通费标准管理员工出差须严格按照上述标准执行。如确属特殊情况需超出标准,须注明原因,批准后方可报销;部门经理出差,一律乘坐火车,若连续乘车超过8小时或过夜超过6小时的,可购买硬卧;普通员工出差乘坐火车,若未购买到硬座票,连续乘坐超过8小时或过夜超过6小时的,公司按本次硬卧票价的60%给予补助;普通员工出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的,须填写《乘坐飞机或软卧申请》,经总经理批准后方可乘坐软卧或飞机,否则按本次到达目的地的火车硬座票价给予报销。十、出差住宿费管理无特殊原因,住宿费超标部分一律自理。十一、出差市内交通费管理员工报销出差地,市内交通费须注明日期、起止地点、事由,如有特殊情况,须注明原因,经批准后方可报销;财务部在核准出差交通费时,往返车站、机场等进出港的交通费实报实销,不受限额限制,但出差人须分别列出,出差地点的市内交通费及进出港交通费,若未分别列出,一律视作出差地点市内交通费处理。十二、出差补助管理员工出差经批准报销招待费的,当餐餐费不再报销;参加由本公司或厂家承担全部费用的会议及培训、学习,不享受公司出差补助。十三、出差纪律员工出差须严格遵守公司出差纪律,积极主动完成公司安排的出差任务;员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理,在《出差申请表》未获批准前,不得办理差旅费预借手续;在《出差申请表》未获得批准前不得办理报销手续;员工出差,须严格按照《出差申请表》中批准的地点、路线执行,若确需改变,须请示部门主管或公司分管领导。凡因私改道,经批准后按事假处理,绕道交通费、住宿费自理。十四、本 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 从颁布之日起施行。解释权属于财务部和人力资源部门。
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