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金蝶财务软件操作流程以及使用技巧大全(1)金蝶财务软件操作流程以及使用技巧大全你知道金蝶财务软件操作流程以及使用技巧吗?你对金蝶财务软件操作流程以及使用技巧了解吗?下面是为大家带来的关于金蝶财务软件操作流程以及使用技巧的知识,欢迎阅读。一、新建账套在系统处直接单击“新建”,输入文件名,保存(在系统处新建账套必须在没有选中账套的前提下,如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套)。下一步输入账套名称,此处名称一定为单位全称,它将出现在所有的打印输出资料中。选择行业后双击或单击“详细资料”,可以查看所选行业的预设科目表。科目级别最长为6级,最多为15位。建议采用...

金蝶财务软件操作流程以及使用技巧大全(1)
金蝶财务软件操作流程以及使用技巧大全你知道金蝶财务软件操作流程以及使用技巧吗?你对金蝶财务软件操作流程以及使用技巧了解吗?下面是为大家带来的关于金蝶财务软件操作流程以及使用技巧的知识,欢迎阅读。一、新建账套在系统处直接单击“新建”,输入文件名,保存(在系统处新建账套必须在没有选中账套的前提下,如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套)。下一步输入账套名称,此处名称一定为单位全称,它将出现在所有的打印输出资料中。选择行业后双击或单击“详细资料”,可以查看所选行业的预设科目 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 。科目级别最长为6级,最多为15位。建议采用“自然月份”和“会计年度由1月1日开始”,选择账套的启用期间,表示从某月开始进行电脑账务处理。完成,进入初始化。二、初始化设置1、币别:增加,输入代码和名称,在启用账套当月输入期初汇率,如:USD美元7.2HKD港元0.982、会计科目:在此可添加、修改和删除科目。有外币核算的科目可选择“核算单一外币”或“核算所有币别”,勾选“期末调汇”。有往来业务核算的科目可设置“单一或多核算项目”,勾选“往来业务核算”。存货类科目可勾选“数量金额辅助核算”,输入计量单位。3、核算项目:在此增加往来单位、部门和职员的资料。在“往来单位”页输入往单位代码和名称。在“部门”页,逐个输入部门代码和名称。在“职员”页,注意增加新的职员类别,如果类别为“不参与工资核算”,则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。注:已离职人员选择“不参与工资核算”4、初始数据:白色区域直接录入。黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。如果是年初(1月)建账,只需录入期初余额。年中建账(2-12月),则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。分币种数据录入:在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入,如选择“美元”,则可输入设了美元核算的科目,选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。选择“综合本位币”可对输入的所有币种金额进行汇总计算。注:“综合本位币”窗口只能看不能进行修改。初始往来业务资料录入:双击“应收账款”等设有往来核算的会计科目区域,增加,输入往来业务编号,同一笔经济业务只有一个编号,编号最长20个字符。选择发生日期,输入摘要,借方或贷方发生额,选择核算项目代码,增加。注意:只有相同业务编号的金额可以进行计算。固定资产在窗口左上角下拉框中选择固定资产模块进入,然后点新增,增加固定资产卡片。试算平衡:全部数据输入完毕,试算平衡。平衡以后,可以启用账套。5、启用账套:账套一旦启用,就意味着关闭初始化界面,所有初始化资料都不能修改。单击“启用账套”,根据系统提示一步步进行。注意备份路径。账套的恢复:如果系统遭受破坏,或初始化有误,可以利用备份文件进行恢复,文件——恢复,找到备份文件,打开,在“恢复为”窗口,输入文件名,保存。然后单击“打开账套”,找到刚刚恢复的账套文件,打开即可修改。万一备份文件找不到,可新建一个账套,文件——引入——初始数据,找到源账套,即可将所有初始化资料全部引入。三、操作流程凭证输入——审核——过账1、凭证输入:常用功能键:F7=获取,可获取常用摘要和科目代码、核算项目和业务编号,敲键盘上的小数点两下,自动携带上一条摘要。敲两下反斜杠,自动携带第一条摘要。可以利用摘要库输入常用摘要,用的时候直接调用。空格键可进行借贷方余额切换。自动找平:CTRLF7,负数:输入数字后按一下减号键。F5新增一张凭证,F8自动保存,F11调出金蝶计算器,F12输入计算值。银行存款类科目需要填写结算方式,结算号,结算日期。应收账款类设了“往来业务核算”的科目必须输入往来单位和业务编号。原 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 等设了数量金额辅助核算的科目只要输入数量和单价,金额自动计算。外币科目输入原币,本位币自动折算。涉及到退货凭证,建议采用“科目相同,红字相冲”的方式输入凭证,以便于出报表时从账上取数。在会计分录序时簿里,删除最后一笔凭证,可以马上删除。如果是删除中间任意一笔凭证,只是打上“作废”标记,再单击一次删除,才能*删除。在“作废”之后可以“恢复”。2、凭证审核:凭证制单与审核不能为同一人,必须增加一个具有审核功能的操作员单张审核:直接单击凭证工具栏上的“审核”键,再单击一次即可取消。成批审核:在“凭证过滤”窗口设定范围,定义会计期间,选择“全部”或“未审核”凭证,确定。单击“/成批审核”或工具栏上的“批审”按钮,提示是否成批审核?是。反审核:先换上审核人,选择“成批审核”,单击“/成批销章”,可成批反审核,如果只要单张取消,首先选中凭证上的任一分录,单击工具栏上“审核”,打开凭证后,再单击凭证上方的“审核”键,即可单张取消审核。3、凭证过帐:根据系统提示逐步进行。也可以部分过帐,在“凭证过滤”窗口选择凭证范围即可。反过帐:CTRLF11,也可以部分反过帐,只有系统管理员才有反过帐的权限。4、增加操作员:系统维护——用户管理,在“用户设置”下“新增”,选择用户组,输入操作员名字和安全码(5-16个字符),确定,授权,在“权限分配”窗口设置相应的权限,权限范围根据实际选择“所有用户”或“本组用户”,授权,提示授权成功。注意:安全码不同于密码,也可在此窗口增加新的用户组。更换操作员:文件——更换操作员,在下拉框里选择自己名字,直接更换。或者直接右单击右下方操作员处,也可直接更换操作员。密码在系统维护——修改密码设置,原密码为空。5、模式凭证的运用:在“模式凭证”窗口新增,输入名称,选择或增加类别,选择凭证字。勾选“常用模式凭证”,输入摘要,获取借贷方科目代码,保存。也可在输入凭证时,在凭证保存前先保存为模式凭证,单击“/保存为模式凭证”,再保存该张凭证。下次再做相同内容的凭证时,在凭证输入界面单击“/调入模式凭证”。四、固定资产1、增加固定资产:类似于初始化的固定资产卡片输入。输入固定资产代码和名称,入账日期和增加方式,选择使用部门及折旧费用科目和减值准备对方科目等,录入完毕,单击“记帐凭证”,系统给了一张不完整的记帐凭证,补全凭证后保存,回到卡片确定。系统自动生成的凭证不允许修改,只能修改卡片。2、减少固定资产:单击“减少”,获取代码,选择减少日期和减少方式,单击“记帐凭证”,补全凭证后保存,回到卡片确定。减少的固定资产首先纳入“固定资产清理"科目,在收到相关收入和付出费用之后,“固定资产清理”没有余额。3、其他变动:不增不减,信息发生变动,如果原值或折旧没变动,不需要调整凭证。进入其他变动,选择固定资产,前面三项只能查看不能修改,后面增加了三项内容,可在变动信息框进行修改如果原值或折旧发生变动,只需输入调整的原值或折旧数额。4、工作量录入:在本月以前录入的以工作量法提折旧的固定资产,需要录入本月工作量。本月增加的到下月输入工作量。直接输入即可。5、计提折旧:根据提示一步步前进,自动生成凭证。6、变动资料查询:当本月变动资料过帐后,就只能通过本窗口查询。五、工资模块1、设置工资项目:新增工资项目,选择职员姓名、部门、职员类别等,增加基本工资、加班时间、加班工资、岗位津贴、奖金、应发工资、扣款、实发工资等,选择数值型。2、计算方法:(工资项目双击,运算符单击)加班工资=加班时间*5应发工资=基本工资加班工资岗位津贴奖金各公式已在资料上面注明,这里就不再重复3、数据输入:在已输入职员资料的前提下,输入白色方格的数字,黄色为设了公式的单元格,由系统计算。4、工资费用分配:根据提示前进,在“工资分配向导”窗口选择职员类别,选择工资项目,再选择费用科目代码和应付工资代码。每个职员类别都要逐一设置,如管理人员、销售人员等。完成后,系统自动生成一张凭证。5、银行代发工资文本文件:必须先将银行账号设为工资项目!名称类型长度小数项目或常数职员姓名文本8职员姓名工资金额数字142实发工资银行账号文本14银行帐号确定。出现银行代发工资文件,勾选“含无帐号职员”。文件——导出,选择引出类型,确认。选择保存路径,输入文件名,保存,再次确认。六、往来模块勾选了“往来业务核算”的科目才可使用。1、核销往来业务:选择会计科目和项目代码,一次只能选择一个往来单位,确定。使用“自动核销”可把同一业务编号余额为零以前的所有业务资料核销掉。反核销或手工核销使用双击所选记录,手工核销时系统不自动检验数字是否正确。在核销窗口,选择项目代码可以过滤到别的往来单位,但应同属于一个会计科目。
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