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试验室管理评审报告检测有限公司管理评审报告—————————————————————————————检测有限公司编制管理评审报告目录HYPERLINK\l"_TOC_250002"管理评审工作计划1HYPERLINK\l"_TOC_250001"管理评审通知表2部门工作报告………………………………………3管理评审报告………………………………………18HYPERLINK\l"_TOC_250000"改进措施计划及实施验证表19长治市华易工程检测有限公司管理评审工作计划评审目的对公司的质量体系的适宜性、充分性、有效性进...

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检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 有限公司管理评审报告—————————————————————————————检测有限公司编制管理评审报告目录HYPERLINK\l"_TOC_250002"管理评审工作计划1HYPERLINK\l"_TOC_250001"管理评审 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 表2部门工作报告………………………………………3管理评审报告………………………………………18HYPERLINK\l"_TOC_250000"改进措施计划及实施验证表19长治市华易工程检测有限公司管理评审工作计划评审目的对公司的质量体系的适宜性、充分性、有效性进行评审,确保质量体系满足实验室资质认定评审 准则 租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载 的要求,使实验室的管理体系不断完善与改进。评审时间2012年09月13日评审方式集中会议式评审主持人参加人评审内容政策和程序的适应性管理和监督人员的报告近期内、外部审核的结果纠正措施和预防措施的执行情况实验室间比对和能力验证的结果分析报告工作量和工作类型的变化分析预测报告申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析对资源配置报告以及人员培训教育情况分析质量控制情况分析改进建议及措施准备要求各部门根据评审内容的要求准备相应资料,于2012年09月13日前向主任提交以上评审内容书面报告。填报人:审批人:年月日年月日长治市华易工程检测有限公司管理评审通知表评审时间主持人2012年09月13日××评审地点评审方式参加人员名单公司会议室集中会议式评审部门综合办公室检测科检测科综合办公室综合办公室职务主任技术负责人质量负责人内审员监督员姓名签字备注管理评审所需输入文件及其准备部门和人员输入文件名称政策和程序的适应性管理和监督人员的报告近期内、外部审核的结果纠正措施和预防措施的执行情况实验室间比对和能力验证的结果分析工作量和工作类型的变化分析预测报告申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析对资源配置报告以及人员培训情况分析质量控制情况分析改进的建议及措施准备部门综合办公室检测科检测科检测科检测科检测科综合科检测科检测科检测科编写职务人员主任质量监督员质量负责人质量负责人技术负责人技术负责人主任质量负责人质量负责人质量负责人编制人批准人时间长治市华易工程检测有限公司部门工作报告第1页共2页部门综合办公室编制人时间2012.09.06议 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 工作总结以及政策和程序的适应性报告以《质量手册》和《程序文件》为指导,通过积极贯彻质量方针,以计量为基础,以 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 为准绳,为以后出具科学、公正的数据,为用户负责。各项检测设备符合标准并进行了检定;各类人员均以取得相应资格证书。能保证检测公司的部正常运行。门为了确保检测机构管理体系的适宜性、充分性、有效性工和效率达到检测机构质量目标,根据《实验室资质认定评审作准则》要求,特进行此次管理评审,我们要做好以下工作:报一、各部门要认真学习相关法律法规,政策文件,确保告各项工作符合法律规范、《评审准则》、《质量手册》、《程序内文件》的要求。容二、各岗位人员要履行岗位职责,把工作落到实处,做好人员培训及考核工作。三、对管理体系进行中可能出现的问题要做好监控工作,制定好预防措施并积极改进。备注:第2页共2页部门综合办公室编制人时间2012.09..06议题工作总结以及政策和程序的适应性报告四、坚定不移的落实质量方针和质量目标,使检测工作能够正常运行。部五、做好程序文件记录工作。门工作报告内容我检测公司即将迎来首次计量认证,以此为契机,全力改进做好前期的准备工作,对既定的政策及工作程序根据实际情意见况进行补充完善,使其顺利通过。备注:第1页共1页部门检测科编制人时间2012.09.10议题质量负责人工作总结2012年6月组织人员对《质量手册》、《程序文件》进行了部修订,并已发布予2012年10月1日起实施。对人员进行了宣贯门学习、考核。工2012年8月30日—9月7日,公司内审组对我公司质量体系作所涉及的全部要素进行了内审。内审组对试验报告、仪器设报备档案、现场考核试验人员等进行抽查。通过内审,审核组告认为,我公司《质量手册》和《程序文件》内容基本满足《实内验室资质认定评审准则》的要求。公司各部门基本能够按照容质量体系文件要求执行,但也存在一些问题,内审组根据核查结果报告查出三项基本符合项,各部门已积极整改完毕。一、做好质量监督工作,搞好对重点试验项目的监督,严防改进重大质量事故的发生。二、按照检定或校准计划对设备进行意见检定或校准。三、定期开展人员比对试验,以验证其检测能力,保证检测质量。备注:第1页共2页部门检测科编制人时间2012.09.10议题技术负责人工作总结本公司实验室质量体系已试运行,为了验证我们的检测活动及结果是否符合体系的要求,同时保证本公司的质量方针、目标、质量体系的适用性、有效性,并得到持续改进,现将工作情况汇报如下:部一、组织贯彻执行国家有关检测、检验的法令、法规、技门术标准和规范。通过网上查询,购买最新版本的相关书籍,工并对标准进行了查新工作,结果证实我公司采用的标准是持作续和有效的。报二、仪器配置工作所有检测仪器和设备均已授权的计量告机构进行检定和校准,并按规定程序完成期间核查,确保在内有效期内使用。关键仪器设备已配备了干湿温度计,须恒温、容恒湿的设备场所配备了空调机和自动控制器。经检查表明符合相关程序的要求,资源配制方面比较合理,已具备有效从事建筑原材料的检测工作能力。三、检测人员的培训情况质量体系文件发布后,为了落实质量体系的运行工作,分别组织了作业指导书、实验现场备注:第2页共2页部门检测科编制人时间2012.09.10议题技术负责人工作总结操作、仪器操作、维护及技术理论的培训学习,培训采用了提问、讨论和现场操作的形式,通过培训,使检测人员掌握部了质量体系的要求,加深对质量手册、程序文件和作业指导门书的执行能力。工四、设备的使用管理监督完成检测仪器设备周期检定或作校准计划、自校准计划、期间核查计划的审核工作;做好检报测设备操作人员的资质审核,对合格的检测人员进行仪器使告用授权;加强对结果有重要影响的仪器设备管理,监督设备内责任人定期进行保养、维护和检查,以保证检测设备符合规容定的要求。改进加强测量不确定度的培训,使其分析人员掌握检测所需的不意见确定度的评定方法。备注:部门综合办公室编制人议题质量监督员工作总结第1页共3页时间2012.09.10按照《实验室资质认定评审准则》的要求,根据公司《质量手册》和《程序文件》的规定,本人对检测公司计量认定前进行了以下几方面的质量监督工作:一、检查过程质量监督2012年6月对门窗物理性能检测部岗位进行了监督抽查,抽查了门窗产品的检测方法,当时全门部为现行有效标准,并查看了接样委托书,样品流转单,检工验原始记录,检验报告等,均符合文件要求。作二、结果报告和原始记录2012年7月两次分别对检测室报出具的检测报告和原始记录进行监督检查,检查到的报告和告原始记录都按《程序文件》规定进行审批、签发,原始记录内填写规范、更改符合规定,报告的存档、借阅、发放符合《程容序文件》要求,报告信息全面、准确。三、样品管理质量监督查看了样品存放室留存样品,检查中看到:接收登记信息准确、全面,样品编号唯一,标识清楚;委托协议书设计合理、信息全面、记录完整;样品管理员熟悉样品管理程序,符合《程序文件》要求。备注:部门综合办公室编制人议题质量监督员工作总结第2页共3页时间2012.09.10四、环境设施监督查看了各检测室温湿度,都已配备并显示准确;检查了标准养护室及养护箱控制设备;消防设施等,处于完好状态,满足实验室工作要求。五、人员及操作监督2012年8月12日对检测科检测岗位部人员杜军、毕学琴进行了现场检测监督,检测试验为耐碱网门布的拉拔试验,二人所做实验检测结果符合标准要求。工六、测量溯源的质量监督对公司内的仪器设备、标准物作质,参加能力比对情况进行监督检查,检查了仪器检定计划报和检定实施状况、标识状况,标准物质的有效性、标准物质告的使用记录和期间核查。检查的各项工作符合公司《程序文内件》的要求。容七、仪器设备监督对检测科使用设备进行监督检查,检查设备有唯一编号,有检定(或校准)状态标识,使用仪器都在检定有效期内,使用登记完整,仪器旁边有仪器操作规程,部分设备进行了期间核查。符合实验室认可准则及我公备注:第3页共3页部门综合办公室编制人时间2012.09.10议题质量监督员工作总结司文件的要求。部通过对以上七个方面的监督,我认为公司的质量管理体系门运行有效,检测过程各环节、各要素基本符合实验室认可有工关文件要求,从而能保证公司未来的工作质量和检测报告质作量。报告内容公司还应加强对新知识新技术的学习,加强对公司《质量手改进册》和《程序文件》的学习,使以后管理更规范,技术更进意见步,工作质量、报告质量更完善。备注:第1页共1页部门检测科编制人时间2012.09.11议题近期内、外部审核的结果首次报申,暂无外部机构评审。内审见公司《内部审核报告》。部门工作报告内容备注:第1页共1页部门检测科编制人时间2012.09.11议题纠正和预防措施的执行情况汇报纠正措施:一、适时组织人员进行培训学习。部二、尽快解决检测场所问题,使其有效分离。门预防措施:工一、制定学习培训计划,并严格执行。作二、购置仪器或增加项目前提前解决好场所问题。报告内容严格执行改进措施,并形成书面记录,做好有效性验证改进工作。意见备注:第1页共1页部门检测科编制人时间2012.09.11议题实验室间比对和能力验证的结果分析2012年10月12日检测室内进行了耐碱网布的拉拔实验的人员比对测试,二人实验结果符合标准要求。因公司还在首部次申请阶段,未接到上级业务能力验证通知。门工作报告内容实验室间比对开展较少,今后在计划、实施过程中加大改进这方面的力度。意见备注:第1页共1页部门检测科编制人时间2012.09.11议题工作量和工作类型的变化分析预测因我公司为首次申请资质认定,所以还没有业务工作量产生。部门工作报告内容改进意见备注:第1页共1页部门综合办公室编制人时间2012.09.11议题申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析因公司在申请资质阶段,还未正式开展业务,所以还没有涉及申诉、投诉及顾客反馈意见。部门工作报告内容坚持质量目标和质量方针,提升整体检测水平,力争各改进项检测工作规范、科学、合理、严防检测数据发生重大偏离。意见备注:第1页共1页部门检测科编制人时间2012.09.11议题对资源配置以及人员培训教育情况分析1、本公司开展检测项目所需仪器设备均已齐备,仅场地狭小;部2、人员培训较小,应严格按培训计划执行。门工作报告内容改进意见备注:第1页共1页部门检测科编制人时间2012.09.12议题质量控制情况分析第一,我们积极贯彻质量方针和质量目标。第二,搞好检测设备的维护、检定和自校准工作,保证仪器设备全部合格。部第三,组织人员学习,提高其道德素质和业务素质。第四,门搞好质量监督工作,开展了项目检测的人员比对试验,比对工结果误差在允许范围内,充分证明了我们的实验人员业务技作能是过硬的。第五、开展对重点实验项目的监督工作,确保报数据结果的真实、准确、可靠。告内容改进要做好质量监督工作,确保实验数据的真实、准确、可意见靠,严防重大质量故事的发生。备注:长治市工程检测有限公司管理评审报告第1页共1页评审议题管理体系的现状和适应性评审人员评审时间2012.09.13编制人批准人政策和程序的适应性管理和监督人员的报告评3.近期内、外部审核的结果纠正措施和预防措施的执行情况审实验室间比对和能力验证的结果分析报告内6.工作量和工作类型的变化分析预测报告7.申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析容8.对资源配置报告以及人员培训教育情况分析9.质量控制情况分析10.改进建议及措施评审由于各部门全力配合和努力工作,按照质量体系文件的要求,我公组司的工作做到有章可依,按程序办事,质量管理体系运行基本正常,可意以向省认评处报申实验室资质认定。见存通过内审也发现了存在的问题与不足,希望各部门引起重视,采取在预防和纠正措施避免问题发生。我公司现主要存在的问题与不足是:问1、培训学习机会少,人员整体业务水平还有待进一步提高;题2、检测场所小,影响到检测环境的控制。改结合存在的问题和不足,1、要做好质量监督工作,确保实验数据进的真实、准确、可靠,严防重大质量故事的发生。2、实验室间比对开意展较少,今后在计划、实施过程中加大这方面的力度。3、严格执行改见进措施,并形成书面记录,做好有效性验证工作。4、制定学习培训计划,并严格执行。5、购置仪器或增加项目前提前解决好场所问题。长治市华易工程检测有限公司改进措施计划及实施验证表根据管理评审报告要求,特作改进措施计划如下:第1页共1页责任部门改进措施计划完成时间验证结果及时间结果:检测室1、加强学习2、按计划检定或校准仪器和设备3、定期开展比对试验2012.09.20完成2012年09月20日结果:综合室制定相应的预防改进措施,并做好日常的监督记录,严防重大质量事故的发生2012.09.20完成2012年09月20日质量负责人意见改进措施积极有效、整改完成。签字:年月日主任意见改进已完成,要做好预防和改进工作,做好日常监督。签字:年月日填报人:验证人:年月日年月日
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