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质量控制风险评估报告

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质量控制风险评估报告TOC\o"1-5"\h\zHYPERLINK\l"bookmark0"\o"CurrentDocument"概述1HYPERLINK\l"bookmark2"\o"CurrentDocument"1.1基本情况介绍1HYPERLINK\l"bookmark4"\o"CurrentDocument"1.2风险评估目的1HYPERLINK\l"bookmark6"\o"CurrentDocument"范围1HYPERLINK\l"bookmark8"\o"CurrentDocument"...

质量控制风险评估报告
TOC\o"1-5"\h\zHYPERLINK\l"bookmark0"\o"CurrentDocument"概述1HYPERLINK\l"bookmark2"\o"CurrentDocument"1.1基本情况介绍1HYPERLINK\l"bookmark4"\o"CurrentDocument"1.2风险评估目的1HYPERLINK\l"bookmark6"\o"CurrentDocument"范围1HYPERLINK\l"bookmark8"\o"CurrentDocument"风险评估时间2HYPERLINK\l"bookmark10"\o"CurrentDocument"风险评估方法2HYPERLINK\l"bookmark12"\o"CurrentDocument"风险评估流程2HYPERLINK\l"bookmark14"\o"CurrentDocument"风险识别2HYPERLINK\l"bookmark16"\o"CurrentDocument"风险分析及评价2严重程度(Severity)3可能性(Possibility)3可检测性(Detection)3RPN值与SP值计算4风险水平分级4HYPERLINK\l"bookmark18"\o"CurrentDocument"5.2.6风险分析表11HYPERLINK\l"bookmark30"\o"CurrentDocument"风险控制21HYPERLINK\l"bookmark38"\o"CurrentDocument"风险评估结论25HYPERLINK\l"bookmark40"\o"CurrentDocument"审核批准25概述1.1基本情况介绍质量控制室由16名人员组成,其中QC主任一名,QC质检员15名,本科以上文化程度6名,大专文化程度9名,高中文化程度1名。所有人员均经 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 考核后上岗,培训内容包括相关法规、岗位操作规程、安全操作规程等。质检室设有精密仪器室、理化检测室、高温室、天平室、标本室、留样室、稳定性实验室。精密仪器有高效液相色谱仪、气相色谱仪、傅里叶变换红外光谱仪、原子吸收分光光度计、紫外一可见分光光度计等,各仪器均制定了使用操作及维护保养 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 规程。各物料及产品均制定了放行质量标准及检验标准操作规程。在药品质量检验环节可能存在的风险会导致检验结果失效、不能表征产品的真实特性甚至损害患者的利益。对质量检验过程进行系统、科学的风险评估,有效识别潜在风险点,科学降低潜在风险以消除可能造成的危害程度,提高检验过程的预防性,保证产品符合质量标准,特对质量控制系统进行风险评估。1.2风险评估目的正确的质量控制是产品放行的重要依据,基于风险管理的原则,对质量控制要素和过程进行风险识别、评估,对确定的风险因素进行分级并采取验证或有效的控制 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 ,以消除、降低风险至可接受的程度。范围质量控制风险评估是对实验室样品检验全过程的所有质量风险影响因素进行确认,对各个风险点进行分析,确定风险界别,制定风险控制措施,对严重的风险点进行验证,最大限度的降低风险的严重性,提高质量风险的可控性。风险评估时间2013年4月10日~2013年4月12日评估小组成员完成对质量控制过程当前现状的调查。评估小组召开第一次会议日期:2013年4月15日,质量控制风险管理小组根据质量控制过程当前现状的调查情况,对质量控制过程可能出现的失效模式进行分析、讨论。评估小组召开第二次会议日期:2013年4月17日,质量控制风险管理小组共同完成对质量控制过程的风险点进行定量。评估小组召开第三次会议日期:2013年4月18日,质量控制风险管理小组共同完成对排序后的风险项目进行失效原因的控制措施讨论,完成风险评估。风险评估方法进行风险评估所用的方法遵循FMEAJ术(失败模式效果分析)。风险评估流程风险识别风险识别是发现、认知和描述的过程。包括对风险来源的识别、历史数据、理论分析,风险管理小组成员使用头脑风暴法,分析了质量控制过程可能出现的各种影响产品质量、安全的主要因素的风险,即找出潜在的失效模式。质量控制过程的风险识别过程主要考虑法规、人员培训、仪器、环境及试剂试液等要素。风险分析及评价针对风险识别项中已识别出来的潜在失效模式,开始分析这些失效模式一旦发生所产生影响、危害,危害的严重程度、发生的可能性、可检测性等,并计算各种失效模式的风险指数。5.2.1严重程度(Severity)测定风险的潜在后果,主要针对可能危害产品质量、患者健康及数据完整性的影响。严重程度分为五个等级,如下:严重程度(S)描述定性定量毁灭性5质量事故造成违法或伤害顾客严重4质量缺陷造成严重不良反应至产品召回主要3质量缺陷至顾客不满意导致投诉次要2对产品质量要素或质量数据的可靠性有较小影响可忽略1出现偏差但不影响产品质量522可能性(Possibility)测定风险产生的可能性。根据积累的经验、操作复杂性知识或小组提供的其他目标数据,可获得可能性的数值。建立以下等级:可能性(P)描述定性定量频繁5每天一次/或大于一次可能4每周一次偶尔3每月一次可能性低2每年一次或几次罕见1几年一次或几乎不可能发生5.2.3可检测性(Detection)在潜在风险造成危害前,检测发现的可能性,定义如下表:可检测性(D)描述定性定量不可能5不能发现或偶然能发现低4有系统方法进行取样检测中等3手工检验、检查,并有防错修正高2使用系统监控方法能监控整个过程r丄、>冃疋1自动监控或缺陷明显且不会影响顾客524RPN值与SP值计算RPN=Severity(严重程度)xPossibility(可能性)xDetection(可检测性)SP=Severity(严重程度)xPossibility(可能性)5.2.5风险水平分级通过RPN值计算,RPN值在1〜125之间,根据公司抗风险能力及公司实际情况,将风险水平等级分为低风险、中等风险、高风险。具体如下:RPNfiSP值风险水平级别米取措施描述KRPNC8KSP<4低风险此风险水平为可接受,目前的控制措施能有效纠正和预防,无需米取额外的控制措施。9 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 和记录检验结果不可靠4检验方法未经验证2对必要的检验方法验证188中6无仪器校准和设备使用、清洁、维护的操作规程和记录规范使用仪器得不到保证4人员疏忽未起草1起草了仪器校准和设备使用、清洁、维护操作规程和记录模板144低人员7人员数量不够不能按时完成工作4定员不够1r按工作量定员144低:8管理者资质不能满足要求不能指导检验,对检验偏差不能进行正确的分析4不具有足够的管理实验室的资质和经验1对管理者资质进行确认144低9质检员资质不能满足要求不能正确检验样品4招聘人员不符合岗位要求1根据岗位要求招聘人员144低10没有能替代人员不能按时完成工作、检验结论不可信4未实行每人一专多能1实行每人一专多能,实行轮岗制144低11实验人员操作技能不足以胜任相应操作导致实验数据准确度、精确度不符合要求,检验结果不可信4同一样品处理结果的重复性和中间精密度不高2培训操作技能188中12未经培训检验结论不可信4未建立培训制度1建立培训制度144低13培训考核未通过检验结论不可信4学员不认真、导师不负责1要求培训考核合格后上岗144低14实验人员安全意识缺乏导致实验过程安全风险增大,甚至岀现安全事故4剧毒试剂未正确使用;易燃易爆试剂及设施未正确使用1严格安全培训144低15未经健康体检或有健康体检,但体检报告有误不能有效工作3未建立健康体检制度1每年进行健康体检133低设备设施16精密仪器无防静电、震动、电磁、酸碱措施仪器精度受影响,检测数据不准确4仪器室 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 不合理1将精密仪器置于可防静电、震动、电磁、酸碱的位置144低17仪器室无温湿度控制措施影响仪器使用寿命,仪器检测数据不准确4文件没有要求控制温湿度1文件规定仪器室的温湿度144低18仪器间互相影响影响仪器使用寿命,检测数据不准确4检验室房间有限,多个不同仪器共用一个仪器室1将有影响的仪器分开放置144低19仪器精度不符合使用规宀定检测数据不准确4无评估依据1对根据计量检定部门的报告对仪器进行评估144低20仪器未经计量部门检定检测数据可能不准确4无专人管理或管理不细致1设定部专人管理仪器的检定144低:21检验仪器不能正常运行检测数据不准确4仪器使用不当2维修188中22仪器未经日常校准若检测数据岀现偏差,不能及时发现4文件未对仪器校准进行规疋1文件规定仪器的日常校准144低23无维护保养规程仪器保养不当3不了解仪器的维护操作,未起草规程1文件规定仪器的维护保养操作规程133低24未按文件规定维护保养设备影响设备正常运行3人员疏忽未执行2按照文件规定对设备维护保养,并记录166中25仪器数量配置不够不能按时完成检验3对工作量预算不准确1仪器数量配置足够133低26备品备件储存条件未按文件耍求执行影响备品备件正常使用3储存条件达不到要求1将备品备件储存在有环境控制措施的房间133低27容量瓶、移液管、滴定管等玻璃器皿未经检定检测数据可能不准确3无专人管理或管理不细致2有专人负责校验、管理166中28滴定管未经分段校正检测数据不准确4无专人管理或管理不细致1分段校正144低操作29未按检验SOP操作导致检验结果不可行4操作的随意性;凭借经验随意改变实验条件1加强培训248低30操作引用的标准错误检验依据错误4引用的标准错误、引用的SOP错误、引用的标准品信息错误1明确每项检验引用的标准和依据144低31未按文件规定维护保养设备影响设备正常运行4人员疏忽未执行1按照文件规定对设备维护保养,并记录144低32试剂、试液、培养基领用错误导致检验结果不可行2领用试剂、试液、培养基错误2规范试剂库管理144低33试剂、试液、培养基来源错误导致检验结果不可行4试剂、试液、培养基供应商不合法2严格评估试剂、试液、培养基供应商2816中34试剂、试液、培养基过期导致检验结果不可行4未检查试剂、试液、培养基1不‘定期检查试剂、~试液、培养基,发现到期重新配制144低35对照品溶液变质导致检验结果不可行4文件未规定2文件规定对照品效期188中36试剂、试液、培养基变质导致检验结果不可行4未检查试剂、试液、培养基1不定期检查试剂、试液、培养基,发现变质及时重新配制248中37试剂未按要求存放影响试剂质量4试剂存放室防腐、遮光控制措施1试剂存放室有避光、防腐装置144低38试剂进厂未经确认试剂不符合检测要求4文件未规定1文件规定进厂试剂应经过确认144低39试剂试药储备数量不足不能按时完成检验3未制定储备计划1由试剂管理员提岀储备计划,并按计划购买133低40试剂、试液、培养基未按要求配制检测数据不准确4未按文件规定执行1按文件要求配制试剂、试液、培养基144低41操作采用的检品错误导致检验过程错误3检品信息填写错误;抽样失误1抽样过程再确认;填写检品信息认真复核133低42条件判断错误导致检验结果与真值误差偏差4用错误的方法读取测量值及色辩值2对数据采集方法进行培训188中43试验品混淆导致试验结果混淆3平行试验样品未编号1对试验样品的平行样进行编号133低44操作冗余导致检验成本增加3重复无意义操作;现场秩序紊舌L2计划性修改sop检验计划透明性、科学性166中液相色谱45检验仪器性能不达要求检验结果不可信4仪器参数漂移2仪器使用、维护操规188中46色谱条件错误导致检验结果失败4波长错误:流速错误;流动相配置比例错误;色谱柱选择错误1操作过程复核色谱条件144低47系统用水、环境不满足影响色谱岀峰效果3环境温度、湿度电磁干扰及振动影响色谱仪器的运行2对色谱仪器安装环境进行安装确认2612中48密封垫漏液影响色谱检验准确度4进样口密封垫漏液1每次进样前对密封垫漏液情况进行检漏144低49管路堵塞导致仪器不能正常工作3泵堵塞:管路堵塞3用色谱纯试液试剂配置对照品;流动相使用前须经过滤199中50色谱柱损坏导致理论踏板数、分离度达不到标准3流动相长期存在于色谱柱中,导致色谱柱效果下降甚至损坏2定期更换色谱柱166中51仪器整体性能下降影响检验可信度4色谱参数漂移2定期检定色谱仪188■中52使用普通试剂作为流动相测得图谱无法符合要求3未购买HPLC级别试剂1购买HPLC级别的试剂作为流动相133低53流动相未过滤、超声脱气压力增加,气泡进入液相系统,导致测得数据重现性差3未按操作规程进行操作1严格按照操作规程操作133低54气泡泵压力不稳定:损坏色谱柱3每次更换流动相前应排气泡;流动相使用前脱气2对相关操作培训166低55柱温不符影响岀峰时间3柱温设置不符1进样前进行柱温设置133低气相色谱56色谱条件错误导致检验失败4波长错误;气源比例错误;色谱柱选择错误1操作过程复核条件144低57氮气、氢气纯度达不到要求影响色谱基线、影响分离效果3氢气、氮气纯度达不到色谱仪器用气纯度要求1采购达到要求合格气源133低58衬管堵塞导致峰型不佳,影响结果3衬管堵塞影响燃气效果2定期检查衬管;更换衬管2612中59色谱参数错误影响色谱使用条件4各压力值设置错误:各个恒温梯度升温值设置错误1进样前复核个色谱参数144低60气封垫漏气影响色谱基线;导致检验准确度下降4气封垫应使用久而漏气2定期检验气封垫、定期更换气封垫188中61色谱仪器性能衰减影响色谱检验准确度4色谱各参数漂移2定期对色谱仪器进行检定188中原子吸收分光光度计62仪器性能衰减导致参数漂移4仪器随使用时间的延长导致性能衰减2定制该仪器性能确认的操作规程,并认真执行188中63试验场所通风效果差使用可燃气体如不通风非常危险3试验场所不符合要求1根据仪器的需要设置正确的场所133低64未设置排气罩燃烧器产生的气体不能顺利排放3试验场所不符合要求1根据仪器的需要设置正确的场所133低65直接开机运行供气管有异常轻则影响试验效果,重则导致爆炸危险4未按操作规程进行操作1严格按操作规程进行操作144低66更换后直接运行光线无法正确通过或样品无法注入石墨炉内,导致数据无法测岀4未按操作规程进行操作1严格按操作规程进行操作144低67元素灯选择错误无法检查岀所需的数据4元素灯未安装在正确的位置1元素灯安装后须进行确认144低68标准曲线设置错误标准曲线不符合要求或所得数据不准确4标准品浓度计算错误1认真进行标准曲线的浓度计算并进行设置144低69先把气体关闭关闭仪器导致管路排空影响下次试验3未按操作规程进行操作1严格按操作规程进行操作133低红外分光光度计70仪器性能衰减无法确认仪器性能是否符合要求4仪器随使用时间的延长导致性能衰减2定期检定188中71试验场所湿度较大所得图谱出现明显的干扰4试验场所未放置除湿装置1根据仪器所需购置相应的设备144低72使用普通试剂所得光谱图异常4未购置光谱纯1:购置所需的光谱纯144低73使用的工具未充分干燥所得光谱图异常4未按操作规程进行操作1严格按操作规程进行操作144低74使用后未用乙醇清洗样品座、片架和筛,并且样品座和片子架要涂油保护。由于KBr粉末有很强的吸潮性,如果该粉附着在金属上将生锈4未按操作规程进行操作1严格按操作规程进行操作144低天平75天平使用不规范称量不准确4未按操作规程进行操作1严格按照天平的操作规程操作144低76未校准称量不准确4未按操作规程进行操作1严格按照天平的操作规程操作144低紫外——可见分光光度计77色谱条件错误导致检验结果失败4波长错误1操作过程复核色谱条件144低78氖灯、钨灯能量衰减导致检测波长不准确,影响检验结果4氖灯、钨灯使用时间过长导致能量衰减1每次使用前校准波长144低79比色皿放置错误导致检测结果错误4比色皿放置错误1每次放置比色皿时用擦镜纸将附于比色皿上的水擦净,放置后确认位置的正确144低80未进行空白对照检测结果不准确4操作失误或文件未规定样品检测时应有空白对照1文件规定了样品检测时应有空白对照144低81预热不佳影响检测结果的精确度3预热时间不够2每次开机后按规定预热至少30分钟166中82仪器性能衰减导致参数漂移4仪器随使用时间的延长导致性能衰减2定期对仪器检定188中衡器83失准导致称量结果不可信4每次使用前未校准2每次使用前对衡器校准188中84仪器性能衰减导致检验准确度不佳4仪器性能随寿命增加而衰减2定期对仪器进行检定2816中t-Lr朋解仪85温度控制无效导致检查结果不符合法规要求3温度检测装置失效;温控系统失效2校准温度检测装置2612中86水槽液位高度不满足检验要求导致检验失败2液位不够,不能淹过待检品2检验前目测液位,应满足检验要求144低超声仪87功率衰减导致超声效率不佳3仪器性能随使用寿命增加而衰减1定期检修133低88温度控制无效导致部分检品因温度失控而变性或降解4超声过程温度会升高,仪器冷却性能不好2检验热敏的检品时放置冰块以维持低温超声188中恒温水浴锅89温度控制无效导致恒温性能不佳,不能满足部分恒温检验项目要求4仪器性能不佳2定期用经校准的温度计核准2816中十燥箱90温度控制无效导致干燥温度达不到法规要求3仪器性能不佳,温度检测设施失效2定期对仪器进行检定166中酸度计91失准导致检测结果不可信3仪器损坏;参数漂移2定期对仪器进行检定2612中电导率仪92失准导致检测结果不可信3仪器损坏;参数漂移2使用前校准仪器;定期对仪器进行检定2612中培养箱93温度控制无效导致温度达不到规定要求4仪器性能不佳1用校准温度计进行监测,定期对仪器进行检定144低高压蒸八、、汽灭菌锅94温度控制无效导致温度达不到规定要求3仪器温度控制器损坏2更换仪器温度控制器,定期对仪器进行检定166中95压力表指数不准压力表指示的压力不正确4仪器压力表损坏2更换仪器压力表,定期对仪器压力表进行检定188中96水位指示灯指示不亮仪器不能正常工作3仪器水位灯处被堵塞1定期清洗仪器底部清除堵塞物133低记录97未在操作结束后记录同步完成导致实验最终结果计算有误4质检员培训无效或未给操作人员足够的实验时间1加强培训,根据检品量合理安排时间;144低98实验数据随意涂改造成数据的混淆、差错,导致数据紊乱2未规范记录书写要求3规范记录书写要求166中99计算的错误造成数据计算结果错误,导致检验结果错误4计算器按键失灵2确认计算器完好188中100修约错误数据计算结果误差偏大3未培训数据修约规则2培训数字修约过程166中101计量单位错误数据计算结果不能反映实验过程4人为失误1二次确认记录144低102计算公式错误将导致计算结果错误4人为失误,未有效培训2P加强培训188中:103无检验人签名无法追溯检验人员4遗漏签名或记录上未设计检验员签名1记录上设计检验员签名,汇总记录的人员检查144低104无复核人签名无法追溯复核人员4遗漏签名或记录上未设计复核员签名1记录上设计复核员签名,汇总记录的人员检查144低105未实施连码设计记录缺失不便及时发现4文件未规定1在记录上表明页码144低106仪器使用记录遗漏导致一些偏差可能得不到追溯4未严格执行SMP1加强培训144低107试剂试液使用记录遗漏导致一些偏差可能得不到追溯4未严格执行SMP1加强培训144低108环境控制记录遗漏导致一些检验结果不能被证实有效4未严格执行SMP1加强培训144低109标准品、对照品配制记录遗漏导致一些偏差可能得不到追溯4未严格执行SMP1加强培训144低110检验报告错误或漏项导致经验报告不能真实呈现检品的特征,被错误的放行或不通过放行4遗漏检验项目,检验报告数据填写错误1严格执行报告书审核制度144低111检验结果通知单错误导致生产所引依据错误,后续生产过程参数偏离真值4检验结果数据源错误1复核结果登记过程144低实验废弃物112检验用剩样品未销毁混入其他样品中4文件未规定1文件规定了检验用剩样品的处理方法144低113114用剩试剂试药未进行合理处理污染环境4文件未规定1检验用剩试剂试药分别放入不同的废液桶,交由专门部门处理144低取样115取样过程操作不规范影响分析检验结果的可信度4取样不具代表性1严格按规范操作144低对物料产生污染,对药品质量构成威胁操作不规范116取样人员未经受权、取样技术不到位操作不规范3未经培训受权1经培训考核合格受权给合适的人员133低117取样区域或场所不正确物料或产品的污染及交叉污染4未设计合适的取样区域或场所1在专门区域场所完成取样,其暴露级别应与生产级别一致144低118取样器具不合适物料或产品的污染及交叉污染4取样器具的不清洁或微生物污染1选择合适的取样器具并保持清洁或无菌性144低119样品标示不清楚样品的混淆3未即时贴样品标签1即时完成样品标签,标示好应有内容133低120样品管理不当直接导致结果错误4样品贮存、分发错误1了解样品性质,及时安排检验或贮存;分发时核对标签确认无误后发放给检验人员144低留样121留样量不够当需要留样样品时找不到2满足全检量外无多余样品1文件规定足够取样数量,满足留样量要求122低122留样不具有代表性达不到目的3取留样样品时不具有代表性1每次每条线随机取留样样品133低123留样包装与实物包装不一致达不到目的3留样包装与不与市售一致1留样包装与市售一致或模拟包装133低124留样条件不符合要求达不到目的3留样室温度不符合药品贮存条件1留样室温度控制并监测133低125留样期限不够达不到目的3未到规定的留样期限销毁留样1按文件规定严格执行留样限期及销毁制度133低菌种126菌种来源不可靠导致检验结果不可行4未对菌种来源进行确认1对菌种来源进行确认144低127菌种未按要求传代导致检验结果不可靠3没有按时对菌种进行传代1按文件要求定期对菌种进行传代133低128菌种销毁不正确或不彻底造成交叉污染及影响实验人员身体健康3未按文件要求进行菌种销毁1按文件规定进行菌种的销毁133低2013年4月15日,质量控制风险管理小组根据质量控制过程当前现状的调查情况,对质量控制过程可能出现的失效模式进行分析、讨论。2013年4月17日,质量控制风险管理小组共同完成对质量控制过程的风险点进行定量。完成表一后,风险评估小组组长根据RPN值对潜在的失效模式中的中等风险项目进行选择,将不能接受的中等风险项目列出,完成表二。表二:质量控制过程失效模式风险指数排序表来源编号潜在失效模式失效的潜在后果严重程度(S)失效的潜在要因发生可能性(P)现有过程的控制措施可检测性(DSPRPN风险级别文件1无必要的检验方法验证报告和记录检验结果不可靠4检验方法未经验证2对必要的检验方法验证188中人员2实验人员操作技能不足以胜任相应操作导致实验数据准确度、精确度不符合要求,检验结果不可信4同一样品处理结果的重复性和中间精密度不高2培训操作技能188中设备设施3未按文件规定维护保养设备影响设备正常运行3人员疏忽未执行2按照文件规定对设备维护保养,并记录166中4检验仪器不能正常运行检测数据不准确4仪器使用不当2维修188中5容量瓶、移液管、滴定管等玻璃器皿未经检定检测数据可能不准确3无专人管理或管理不细致2有专人负责校验、管理166中操作6试剂试液来源错误导致检验结果不可行4试剂试液供应商不合法2:严格评估试剂试液供应商2816中7对照品溶液变质导致检验结果不可行4文件未规定2文件规定对照品效期188中8试剂、试液变质导致检验结果不可行4未检查试剂、试液1不定期检查试剂、试液,发现变质及时重新配制248中9条件判断错误导致检验结果与真值误差偏差4用错误的方法读取测量值及色辩值2对数据采集方法进行培训188中10操作冗余导致检验成本增加3重复无意义操作;现场秩序紊舌L2计划性修改sop检验计划透明性、科学性168中液相色谱11检验仪器性能不达要求检验结果不可信4仪器参数漂移2'仪器使用、维护操规188中12系统用水、环境不满足影响色谱岀峰效果3环境温度、湿度电磁干扰及振动影响色谱仪器的运行2对色谱仪器安装环境进行安装确认2612中13管路堵塞导致仪器不能正常工作3泵堵塞:管路堵塞3用色谱纯试液试剂配置对照品;流动相使用前须经过滤199中14色谱柱损坏导致理论踏板数、分离度达不到标准3流动相长期存在于色谱柱中,导致色谱柱效果下降甚至损坏2定期更换色谱柱166中15仪器整体性能下降影响检验可信度4色谱参数漂移2定期检定色谱仪188中16衬管堵塞导致峰型不佳,影响结果3衬管堵塞影响燃气效果2定期检查衬管;更换衬管2612中17气封垫漏气影响色谱基线;导致检验准确度下降4气封垫应使用久而漏气2定期检验气封垫、定期更换气封垫188中18色谱仪器性能衰减影响色谱检验准确度4色谱各参数漂移2定期对色谱仪器进行检定188中原子吸收19仪器性能衰减导致参数漂移4仪器随使用时间的延长导致性能衰减2定制了该仪器性能确认的操作规程,并认真执行188中红外20仪器性能衰减无法确认仪器性能是否符合要求4仪器随使用时间的延长导致性能衰减2定期检定188中紫外21预热不佳影响检测结果的精确度3预热时间不够2每次开机后按规定预热至少30分钟166中22仪器性能衰减导致参数漂移4仪器随使用时间的延长导致性能衰减2定期对仪器检定188中衡器23失准导致称量结果不可信4每次使用前未校准2每次使用前对衡器校准188中24仪器性能衰减导致检验准确度不佳4仪器性能随寿命增加而衰减2定期对仪器进行检定2816中t-Lr朋解仪25温度控制无效导致检查结果不符合法规要求3温度检测装置失效;温控系统失效2校准温度检测装置2612中超声26温度控制无效导致部分检品因温度失控而变性或降解4超声过程温度会升高,仪器冷却性能不好2检验热敏的检品时放置冰块以维持低温超声188中恒温水浴锅27温度控制无效导致恒温性能不佳,不能满足部分恒温检验项目要求4仪器性能不佳2定期用经校准的温度计核准2816中干燥箱28温度控制无效导致干燥温度达不到法规要求3仪器性能不佳,温度检测设施失效2定期对仪器进行检定166中酸度计29失准导致检测结果不可信3仪器损坏;参数漂移2定期对仪器进行检定2612中电导率仪30失准导致检测结果不可信3仪器损坏;参数漂移2使用前校准仪器;定期对仪器进行检定2612中高压蒸汽灭菌31温度控制无效导致温度达不到规定要求3仪器温度控制器损坏2更换仪器温度控制器,定期对仪器进行检定166中32压力表对数不准压力表指示的压力不正确4仪器压力表损坏2更换仪器压力表,定期对仪器压力表进行检定188中记录33实验数据随意涂改造成数据的混淆、差错,导致数据紊乱2未规范记录书写要求3规范记录书写要求166中34计算的错误造成数据计算结果错误,导致检验结果错误4计算器按键失灵2确认计算器完好188中35修约错误数据计算结果误差偏大3未培训数据修约规则2培训数字修约过程166中36计算公式错误将导致计算结果错误4人为失误,未有效培训2加强培训188中风险控制2013年4月18日,质量控制风险管理小组根据评估小组组长排序后的表二共同讨论排序后的风险项目失效原因的控制措施,完成残留风险评估。对于低中高风险项目均有建议措施,对于中高风险项目加强监控降低风险至可接受水平。表三:失效原因控制措施及残留风险评估来源编号失效原因严重程度可能性可检测性RPNSP建议采取的控制措施采取措施后预测可能性可检测性RPNSP风险是否可接受文件1检验方法未经验证42188对产品的鉴别、含量测定、微生物限度检测方法进行检验方法验证1144是人员2同一样品处理结果的重复性和中间精密度不高422168培训操作技能;检验方法验证;考核操作人员的操作技能1144是设施3人员疏忽,未按文件规定维护保养设备32166按照文件规定对设备维护保养,并记录,仪器设备责任人检查督促1133是4仪器使用不当,检验仪器不能正常运行42188关键检验仪器设备需经安装、运行、性能确认1144是5尢专人管理或管理不细致,容量瓶、移液管、滴定管等玻璃器皿未经检定32188专人负责玻璃器皿校验、使用经校验的玻璃器皿1133是操作6试剂试液供应商不合法422168严格评估试剂试液供应商,必要时对试剂进行鉴别或其他检验1248是8对照品溶液变质42188通过对照品溶液效期确认储存期限,使用前目测对照品溶液有无浑浊,发霉1144是9用错误的方法读取测量值及色辩值42188对数据采集方法进行培训,并考核1144是10重复无意义操作;现场秩序紊乱32188修订SOP检验计划透明性、科学性1133是液相11仪器参数漂移42188定期检定色谱仪,定期做性能确认1144是12环境温度、湿度电磁干扰及振动影响色谱仪器的运行322126对色谱仪器安装环境进行安装确认,相互有干扰的设备分开放置1236是13泵堵塞:管路堵塞33199用色谱纯试液试剂配置对照品;流动相使用前须经过滤,过滤后的流动相限24小时内使用。11333是14流动相长期存在于色谱柱中,导致色谱柱效果下降甚至损坏32166色谱柱使用后,按照操作规程冲洗色谱柱,更换柱效低的色谱柱113是15色谱参数漂移42188定期检定色谱仪,做色谱仪性能确认1144是16衬管堵塞影响燃气效果322126在相应SOF中规定定期检查衬管;更换衬管,并记载1236是17气封垫应使用久而漏气42188在相应SOF中规定定期检查衬管;更换衬管,并记载1144是18色谱各参数漂移42188定期对色谱仪器进行检定,定期做性能确认1144是原吸19仪器随使用时间的延长导致性能衰减42188定期检定,定期做性能确认1144是红外20仪器随使用时间的延长导致性能衰减42188定期检定,定期做性能确认1144是紫外21预热时间不够32166每次开机后按规定预热至少30分钟,按照操规执行1144是22仪器随使用时间的延长导致性能衰减42188定期对仪器检定,定期做性能确认1144是衡器23每次使用前未校准42188督促每次使用前对衡器校准「1144是24仪器性能随寿命增加而衰减422168定期对仪器进行检定1288是1崩解25温度检测装置失效;温控系统失效322126校准温度检测装置,并用经校正的温度计监测1266是超声26超声过程温度会升高,仪器冷却性能不好41144检验热敏的检品时放置冰块以维持低温超声,超声过程中需注意水温1144是水浴锅27仪器性能不佳422168定期用经校准的温度计核准,岀现异常及时维修1144是干燥箱28仪器性能不佳,温度检测设施失效32166定期对仪器进行检定,并用经校正的温度计监测1133是酸度计29仪器损坏;参数漂移322126使用前校准仪器,定期对仪器进行检定,加强仪器责任人对仪器的维护管理1266是电导率仪30仪器损坏;参数漂移322126使用前校准仪器,定期对仪器进行检定,加强仪器责任人对仪器的维护管理1266是高压蒸汽灭菌锅31仪器温度控制器损坏32166更换仪器温度控制器,定期对仪器进行检定,加强仪器责任人对仪器的维护管理1133是32仪器压力表损坏42188更换仪器压力表,定期对仪器压力表进行检定,加强仪器责任人对仪器的维护管理1133是记录33实验数据随意涂改,未规范记录书写要求2311212规范书写格式,在需修改的地方划一横线、签字,并保留差错数据2144是34计算器按键失灵42188确认计算器完好,采用发音计算器1144是35未培训数据修约规则32166培训数字修约规则,并考核合格方可1133是36计算公式错误,人为失误,未有效培训42188加强培训,记录模板上标明计算公式1144是从以上表格中可看出,如按建议采取的措施去实施,理论分析各失效原因的风险指数均可降至可接受水平风险评估结论质量风险管理评审小组经过对质量控制的风险管理进行评估、控制,并进行了认真总结:6.1各风险点的风险降低措施已被严格实施。我们对质量控制系统所有操作规程、中风险的预防措施以及质量控制手段在内的整个质量控制体系是根据消除、控制上述风险设计并实施的,质量体系可控。6.2经对风险降低后风险指标进行重新评估认为:原剩余的中等风险采取措施严格按措施执行均能降为可接受的低风险。6.3对中风险采取措施,每月将不定期对其效果进行检查,如未达到预期效果,即风险没有降至可接受水平,应重新制定措施。6.4如质量控制系统有任何环境、设备、参数等的变更以及在监控过程中出现任何偏差,应重新对其进行风险评估。审核批准风险评估报告完成后由以下的人员审阅和批准:审核人部门日期年月曰年月曰批准人部门日期年月曰
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上传时间:2020-05-18
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