首页 审计工作计划书

审计工作计划书

举报
开通vip

审计工作计划书XX审计工作方案书  下面是出guo工作方案栏目精心为大家的xx审计工作方案书,欢迎阅读。  为进一步标准财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作方案。  一、年度审计工作目标  年的内部审计工作,以“三个代表”重要思想为指导,以国家财经法规、财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进效劳,作...

审计工作计划书
XX审计工作 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 书  下面是出guo工作方案栏目精心为大家的xx审计工作方案书,欢迎阅读。  为进一步 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作方案。  一、年度审计工作目标  年的内部审计工作,以“三个代表”重要思想为指导,以国家财经法规、财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进效劳,作为审计工作的出发点,针对合理科学利用,防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价,并针对审计发现的问题提出审计意见和建议,帮助和催促被审计单位及时整改。  二、审计的内容  1、根据内部审计的规定要求,有方案地对教学系的教师津贴发放,学生奖学金、助学金发放,班费、实习费等使用情况进行内审;  2、根据内部审计的规定要求,有方案地对电大工作部的学费、教材费等收缴情况进行内审;  3、根据内部审计的规定要求,有方案地对附属中学的学费、教材费等财务收支情况进行内审;  4、根据内部审计的规定要求,有方案地对成人教育部的学费、教材费等收缴情况进行内审;  5、根据内部审计的规定要求,有方案地后勤集团的财务收支进行审计;  6、根据内部审计的规定要求,有方案地对学院招待费使用情况进行内审;  通过开展财务周期审计,使审计工作标准化、制度化,及时评价部门财经管理状况,加强事前防范,促进部门管理自律。  三、审计的方法及范围  审计的方法是:首先各单位自查,并形成自查报告;其次内审人员采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。  审计的范围是:教学系及相关单位07年以来的财务收支情况,其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。  四、时间安排  1、上半年对教学系进行内审;  2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团(育苑公司)等部门进行审计。  五、有关资料的提供  1、学生奖学金、助学金发放,评定方法、评定程序、评定结果;班费、实习费的使用情况等资料。  2、院、系两级教师津贴发放及津贴分配与二次分配方法。  3、电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收费依据;后勤集团(育苑公司)各类收费的依据  4、学院有关接待、招待的文件、审批表、月汇总表等  六、其它相关工作  学院内部审计工作,由院监察审计室牵头,抽调相关人员,组成年学院内部审计工作组,工作组依据国家、省、市相关文件和教育部《教育系统内部审计工作规定》开展工作,院属各单位要积极配合,搞好内部审计,使我院的各项事业又好又快地开展。  为落实《北京市教育委员会关于做好XX年教育审计工作的意见》的文件精神和我院XX年工作的总体要求,高质量完成国家示范性高职学院建设任务,进一步建立健全内部审计制度,强化内部审计职能,发挥内部审计的“免疫系统”功能,实现“为标准财务会计工作效劳、为提高教育资金使用效益效劳、为教育改革与开展效劳”的内部审计工作目标,特制定XX年审计工作方案。具体内容如下:  一、继续深入开展预算执行审计  坚持“揭露问题、标准管理、促进改革、提高绩效”的审计思路,进一步落实《北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施方法(试行)》,深入开展预算执行审计。今年重点对各个工程的经费预算执行情况实施全过程审计,加强对工程资金使用效益、效果 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 和审计,努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部审计的监督作用,促进各部门进一步加强财务预算管理,严格执行各项财务制度,提高预算资金使用效益和效果,确保学院各项事业任务和工作目标的实现。  二、进一步加强领导干部经济责任审计  审计处积极与组织、纪检、监察部门配合,做好干部任期经济责任审计,进一步深化经济责任审计的内容,坚持以领导干部履行经济责任为主线,重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署,重大经济决策制定和执行,以及遵守廉政规定等情况,促进领导干部树立正确政绩观和科学开展观,提高领导干部的经济责任意识。加大对领导干部任期内经济决策及效果、内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度,促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接,进一步发挥经济责任审计在促进科学决策,推进依法治教,完善监督机制,防范廉政风险等方面的重要作用。根据学院组织部的委托,今年将对6名副处级领导干部进行任期经济责任审计。  三、继续做好基建修缮工程工程审计  结合我院实际和管理要求,继续做好基建修缮工程工程审计,积极落实教育部《关于加强和标准建设工程工程全过程审计的意见》的精神,继续加强对基建修缮工程工程管理过程与工程工程造价的内部审计,不断改进和加强对各类工程工程的立项、勘察、设计、招标、施工、竣工以及相关工程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督,促进各类工程工程标准管理,节约工程本钱,标准工程管理,防范基建修缮投资管理风险,维护合法利益,保障工程建设的顺利实施,提高资金使用效益。  四、继续搞好专项审计和审计调查  按照领导要求,今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议中心经营效益的专项审计工作,对学院各部门的收费情况进行审计调查,以加强部门内部控制,标准各类财务行为,防范经济管理风险,防止出现违反“收支两条线”政策和私设“小金库”等违法违纪行为。  五、加强审计结果利用和审计整改  按照市教委《关于进一步加强教育系统内部审计结果利用工作的意见》的要求,切实抓好审计结果的利用和审计整改工作。制定审计结果利用工作制度,明确各部门的职责,建立部门联动机制,对内部审计发现的各类财务违规问题要认真进行整改,对严重违法违纪的行为要及时向有关领导和纪检、检查部门 汇报 关于vocs治理的情况汇报每日工作汇报下载教师国培汇报文档下载思想汇报Word下载qcc成果汇报ppt免费下载 ,并建议进行责任追究,同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重要依据,以加强审计整改,遏制“屡审屡犯”现象,进一步增强审计在促进各部门加强和改进内部管理中的作用。六、进一步加强审计的自身建设  加强业务学习,积极参加审计和财务业务培训,提高审计业务能力。完善审计制度,提高审计质量。积极开展跟踪问效,做到内管理,外监督,在原有制度、规定的根底上进一步完善各项制度,结合《审计法》认真抓好审计质量控制工作,把好审计质量关,降低审计风险,并积极开展计算机审计和效益审计,不断提升内部审计能力。  ||||  ||||模板,内容仅供参考   
本文档为【审计工作计划书】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
该文档来自用户分享,如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服,我们会及时删除。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
下载需要: 免费 已有0 人下载
最新资料
资料动态
专题动态
机构认证用户
艺心文库
教育信息咨询,网络信息咨询,互联网信息技术咨询,提供优质模板方便广大网友
格式:doc
大小:16KB
软件:Word
页数:5
分类:
上传时间:2022-05-07
浏览量:1