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内部质量审核报告

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    2017-09-18

    内部质量审核不合格报告编号: -8.22-09 序号:1 受审核部部门负责 供销部营销组 门 人 审核员 审核日期 2011.3.8 不合格事实陈述:检查《满意度调查表》,未进行数据统计,也未对顾客建议提交分析报告。 不符合标准条款:ISO[立即查看]

  • 环境监测站质量体系内部审核报告XXX环境监测站 质量管理体系内部审核报告 (二?一二年度) XXX环境监测站二?一 二年 十一 月 质量管理体系内部审核报告 (二?一二年度) 编 写 人: X X X 审 核 人:X X X 签 发 人:X[立即查看]

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    2017-09-18

    质量管理体系内部审核报告下载[立即查看]

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    2012-05-14

    超实用的内审全套文件。往链科技www.WL566.com往链点点通共享资源,了解更多请登录www.WL566.com内部质量体系审核报告QR/QP-09-05 版本/修改次数:01/00 [立即查看]

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    2011-09-15

    房地产资料第三次内部质量审核报告 第一次内部质量审核报告 编写:徐兴宏 批准:郝红兵 1、​ 引言 本次内审是公司ISO9002—1994向ISO9001—2000转版审核前,组织的第一次内审,随着龙湖花园物业管理公司知名度、美誉度的不断提[立即查看]

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    2017-10-06

    内部质量审核报告内 部 质 量 审 核 报 告 受审核公司有关领导及所属有关单位、受审部门 详见审核签到表 部门 部门 负责人 审核组 审核日期 组长 1、综合评价公司质量管理体系的符合性和有效性; 2、评价是否符合产品实现策划的安排及组织[立即查看]

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    2017-10-06

    内部质量审核报告范本编号:NSBG2007-01 确定质量管理体系实施的效果及是否符合规定要求;为公司提供改进质量管理审核目的 体系的机会,同时确认公司是否具备申请ISO9001认证的条件。 与质量管理体系认证审核有关的部门和人员及ISO9[立即查看]

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    2017-09-29

    某公司内部质量审核报告2005年 内 部 质 量 审 核 报 告受审核公司有关领导及所属有关单位、受审部门 详见审核签到表 部门 部门 负责人 审核组2005.9.19~2005.9.28 王龙军 审核日期 组长 1、综合评价公司质量管理体[立即查看]

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    2017-09-29

    内部质量审核报告-1永州市永邦电器有限公司 内部质量审核记录 审核日期 年 月 日 被审核部门 本公司内部与产品质量有关的所有部门 审核组组成:组长: 成员: 管理者 综合管理被审核部门 总经理 总经办 营销部 质量部 生产部 技术部 代表[立即查看]

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    2017-09-29

    2005年 内部质量审核报告2005年 内 部 质 量 审 核 报 告 受审核公司有关领导及所属有关单位、受审部门 详见审核签到表 部门 部门 负责人 审核组2005.9.19~2005.9.28 王龙军 审核日期 组长 1、综合评价公司质[立即查看]

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    2017-09-29

    内部质量体系审核报告2005 受审核公司有关领导及所属有关单位、受审部门 详见审核签到表 部门 部门 负责人 审核组2005.9.19~2005.9.28 王龙军 审核日期 组长 1、综合评价公司质量管理体系的符合性和有效性; 2、评价是否[立即查看]

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    2017-09-18

    质量管理体系内部审核报告附件: 质量管理体系内部审核报告 (2007年度) 中国水利水电科学研究院 二??七年八月三十日 - 1 - IWHR JL CX 17-06 2007年内部审核报告 第1页 共3页 审核目的: 检查质量管理体系文件[立即查看]

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    2017-09-16

    内部质量审核报告GJB内部质量审核报告 审核日期 年 月 日 被审核部门 本公司内部与产品质量有关的所有部门 审核组组成:组长: 成员: 管理者 综合管理被审核部门 总经理 总经办 营销部 质量部 生产部 技术部 代表 办公室 该部门代表 [立即查看]

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    2011-12-09

    程序文件第 1 页 共 4页 XXXXXXXX有限公司 2006年度第一次内部质量体系审核 审 核 报 告 准备 审核 核准 / / / / / / 第 2 页 共 4页 XXXXXXXX有限公[立即查看]

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    2011-06-07

    完全免费版全是,方便你的下载。2005年 内 部 质 量 审 核 报 告 2009年 内 部 质 量 审 核 报 告 受审核部门 公司有关领导及所属有关单位、部门 受审部门 负责人 详见审核签到表 审核组组长 王龙军 审核日期 2005.9[立即查看]

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    2012-04-19

    为规范人事管理有关程序,明确各部门人员的职责,提高工作效率,改进工作质量,促进人力资源的开发和利用,程序适用于公司人事方面管理工作。往链科技www.WL566.com 往链点点通共享资源,了解更多请登录www.WL566.com中山桑芭丝服[立即查看]

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    2017-09-18

    内部质量审核不符合项报告六A14 内部质量审核不符合项报告 部门: 编号: 被审核部门 范 围 依据、标准 审核类型 定期 不定期 不符合项目 附件 审核员: 日期: 部门代表: 日期: 纠正措施 预定完成日期: 附件 部门代表: 日期: [立即查看]

  • 质量管理体系内部审核报告 范本文件编号:QS/TH-JL-PG08 质量管理体系内部 审 核 报 告 审核编号: 编 制: 日 期: ***************有限公司 审核目的: 审核范围: 审核依据: 审核日期: 受审核部门: 审核[立即查看]

  • 2012年质量管理体系内部审核报告质量管理体系内部审核报告 (2012年度) 洛阳XXXXXXXXX股份有限公司 二?一二年四月三十日 - 1 - 2012年度内部审核报告 第1页 共3页 审核目的: 检查质量管理体系文件是否得到有效实施;[立即查看]

  • 内部质量管理体系审核报告(正式版)中山市海湾国际有限公司 ME—ED--09 内审报告 共3页 第1页 一、 目的 对本公司质量管理体系运行情况,进行一次全面审查,检查本公司是否符合ISO9001:2000标准的需求,以及公司所确定的质量管[立即查看]

  • 0806内部质量管理体系审核报告【最新资料】Q/XY8.2.2-X0706 海宁市翔宇密封件有限公司 内部质量管理体系审核报告 审核报告编号: 审核依据的标准: ISO/TS16949:2002 报告日期: 年 月 日 ? 基本信息 审核目[立即查看]

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    2017-06-05

    表格编号/版次:QR- / 记录编号: 电子有限公司 编号:QR-Q-08-017内部质量体系[立即查看]

  • 内部质量审核不合格项报告 编号管理资源吧(www.gzy8.com),海量管理资源免费下载! 编号:受审核部门 部门负责人 审 核 员 审 核 时 间 不符合项事实描述: 审核员: 日 期: 部门负责人: 日期: 纠正措施(包括纠正、纠正措[立即查看]

  • 如何写好一份年度内部质量审核报告? 当前问题: 如何写好一份年度内部质量审核报告? 时间: 2001-05-08我是一名ISO9002品质体系内部质量审核员,在日常审核中审核出大量不符合项,但是写全年工作总结时,又不知如何去写,[立即查看]

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    2017-09-18

    内部审核报告杭州剑坤钢钉制造有限公司 内部审核报告 办公室 2006.12.20. 杭州剑坤钢钉制造有限公司 内 部 审 核 计 划 编号: FR-17-02 第 1 页 共 1 页 审核的目的: 对本公司现有质量管理体系做全面审核,通过审[立即查看]

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    2011-11-17

    公诉人应具备的综合素质探讨与研究 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。[立即查看]

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    2017-10-23

    内部质量审核计划内 部 质 量 审 核 计 划 V0/6 编号:z-6-09(1) 一、审核目的: 1、质量管理体系的实施是否符合 GB/T19001-2000:ISO9001-2000标准的要求。 2、审核质量手册、程序文件的有效性,查明[立即查看]

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    2010-09-09

    地产企业ISO9000贯标手册 内部审核控制程序 章节号 8.2.2 版次 第2版第0次修订1.目的 通过开展对质量体系的内部审核,验证公司质量管理体系文件与标准的符合性,审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求,确保质[立即查看]

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    2012-03-10

    内部质量体系审核内部质量审核审核 为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程审核的特点系统的正式的:由最高管理者授权、按双方合同有序的:按正式的程序和方法进行审核独立的客[立即查看]

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    2010-07-31

    内部质量体系审核文件编号: NP403100 生效日期: 2000.3.20受控编号:密级:秘密版次:Ver2.1修改状态:总页数10正文7附录3编制:马云生审核:孟莉批准:孟莉沈阳东大阿尔派软件股份有限公[立即查看]

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