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质量体系审核

爱问共享资料综合频道提供质量体系审核资料,质量体系审核免费下载,包括质量管理体系审核流程,供应商质量管理体系审核,供应商质量体系审核资料等,同时你也可以上传质量体系审核相关资料,分享给广大网友!
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    61.0KB
    2017-09-18

    质量管理体系审核流程一、首次会议 首次会议是实施审核的开端,是审核组全体人员与手审核方领导和有关人员共同参加的会议,与会的审核组成员和受审核方人员应分别在首次会议签到表声签到;首次会议由审核组长主持召开,主要向受审核方介绍即将进行的现场审核[立即查看]

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    7
    209.0KB
    2017-09-20

    成都天兴仪表股份有限公司供 方 质 量 审 核 计 划 供方名称 奉化市东欣仪表有限公司 审核目的 □供方质量管理体系审核                  □供方过程审核 审核标准 □《供方质量管理体系审核检查表》 [立即查看]

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    1.9MB
    2013-10-15

    供应商考评Y.7=72128顿旦大学学校代码:10246学 号:022025156硕士学位论文供应商质量体系审核院系(所): 筻理堂院.专 业: 王商笪理亟±一.姓 名: 凌练亟 一指导教师: 龚童鸣完成曰期:一2QQ垒笙!Q且2鱼目022[立即查看]

  • 管理程序第一部分 ISO19011:2002《质量和(或)环境管理体系审核指南》第一部分 ISO19011:2002《质量和(或)环境管理体系审核指南》《审核指南》内容,共七章 前言 引言 1.范围 2.规范性引用文[立即查看]

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    128.5KB
    2013-01-12

    企业管理资料 文 件 名 质量管理体系审核流程图 电子文件编码 ZLNS002 页 码 2-1 ★★★★★组织质量管理体系审核流程图 文 件 名 质量管理体系审核流程图 电子文件编码 ZLNS002 页 码 2-2 ★★★★★组[立即查看]

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    20.5KB
    2017-10-15

    质量体系审核品质管理体系的标准化运作 二(质量体系审核 第 1 页 共 5 页 第二节质量体系审核 一、 质量审核的概念与基本原则 1、概念 质量审核:确定质量活动和有关结果是否符合计划安排,以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的[立即查看]

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    2017-10-13

    质量体系审核报告北京市XX公司 LY/?-29-04(2003年第二次内部质量体系审核) 审核报告 编 制:龙发录 审 批: 审核日期:2003年9月22日至9月26日 报告日期:2003年9月26日 北京市龙苑化工机电技术公司 编 号:L[立即查看]

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    14.5KB
    2017-09-18

    质量管理体系审核百科名片 质量管理体系审核是为验证质量活动和有关结果是否符合组织计划的安排,确认组织质量管理体系是否被正确、有效实施以及质量管理体系内的各项要求是否有助于达成组织的质量方针和质量目标,并适时发掘问题,采取纠正与预防措施,为组[立即查看]

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    2012-03-10

    内部质量体系审核内部质量审核审核 为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程审核的特点系统的正式的:由最高管理者授权、按双方合同有序的:按正式的程序和方法进行审核独立的客[立即查看]

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    2010-07-31

    内部质量体系审核文件编号: NP403100 生效日期: 2000.3.20受控编号:密级:秘密版次:Ver2.1修改状态:总页数10正文7附录3编制:马云生审核:孟莉批准:孟莉沈阳东大阿尔派软件股份有限公[立即查看]

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    2009-04-05

    TS16949内部质量体系审核内部质量体系审核内部质量体系审核TS16949培训教材课程大纲课程大纲第一部分:审核概论第二部分:内部质量体系审核步骤第三部分:质量体系内部审核员第一部分第一部分审核概论1、审核2、审核分类3、审核目的4、质量[立即查看]

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    9.5KB
    2017-09-17

    部质量体系审核计划表部质量体系审核计划表 编号:CBEA/QF8.2.2-01 序号: 审核依据 审核目的 审核范围 审核性质: 审核组成员: 受审部门 审核时间 审核内容 审核组长 管理者代表 日 期 日 期 [立即查看]

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    35.0KB
    2017-09-17

    质量管理体系审核评价表供应商质量管理体系审核评价表 序号 评 价 内 容 和 记 录 扣分 一 管 理 -1 -2 -3 1.1 供应商是否有业务计划,计划能否反映出目标进展? 证据:?受控的业务计划;?有固定的方式去实现业务计划目标;?目[立即查看]

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    66.5KB
    2017-09-21

    内部质量体系审核检查表凯德(西安)造纸机械织物有限公司 第 1 页 共 30 页 2009年度 编 号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员: 陪同人员: NO:01 受审核部门 时间 2009年9月1日 销售部 依据文件条款 检查现场[立即查看]

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    19.5KB
    2017-09-26

    质量体系审核会议签到表受审核企业名称:                                                                      第  页    共  页审核编号:□首次会议    □末次会议[立即查看]

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    26.5KB
    2017-09-19

    质量体系审核文件资料清单Docmets List for QMS Adit1. 营业执照 (Bsiess Liceses);2. 质量体系认证证书 (QMS certificate);3. 组织架构图 (Orgaizatio Chart);[立即查看]

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    103.5KB
    2017-10-17

    TS16949质量体系审核清单dTS16949 2 (QSACL 问题号 提问 证据 记录 责任者 备注 4.0 质量管理体系 4.1 总要求 4.1.1 组织是否按ISO/TS 16949:2002的要求~建立并文件化? ? 符合ISO/[立即查看]

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    157.5KB
    2017-10-13

    质量管理体系审核检查表ISO9001:2000 第 页 质量管理体系审核检查表 共 页 4(0质量管理体系 4.2.2审核要i质量手册说明的剪裁细节是否合理, 质量 点 i质量手册内容的覆盖面是否完整,体系i质量手册中各过程的描述是否反映了[立即查看]

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    14.5KB
    2017-10-13

    质量管理体系审核报告--------------------------可以编辑的精品文档,你值得拥有,下载后想怎么改就怎么改--------------------------- =============================[立即查看]

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    4
    97.5KB
    2017-10-07

    TS16949 质量体系审核清单ISO/TS16949:2002查核清单 dTS16949 2 (QSACL 奥曼克公司编制 第 1 页 共 32 页 ISO/TS16949:2002查核清单 , 业务策划和管理评审审核群-模块A , 提供[立即查看]

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    441.5KB
    2017-10-13

    内部质量体系审核记录内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC/QW03-2001 受审部门 总经理、管理者代表 共 页,第 , 页 标 准 ISO 现 场 审 核 清 单 审 核 记 录 判定 过 程 编 号 1( 组织是否建立了[立即查看]

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    35.0KB
    2017-10-12

    质量体系审核检查表QR/13-03 质量体系审核检查表 受审部门: 总经理 编号: 检查标准条款 检查内容及要求 检查记录 结果 5.管理职1.总经理的主要职责。质量体1.总经理的主要职责清楚。质符合 责 系文件是否收到。 量体系文件已收到[立即查看]

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    2017-09-30

    iso9001质量管理体系审核内容◆ISO9001质量管理体系审核内容简表,ISO9000质量管理体系审核内容简表 序必 查 内 容 ISO9001标准要求 号 1质量管理体系 1.1 总要求 组织应按本标准的要求建立质量管理体系,形成文件[立即查看]

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    2017-09-29

    内部质量体系审核报告2005 受审核公司有关领导及所属有关单位、受审部门 详见审核签到表 部门 部门 负责人 审核组2005.9.19~2005.9.28 王龙军 审核日期 组长 1、综合评价公司质量管理体系的符合性和有效性; 2、评价是否[立即查看]

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    2017-09-17

    质量管理体系内部审核计划编号:BL/QMS-?-019-02 受审核方名称 邮政编码 企业地址 联 系 人 审核目的 审核范围 审核准则 审核日期 姓 名 组内职务 性别 编 号 联系方式 审 核 组 成 员 日 程 安 排 项目 内审员 [立即查看]

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    2017-09-18

    质量体系审核员考试试题现在新版试题还没有。第一次电子版附答案,参考一下,看是否有帮助。现在基础考试只有三种类型:单选、多选和判断,与以前不一样了。 2007年第一次质量管理体系国家注册审核员笔试试卷(审核知识) 一、单项选择题 1、( c [立即查看]

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    2017-09-18

    质量管理体系内部审核报告附件: 质量管理体系内部审核报告 (2007年度) 中国水利水电科学研究院 二??七年八月三十日 - 1 - IWHR JL CX 17-06 2007年内部审核报告 第1页 共3页 审核目的: 检查质量管理体系文件[立即查看]

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    2017-09-17

    质量管理体系内部审核程序文件名称 质量管理体系内部审核程序 页数 3 文件编号 AM-QP-002-2013 版本号 第三版 起草人:刘江晖 审核人:质量负责人 批准人:总经理 起草日期:2013-07-10 审核日期:2013-08-20[立即查看]

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    13
    20.0KB
    2017-09-17

    供应商质量体系审核表供方质量管理体系审核报告 受审核单位: 审核范围: 质量体系 审核人员: 日期: 编号: 序 号 检 查 清 单 Y/N 说 明 1.有无建立质量管理体系文件。 4.1总则 2.有无识别管理职责、资源提供、产品实现及测量[立即查看]

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    48.5KB
    2017-09-15

    质量体系内部审核计划表XXXXX检测有限责任公司 控制编号:XXXX-XX-XX / 修改记录:第0次 控制编号:XXXX-XX-XX 质量体系内部审核报告 编制: 日期:20XX年XX月XX日 批准: 日期:20XX年XX月XX日 XXX[立即查看]

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