爱问 爱问共享资料 爱问分类
加入VIP
  • 专属下载特权
  • 现金文档折扣购买
  • VIP免费专区
  • 千万文档免费下载
关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页

内部治理

本专题为内部治理相关文档资料,可适用于二级分类(三级分类)领域,主题内容包含part 2 公司治理与内部控制,公司治理与内部控制,论公司治理与内部控制等
名称/格式 所需积分 下载次数 资料大小 上传时间
  • 5分
    10
    7.6MB
    2012-11-30

    中山大学MPAcc高级财务管理公司治理与企业内部控制公司治理与企业内部控制引言引言* 中航油事件 2004年12月,中国航油集团 唯一的海外公司——中国航油 (新加波)股份有限公司发布 了一个令[立即查看]

  • 0分
    2
    121.5KB
    2017-10-11

    公司治理与内部控制财政部、证监会、审计署、银监会、 保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知 中直管理局,铁道部,国管局, 总后勤部,武警总部,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、审计厅(局),新疆生产建设兵团财务局,审计局,[立即查看]

  • 0分
    2
    7.4KB
    2017-03-24

    论公司治理与内部控制毕业论公司治理与内部控制  摘要:随着美国的安然、默克制药等1大批著名国际大公司因为财务会计丑闻导致股价暴跌,企业的诚信受到普遍质疑,全世界的企业由此掀起了1股强大的完善企业内部控制的风暴,对内部控制研究的切入点也逐渐转[立即查看]

  • 信托业公司治理中的内部审计与风险治理一、完善信托业公司治理结构的重要性与现实紧迫性  (一)完善信托业公司治理结构的重要性  信托业是体系的重要组成部分,在改革开放的大潮中,通过吸引外资、吸收国外先进治理经验等举措,为促进结构的调整和各项产[立即查看]

  • 0分
    0
    7.3KB
    2017-03-23

    医院欠费的内部治理摘要:随着中国医疗保障制度改革进程的加快和社会经济成分的多元化,医疗欠费呈逐年上升的趋势,通过分析医疗欠费产生的原因,查找欠费治理中存在的题目,采取行之有效的措施,从而达到理想的治理效果。只有全员参与,共同治理,才能取得良[立即查看]

  • 0分
    2
    121.5KB
    2017-09-25

    (精选)公司治理与内部控制财政部、证监会、审计署、银监会、 保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知 中直管理局,铁道部,国管局, 总后勤部,武警总部,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、审计厅(局),新疆生产建设兵团财务局,[立即查看]

  • 0分
    0
    26.0KB
    2017-10-11

    公司治理中的内部审计二十世纪末,随着我国经济对外开放,现代企业制度在国内企业逐步实行,现代企业制度最显著的标志企业所有权和经营权相分离带来的直接问题便是作为失去经营权的所有者如何督促拥有控制权的经营者为其实现最大利益。公司治理就是要通过契约[立即查看]

  • 0分
    1
    18.0KB
    2017-10-11

    公司治理与内部审计word格式论文 公司治理与内部审计 摘要,内部审计是企业一项重要的内部监督管理活动,从内部审计与公司治理的目标和理论基础的一致性,公司治理对内部审计模式选择的影响,以及内部审计的定位等几个方面阐述二者的关系,从而得出有益[立即查看]

  • 0分
    6
    34.0KB
    2017-10-11

    公司治理与内部审计论文公司治理与内部审计 中文摘要 摘要内容: 内部审计是公司治理的重要组成部分,内部审计机制是否健全有效,关系到公司治理的成败。本文阐述了内部审计与公司治理的涵义以及它们的关系,并阐述了内部审计在公司治理中的作用。对我国的[立即查看]

  • 0分
    0
    6.8KB
    2017-07-16

    浅谈企业资金内部控制治理【摘 要】企业资金内部控制治理,严格企业资金治理是一项重要而艰巨的工作。本文就货币资金内部控制的目标及环境和货币资金内部控制设计谈谈自己的观点。   【关键词】企业资金 内部控制治理 方法      企业治理的核心是[立即查看]

  • 0分
    0
    7.9KB
    2017-07-16

    怎样搞好单位内部治理审计,在各单位中开展的内部审计项目,主要包括责任审计、财务收支审计、竣工决算审计,从上讲主要是围绕真实性、正当性、合规性以及经营目标的完成等方面来展开的。还未发挥出应有的改善内部治理、为内部治理服务的作用,更无法适应制度[立即查看]

  • 0分
    0
    7.0KB
    2017-07-16

    内部审计在治理中的使命我们通用技术公司(GENERTEC)是通用技术(团体)控股有限责任公司的简称,成立于1998年3月,是政府对外经贸实施战略性改组的产物,现有中国技术进出口总公司、中国机械进出口(团体)有限公司、中国仪器进出口总公司、中[立即查看]

  • 0分
    1
    7.6KB
    2017-07-16

    论风险治理中的内部审计[摘 要] 当今世界,由于环境的多变和竞争的激烈,风险治理受到治理者的日趋重视,内部审计参与风险治理是一个崭新的事物,应当充分鉴戒西方先进的、技术和,使我国的企业治理不断完善。本文从内部审计在企业风险治理中的地位、责任[立即查看]

  • 0分
    0
    10.2KB
    2017-08-13

    浅析公司治理与内部审计  近年来随着国内外一系列财务丑闻事件的发生,严重影响了资本市场的健康发展,公司治理因而成为世界各国关注的焦点。为此美国紧急出台了《萨班尼斯-奥克斯莱法案》(The Sarbaes-OxeyAct)。该法案规定,所有上[立即查看]

  • 0分
    1
    7.3KB
    2017-03-23

    刍议内部审计参与风险治理[摘要] 国际内部审计职员协会(IIA)从世界范围的不同角度对内部审计进行了,发表了《内部审计胜任条件框架》。其核心表明,内部审计正向风险治理和风险防范转移,执业职员将适应这种变化,以风险保证服务为重心,通过引进系统[立即查看]

  • 0分
    0
    7.0KB
    2017-03-23

    浅谈团体公司内部财务治理【摘 要】团体公司的财务治理是团体控制的基本手段。团体公司如何加强对子公司的财务控制,是当前团体公司面临的一个十分重要的题目。那么怎样加强团体公司的财务治理,如何实现财务价值最大化呢,笔者以为财务治理应致力于将企业资[立即查看]

  • 0分
    0
    7.4KB
    2017-03-22

    企业内部审计危机治理摘要:SARS疫情警示人们要关注危机治理,内部审计同样要重视危机治理。企业内部审计流程和审计工作治理中潜伏着审计风险,假如不能及时排除,就会造成审计危机,要成功地治理审计危机,需要解决几个关键。  关键词:SARS;企业[立即查看]

  • 0分
    1
    7.2KB
    2017-03-21

    公司治理与内部审计摘要:内部审计是企业一项重要的内部监督管理活动,从内部审计与公司治理的目标和理论基础的一致性,公司治理对内部审计模式选择的影响,以及内部审计的定位等几个方面阐述二者的关系,从而得出有益于加强我国内部审计建设,提高公司治理水[立即查看]

  • 0分
    2
    7.2KB
    2017-03-24

    内部审计与风险治理[关键词]内部审计;风险治理;动因   [摘要]近年来,风险治理已成为内部审计的重要领域。本文在阐述了风险、风险治理的涵义的基础上,对内部审计参与风险治理的动因、内部审计如何参与风险治理进行了探讨。   近年来,有些内部审[立即查看]

  • 5分
    11
    329.5KB
    2012-06-25

    为企业内部控制资料内部控制层次篇内部控制层次篇根据企业控制目标,将内部控制分为两个层次:1.公司治理的内部控制2.管理控制公司治理的内部控制和管理控制既有区别,又有交叉,共同为企业目标的实现提供合理保证。本篇从公司治理层面、管理层面分别阐述[立即查看]

  • 0分
    35
    32.0KB
    2012-01-03

    入党申请书、入党申请书范文、公文写作、公文、公文写作范文、实习报告、演讲致辞、工作计划范文、入党申请书、建党90周年征文 一、内部控制与公司治理的关系分析  有效的内部控制可以规范会计行为,保证会计资料真实、完整;防止并及时发现、纠正错误及[立即查看]

  • 0分
    91
    194.5KB
    2011-12-27

    山东财经大学《公司治理》第三章内部治理机制第三章内部治理机制宫玉松第一节内部治理机制和外部治理机制第一节内部治理机制和外部治理机制公司治理机制分为内部机制和外部机制。一个良好的公司治理结构依赖于内部机制与外部机制的有机结合。内部机制包括:股[立即查看]

  • 1分
    276
    472.3KB
    2011-10-24

    数据中心相关资料11企业信息管理师职业资格认证 WWW.CIO.CNITIT风险、风险、ITIT内部控制与内部控制与ITIT治理治理20052005年年55月月2企业信息管理师职业资格认证 WWW.CIO.CN企业信息管理师(高级)0.基础[立即查看]

  • 5分
    19
    549.0KB
    2011-10-26

    很好的资料內部控制與公司治理內部控制與公司治理背景說明背景說明國際因素國內因素1997年至1999年亞洲金融風暴暴露亞洲國家公司治理的嚴重缺失2000年美國安隆公司破產、全錄、世界通訊等財務醜聞 先進國家也存在公司治理問題   暴露我國 公[立即查看]

  • 0分
    0
    22.0KB
    2017-11-15

    全国高校完善内部治理结构全国高校完善内部治理结构、深化管理体制改革研讨会综述 司林波(燕山大学 高等教育发展研究中心,河北 秦皇岛 066004) 摘要:会议围绕当前高校人事制度改革的热点和难点问题~从国际的视野和历史的视角对高校岗位设置管[立即查看]

  • 1分
    29
    128.5KB
    2011-09-08

    毕业论文材料2010年第 5 期(总第 159 期) 山东纺织经济一、公司治理理论研究的简要回顾公司治理是以现代企业理论为基石的, 后者源于科斯(Coase)对契约的分析和阐述,在《企业的性质》(Coase,1937)一书中,科斯提出“企业[立即查看]

  • 5分
    0
    59.9KB
    2011-06-22

    2011年内部审计在治理.docx[立即查看]

  • 1分
    117
    42.0KB
    2010-11-26

    首 页 新 闻 组 织 交 流 CIA 培 训 法 规 论 坛 书 刊 会 员 指 南 【7.22】公司治理与内部审计浅议 中内协网 www.ciia.com.c 点击次数:134 -------------------[立即查看]

  • 1分
    69
    31.5KB
    2008-10-20

    内部控制 公司治理结构下的内部会计控制  摘要:我国加入WTO后,公司治理结构对我国企业而言变得越来越重要。内部会计控制作为重要的内部控制措施,是完善公司治理结构的具体政策和程序。公司治理结构是企业内部会计控制的环境。公司治理结构有[立即查看]

  • 0分
    16
    14.5KB
    2012-10-30

    公文写作范文[立即查看]

热门下载资料排行

VIP

在线
客服

免费
邮箱

爱问共享资料服务号

扫描关注领取更多福利