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固定资产审计案例

本专题为固定资产审计案例相关文档资料,可适用于二级分类(三级分类)领域,主题内容包含固定资产审计,浅议固定资产审计,年报固定资产审计等
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    2010-11-18

    固定资产的内部控制和控制测试 固定资产审计 财经系教师:况玉书 财子赢天下——笛箫人生http://bog.sia.com.c/21kys 引言 固定资产的特点决定了其审查较之存货、应收账款等流动资产要简单,主要是审核会计期间内固定资产的增[立即查看]

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    2017-03-21

    浅议固定资产审计[摘要]审计分析是以我国的方针、政策、法律、法规为依据,运用审计的基本方法和技术对企业、事业单位的会计信息及相关资料进行审查,确定其经济业务是否合法,分析违法违规的原因,并将其错账、假账进行更正和调整。固定资产是经济活动中最[立即查看]

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    2011-11-07

    内部审计项目及细则 年报审计-资产类-固定资产 ①:总账、明细账和报表数核对;②:对本期固定资产的增减情况进行检查;③:获取/编制固定资产明细表;④:对固定资产实施抽盘(监盘)程序;⑤:对固定资产进行抽查;⑥:对固定资产实施计价测试程序;⑦[立即查看]

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    2017-09-16

    固定资产审计报告固定资产审计报告 评论 201X-3-28 04:23 热心网友 资产工作报告总结范文 根据《XX 区行政事业单位资产清查工作实施方案》、《北京市行 政事业单位资产清查资金核实暂行规定》及资产清查工作的有关制度、政策,我单位[立即查看]

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    2017-09-17

    固定资产审计报告--------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- 固定资产审计报告 目标 一( 在进行固定资产审计报告之前,我们要确定固定资产的审计目标: [立即查看]

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    2017-09-17

    固定资产审计案例分析报告宏业集团公司固定资产审计案例分析报告 一、案例背景 中信会计师事务所初次接受宏业集团公司董事会委托,对该公司进行年度会计报表审计。根据审计计划安排,2010年2月对其2009年度会计报表的固定资产项目进行了审计。 宏[立即查看]

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    2017-10-07

    固定资产审计案例固定资产审计增加、折旧案例 一、审计人员对华兴公司2006年度固定资产审计发现,年度固定资产新增86万元,该企业固定资产综合折旧率6%。具体事项如下, 1. 3月3日购入生产设备一套,买价18万,发生的安装费用1万元计入制造[立即查看]

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    2017-10-07

    固定资产审计调查案例及分析为了对企业固定资产的增减变化、使用维护和价值补偿等环节实施控制,保证资产购置和退出业务的真实性、合法性和合理性,保证折旧计提的正确性和及时性,切实保护资产实物的安全和完整,我们全面开展了固定资产审计。 一、审计的主[立即查看]

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    2017-10-07

    固定资产审计案例固定资产审计增加、折旧案例 一、审计人员对华兴公司2006年度固定资产审计发现,年度固定资产新增86万元,该企业固定资产综合折旧率6%。具体事项如下, 1. 3月3日购入生产设备一套,买价18万,发生的安装费用1万元计入制造[立即查看]

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    2017-10-07

    案例四 固定资产审计--------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- 案例四 固定资产审计 何嘉莉 陈诗秀 审计目标: 因为固定资产在企业资产总额中占有很大[立即查看]

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    2017-10-07

    固定资产减值准备审计案例,案例线索,注册会计师李文审计大华公司 2001年度会计报表时,了解到该公司固定资产的期末计价采用成本与可变现净值孰低法,2001年末该公司部分固定资产有关资料及会计处理情况是: 1.设备A:账面原值40万元,累计折[立即查看]

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    2012-12-06

    关于固定资产审计需要注意的长期资产审计主要内容:一、固定资产审计二、在建工程审计三、投资性房地产审计四、无形资产审计长期资产审计长期资产审计课前自习:企业会计准则第3号—投资性房地产企业会计准则第4号—固定资产企业会计准则第6号—无形资产固[立即查看]

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    2017-09-16

    固定资产审计报告精品文档就在这里 -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- ----------------------------------------[立即查看]

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    2011-10-19

    审计实务资料固定资产管理审计 1. 目的:通过内部审计,评价企业固定资产内部控制的存在性和有效性,促进企业在固定资产的购置建造、记录保管、维护保养、报废处理等环节完善管理,降低风险。 2.初步调查: 1)查阅审计档案及有关管理资料,摘取相关[立即查看]

  • (内部审计)固定资产管理审计固定资产管理审计 1. 目的:通过内部审计,评价企业固定资产内部控制的存在性和有效性,促进企业在固定资产的购置建造、记录保管、维护保养、报废处理等环节完善管理,降低风险。 2.初步调查: 1)查阅审计档案及有关管[立即查看]

  • 审计工作底稿编制案例 固定资产及累计折旧[立即查看]

  • 案例1国寿投资固定资产投资内部审计制度国寿投资控股有限公司固定资产投资 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范国寿投资控股有限公司,以下简称国寿投资,系统固定资产投资内部审计的内容、程序与方法~根据《内部审计基本准则》及《内部审计实[立即查看]

  • 审计工作底稿编制案例介绍—固定资产及累计折旧.doc矿山(煤矿)地质学复习题 1 煤矿地质学的基本任务2 2 地温梯度和地温级19 3 地球的内、外圈层各包括哪些内容(只记标题) 4矿物和结晶质矿物的概念 矿物是地壳中的一种或多种化学元素在[立即查看]

  • 审计工作底稿编制案例介绍--超级实用--实操案例案例介绍-固定资产及累计折旧审计工作底稿编制案例介绍—固定资产及累计折旧一、会计记录概况B公司系生产型企业,2005年固定资产期初余额18,563,304.32元、累计折旧期初余额5,768,[立即查看]

  • 全文免费下载。文章源自中国学术论文网,提供职称论文写作与发表服务地理教育资料:如何在地质地形图上判断地质结构——由一道地理题引发的思考 固定资产审计论文固定资产折旧的论文 浅议固定资产投资审计 [摘 要]随着固定资产投资规模的不断扩大,固定[立即查看]

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    2017-10-24

    [原创]固定资产案例为了给2004年产品的生产创造更好的条件,以有利于生产计划的圆满完成,诚信公司于2003年12月初对公司的固定资产顺利地进行了多项工作。这些工作包括如下几个方面:对一台加工设备进行大修理,12月底完成,实际发生大修理费用[立即查看]

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    2009-05-21

    无形资产审计案例一、无形资产审计案例         (一)案例线索及分析         案例一:注册会计师张刚审计新兴公司2001年度会计报表时,了解到该公司2001年3月1日购买某项专有技术,支付价款240万元,根据相关法律规定,该项[立即查看]

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    2017-09-16

    固定资产审计重点整改报告审计发现的主要问题及整改情况 三、审计发现的主要问题及整改情况 (一)会计核算和财务管理存在的问题。 1(2009年,三峡集团补提已出售固定资产在以前年度少计提的折旧4588.86万元,导致多计2009年成本4588[立即查看]

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    2017-09-16

    固定资产审计报告[最新版]--------------------------------------第X页 共X页------------------------------------------- 固定资产审计报告 固定资产审计报告 [立即查看]

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    2017-09-15

    固定资产清理审计程序表海量免费资料尽在此 索引号: (审计机关名称) 固定资产清理审计程序表 被审计企业: 页次:审计程序 执行情工作底稿况说明 索引号 1(取得固定资产清理明细表,复核其加计数是否正确,并与明细账、总账和报表有 关项目进行[立即查看]

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    2017-09-20

    固定资产内部控制审计.doc固定资产管理内部控制审计 第一条 固定资产是企业生产经营与发展的重要物资基础,直接影响企业当前与未来经济效益,对其实施有效管理,就是从固定资产购置到处置等全过程实施监督与控制,提高固定资产综合经济效益。本章就除基[立即查看]

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    2017-10-16

    固定资产审计程序表会计期间: 被审计单位名称: 一、审计目标: 1、存在性;2、是否属被审单位所有;3、增减记录的完整性、合法性;4、计提折旧和大修理费用的正确性;5、披露的恰当性。 二、审计程序: 执行情况 备注 1.了解和描述内控制度,[立即查看]

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    2017-10-07

    固定资产审计工作底稿固定资产审计中常用的工作底稿包括:固定资产审计程序表、固定资产及累计折旧表(14)、固定资产盘点数量检查情况表、固定资产盘盈/盘亏/报废情况表、固定资产交易情况检查情况表(15、16、17)、审定表(略)。 1.固定资产[立即查看]

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    2017-09-29

    固定资产专项审计报告模板篇一:资产清查专项审计报告范本 资产清查专项审计报告范本 重庆市xx学校: 我们接受XX委托,对重庆市XX中学校(以下简称“XX”)2006年12月31日资产清查结果进行审计。XX对建立健全内部控制制度,保护资产的安[立即查看]

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    2017-09-29

    固定资产审计整改报告浅谈固定资产投资审计存在的问题及对策 摘要:企业固定资产投资项目进行审计,能够最大程度促进企业可持续发展,是企业内部审计一项重要内容,也是财政审计的有机组成部分。人们对审计质量要求不断提高,审计费用较高而审计质量较低的传[立即查看]

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