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结账方法

爱问共享资料提供结账方法文档在线阅读和下载,并整理了相关的[计划]用友T3反记账反结账方法,[复习]用友T3反记账反结账方法,用友T3反记账反结账方法[试题]内容,包括其他作者上传的结账方法文档,通过广大网友的智慧与力量,打造国内优秀的资料共享平台。
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    2017-09-30

    [计划]用友T3反记账反结账方法用友T3反记账/反结账方法在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行 反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 1、进入用友[立即查看]

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    2017-09-30

    [复习]用友T3反记账反结账方法用友T3反记账/反结账方法在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行 反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 1、进入用友[立即查看]

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    2017-09-30

    用友T3反记账反结账方法[试题]用友T3反记账/反结账方法在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行 反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 1、进入用友[立即查看]

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    2017-09-30

    用友t3反记账反结账方法用友T3反记账/反结账方法 在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行 反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 1、进入用友通软件[立即查看]

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    2017-10-21

    账簿结账方法账簿结账的方法 一、结账的一般程序 结账,是在把一定时期内发生的全部经济业务登记入账的基础上,计算并记录本期发生额和期末余额。《会计基础工作规范》规定的结账程序及方法是: 程序为:经济业务全部登记入账?结出每个账户期末余额?写上[立即查看]

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    2017-10-21

    结账方法心得月底结账的总结 对于月末结账我想做为会计人员都是身有体会的,月末年末是我们会计人员最忙碌的时间,我们都在忙于结账。但我想每个会计人员对于月末结账具体都应该做哪些工作及从哪些逻辑关系来证明月末结账是成功的还是有所疑或的。本文是我个[立即查看]

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    2017-10-21

    结账方法1、日记记记金、记行存款日记记。记按日记出余记~日记可自然记行~可逐记余记~也可每隔五记一次余记~每日的最后一既笔笔笔当另会另内写记自然记出日余记~不必起一行。有的记在记行记金记日记记~记是起一行~摘要记“本日合记”同记记出本日收入[立即查看]

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    2017-10-21

    会计结账的方法结账时,应当结出每个账户的期末余额。结出余额后,应当在“借或贷”栏内写明“借”或“贷”等字样,没有余额的账户,应当在“借或贷”栏内写“平”字,并在余额栏内用“Q”表示。需要结出当月发生额的,应当在摘要栏内,注明“本月合计”样,[立即查看]

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    2017-10-21

    结账下机方法结账下机方法(2个步骤) 第一步:关闭电脑电源。 方法:点击“开始”,“关闭计算机”, “关闭”,见下图: 如果电脑死机无法关机的话,请读者自行一直按住电脑“开机按钮”不动 ,大约20秒后,电脑电源自动关闭。 切记:一定要确保关[立即查看]

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    2017-10-21

    规范的结账方法结账,是指把一定时期内应记入账簿的经济业务全部登记入账后,计算记录本期发生额及期末余额,并将余额结转下期或新的账簿。会计人员应按照规定,对现金、银行存款日记账按日结账,对其他账户按月、季、年结账。 1、日结或月结时,应在该日、[立即查看]

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    2017-10-21

    结账的内容、程序和方法1.结账的内容:结账的内容通常包括两个方面: 一是结清各种损益类账户,并据以计算确定本期利润; 二是结清各资产、负债和所有者权益账户,分别结出本期发生额合计和余额。 2.结账的程序 (1)将本期发生的经济业务事项全部登[立即查看]

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    2017-10-21

    对账内容及结账方法教案对账内容及结账方法 【教学目标】 通过本节教学,使学生了解对账、结账的含义,理解对账、结账的内容,掌握对账、结账及错账更正的方法,会熟练进行对账、结账及错账更正。 【教学重点与难点】 ?教学重点:对账、结账及错账更正的[立即查看]

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    2017-10-21

    会计基础知识结账方法会计基础知识:结账方法 (1)期末余额结转方法。 在会计工作中应根据不同性质的账户采用不同的方法。 没有发生经济业务或只发生一笔经济业务的账户,不办理结账,只需在此行下面划一单红线,表示与下月的发生额分开就可以了。 需要[立即查看]

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    2017-10-21

    会计基础知:结账方法会计基础知识:结账方法 (1)期末余额结转方法。 在会计工作中应根据不同性质的账户采用不同的方法。 没有发生经济业务或只发生一笔经济业务的账户,不办理结账,只需在此行下面划一单红线,表示与下月的发生额分开就可以了。 需要[立即查看]

  • 用友软件月末结账与反结账的操作方法知识是浩瀚的海洋 用友软件月末结账与反结账的操作方法 1. 月末结账的程序. (1) 保证所有的账务已经全部入账填制了凭证。 (2) 对已经填制了的凭证进行审核。 选择凭证----审核凭证----选择要审核[立即查看]

  • 用友软件月末结账与反结账的操纵方法用友软件月末结账与反结账的操作方法1. 月末结账的程序. (1) 保证所有的账务已经全部入账填制了凭证。 (2) 对已经填制了的凭证进行审核。 选择凭证----审核凭证----选择要审核的月份----确定,[立即查看]

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    2017-10-07

    用友T3反记账反结账方法用友T3反记账/反结账方法 在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行 反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 1、进入用友通软件[立即查看]

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    2017-10-08

    用友t3反记账反结账方法[新版]用友T3反记账/反结账方法在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行 反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 1、进入用友[立即查看]

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    2017-10-08

    [精品]用友t3反记账反结账方法用友T3反记账/反结账方法在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行 反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 1、进入用友[立即查看]

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    2017-10-08

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    2017-10-08

    [最新]用友t3反记账反结账方法用友T3反记账/反结账方法在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行 反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 1、进入用友[立即查看]

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    2017-10-08

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    2017-09-30

    用友T3反记账和反结账方法仁和会计 --> 用友T3财务软件反记账和反结账 一、反记账 如果记账后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记账(“恢复记账前状态”),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。 修改完后再审核,再记账。 [立即查看]

  • 会计从业实务考试辅导:结账的方法考研屋 www.kaoyaw.com 提供各大机构考研、公务员、四六级辅导视频课程 :(1)对不需按月结计本期发生额的账户,每次记账以后,都要随时结出余额,每月最后一笔余额即为月末余额。 (2)现金、银行存款[立即查看]

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    2017-10-21

    2016新编电算化下的结账方法电算化下的结账方法 来源:- 时间:2008-10-28 字体:大 小 【我要纠错】 16:24:53 每月月底都需要进行结账处理,计算机结账不仅要结转各账户的本期发生额和期末余额,还要进行一系列电算化处理,检[立即查看]

  • 年终结账前查出错误的调账方法企业若是在年终结账前检查出错账,对于查出的错账情况要直接在当期有关账户进行调整。如涉及实现利润数额的,可以直接调整“本年利润”账户的数额,使错误问题得以纠正。 【例】税务机关检查某股份公司第三季度纳税情况时,发现[立即查看]

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    2011-11-17

    用友U8取消记账和结账的方法用友U8取消记账的处理方法:用友U8取消记账的方法如下: 首先,先确定一下,准备取消记账的月份没有结账,然后在对账界面按下CTRL+H键,系统会提示“恢复记账前状态被激活”,这时系统会在凭证菜单中增加一个“恢复记[立即查看]

  • [小学教育]用友T3反记账反结账方法用友T3反记账/反结账方法在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行 反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 1、进入[立即查看]

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    2017-09-30

    [终稿]用友T3反记账反结账方法用友T3反记账/反结账方法在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行 反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 1、进入用友[立即查看]

  • 【最新精选】用友T3反记账反结账方法用友T3反记账/反结账方法 在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行 反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 1、进[立即查看]

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