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用友t6反结账

本专题为用友t6反结账相关文档资料,可适用于二级分类(三级分类)领域,主题内容包含[复习]用友T3反记账反结账方法,[方案]用友T3反记账反结账方法,[最新]用友t3反记账反结账方法等
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    2017-09-30

    [复习]用友T3反记账反结账方法用友T3反记账/反结账方法在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行 反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 1、进入用友[立即查看]

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    2017-10-08

    [方案]用友T3反记账反结账方法用友T3反记账/反结账方法在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行 反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 1、进入用友[立即查看]

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    2017-10-08

    [最新]用友t3反记账反结账方法用友T3反记账/反结账方法在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行 反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 1、进入用友[立即查看]

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    2017-10-08

    [分享]用友T3反记账反结账方法用友T3反记账/反结账方法在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行 反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 1、进入用友[立即查看]

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    2017-09-01

    用友T6结账及反结账操作步骤用友T6结账及反结账操作步骤 月末结账 财务系统 1、总账: 【审核、记账凭证】财务会计?总账?凭证?审核凭证。 财务会计?总账?凭证?记账。 2、固定资产: 【固定资产结账】 财务会计?固定资产?处理?月末结账[立即查看]

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    2017-09-29

    用友t6结账及反结账操作步骤用友T6结账及反结账操作步骤 月末结账 财务系统 1、总账: 【审核、记账凭证】财务会计?总账?凭证?审核凭证。 财务会计?总账?凭证?记账。 2、固定资产: 【固定资产结账】 财务会计?固定资产?处理?月末结账[立即查看]

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    2017-09-02

    用友软件反结账用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程 在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 1、进入用友通[立即查看]

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    2017-09-02

    用友T3反结账流程一、反结账 1、点击总账下面的期末,选择“结账” 2、出现如下界面,选择最后一个已结账的月份,然后按下ctr+shif+F6 3、出现下图所示界面,要求输入帐套主管密码,密码为空的话直接点击确定 取消结账完成。 二、取消记[立即查看]

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    2017-09-19

    用友年终反结账用友:固定资产年终反结账 1.当下年年初已进行了期初建账后,上年再不允许反结账。 2.结账必须按月份顺序从前向后进行。反结账必须按月份顺序从后向前进行。 3.上月未结账,则本月不能记账,但可以填制、审核凭证。 4.本月还有未记[立即查看]

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    2017-09-19

    【精品】用友反结账月末处理1、自动转账:1):自定义结转2):期间损益结转:自动转账——期间损益结转——选择凭证类别、本年利润科目——确定2、月末处理:1):试算并对账:月末处理——试算并对账——选择对账月份——对帐2):结帐:月末处理——[立即查看]

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    2017-08-30

    按Ctr+Shift+F6 ,出现反结账输入密码界面。完成反结账,可以连续反结账。 开始【反记账】 找到【实施工具】里面的【总账数据修正】 确定好日期后进行反记账。注意:必须要反结账之后才能反记账。然后输入密码完成反记账。 然后在反审核,就[立即查看]

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    2017-09-01

    用友T3月末结账及反结账欢迎使用用友软件----南阳华辰 用友T3---月结操作 一.月末结账 1.点月末结账 2.选中月份点下一步 3.点对账 用友软件销售电话,152 0385 8880 ,小陈, QQVIP群号:178885907 Q[立即查看]

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    2017-09-23

    [精品]用友反结账反记账反审核反结账,反记账以及删除凭证操作流程在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 1、进入[立即查看]

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    2017-09-19

    用友反结账反记账反审核反结账,反记账以及删除凭证操作流程 在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 1、进入用友通[立即查看]

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    2017-10-07

    用友T3反记账反结账方法用友T3反记账/反结账方法 在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行 反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 1、进入用友通软件[立即查看]

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    2017-10-08

    用友t3反记账反结账方法[新版]用友T3反记账/反结账方法在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行 反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 1、进入用友[立即查看]

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    2017-10-08

    [精品]用友t3反记账反结账方法用友T3反记账/反结账方法在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行 反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 1、进入用友[立即查看]

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    2017-09-30

    用友t3反记账反结账方法用友T3反记账/反结账方法 在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行 反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 1、进入用友通软件[立即查看]

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    2017-09-30

    用友T3反记账反结账方法[试题]用友T3反记账/反结账方法在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行 反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 1、进入用友[立即查看]

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    2017-09-30

    用友T3反记账和反结账方法仁和会计 --> 用友T3财务软件反记账和反结账 一、反记账 如果记账后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记账(“恢复记账前状态”),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。 修改完后再审核,再记账。 [立即查看]

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    2017-09-30

    [计划]用友T3反记账反结账方法用友T3反记账/反结账方法在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行 反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 1、进入用友[立即查看]

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    2017-10-26

    用友反记账反结账操作流程用友操作流程 1. 填制凭证 2. 审核凭证 3. 记账 4. 月末转账 5. 审核凭证 6. 记账 7. 月末结账 反记账反结账 一. 如果想要反结账的月份已结账 1.进入月末结账 2.选择需要反结账的月份(如图选[立即查看]

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    2017-12-04

    T6反结账的步骤第一步、取消结账 1、点击“期末”下“结账”按钮,出现右边的对话框,选择最后一个已结账的月份,结账标记“Y”,按下ctr+shift+F6 2、填出对话框要求输入用户密码,输入密码后点击确定,取消结账完成。 第二步、取消记账[立即查看]

  • 用友财务软件反结账反计账教程第一步、反结账 1、进入用友通软件~打开总账系统模块~依次点击总账——期末——结账 2、在弹出的窗口中~选择要取消结账的最后一个结账月份~按Ctr+Shift+F6组合键~再输入帐套主管的口令即可 第二步、反记账[立即查看]

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    2017-10-22

    【最新精选】用友软件反结账用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程 在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 1[立即查看]

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    2017-10-22

    [教学设计]用友软件反结账用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程 在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 1[立即查看]

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    2012-08-24

    用友T3如何进行反结账用友软件北京服务中心—北京奥博信达 www.aobsoft.com.c 010-62122533反结账1、点击总账下面的期末,选择“结账”2、出现如下界面,选择最后一个已结账的月份,然后按下[立即查看]

  • 用友软件月末结账与反结账的操作方法知识是浩瀚的海洋 用友软件月末结账与反结账的操作方法 1. 月末结账的程序. (1) 保证所有的账务已经全部入账填制了凭证。 (2) 对已经填制了的凭证进行审核。 选择凭证----审核凭证----选择要审核[立即查看]

  • 用友软件月末结账与反结账的操纵方法用友软件月末结账与反结账的操作方法1. 月末结账的程序. (1) 保证所有的账务已经全部入账填制了凭证。 (2) 对已经填制了的凭证进行审核。 选择凭证----审核凭证----选择要审核的月份----确定,[立即查看]

  • 总总模总的反总总、反总总、反总核操作;一,反总总1、以总套主管身总入用友份U8~依次总入用总名、密总~2、打总总总系总模总~依次点总【总总】【期末】【总总】~——3、在总出的口中~总总要取消总总的最后一总总月~按窗个份Ctr+Shift+F[立即查看]

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