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质量内审

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    2017-09-30

    质量体系内审计划XXX服装实业有限公司 质量体系内部审核实施计划 -QP-11-表2 1.审核组成员 审核组长: XXX--管理者代表 姓名 组内职务 工作部门 姓名 组内职务 工作部门 2(审核目的 对本公司现有品质管理体系进行审核,以验[立即查看]

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    2017-09-17

    质量管理体系内审计划XXXXX公司 2016年质量管理体系内审计划 2016年12月 为保证质量体系审核制度的落实,使各项管理程序得到有效运行,确保公司新版《GSP》的准确实施,现结合公司经营实际,制定新版《GSP》实施情况内部评审计划如下[立即查看]

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    2010-09-07

    质量内审核查内容1、 质量目标是否展开并完成?2、 使用的工艺规程等文件是否有效?3、 组织内人员是否明确自己的职责、权限?4、 员工是否进行了必要的培训,有无适当的记录?5、 设备是否按计划检修并完成,检修质量如何确认?6、 设备润滑、巡[立即查看]

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    2017-09-17

    质量体系内审报告文件编号: 质量管理体系内部审核报告 审核目的 评价管理体系的符合性,推动质量管理体系及过程的改进。 审核范围 站长室、监测分析室、综合业务室 站质量管理体系文件、程序文件、作业指导书、CNAS-L01:2006,审核依据 [立即查看]

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    2012-02-11

    英语论文网一、常现内审中存在的问题  1、审计内容难以抓住重点。常规内审是对一个行一定时期内各项业务工作的全面审计,其审计范围包括金融监管、结算管理、综合服务、再监督等。在常规内审的实际操作过程中,由于审计内容多、涉及面广,每个内容都很重要[立即查看]

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    2017-10-16

    质量、50430内审内审检查表 编号: 受审部门 管理层 审核日期 2012,2,17 GB/T19001:2008标准;GB50430公司A版审核依据 审核员 质量手册、程序文件;有关法律、法规 审核条款 1.2、4.1,4.2.1,4.[立即查看]

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    2017-09-19

    质量管理体系内审资料审核组长: ×××组    员: ×××            ×××            ××× 审核日期:201×年×月××日~201×年×月××日×××××××有限公司二0一×年×月×日        归档目  [立即查看]

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    2017-09-19

    质量体系内审检查表检查表 (首页) 被审核方名称: 审核日期: 审 核 员: 审核组长:(签字) 检查表 评审要点 符合 不符合 不适用 不符合描述 4.1总要求 组织应依照本标准的要求建立质量 管理体系,形成文件,加以实施和保持,并持续改[立即查看]

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    2017-10-15

    质量体系内审报告----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需------------- 文档下载最佳的地方 质量管理体系内审报告 CJ/JL-8.2.2-03 一、审核目的 评价公司质量管理体系是否符合ISO9001:[立即查看]

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    2017-10-11

    质量管理体系内审报告企业ISO9000质量管理体系内审报告 iso9000质量管理体系内审审核报告 审核目的: 检查我公司质量管理体系对gb/t19001-标准的符合性及质量管理体系运行的有效性,并为质量管理体系的改进提供依据。 审核范围:[立即查看]

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    2017-09-18

    质量体系内审报告模板2014年质量管理体系内部审核报告 2014年质量管理体系内部审核报告 2014年4月8日至4月20日,质量管理体系内部审核组对公司质量管理体系覆盖的六个部门(含三个车间和两个仓库)进行现场审核。此次审核的目的是:评价新[立即查看]

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    2017-09-18

    质量管理体系内审制度哈尔滨祺福泰医药有限公司文件 编号:QFTYY,ZD,2015,002 文件名称:质量管理体系内审制度 起草部门:质量管理部 起草人:王明霞 审核人:张大全 审定人:张晓昕 批准人:窦纯宝 起草日期:2015/01/27[立即查看]

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    2017-07-16

    提高常规内审的质量一、常现内审中存在的   1、审计难以抓住重点。常规内审是对一个行一定时期内各项业务工作的全面审计,其审计范围包括监管、结算管理、综合服务、再监督等。在常规内审的实际操作过程中,由于审计内容多、涉及面广,每个内容都很重要,[立即查看]

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    7.0MB
    2013-08-13

    质量管理体系欢迎参加品质监管部QMS培训品质监管部 版权所有 第一讲 ISO 9000族标准概论第一讲 ISO 9000族标准概论质量管理体系标准[立即查看]

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    2013-11-25

    质量管理体系内审员培训资料第1节 引言1. 总则 采用质量管理体系应当是组织的一项战略性决策 质量管理体系的设计和实施将受到影响的因素有: 组织的环境、该环境的变化以及与该环境有关的风险 组织不断变化的需求 组织的具体[立即查看]

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    2010-03-13

    9000质量标准内审教材英达思顾问系列培训教材英达思顾问系列培训教材英达思企业管理顾问公司系列培训教材之ISO9001:2000内部质量审核 国家批准号:CNCA-Z-20Q-2002-018英达思企业管理咨询(顾问)有限公司(国家认证[立即查看]

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    2011-05-18

    ISO9001:2000内审员培训2001/02/10ISO9001:2000内审员培训2001/02/10 注 意 事 项注 意 事 项请妥善保管个人物品注意安全/逃生路线禁止吸烟关闭手机/传呼机(或置于震动位置)守时按时完成作业(这对你[立即查看]

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    2013-10-31

    如题内部审核计划编号:品保部[2007]01注:5.4.1、5.5.1、5.5.3、8.2.3等条款各部门都可涉及。审核类型 ■ 例行审核 □ 追加审核审核目的 检查公司质量管理体系是否有效运行,是否具备认证的条件审核依据 ISO13485[立即查看]

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    2012-11-16

    使用表格和范文×××××××有限公司 环境、质量二体系内审检查表 受审部门 生产技术部 审核员:/// 2012.4.2 条款 QMS EMS 审核内容、方法 符合性判断 评价 请简述公司[立即查看]

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    2012-09-27

    ISO体系文件质量管理体系内部审核检查表 审 核 员 审核组长 日 期 受审核部门 领导层 审核地点 审核时间 标准条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 评 价 4.1总要求 1.确定质[立即查看]

  • 质量体系认证内审全部资料内审全部资料_______年度内审计划 1( 审核目的: 2( 审核范围: 3( 审核依据: 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 部门 说明: ?表示计划 ? 审核已进行 ?纠正措施已制定 ?[立即查看]

  • 浅析强化内审质量管理,提升内审工作水平  一、内部审计质量管理存在的问题  1.内部审计机构力量薄弱。  各单位领导的主观意志以及单位的工作氛围都会对内部审计造成影响,这些因素导致内部审计很难独立于被审单位之外。正因为这种独立性的限制,内部[立即查看]

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    2017-09-17

    TS16949质量管理体系内审员教程ISO/TS169492002 ISO/TS16949 ISO/TS169492002 ISO/TS16949:2002ISO/TS16949 ISO/TS169492002 1. 本课程教学内容包括: [立即查看]

  • TS16949质量管理体系内审员培训总结高尔基曾经说过:“幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。”质量管理体系运转良好、管理规范到位的组织不管是谁进行内审,都会取得良好的效果。但是对于大多数组织来说,选择合适的内审员,给内审员以合适[立即查看]

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    2017-09-17

    TS16949质量管理体系内审员教程_0TS16949质量管理体系内审员教程 ISO/TS16949:2002质量管理体系 教材使用 ISO/TS16949:2002 标准 第二天: 第二部分 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章[立即查看]

  • GBT19001-2008质量管理体系内审员试题GB/T19001-2008质量管理体系内审员试题 一、选择题,将正确答案的代号写在题前的括号。每题1分,共20分。 ( )1.产品要求可由: a)顾客提出规定 b)组织预测顾客的要求规定 c[立即查看]

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    2017-09-20

    质量内审员试卷    总分:100分                    考试时间:120分钟 题 号 一 二 三 四 总分 得 分 学校: 专业: 姓名: 得分 评卷人 一、单项选择题(每题3分,共30分)1. ISO/TS1[立即查看]

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    2017-09-19

    质量管理体系内审全套表格某某某某某某公司 内审检查表 共 页 第 页 标准条款:4.1 200( )年 月 受审部门: 时 间 日 审核内容、方法 评语及记录 是否符合 检查内容: 1、管理者代表是否建立实施保持和持续改进质量管理体系,2、[立即查看]

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    24.0KB
    2017-10-17

    (管理层)质量内审检查表质量管理体系内审检查表 编号S&HE-QR-039 部门:管理层、管理者代表 编制:邓玲、李鹏 审批:徐长兵 第 , 页 共 8 页 内 审 检 查 表 ISO9000标准条款 问题点 审核方法 审核记录 4.1 1[立即查看]

  • (最新)质量保证体系内审检查表内 审 检 查 表 序号:03 编号: RT/JL—B8.2—03 共 6 页 第 1 页 XXX XXX 受审部门 生产部 内审员 时间 年 月 日 时-- 时 标准条款及审核要点 审 核 方 法 审 核 记[立即查看]

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