爱问 爱问共享资料 爱问分类
加入VIP
  • 专属下载特权
  • 现金文档折扣购买
  • VIP免费专区
  • 千万文档免费下载
关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页

审计管理

爱问共享资料职业岗位频道提供审计管理资料,审计管理免费下载,包括审计管理与控制,审计管理手册,变更管理审计资料等,同时你也可以上传审计管理相关资料,分享给广大网友!
名称/格式 所需积分 下载次数 资料大小 上传时间
  • 0分
    3
    37.0KB
    2011-12-23

    无忧论文报价中心(price.51lunwen.com) 摘要:审计署在制定2003-2007年审计发展规划时提出坚持“两个并重”的思想,即“实行财政财务收支的真实合法审计与效益审计并重”和“实行审计与专项审计调查并重”,要求效益审计要从投[立即查看]

  • 2分
    10
    62.0KB
    2011-12-30

    审计理论与实务XX公司审计管理手册1XX公司内部审计实务标准第12 号—工程项目审计1 目的1.1 规范工程项目审计,控制审计质量,提高审计效果。2 依据2.1 《XX公司内部审计管理规定》2.2 《XX公司内部审计职业道德规范》2.3 国[立即查看]

  • 5分
    10
    135.5KB
    2011-04-22

    GMP审计模板计算机化系统审计指南 变更管理的审计 编写说明: 1、​ 基本概念:药品的生产应依据国家批准的企业合法资料、生产工艺、质量标准、检验方法、包装规格等和企业批准的生产工艺规程、SOP等相关文件。任何改变都有可能影响已确认的系统或[立即查看]

  • 2分
    24
    26.0KB
    2010-03-11

    实用的档案管理办法审计档案管理办法为了进一步规范学校审计档案管理工作,保证审计档案质量,发挥审计档案作用,参照审计署《审计机关审计档案工作准则》,根据《长沙理工大学内审工作暂行规定》等有关规定,制定本办法。  一、本办法所称审计档案,是指学[立即查看]

  • 5分
    30
    681.5KB
    2012-04-28

    非常实用的学习和应用资料审计质量管理 审计质量管理 一、审计质量含义二、审计质量的功能三、审计质量的特征四、 制约审计质量的基本因素五、审计质量管理的技术六、审计师素质与审计质量七、优化群体结构,组建审计小组 八、审计质量的反馈控制 九、同[立即查看]

  • 0分
    6
    29.0KB
    2017-10-18

    审计管理制度一、审计条例 ? 总 则 第一条 为充分发挥审计的监督管理作用,加强公司内部控制,根据政府颁发的有关 内部审计管理条例,结合本公司的具体情况,特制定本条例。 第二条 公司审计部门,依据政府法规、政策、本公司董事会决议、公司规章制[立即查看]

  • 0分
    1
    7.6KB
    2017-03-17

    浅谈管理审计.docx[立即查看]

  • 0分
    1
    18.5KB
    2017-11-13

    [管理]破产审计破产审计一、 破产审计简介 破产审计是经法院裁定企业正式进入破产程序后所进行的审计。此项审计的委托人多为破产清算组,其工作由清算组组织的审计工作组负责具体行使,向清算组负责并汇报工作。审计目的主要是对企业的资产、负债及所有者[立即查看]

  • 0分
    37
    108.1KB
    2013-07-09

    管理咨询的资料[立即查看]

  • 0分
    37
    28.5KB
    2012-08-19

    财会类北京东方慧博管理咨询有限公司审计管理办法第一条 本制度适用于北京东方慧博管理咨询公司及其投资控股公司。第二条 为进一步加强公司内部管理和审计监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益,使审计工作制度化,程序化,根据《中华人民共和国[立即查看]

  • 0分
    4
    16.0KB
    2017-09-25

    审计--投资管理内部控制审计投资管理内部控制审计 第一条 对外投资管理是企业为实现对外投资效益或控制其他企业相关资源等目的,而对投资项目论证、方案设计、股权管理、日常核算与账务处理等环节实施的管理工作。其中对外提供担保也列入投资管理范畴。 [立即查看]

  • 0分
    21
    18.0KB
    2017-09-26

    (内部审计)工程审计管理办法第一章 总则 第一条 为加强公司基本建设工程与维修工程审计工作,强化公司工程项目的监督与管理,合理确定工程造价,确保工程质量,提高投资效益,实现工程审计工作的规范化、制度化,结合公司实际情况,制定本办法。 第二条[立即查看]

  • (内部审计)固定资产管理审计固定资产管理审计 1. 目的:通过内部审计,评价企业固定资产内部控制的存在性和有效性,促进企业在固定资产的购置建造、记录保管、维护保养、报废处理等环节完善管理,降低风险。 2.初步调查: 1)查阅审计档案及有关管[立即查看]

  • 审计档案管理办法 大学审计档案管理办法兰州大学审计档案管理办法 (校审计字〔2011〕9号) 第一章 总 则 第一条 为规范审计档案管理工作,充分发挥审计档案的作用,根据《中华人民共和国档案法》、《教育系统内部审计工作规定》和《兰州大学内部[立即查看]

  • 审计档案管理办法 审计档案管理三审计档案管理规定 12、审计报告征求意见书;(带文头格式) (1)审计报告:(征求意见稿)(带文头格式),审计报告:(征求意见稿)复件,被审计单位对审计组审计报告的意见(表格式); (2)审计组讨论审计报告会[立即查看]

  • 0分
    3
    15.5KB
    2017-09-17

    审计档案管理办法审计档案管理规定 审计档案管理规定 拟 定 2005年第1版 文件编号 2005年8月24日 版次 日 期 第1次 颁 布 权责部门 集团审计部 2005年9月1日 修订 日 期 拟 定 王 琰 批 准 1(目的: 审计档案[立即查看]

  • 0分
    4
    15.5KB
    2017-09-20

    离任审计管理制度第一条  目的为评价XX集团及体系内离任者在任职期间的工作业绩,界定离任者在任期间应承担的经济责任及存在的潜在经营风险,协助离任者与接任者完成工作交接,特制定本规定。第二条  适用范围  本规定适用于XX集团及XX体系内各管[立即查看]

  • 0分
    4
    38.5KB
    2017-10-16

    内部审计管理制度目 录 目 录 第一章 总则 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????[立即查看]

  • 0分
    1
    139.5KB
    2017-10-16

    审计部管理手册审计部管理手册 (试行稿) *****房地产开发公司 二零零八年五月 *****房地产公司 关于试行审计部管理手册的说明 审计部全体员工: 我公司自成立审计部以来,一直致力于建立一套完整、有效的部门管理办法,以公司的整体制度作[立即查看]

  • 0分
    5
    11.5KB
    2017-10-14

    内部审计管理表格见本书第363页 内部审计管理表格见本书第363页 一、审计通知单 审计通知单 ?定期 ?不定期 月 日 审计单位 审计日期 审计内容 配合事项 总经理: 制单: 见本书第364页 二、审计表 审计表 编号: 日期: 年 月[立即查看]

  • 0分
    5
    17.5KB
    2017-10-13

    工程审计管理办法精品文档就在这里 -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- ----------------------------------------[立即查看]

  • 0分
    5
    31.5KB
    2017-10-13

    审计管理建议书2005年中期审计管理建议书 公司决策层: 本次中期审计已完成~现将审计中做一个汇总~供公司领导参考。问题主要集中在以下几点: 一、财务管理及会计核算 会计的核算职能是会计的基本职能~只有做好会计核算~如实反映公司的财务状况、[立即查看]

  • 0分
    8
    27.5KB
    2017-10-06

    销售管理费用审计费用审计与实务操作 课程的内容 一、费用所涉及的业务流程 二、销售/管理费用实质性程序工作底稿的编制要求 与审计风险提示 三、实务操作案例分析 费用属于会计要素的六要素之一,是利润表的重要组成部分。会计要素是根据交易或者事项[立即查看]

  • 0分
    0
    10.5KB
    2017-09-18

    财务审计管理流程管理资源吧(www.gzy8.com),海量管理资源免费下载! 文件受控状态 流程财务审计管理流程 名称 文件管理部门 总经理 财务总监 财务部经理 审计人员 相关部门 相关制度/表单 开始 《年度审计 制订《年度审核 审核[立即查看]

  • 0分
    0
    8.5KB
    2017-08-13

    管理审计初探(1)  管理审计是一种适应市场经济发展要求的新的审计模式,其主要作用是通过检查和评价企业内部控制系统及其所承担的职责的完成情况,并提出审计建议,以帮助经营管理者实现经营目标。 一、 管理审计的必要性 (一)开展管理审计是内部审[立即查看]

  • 0分
    2
    6.6KB
    2017-03-21

    风险管理审计准则  论文关键词:内部控制;风险管理;风险管理审计  论文提要:本文在分析内部控制整合框架与企业风险管理整合框架关系的基础上,分析现行风险管理审计准则的局限性,并提出开展风险管理审计的建议。      一、我国风险管理审计准则[立即查看]

  • 0分
    0
    10.8KB
    2017-03-16

    试论企业管理审计  随着经济的发展以及企业自身发展的需要,企业内部审计的监督与管理职能结合得越来越紧密,以下是搜集整理的一篇探究企业管理审计的,欢迎阅读参考。  摘要:随着经济全球化趋势的飞速发展,市场经济体制的不断完善,对外开发水平的不断[立即查看]

  • 5分
    4
    720.0KB
    2013-11-17

    资料内部控制审计审计方案 --存货管理业务流程审计方案 单位名称 中国网络通信集团公司[XX公司] 审计覆盖期间 工作底稿编号 填写人 审阅人 日期 内部控制审计步骤 完成日期 工作底稿索引 1 分析流程目标和流程风险并根据经营[立即查看]

  • 1分
    110
    35.5KB
    2010-09-09

    ****发电厂标准物资采购审计管理 Q/SFD-2.089-20041 范围本标准规定了审计物资采购管理审计的定义、审计管理的范围、审计工作管理的内容及要求、审计工作程序。本标准适用于*[立即查看]

  • 1分
    238
    33.5KB
    2010-09-09

    ****发电厂标准工程审计管理 Q/SFD-2.088-20041 范围本标准规定了工程审计管理的定义、管理的范围、管理的内容及要求、审计工作程序。 本标准适用于****发电厂及****[立即查看]

热门下载资料排行

VIP

在线
客服

免费
邮箱

爱问共享资料服务号

扫描关注领取更多福利