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内部审计工作制度

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    2013-12-08

    资料[立即查看]

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    2017-09-19

    2322内部审计制度股份有限公司 股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为履行出资人的职责, 加强内部监督和风险控制,规范内部审计工作,保障财务管理、会计核算和生产经营符合国家有关法律法规和公司有关要求,促进**[立即查看]

  • 医院财务方面内部审计工作制度医院内部审计工作制度 为加强医院内部的审计工作,根据审计部门《关于内部审计工作的规定》的要求,制定本制度。 一、医院实行内部审计制度,以加强内部管理和监督,维护财经纪律,改善经营管理,提高经济效益和社会效益。 二[立即查看]

  • 证券公司内部稽核审计工作制度??证券有限责任公司内部稽核审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司的内部监控~健全公司内部自我约束机制~发挥内部稽核审计工作检查、评价、报告、建议的职能~促进公司的健康发展~根据《中华人民共和国审计法》[立即查看]

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    2017-09-27

    公安内部审计工作制度公安机关领导班子民主生活会监督制度 一、责任单位 郴州市公安局纪委~政治部 二、责任人 局纪委实行书记负责下的岗位分工责任制~局政治部实行主任负责下的岗位分工责任制,局纪委第一副书记协助书记主持纪委日常工作~并对委内工作[立即查看]

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    2017-09-29

    内部审计工作制度ABC 有 限 公 司 ABC CO . LTD 文件编号 版 本 内部审计工作制度 1 生效日期 页 码 *一、总则 *为了充分发挥审计工作,提高企业管理水平,根据国务院审计署《关于内部审计工作的若干规定》,结合本公司的具[立即查看]

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    2017-03-27

    内部审计工作制度 下面是提供的优秀文章供您参考:  一、建立以医院院长、副院长及科室负责人组成的内部审计工作领导小组。   二、医院建立内部审计,其任务是监督本院会计、出纳员、收费员及本单位内部其他人员,检查其贯彻执行国家的财经法律、法规、[立即查看]

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    2011-06-15

    标题:(居中、字号:小二号、字体:方正小标宋简体) 销售内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范销售内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳[立即查看]

  • 审计工作手册企业内部审计制度****发电厂标准 工程审计管理 Q/SFD-2.088-2004 1 范围 本标准规定了工程审计管理的定义、管理的范围、管理的内容及要求、审计工作程序。 本标准适用于****发电厂及****发电有限公司及其所属[立即查看]

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    2017-10-06

    某房地产公司内部审计工作制度某房地产公司内部审计工作制度 离任审计与经理离、接任工作交接管理办法 第一条 为规范集团各公司总经理(负责人)的离任审计工作,协助完成接、离任工作交接,特制定本办法。 第二条 根据集团人事管理制度以及财务管理制度[立即查看]

  • 内审制度参考 内部审计工作管理制度 1内部审计工作管理制度 (2006年2月15日经三届十三次董事会审议通过) 第一章 总 [立即查看]

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    2009-09-18

    公司审计工作制度新乡市城投房地产开发有限公司公司审计工作制度(试行)第一章 总则第一条 【制定目的】为规范公司的运作程序,加强企业管理,提高工作透明度,减少工作失误,提高经济效益,根据内部审计工作规定,结合公司实际情况制定本制度。第2[立即查看]

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    2012-10-21

    办公室制度,公司制度大全,岗位责任,房地产公司制度www.oyit.c审计工作制度企业内部审计工作规定 □ 总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经[立即查看]

  • 最新审计工作内部管理规章制度与审计大案要案查处全书最新审计工作内部管理规章制度与审计大案要案查处全书最新审计工作内部管理规章制度与审计大案要案查处全书[图书册书]全一卷16开精装[出 版 社]当代法制出版社2010年9月出版[作 者][立即查看]

  • 最新审计工作内部管理规章制度与审计大案要案查处全书最新审计工作内部管理规章制度与审计大案要案查处全书最新审计工作内部管理规章制度与审计大案要案查处全书[图书册书]全一卷 16开精装[出 版 社]当代法制出版社2010年9月出版[作 者[立即查看]

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    2017-09-15

    年度内部审计工作计划内部审计年度工作计划 公司内部审计计划 广电内部审计工作计划 税务系统内审工作计划 篇一:2012年度内部审计工作计划() 2012年度 内部监察审计工作计划 一、指导思想 2012年是公司开展内部监察审计工作的开局之年[立即查看]

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    2017-09-17

    内部审计工作底稿,模板篇一:内部审计流程简易模版 内部审计模版目录 审计实施方案 内部审计通知书 内部审计承诺书 内部审计工作底稿 内部审计意见交换书 内部审计报告 审计实施方案(回目录) ****股份有限公司 内部审计实施方案 20xx审[立即查看]

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    2017-09-20

    内部审计工作标准目    录第一章  总则……………………………………………………2第二章  内部审计方案编制规范………………………………2第三章  内部审计证据规范……………………………………3第四章  内部审计工作底稿规范…………………[立即查看]

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    2017-09-19

        内部审计工作总结2006年我局内部审计工作在省局***的指导下,在局党组的直接领导下,积极贯彻党的十六大及十六届四中全会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神,[立即查看]

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    2017-09-19

    内部审计工作计划公司内部审计计划 集团审计工作安排 内部审计工作总结 税务系统内审工作计划 篇一:公司2011年度内部审计工作计划 **公司2011年度内部审计工作计划 **公司按照《上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《**[立即查看]

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    2017-09-30

    内部工程审计工作总结:工作总结 审计 工程 工程造价审计工作总结 工程审计流程 一年审计工作总结 篇一:精选工程审计年终工作总结 精选工程审计年终工作总结 审计工作急需提高效率,审计制度待进一步完善,审计方法需进一步改进,审计力度需进一步加[立即查看]

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    2017-09-30

    内部审计工作底稿内部审计附件 内部审计工作底稿 索引号: 被审计单位名称 审计事项 会计期间或者截止日期 审计人员 编制日期 审计 结论 或者 审计 查出 问题 摘要 及其 依据 复核意见 复核人员 复核日期 内部审计附件 内部审计证明材料[立即查看]

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    2017-09-18

    医院内部审计工作报告:工作报告 内部审计 医院 2015审计工作报告 怀化市审计工作报告 医院内部审计制度 篇一:医院内部审计工作总结 医院内部审计工作重点探究 中图分类号:f239 文献标识:a 文章编 号:1009-4202(2010)[立即查看]

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    2017-09-18

    内部审计工作流程内部审计工作流程步骤详解 规范内部审计具体业务的操作流程是完善集团内部审计工作、确保审计人员顺利完成审计任务的重要保证,根据集团《内部审计制度》及《内部审计实务标准》的相关规定,内部审计业务的具体操作流程规范如下,审计人员应[立即查看]

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    2017-09-30

    内部审计工作报告新疆准东石油技术股份有限公司2007年度内部审计工作报告 证券代码:002207 证券简称:准油股份 新疆准东石油技术股份有限公司2007年度内部审计工作报告 2007年度公司审计监察部在不断完善部门基础工作的前提下,按照公[立即查看]

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    2017-09-30

    年度内部审计工作报告**公司 20XX年度内部审计工作报告 内部审计部现向公司董事会审计委员会报告20XX年度审计工作情况,请审议。 一、年度审计计划和审计实施方案制定情况 内审部成立,我们拟定了20XX年下半年内部 20XX年七月,公司审[立即查看]

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    2017-08-13

    浅析高校内部审计工作  国家审计署曾多次强调过国家审计免疫系统理论:审计是国家政治制度的重要组成部分,审计就是国家经济社会运行的免疫系统,是民主法治社会的良性产物,也是推进民主法制社会的工具。这一观点将国家审计新的内涵予以阐明,也使得审计工[立即查看]

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    2017-10-21

    企业内部审计工作计划企业内部审计工作计划 第一篇: 浅析企业内部审计工作龙源期刊网 ://.c浅析企业内部审计工作作者: 李 焰来源: 《财会通讯》201X年第07期随着市场经济建设的飞速发展,我国企业的建设进入了一个全新阶段,这也对企业内[立即查看]

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    2017-10-22

    内部审计工作手册内审工作手册 20**年1月1日 0 目 录 1. 导论 ...................................................................................[立即查看]

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    2017-03-21

    初探内部审计工作  摘要:内部审计作为我国审计监督体系的一个重要组成部分,是社会主义初级阶段管理和监督经济活动的一项重要措施。对国家、单位均发挥了重要作用。但在新的形势下,应采取更加有针对性的措施,即合理设置内部审计机构,增强其独立性、加强[立即查看]

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