小学预算资金支付
管理制度
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****小学预算资金支付管理
制度
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第一章:总则
为了明确费用报销及资金支付审批权限,保证财务管理健康有序运行,特制定本制度。
第二章:资金支付原则
一、预算管理与计划相结合的原则
二、支付凭证符合财务要求原则
(一)任何支付项目都应有相应的发票、收据及附件,不符合税法规定的发票及凭证不得作为报销凭据。
(二)各类支付凭证记载的
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
均不得涂改。
(三)费用报销时必须按要求填制报销凭证(如《差旅费报销单》、《费用报销单》等)。
第三章:审核责任人
一、部门负责人:在预算额度内对业务活动的真实性、合理性、必要性负责。
二、后勤校长:根据国家财务税收法规及财务制度的有关规定对
各类支付凭证的合法性、正确性、完整性、及时性进行审核。
三、校长:对各类资金支付的最终审批负责。
四、出纳员:对各类资金支付的最终审核及结算负责。
出纳员审核要点:?经办人是否签字;?审批签字手续是否齐全;?是否符合财务税收法规及财务制度的有关规定;?原始票据是否有涂改现象;?金额计算是否正确;?附件张数记录是否准确。
第四章:采购审批及资金支付程序
一、采购前,经校长批准后再实施采购;
二、采购物资到达单位后,所采购的物资、购货发票由财务人员进行审核;
三、出纳员对签字手续齐全的购货发票等单据审核确认无误后,办理结算。
****小学
2010.1