差旅费
管理制度
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第一章 总则
第一条 目的:为了
规范
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公司差旅费报销的管理,控制费用支出,提高工作效率,结合公司实际情况,特制定本
制度
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。
第二条 定义:长途出差:是指员工因公离开本人工作单位所在地去异地办理公务的行为过程,一般为短期行程,不超过一个月;
短途出差:去蓟县、宝坻区、武清区、宁河县、滨海新区及静海县等属于短途出差;及其它部门去临近城市一天内能往返的,也属于短途出差;
外派:公司外派到异地工作的不属于出差范围,不适用本制度。
第三条 集团及分子公司部门经理及以下员工出差前需填写“出差申请单”,短途出差和集团及分子公司部门经理以上员工,出差前不需填写“出差申请单”。
第二章 出差办理程序有关要求
第四条 出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数等有关内容,经部门负责人签署意见、相应领导批准后方可出差。
第五条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,履行签批程序后方可借款。若出差预借金额少于3000元的,先自行垫支,待出差结束据实报销。
第六条 出差人员回公司后,将出差完成情况向直接上级领导汇报,由直接上级领导审核结果,并在“出差申请单”上签署审核意见。
第七条 出差人员根据签有审核意见的“出差申请单”和有效出差单据(发票),按差旅报销标准规定,方可报销差旅费。
第三章 差旅费标准有关规定
第八条 总体原则:对出差人员的补助费、住宿费实行“限额据实报销”。
第九条 出差地区分类:一类区:直辖市、经济特区,省会城市。具体城市明细见附件3。
二类地区:除以上城市以外为城市及县级以下城市。
注: 港、澳、台及海外出差不适用此标准,本着节约的原则实报实销。
第十条 住宿标准(金额单位:元,下同):
地区/人员
一类城市
二类城市
总裁\副总裁
实报实销
分子公司总经理及副总经理\集团总监
500元以下
400元以下
集团及分子公司部门经理
400元以下
300元以下
其余人员
300元以下
200元以下
第十一条 伙食补助费:
地区/人员
一类城市
二类城市
总裁\副总裁
实报实销
其余人员
50
40
第十二条 市内交通费:
地区/人员
一类城市
二类城市
总裁\副总裁
实报实销
其余人员
50
40
第十三条 交通工具标准:
工具/人员
飞机
火车
长途汽车
总裁\副总裁
实报实销
分子公司总经理及副总经理\集团总监
普通舱
硬卧硬座
实报
集团及分子公司部门经理
普通舱
硬卧硬座
实报
其余人员
普通舱(需由副总裁特批)
硬卧硬座
实报
选择交通工具的标准:
1、抵达目的地需连续乘K字头30(含)小时或T字头24小时以上火车的可乘坐飞机。
2、连续乘车超过8小时的或乘车过夜00:00-5:00,可以选择硬卧。
3、无直达列车如转程合计时间达到上述标准可乘坐飞机.
第四章 差旅费报销办法
第十四条 住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费按实际住宿的天数计算据实限额报销。
2、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,分子公司总经理及集团总监以上人员出差,可单独住宿。
第十五条 伙食补助费报销办法
1、中午12时前离开始发地按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。
2、出差人员如果由接待单位负责承担餐费的,不予报销伙食补助。
3、短途出差的,只给予午餐补助,标准每人15元/人/餐。
第十六条 交通费报销办法
1、旅途中符合乘卧铺(超过8小时以上)而未乘座卧铺,特快按票价50%,其它列车票价60%予以补助。
2、员工出差途中如有探亲情况,或办理私人事宜,需经领导批准,因此产生的费用全部自负,期间不享受出差补贴。
3、如有车票、机票丢失情况,需写书面报告,且有同行人员或相关人员签字证明,经直接上级领导签署意见,按票价的80%报销;如住宿发票丢失,按住宿标准的50%报销。
4、员工在差旅过程中往返机场的机场大巴,机场快轨车票可凭票报销,不包含在出差交通补贴范围内。
5、由公司统一购买交通意外保险的员工,不再报销差旅途中购买的意外保险费用。
6、购票手续费应与同次车票一起报销,不得拆零单独报销。
7、短途出差只报销公共交通车票。
第十六条 差旅费报销注意事项
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意,并经领导核准并签署意见方可报销。同时不享受当天的伙食补助所占比例。
2、公司派车出差的,出差人员的交通费一律不予报销。
3、两人以上出差人员,可就随行高一级别人员标准执行。
4、到外地参加会议、
培训
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等活动,如包食宿则不再享受相关住宿补贴和伙食补贴。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因超出本规定标准的或情况变化改变路线、天数、人数、交通工具的,需在“出差申清单”上填写原因,需经直接上级领导签署意见后方可报销。
6、集团及分子公司部门经理以上员工,出差前不需填写“出差申请单”的,如出现差旅超标准的情况,需写书面说明,请上级领导签署意见后,方可按超标准报销差旅费。
第五章 差旅费报销流程
第十七条 差旅费报销按费用报销规定及流程报销,不同之处有两方面,一是将有效的“出差申请单”粘贴在差旅费报销单后面,二是在差旅费报销单上要有人力资源的考勤确认。
附件1
出差申请单
填写日期: 年 月 日
出差前填写
姓名
部门
职位
出差地点
陪同人员
出差事由
预计出差期限
自20 年 月 日 时至20 年 月 日 时 共计 天
预支旅费
交通工具
□ 飞机 □ 火车 □ 轮船 □ 巴士 □ 其它
特殊原因超标准说明
直接上级领导审批意见
上级领导审批意见:
出差结束填写
出差途中特殊原因超标说明
出差人签字:
出差完成情况汇报
出差人签字:
直接上级领导审核意见
领导签字:
填写说明:
1、出差前如有预支旅费、还需填写费用用款申请单
2、出差如按正常标准,只需主管领导签署同意出差的审批意见,如有特殊情况交通费、住宿费超标准的,还要由上级领导签署审批意见。 3、姓名处需填写本次出差人员中级别最高的者,其他人员填写在陪同人员处。
附件2
差旅费报销单
填写日期: 年 月 日
姓名
部门
职位
出差城市
所属地区类别
附件 张
出差日期: 自20 年 月 日 时至20 年 月 日 时 共计 天
人事考勤确认
日期
起讫地点
车、船、飞机费用
乘车补助
住宿费
其 它
月
日
起
讫
类别
金额
%
金额
天数
金额
项 目
金 额
伙食补助
交通补助
招待费
其他
预借差旅费
共计报销金额
万 仟 佰 拾 元 角 分(¥ )
应 □退 □补差旅费
万 仟 佰 拾 元 角 分 (¥ )
总裁:
副总裁:
财务总监:
分子公司总经理:
财务经理:
部门分管领导:
部门经理:
出纳:
领款人:
填写说明:
1、字迹工整、单据原始单据按种类排序好,按费用报销规定粘贴在差旅费报销单后面
2、报销时将出差申请单粘贴在最后一页
3、数人出差的,只填写一张差旅报销单。
附件3
一 类地区城市明细
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
我国有4个直辖市、5个经济特区、23个省(含台湾)和5个自治区
直辖市包括
北京、天津、上海、重庆
经济特区包括
深圳、汕头、珠海、厦门、海南岛、喀什
省会城市包括
河北省-石家庄市
山西省-太原市
湖北省-武汉市
湖南省-长沙市
辽宁省-沈阳市
吉林省-长春市
广东省-广州市
海南省-海口市
黑龙江省-哈尔滨市
江苏省-南京市
四川省-成都市
贵州省-贵阳市
浙江省-杭州市
安徽省-合肥市
云南省-昆明市
陕西省-西安市
福建省-福州市
江西省-南昌市
甘肃省-兰州市
青海省-西宁市
山东省-济南市
河南省-郑州市
台湾省-台北市
自治区包括
西藏自治区-拉萨市
广西壮族自治区-南宁市
内蒙古自治区-呼和浩特市
宁夏回族自治区-银川市
新疆维吾尔自治区-乌鲁木齐市